2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы

Көкшетау қалалық мәслихатының 2006 жылғы 13 желтоқсандағы N С-37/5 шешімі. Көкшетау қаласының әділет басқармасында 2006 жылғы 26 желтоқсанда N 1-1-54 тіркелді. Күші жойылды - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2008 жылғы 15 қазандағы № 16/17 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2008.10.15 № 16/17 шешімімен

      Қазақстан Республикасының Бюджеттік Кодексінің 63 бабына және Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заңының 6 бабы, 1 тармағының 1 тармақшасына сәйкес, Көкшетау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. 2007 жылға арналған қалалық бюджет 1 қосымшаға сәйкес келесі көлемде бекітілсін:
      1) табыстар - 8 273 738,7 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер - 4 837 896 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер - 83 851 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 385 003 мың теңге;
      трансферттік түсімдер - 2 966 988,7 мың теңге.
      2) шығындар - 8 735 929,6 мың теңге;
      3) операциялық сальдо - - 462 190,9 мың теңге;
      4) таза бюджеттік несиелендіру - - 155 881 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік несиелерді төлеу - 155 881 мың теңге;
      5) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо - 317 395 мың теңге, соның ішінде:
      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 143 300 мың теңге;
      қаржы активтерді алу - 319 595 мың теңге;
      6) бюджеттік тапшылық (профицит) - -623 704,9 мың теңге;
      7) бюджеттік тапшылықты қаржыландыру (профицитті пайдалану) 623 704,9 мың теңге.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгертулер енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 21 ақпандағы N С-38/7 шешімімен; Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 30 наурыздағы N С-39/5 шешімімен; Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 14 маусымдағы N С-43/5шешімімен; Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 16 шілдедегі N С-45/5 шешімімен; Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 14 қыркүйектегі N С-3/5 шешімімен; Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 5 қазандағы N C-4/7 шешімімен. 
      2. Қалалық бюджет табыстары келесі көздер есебінен қалыптастырылады:
      1) салықтық түсімдер, соның ішінде:
      төлем көзінен салық салынбайтын жеке табыс салығынан түсетін табыстар;
      біржолғы талондар бойынша қызметтерді іске асыратын жеке тұлғалардан алынатын табыс салығынан түсетін табыстар;
      әлеуметтік салық;
      мүлікке салынатын салық;
      жер салығы;
      көлік құралдарына салынатын салық;
      бірыңғай жер салығы;
      акциздер;
      табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер;
      кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар;
      мемлекеттік баж салығы.
      2) салықтық емес түсімдер, соның ішінде:
      мемлекеттік кәсіпорындардың таза табыс бөлігінің түсімдері;
      мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін түсімдер;
      мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтер көрсетуді) өткізуінен түсетін түсімдер;
      жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алу өткізуден түсетін ақша түсімдері;
      мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландыратын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар;
      басқа да салықтық емес түсімдер.
      3)   негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер, соның ішінде:
      мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату;
      жерді сату;
      материалдық емес активтерді сату;
      4) келіп түсетін трансферттер, соның ішінде:
      облыстық бюджеттен түсетін трансферттер.
      3. Қалалық бюджетте жергілікті атқарушы органның 139 811,7 мың теңге сомасы резерві, соның ішінде жергілікті атқару органның резерві жедел шығындарына 102 635 мың теңге және табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқару органның жедел резервіне 37 176,7 мың теңге сомасы бекітілсін.
      Ескерту. 3 тармаққа өзгертулер енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 14 маусымдағы N С-43/5 шешімімен; Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 14 қыркүйектегі N С-3/5 шешімімен; Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 5 қазандағы N C-4/7 шешімімен.  
      4. Қала бюджетінің шығындарында 1 251 611 мың теңге сомасында облыстық бюджетке алымдар алу қаралғандығы есепке алынсын.
      5. 2007 жылға арналған қалалық бюджетте 2004 жылдың облыстық бюджетінен бөлініп, пайдаланылмаған мақсатты трансферттер өсімі 88 118 мың теңге сомасында екендігі есепке алынсын.
      5-1. 2006 жылы бөлінген, пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді 86 909,2 мың теңге сомасында, облыстық бюджетке қайтаруын қамтамасыз ету.
      Ескерту. 5-1 тармағымен толықтырылды - Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 21 ақпандағы N С-38/7 шешімімен; 5-1 тармағына өзгертулер енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 14 маусымдағы N С-43/5 шешімімен.    
      6. Республикалық бюджет қаражаты есебінен білім беруге 520 305 мың теңге сомасындағы нысаналы трансферттер 2007 жылға арналған қалалық бюджетте алдын ала қарастырылғаны ескерілсін, соның ішінде:
      1) ағымдағы нысаналы трансферттер 94 965 мың теңге сомасында, соның ішінде:
      жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыру үшін - 31 540 мың теңге;
      жалпы орта білім берудің мемлекеттік мекемелерінің үлгі штаттарын ұстауды қамтамасыз ету үшін - 29 500 мың теңге;
      жалпы орта білім берудің мемлекеттік мекемелерін Интернет желісіне қосуға және олардың трафигін төлеу үшін - 5 175 мың теңге;
      жалпы орта білім берудің мемлекеттік мекемелеріне кітапханалық қорларын жаңарту үшін оқулық пен оқу-әдістемелік кешенін сатып алуға және жеткізу үшін - 5 908 мың теңге;
      жалпы орта білім берудің мемлекеттік мекемелері үшін лингафондық және мультимедиялық кабинеттер жасау үшін - 11 162 мың теңге;
      мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының кітапхана қорларын жаңарту үшін мемлекеттік тілді зерделеу жөніндегі оқу, анықтама және электронды әдебиет сатып алуға және жеткізу үшін - 2 707 мың теңге;
      мемлекеттік жүйенің жалпы орта білім беруде интерактивті оқыту жүйесін енгізу үшін - 8 973 мың теңге;
      2) дамытуға 425 340 мың теңге сомасында нысаналы трансферттер, соның ішінде:  электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту үшін - 1 800 мың теңге;
      Көкшетау қаласының "Приречный" ықшам ауданында 1200 орынды орта мектебін салу үшін - 423 540 мың теңге;
      Ескерту. 6 тармаққа өзгертулер енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 14 маусымдағы N С-43/5 шешімімен; 6 тармақ жаңа редакцияда - Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 16 шілдедегі N С-45/5 шешімімен; Өзгертулер енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 5 қазандағы N C-4/7 шешімімен.  
      7. 2007 жылғы арналған қалалық бюджетке облыстық бюджет қаражаттары есебінен білім беру саласына мақсатты трансферттерді дамытуға 250 197 мың теңге сомасы қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      Центральный ықшам ауданында бала-бақша салу құрылысына - 250 197 мың теңге.
      8. 2007 жылға арналған қалалық бюджетке республикалық бюджет қаражаттары есебінен халықты әлеуметтік қамтамасыз ету саласына ағымдағы мақсатты трансферттерден 12 709 мың теңге қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      мүгедектерді арнайы гигиеналық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етуге және мүгедекті оңалтудың міндетті бағдарламасына сәйкес жеке көмекшілер мен мамандардың ыммен тілдесу қызметін ұсынуға - 12 422 мың теңге, соның ішінде:
      міндетті гигиеналық құралдарға - 6 211 мың теңге;
      жеке көмекшілермен ұсынылатын қызметтерге - 5 116 мың теңге;
      ыммен тілдесу мамандарының ұсынатын қызметтеріне - 1 095 мың теңге;
      қалалық телекоммуникация желілерінің абоненттері болып табылатын, әлеуметтік жағынан қорғалатын азаматтардың телефон үшін абоненттік төлем тарифтерінің көтерілуін өтеуге берілетін өтемақы - 287 мың теңге.
       Ескерту. Өзгертулер енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының   2007 жылғы 30 наурыздағы N С-39/5 шешімімен; Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 14 маусымдағы N С-43/5 шешімімен; Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 16 шілдедегі N С-45/5 шешімімен.    
      9. Облыстық бюджет қаражаты есебінен халықты әлеуметтік қамтамасыз етуге 5 684 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер 2007 жылға арналған қалалық бюджетте алдын ала қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      үйде оқытылатын және тәрбиеленетін мүгедек балаларға материалды қамтамасыз ету үшін - 1 060 мың теңге;
      Ұлы Отан соғысына қатысқандар мен мүгедектердің коммуналдық қызметтері шығынына арналып, әлеуметтік көмек көрсету үшін - 4 624 мың теңге;
      Ескерту. 9 тармақ жаңа редакцияда - Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 16 шілдедегі N С-45/5 шешімімен.  
      10. 2007 жылға арналған қалалық бюджетке республикалық бюджет қаражаттары есебінен мемлекеттік басқару деңгейлері арасында шектеулер аясындағы тапсырылатын әкімшілік функцияларға арналған ағымдағы мақсатты трансферттерден 4 709 мың теңге қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      ауыл шаруашылық бөліміне - 699 мың теңге;
      жер қатынастары бөліміне - 4 010 мың теңге.
      11. 2007 жылға арналған қалалық бюджетке республикалық бюджет қаражаттары есебінен дамыту үшін ағымдағы мақсатты трансферттерден 318 000 мың теңге қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамытуға және салуға - 318 000 мың теңге.
      11-1. Облыстық бюджет қаражаты есебінен 323 437,7 мың теңге сомасында қаралған нысаналы трансферттер 2007 жылға арналған қалалық бюджетте алдын ала қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      1) ағымдағы нысаналы трансферттер 103 185,5 мың теңге сомасында, соның ішінде:
      Көкшетау қаласының "Т.Сүлейменов" көшесін, "Абылай-хан" даңғылынан "Васильковский" ықшам ауданына дейін күрделі жөндеу үшін - 63 240,3 мың теңге;
      Көкшетау қаласының "М.Горький" көшесін, "Ш.Уәлиханов" көшесінен "Юбилейный" стадионына дейін ағымдағы жөндеу үшін - 39 945,2 мың теңге.
      2) нысаналы трансферттер дамуға 220 252,2 мың теңге сомасында, соның ішінде:
      Көкшетау қаласының "Т.Сүлейменов" көшесі бойындағы КНС (канализациялық-насостық станция) - 2 коллекторын қайта құру үшін - 90 000 мың теңге;
      инженерлі - коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және орналастыру үшін - 10 252,2 мың теңге;
      Көкшетау қаласында сыртқы инженерлік жүйелердің құрылысы үшін - 120 000 мың теңге;
      Ескерту. 11-1 тармағымен толықтырылды - Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 14 маусымдағы N С-43/5 шешімімен; 11-1 тармақ жаңа редакцияда - Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 16 шілдедегі N С-45/5 шешімімен; Өзгертулер енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 5 қазандағы N C-4/7 шешімімен.
       Облыстық бюджет қаражаты есебінен 24 300 мың теңге сомасында қаралған ағымдағы нысаналы трансферттер 2007 жылға арналған қалалық бюджетте ескерілсін, соның ішінде: жылумен қамтамасыз ететін Көкшетау қаласы кәсіпорындарының жұмысын тұрақты қамтамасыз ету үшін - 10 600 мың теңге; Көкшетау қаласының коммуналдық кәсіпорындарының жарғы капиталын арттыру үшін - 13 700 мың теңге;
      Ескерту. 11-2 тармақшасымен толықтырылды - Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 5 қазандағы N C-4/7 шешімімен.         
      12. 2007 жылға арналған қалалық бюджетте 2005-2007 жылдарға арналған қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамыту мемлекеттік бағдарламасына сәйкес нөлдік мөлшерлемеде сыйақы (мүддені) бойынша тұрғын үй құрылысына 360 000 мың теңге сомасында бюджеттік несие қарастырылсын.
       Ескерту. Өзгертулер енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының   2007 жылғы 30 наурыздағы N С-39/5 шешімімен. 
       12-1. 2005-2007 жылдарға арналған Ақмола облысының тұрғын үй құрылысын дамыту Бағдарламасына енгізілген өзгерістерге сәйкес Буденный көшесі, 113 үйде орналасқан бұрынғы жатақхананы қайта қалпына келтіру үшін қала   бюджетінен қаралған 156 747 мың теңге республикалық бюджеттен алынған несие есебінен жүргізілсін.
      Ескерту. 12-1 тармақшасымен толықтырылды - Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 5 қазандағы N C-4/7 шешімімен.    
      13. 2007 жылға арналған қалалық бюджетте дамыту үшін Көкшетау қаласында Спорт сарайын салу үшін 
1 500 000 мың теңге сомасында облыстық бюджет  қаражаттары есебінен мақсатты трансферттердің бөлінгендігі ескерілсін.
      Ескерту. Өзгертулер енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 16 шілдедегі N С-45/5 шешімімен.   
      14. 2007 жылға арналған қала бюджеттің шығындарына тұрғын үй құрылысына бөлінген 651 821 мың теңге сомасында бюджеттік кредиттердің төленетіндігі ескерілсін.
       Ескерту. Өзгертулер енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының   2007 жылғы 30 наурыздағы N С-39/5 шешімімен.  
      15. 2007 жылға арналған қалалық бюджет шығындарының құрамына Қазақстан Республикасының заңына сәйкес қалалық бюджеттен қаржыландырылатын ауылдық жерлерде тұратын және жұмыс істеп жүрген білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт ұйымдарының мамандарына айлық ақыдан және тарифтік мөлшерлемеде 25 пайыздық мөлшерде қосымша ақы төленетіндігі қарастырылған.
      Ескерту. Өзгертулер енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 21 ақпандағы N С-38/7 шешімімен.
      16. 2007 жылға арналған қала бюджетінің инвестициялық жобаларын (бағдарламаларын) жүзеге асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламаларын бөле отырып, бюджеттік бағдарламаларды дамыту тізбесі 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      17. 2007 жылға арналған қала бюджетін орындау процесінде секвестірлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламаларының тізбесі 3 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      18. Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық), округтің бюджеттік бағдарламаларының тізбесі 4 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      19. Осы шешім Көкшетау қаласының әділет басқармасында мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күшіне енеді.
      20. Осы шешімді 2007 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енеді.  

      37-ші сессия қалалық
      мәслихатының төрағасы

      Қалалық мәслихатының
      хатшысы 

Қалалық мәслихаттың
      "2007 жылға арналған қалалық
      бюджет туралы" 2006 жылдың
      13 желтоқсандағы N С-37/5
      шешіміне 1 қосымша 

      Ескерту. Өзгертулер енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 21 ақпандағы N С-38/7 шешімімен;  Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 30 наурыздағы N С-39/5 шешімімен; Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 14 маусымдағы N С-43/5 шешімімен; Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 16 шілдедегі N С-45/5шешімімен; Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 14 қыркүйектегі N С-3/5 шешімімен; Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 5 қазандағы  N C-4/7 шешімімен.      

Санаптар

Саныптар 

Санапна

Атауы  Сома 



І. Кіріс


1



Салықтық түсімдер

4837896,0

1

1


Табыс салығы

332500,0




Қызметін біржолғы талон бойынша жүзеге асыратын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы

73500,0

1

3


Әлеуметтiк салық

2922909,0




Әлеуметтік салық 

2922909,0

1

4


Меншiкке салынатын салықтар

340530,0




Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық

18462,0




Елді мекендер жерлеріне заңды тұлғалардан, жеке кәсіпкерлерден, жеке нотариустар мен адвокаттардан алынатын жер салығы

29000,0




Жеке тұлғалардың көлiк құралдарына салынатын салық

37094,0




Бірыңғай жер салығы

140,0

1

5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын iшкi салықтар

1166207,0




Заңды және жеке тұлғаларға бөлшек саудада өткізетін, сондай-ақ өз өндірістік мұқтаждарына пайдаланылатын дизель отыны

3180,0




Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

38000,0




Жергілікті маңызы бар және елді мекендердегі жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдарының белдеуінде бөлінген  сыртқы (көрнекі) жарнамаларды орналастырғаны үшін төлем ақы

5500,0

1

8


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алатын міндетті төлемдер

75750,0




Қаруды және оның оқтары сақтауға немесе сақтау мен алып жүруге тасымалдауға, Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге рұқсат бергені үшін мемлекеттік баж

690,0

2



Салықтық емес түсiмдер

83851,0

2

1


Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер

2701,0




Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігінің түсімдері

66,0




Коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2635,0

2

2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің
тауарларды (жұмыстарды, қызметтер көрсетуді) өткізуінен түсетін түсімдер

1200,0




Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер көрсететін қызметтерді сатудан түсетін түсімдер

1200,0

2

3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

850,0




Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі

850,0

2

4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

57900,0




Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен
алынатын басқа да санкциялар мен айыппұлдар

800,0

2

6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

21200,0




Жергіліктік бюджетке түсетін салыққа жатпайтын басқа да түсімдер

21200,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

385003,0


1


Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер

193764,0




Азаматтарға пәтерлер сатудан түсетiн түсiмдер

186464,0


3


Жердi және материалдық емес активтердi сату

191239,0




Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер

187539,0




Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлем

3700,0

4



Ресми трансферттерден түсетін түсімдер

2966988,7


2


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

2966988,7




Нысаналы даму трансферттері

2727489,2

Атқарымдық топ

Шағ.топ 

Бюджетттік бағдарламалардың әкімшісі 

Бағдарлама   

Атауы    Сома    мың теңге

1

2

3

4

5

6





II. Шығыстар

8735929,6

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 

108578,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

65495,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

11383,0




1

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

11383,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

43529,0




1

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

43529,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

10583,0




1

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

10583,0


2



Қаржылық қызмет

30140,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

30140,0




1

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

17421,8




2

Ақпараттық жүйелер құру

152,0




3

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1182,2




4

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

11306,0




11

Коммуналдық меншікке
түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

78,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

12943,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

12943,0




1

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

12853,0




2

Ақпараттық жүйелер құру

90,0

2




Қорғаныс

6371,0


1



Әскери мұқтаждар

5749,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

5749,0




5

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

5749,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды
ұйымдастыру

622,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

622,0




6

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

622,0

3




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық- атқару қызметі

38597,0


1



Құқық қорғау қызметi

38597,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

38597,0




21

Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану

38597,0

4




Бiлiм беру

2511519,2


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

15873,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

15873,0




9

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

15873,0


2



Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта бiлiм беру

1811303,2



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

1811303,2




3

Жалпы білім беру

1707467,2




4

Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру

4196,0




5

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдары үшiн оқулықтармен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткiзу

22251,0




6

Балалар мен жас өспірімдер үшін қосымша білім беру

67918,0




7

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

498,0




10

Білім беру саласындағы мемлекеттік жүйенің жаңа технологияларын
енгізу

8973,0


9



Білім беру саласындағы өзге де қызметтер

684343,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

10606,0




1

Білім беру бөлімінің
қызметін қамтамасыз ету

8806,0




116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту

1800,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

673737,0




2

Білім беру объектілерін дамыту

673737,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

210932,3


2



Әлеуметтiк көмек

158806,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

158806,0




2

Еңбекпен қамту бағдарламасы

35321,0




5

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 

23199,0




6

Тұрғын үй көмегі

12387,0




7

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың
жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

35448,0




10

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық
қамтамасыз ету

1060,0




14

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

27371,0




16

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

11598,0




17

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

12422,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

52126,3



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

52126,3




1

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

36082,0




11

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 

636,0




13

Белгіленген тұрғылықты жері  жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

15408,3

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1831700,9


1



Тұрғын үй шаруашылығы

1116296,2



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

31828,0




2

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

31828,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1084468,2




3

Тұрғын үй салу

542516,0




4

Инженерлік коммуникациялық  инфрақұрылымды дамыту және жайластыру

541952,2


2



Коммуналдық шаруашылық

407391,7



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

7692,0




14

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

7692,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

288156,7




12

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі 

137556,7




26

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

150600,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

111543,0




6

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

111543,0


3



Елді-мекендерді көркейту

308013,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл  (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

11385,0




8

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

754,0




9

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6239,0




11

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4392,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

296628,0




15

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

22767,0




16

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

90519,4




17

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

1864,9




18

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

181476,7

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1835524,8


1



Мәдениет саласындағы қызмет

196820,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл  (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

14346,0




6

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

14346,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

182474,0




3

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

182474,0


2



Спорт

1570539,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) денешынықтыру және спорт бөлімі

70305,0




5

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

53000,0




6

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

8795,0




7

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

8510,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
құрылыс бөлімі

1500234,0




8

Дене шынықтыру және спорт объектілерін дамыту

1500234,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

48975,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

32085,0




6

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

30933,0




7

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа  да тілдерін дамыту

1152,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

16890,0




2

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргізу

16890,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi
ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

19190,8



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

7453,8




1

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

7453,8



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

8195,0




1

Ішкі саясат дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 

7638,0




3

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

557,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) денешынықтыру және спорт бөлімі

3542,0




1

Денешынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

3542,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

24939,0


1



Ауыл шаруашылығы

4281,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық бөлімі

4281,0




1

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

4281,0


6



Жер қатынастары

20658,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
жер қатынастары бөлімі

20658,0




1

Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

8660,0




3

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

11998,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

19099,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

19099,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
құрылыс бөлімі

11555,0




1

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

11555,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

7544,0




1

Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

7544,0

12




Көлiк және коммуникация

550461,5


1



Автомобиль көлiгi

550461,5



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

4120,0




13

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда
(селоларда), ауылдық
(селолық), округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4120,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

546341,5




23

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

546341,5

13




Басқалар

171568,7


3



Кәсiпкерлiк қызметтi
қолдау және бәсекелестікті қорғау

4081,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

4081,0




1

Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету

4081,0




3

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

0,0


9



Басқалар

167487,7



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

139811,7




12

Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 

102635,0




13

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының төтенше резерві

37176,7



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау
бөлімі

6720,0




3

Жергілікті бюджеттік
инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

6720,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

20956,0




1

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

20956,0

15




Ресми трансферттер

1426638,2


1



Ресми трансферттер

1426638,2



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1426638,2




6

Нысаналы трансферттердi қайтару

175027,2




7

Бюджеттік алулар

1251611,0


Санаптар 

Саныптар 

Санапна 







III. Операциялық сальдо (I-II)

-462190,9





VI. Таза бюджеттік несие беру:

-155881,0





бюджеттік несиелер;

0,0

0

5

1

1

бюджеттік несиені өтеу;

155881,0





V. Қаржы активтерімен
жасалатын операциялар
сальдосы:

317395,0





Қаржы активтерін алу;

319595,0

0

6

1

1

мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

2200,0

13




Басқалар

319595,0


9



Басқалар

319595,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

319595,0




14

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

319595,0





VI. Бюджет тапшылығы
(профицит)(III-IV-V)

-623704,9





VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

623704,9

0

7

1

2

Түсімдер өтеу

360000,0





Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

360000,0

16




Қарыздарды өтеу

651821,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

651821,0




9

Жергілікті атқарушы органдардың борышын өтеу

651821,0

0

8



Бюджеттік қаржы қалдықтарының қозғалысы

915525,9



1


Бюджет қаражаты қалдықтары

915532,7




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

915532,7




2

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

6,8


Қалалық мәслихаттың
      "2007 жылға арналған қалалық
бюджет туралы"
       2006 жылдың 13 желтоқсандағы
      N С-37/5 шешіміне 2 қосымша 

      Ескерту. Өзгертулер енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 21 ақпандағы N С-38/7 шешімімен; Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 14 маусымдағы N С-43/5 шешімімен; Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 5 қазандағы N C-4/7 шешімімен.               

   Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламалар) іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламаларды бөлумен 2007 жылға арналған қалалық бюджеттің дамыту бюджеттік бағдарламаларының тізімі  

Атқарымдық топ                 

Шағ.топ     

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 

Бағдарлама   

Атауы

1

2

3

4

5





Инвестициялық жобалары

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 


2



Қаржылық қызмет



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі




2

Ақпараттық жүйелер құру


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі




2

Ақпараттық жүйелер құру

4




Бiлiм беру


2



Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта бiлiм беру



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі




4

Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру


9



Білім беру саласындағы өзге де қызметтер



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі




116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




2

Білім беру объектілерін дамыту

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


1



Тұрғын үй шаруашылығы



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




3

Тұрғын үй салу




4

Инженерлік коммуникациялық
инфрақұрылымды дамыту және жайластыру


2



Коммуналдық шаруашылық



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




6

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк


2



Спорт



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




8

Дене шынықтыру және спорт объектілерін дамыту

13




Басқалар


9



Басқалар



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі




14

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

Қалалық мәслихаттың
      "2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы"
      2006 жылдың 13 желтоқсандағы N С-37/5
      шешіміне 3 қосымша

  2007 жылға арналған қалалық бюджет процессінің орындауында секвестірлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламаларының тізімі   

Атқарымдық топ     

Шағ.топ             

Бюджетттік бағдарламалардың әкімшісі    

Бағдарлама    

Атауы

1

2

3

4

6

4




Бiлiм беру


2



Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта бiлiм беру



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі




3

Жалпы білім беру

Қалалық мәслихаттың
      "2007 жылға арналған қалалық
бюджет туралы"
      2006 жылдың 13 желтоқсандағы
      N С-37/5 шешіміне 4 қосымша

  2007 жылға қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округінің бюджеттік бағдарламалар тізімі

Атқарымдық топ                 

Шағ.топ             

Бюджеттік бағдарламалардың әкі
мшісі

Бағдарлама    

Атауы

1

2

3

4

6





Краснояр селолық округінің әкімінің аппараты

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты




1

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


2



Коммуналдық шаруашылық



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл
(село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты




14

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру


3



Елді-мекендерді көркейту



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты




8

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру




9

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету




11

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк


1



Мәдениет саласындағы қызмет



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл
(село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты




6

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

12




Көлiк және коммуникация


1



Автомобиль көлiгi



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село),
ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты




13

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық), округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету





Станционный поселкесі әкімінің аппараты

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село),
ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты




1

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


3



Елді-мекендерді көркейту



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село),
ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты




8

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру




9

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету




11

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12




Көлiк және коммуникация


1



Автомобиль көлiгi



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село),
ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты




13

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық), округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Қалалық мәслихаттың
      38 сессиясының шешіміне
      N C-38/7 қосымша 3
      Қалалық мәслихаттың
      "2007 жылға арналған қалалық
бюджет туралы"
      2006 жылдың 13 желтоқсандағы
      N С-37/5 шешіміне 5 қосымша 

      Ескерту. 5 қосымшамен толықтырылды - Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 21 ақпандағы N С-38/7 шешімімен.

Бюджеттік қаржының қалғаны

Атқарымдық топ

Шағ.топ      

Мекеме    

Бағдарлама   

Атауы

Сома  

1

2

3

4

5

7





Барлығы:

377344,7

2




қорғаныс

622


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

622



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

622




6

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

622

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

331722,7


1



Тұрғын үй шаруашылығы

173635



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
құрылыс бөлімі

173635




3

Тұрғын үй салу

173635


2



Коммуналдық шаруашылық

110000



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

110000




12

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі 

50000




26

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

60000


3



Елді-мекендерді көркейту

48087,7



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

48087,7




16

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

8000




18

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

40087,7

13




Басқалар

45000


9



Басқалар

45000



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
қаржы бөлімі

45000




14

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

45000


О городском бюджете на 2007 год

Решение Кокшетауского городского Маслихата от 13 декабря 2006 года N С-37/5. Зарегистрировано Управлением юстиции города Кокшетау 26 декабря 2006 года N 1-1-54. Утратило силу - постановлением акимата города Кокшетау Акмолинской области от 15 октября 2008 года № 16/17

      Утратило силу - постановлением акимата города Кокшетау Акмолинской области от 15 октября 2008 года № 16/17

      В соответствии со статьей 63 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Утвердить городской бюджет на 2007 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы - 8 273 738,7 тысячи тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям - 4 837 896 тысячи тенге;
      неналоговым поступлениям - 83 851 тысяча тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала - 385 003 тысячи тенге;
      поступлениям трансфертов - 2 966 988,7 тысяч тенге.
      2) затраты - 8 735 929,6 тысяч тенге;
      3) операционное сальдо - - 462 190,9 тысяч тенге;
      4) чистое бюджетное кредитование - - 155 881 тысяча тенге, в том числе:
      погашение бюджетных кредитов - 155 881 тысяча тенге;
      5)сальдо по операциям с финансовыми активами - 317 395 тысяч тенге, в том числе:
      поступления от продажи финансовых активов государства - 143 300 тысяч тенге;
      приобретение финансовых активов - 319 595 тысяч тенге;
      6) дефицит (профицит) бюджета - - 623 704,9 тысяч тенге;
      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 623 704,9 тысяч тенге.
      Сноска. Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 21 февраля 2007 года N С-38/7; решением Кокшетауского городского маслихата от 30 марта 2007 года N С-39/5; решением Кокшетауского городского маслихата от 14 июня 2007 года N С-43/5; решением Кокшетауского городского маслихата от 16 июля 2007 года N С-45/5; решением Кокшетауского городского маслихата от 14 сентября 2007 года N C-3/5; решением Кокшетауского городского маслихата от 5 октября 2007 года N С-4/7

      2. Установить, что доходы городского бюджета формируются за счет следующих источников:
      1) налоговых поступлений, в том числе:
      индивидуального подоходного налога с доходов, не облагаемых у источника выплаты;
      индивидуального подоходного налога с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам;
      социального налога;
      налогов на имущество;
      земельного налога;
      налога на транспортные средства;
      единого земельного налога;
      акциз;
      поступлений за использование природных и других ресурсов;
      сборов за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности;
      государственной пошлины.
     2) неналоговых поступлений, в том числе:
      поступлений части чистого дохода государственных предприятий;
      доходов от аренды имущества, находящегося в государственной собственности;
      поступлений от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета;
      поступлений денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета;
      штрафов, пени, санкций, взысканий, налагаемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан;
      прочих неналоговых поступлений.
     3) поступлений от продажи основного капитала, в том числе:
      продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями;
      продажи земли;
      продажи нематериальных активов.
      4) поступлений трансфертов, в том числе:
      трансфертов из областного бюджета.
     3. Утвердить в городском бюджете резерв местного исполнительного органа в сумме 139 811,7 тысячи тенге, в том числе резерв местного исполнительного органа на неотложные затраты в сумме 102 635 тысяч тенге и чрезвычайный резерв местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 37 176,7 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными решениями Кокшетауского городского маслихата от 14.06.2007 N С-43/5; от 14.09.2007 N C-3/5; от 05.10.2007 N С-4/7.

      4. Учесть, что в затратах городского бюджета предусмотрены бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме 1 251 611 тысяч тенге.
      5. Учесть в городском бюджете на 2007 год возврат целевых трансфертов, выделенных из областного бюджета в 2004 году, в сумме 88 118 тысяч тенге.
      5-1) Учесть в городском бюджете возврат в областной бюджет неиспользованных целевых трансфертов, выделенных в 2006 году в сумме 86 909,2 тысяч тенге.

      Сноска. Дополнен пунктом 5-1 - решением Кокшетауского городского маслихата от 21 февраля 2007 года N С-38/7; Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 14 июня 2007 года N С-43/5

      6. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств республиканского бюджета на образование в сумме 520 305 тысяч тенге, в том числе:
      1) целевые текущие трансферты в сумме 94 965 тысяч тенге, в том числе:
      31 540 тысяч тенге - на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях среднего общего образования;
      29 500 тысяч тенге - на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования;
      5 175 тысяч тенге - на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования;
      5 908 тысяч тенге - на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования;
      11 162 тысячи тенге - на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях среднего общего образования;
      2 707 тысяч тенге - на приобретение и доставку учебной, справочной и электронной литературы по изучению государственного языка для обновления библиотечных фондов государственных организаций среднего образования;
      8 973 тысячи тенге - на внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе среднего общего образования;
      2) целевые трансферты на развитие в сумме 425 340 тысяч тенге, в том числе: 1 800 тысяч тенге - на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства;
      423 540 тысяч тенге - на строительство средней школы на 1200 мест в микрорайоне "Приречный" города Кокшетау.

      Сноска. Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 14 июня 2007 года N С-43/5; Пункт 6 в новой редакции - решением Кокшетауского городского маслихата от 16 июля 2007 года N С-45/5; Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 5 октября 2007 года N С-4/7

       7. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые трансферты на развитие за счет средств областного бюджета на образование в сумме 250 197 тысяч тенге, в том числе:
      250 197 тысяч тенге - на строительство детского сада в микрорайоне Центральный.
      8. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств республиканского бюджета на социальное обеспечение населения в сумме 12 709 тысяч тенге, в том числе:
      12 422 тысяч тенге - на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, в том числе:
      обязательные гигиенические средства - 6 211 тысяч тенге;
      предоставление услуг индивидуальными помощниками - 5 116 тысяч тенге;
      предоставление услуг специалистами жестового языка 1 095 тысяч тенге;
      287 тысяч тенге - на компенсацию повышения тарифов абонентской платы за телефон социально защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций.

      Сноска. Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 30 марта 2007 года N С-39/5 решением Кокшетауского городского маслихата от 14 июня 2007 года N С-43/5; решением Кокшетауского городского маслихата от 16 июля 2007 года N С-45/5

      9. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств областного бюджета на социальное обеспечение населения в сумме 5 684 тысячи тенге, в том числе:
      1 060 тысяч тенге-на материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому;
      4 624 тысячи тенге - на социальную помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на расходы за коммунальные услуги;

      Сноска. Пункт 9 в новой редакции - решением Кокшетауского городского маслихата от 16 июля 2007 года N С-45/5

      10. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств республиканского бюджета на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления в сумме 4 709 тысяч тенге, в том числе:
      отдел сельского хозяйства - 699 тысяч тенге;
      отдел земельных отношений - 4 010 тысяч тенге.
      11. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые трансферты на развитие за счет средств республиканского бюджета в сумме 318 000 тысяч тенге, в том числе:
      318 000 тысяч тенге - на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
      11-1. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств областного бюджета в сумме 323 437,7 тысяч тенге, в том числе:
      1) целевые текущие трансферты в сумме 103 185,5 тысяч тенге, в том числе:
      63 240,3 тысяч тенге - на капитальный ремонт улицы "Т. Сулейменова" города Кокшетау, от проспекта "Абылай-хана" до микрорайона "Васильковский";
      39 945,2 тысяч тенге - на текущий ремонт улицы "М.Горького" города Кокшетау, от улицы "Ш.Уалиханова" до стадиона "Юбилейный";
      2) целевые трансферты на развитие в сумме 220 252,2 тысяч тенге, в том числе:
      90 000 тысяч тенге - на реконструкцию напорного коллектора КНС (канализационной насосной станции) - N 2 по улице "Т. Сулейменова" города Кокшетау;
      10 252,2 тысячи тенге - на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
      120 000 тысяч тенге - на строительство наружных инженерных сетей в городе Кокшетау.

      Сноска. Дополнен пунктом 11-1 - решением Кокшетауского городского маслихата от 14 июня 2007 года N С-43/5; Пункт 11-1 в новой редакции - решением Кокшетауского городского маслихата от 16 июля 2007 года N С-45/5; Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 5 октября 2007 года N С-4/7

       11-2. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств областного бюджета в сумме 24 300 тысяч тенге, в том числе: 10 600 тысяч тенге - на обеспечение стабильной работы теплоснабжающих предприятий города Кокшетау; 13 700 тысяч тенге - на увеличение уставного капитала коммунальных предприятий города Кокшетау.

      Сноска. Дополнен пунктом 11-2 - решением Кокшетауского городского маслихата от 5 октября 2007 года N С-4/7

      12. Предусмотреть в городском бюджете на 2007 год бюджетные кредиты в сумме 360 000 тысяч тенге на строительство жилья по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в соответствии с Государственной программой развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы.

      Сноска. Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 30 марта 2007 года N С-39/5

      12-1. В соответствии с внесенными изменениями в Программу развития жилищного строительства в Акмолинской области на 2005-2007 годы реконструкцию бывшего общежития по улице Буденного, 113 предусмотренную за счет средств городского бюджета на сумму 156 747 тысяч тенге производить за счет кредитов из республиканского бюджета.

      Сноска. Дополнен пунктом 12-1 - решением Кокшетауского городского маслихата от 5 октября 2007 года N С-4/7

       13. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые трансферты на развитие за счет средств областного бюджета на строительство Дворца спорта в г.Кокшетау в сумме 1 500 000 тысяч тенге.

      Сноска. Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 16 июля 2007 года N С-45/5

      14. Учесть в затратах городского бюджета на 2007 год погашение бюджетных кредитов, выделенных на строительство жилья, в сумме 651 821 тысяч тенге.

      Сноска. Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 30 марта 2007 года N С-39/5

      15. В составе расходов городского бюджета на 2007 год предусмотрены, согласно законодательству Республики Казахстан, доплаты в размере 25 процентов от окладов и тарифных ставок специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, организаций образования, социального обеспечения, культуры и спорта, финансируемых из городского бюджета.

      Сноска. Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 21 февраля 2007 года N С-38/7

      16. Утвердить перечень бюджетных программ развития с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию инвестиционных проектов (программ) городского бюджета на 2007 год, согласно приложению 2.
      17. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2007 год, согласно приложению 3.
      18. Утвердить перечень бюджетных программ района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, согласно приложению 4.
      19. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Управлении юстиции города Кокшетау.
      20. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.

      Председатель 37 сессии   Секретарь городского
      городского маслихата     маслихата

Приложение 1                         
к решению сессии городского маслихата
от 13 декабря 2006 года N С-37/5     
"О городском бюджете на 2007 год"    

      Сноска. Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 21 февраля 2007 года N С-38/7. Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 30 марта 2007 года N С-39/5; решением Кокшетауского городского маслихата от 14 июня 2007 года N С-43/5; решением Кокшетауского городского маслихата от 16 июля 2007 года N С-45/5; решением Кокшетауского городского маслихата от 14 сентября 2007 года N C-3/5; решением Кокшетауского городского маслихата от 5 октября 2007 года N С-4/7

Ка-

те-

го-

рия

К

л

а

с

с

Под-

класс

Наименование

Сумма




I. Доходы


1



Налоговые поступления

4837896,0

1

1


Подоходный налог

332500,0




Индивидуальный подоходный

налог с физических лиц,

осуществляющих деятельность

по разовым талонам

73500,0

1

3


Социальный налог

2922909,0




Социальный налог

2922909,0

1

4


Hалоги на собственность

340530,0




Hалог на имущество

физических лиц

18462,0




Земельный налог

с юридических лиц,

индивидуальных

предпринимателей, частных

нотариусов и адвокатов на

земли населенных пунктов

29000,0




Hалог на транспортные

средства с физических лиц

37094,0




Единый земельный налог

140,0

1

5


Внутренние налоги на

товары, работы и услуги

1166207,0




Дизельное топливо,

реализуемое юридическими

и физическими лицами

в розницу, а также

используемое на собственные

производственные нужды

3180,0




Плата за пользование

земельными участками

38000,0




Плата за размещение

наружной (визуальной)

рекламы в полосе отвода

автомобильных дорог общего

пользования местного

значения и в населенных

пунктах

5500,0

1

8


Обязательные платежи,

взимаемые за совершение

юридически значимых

действий и (или) выдачу

документов уполномоченными

на то государственными

органами или должностными

лицами

75750,0




Государственная пошлина за

выдачу разрешений на

хранение или хранение и

ношение, транспортировку,

ввоз на территорию

Республики Казахстан

и вывоз из Республики

Казахстан оружия

и патронов к нему

690,0

2



Неналоговые поступления

83851,0

2

1


Доходы от государственной

собственности

2701,0




Поступления части

чистого дохода коммунальных

государственных предприятий

66,0




Доходы от аренды имущества,

находящегося в коммунальной

собственности

2635,0

2

2


Поступления от реализации

товаров (работ, услуг)

государственными учреж-

дениями, финансируемыми

из государственного бюджета

1200,0




Поступления от реализации

услуг, предоставляемых

государственными учреж-

дениями, финансируемыми

из местного бюджета

1200,0

2

3


Поступления денег от

проведения государственных

закупок, организуемых

государственными

учреждениями, финансируемыми

из государственного бюджета

850,0




Поступления денег от

проведения государственных

закупок, организуемых

государственными

учреждениями, финансируе-

мыми из местного бюджета

850,0

2

4


Штрафы, пеня, санкции,

взыскания, налагаемые

государственными учреж-

дениями, финансируемыми из

государственного бюджета, а

также содержащимися и

финансируемыми из бюджета

(сметы расходов)

Национального Банка

Республики Казахстан

57900,0




Прочие штрафы, пени,

санкции, взыскания,

налагаемые государственными

учреждениями, финансируе-

мыми из местного бюджета

800,0

2

6


Прочие неналоговые

поступления

21200,0




Прочие неналоговые

поступления в местный бюджет

21200,0

3



Поступления от продажи

основного капитала

385003,0


1


Продажа государственного

имущества, закрепленного за

государственными

учреждениями

193764,0




Поступления от продажи

гражданам квартир

186464,0


3


Продажа земли и

нематериальных активов

191239,0




Поступления от продажи

земельных участков

187539,0




Плата за продажу права

аренды земельных участков

3700,0

4



Поступления трансфертов

2966988,7


2


Трансферты из вышестоящих

органов государственного

управления

2966988,7




целевые трансферты на

развитие

2727489,2

   

 

Фун-

кцио-

наль-

ная

гру-

ппа

 

Под-

фун-

кция

 

Ад-

ми-

нис-

тра-

тор

бюд-

жет-

ных

про-

грамм

 

Про-

гра-

мма

 

Наименование

 

Сумма

тыс. тенге

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 





II. Затраты

 

8735929,6

 

1

 




Государственные услуги

общего характера

 

108578,0

 


1

 



Представительные,

исполнительные и

другие органы,

выполняющие общие

функции государствен-

ного управления

 

65495,0

 



112

 


Аппарат маслихата

района (города

областного значения)

 

11383,0

 




1

 

Обеспечение деятельности

маслихата района (горо-

да областного значения)

 

11383,0

 



122

 


Аппарат акима района

(города областного

значения)

 

43529,0

 




1

 

Обеспечение деятельности

акима района (города

областного значения)

 

43529,0

 



123

 


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)

округа

 

10583,0

 




1

 

Функционирование

аппаратаакима района

в городе, города

районного значения,

поселка, аула (села),

аульного (сельского)

округа

 

10583,0

 


2

 



Финансовая  деятельность

 

30140,0

 



452

 


Отдел финансов района

(города областного

значения)

 

30140,0

 




1

 

Обеспечение деятельности

Отдела финансов

 

17421,8

 




2

 

Создание информационных

систем

 

152,0

 




3

 

Проведение оценки

имущества в целях

налогообложения

 

1182,2

 




4

 

Организация работы по

выдаче разовых талонов

и обеспечение полноты

сбора сумм от реализации

разовых талонов

 

11306,0

 




11

 

Учет, хранение, оценка

и реализация имущества,

поступившего в комму-

нальную собственность

 

78,0

 


5

 



Планирование и статис-

тическая деятельность

 

12943,0

 



453

 


Отдел экономики и

бюджетного планирования

района (города

областного значения)

 

12943,0

 




1

 

Обеспечение деятельности

Отдела экономики и

бюджетного планирования

 

12853,0

 




2

 

Создание информационных

систем

 

90,0

 

2

 




Оборона

 

6371,0

 


1

 



Военные нужды

 

5749,0

 



122

 


Аппарат акима района

(города областного

значения)

 

5749,0

 




5

 

Мероприятия в рамках

исполнения всеобщей

воинской обязанности

 

5749,0

 


2

 



Организация работы по

чрезвычайным ситуациям

 

622,0

 



122

 


Аппарат акима района

(города областного

значения)

 

622,0

 




6

 

Предупреждение и

ликвидация чрезвычайных

ситуации масштаба

района (города

областного значения)

 

622,0

 

3

 




Общественный порядок,

безопасность, правовая,

судебная, уголовно-

исполнительная

деятельность

 

38597,0

 


1

 



Правоохранительная

деятельность

 

38597,0

 



458

 


Отдел жилищно-

коммунального хозяйства,

пассажирского транспорта

и автомобильных дорог

района (города

областного значения)

 

38597,0

 




21

 

Эксплуатация

оборудования и средств

по регулированию

дорожного движения

в населенных пунктах

 

38597,0

 

4

 




Образование

 

2511519,2

 


1

 



Дошкольное воспитание

и обучение

 

15873,0

 



464

 


Отдел образования

района (города

областного значения)

 

15873,0

 




9

 

Обеспечение деятельности

организаций дошкольного

воспитания и обучения

 

15873,0

 


2

 



Начальное общее,

основное общее, среднее

общее образование

 

1811303,2

 



464

 


Отдел образования

района (города

областного значения)

 

1811303,2

 




3

 

Общеобразовательное

обучение

 

1707467,2

 




4

 

Информатизация системы

среднего образования

 

4196,0

 




5

 

Приобретение и доставка

учебников, учебно-

методических комплексов

для государственных

организаций образования

района (города

областного значения)

 

22251,0

 




6

 

Дополнительное образо-

вание для детей и

юношества

 

67918,0

 




7

 

Проведение школьных

олимпиад и внешкольных

мероприятий районного

(городского) масштаба

 

498,0

 




10

 

Внедрение новых

технологий

государственной системы

в сфере образования

 

8973,0

 


9

 



Прочие услуги в области

образования

 

684343,0

 



464

 


Отдел образования

района (города

областного значения)

 

10606,0

 




1

 

Обеспечение деятельности

отдела образования

 

8806,0

 




116

 

Развитие человеческого

капитала в рамках

электронного

правительства

 

1800,0

 



467

 


Отдел строительства

района (города

областного значения)

 

673737,0

 




2

 

Развитие обьектов

образования

 

673737,0

 

6

 




Социальная помощь и

социальное обеспечение

 

210932,3

 


2

 



Социальная помощь

 

158806,0

 



451

 


Отдел занятости и

социальных программ

района (города

областного значения)

 

158806,0

 




2

 

Программа занятости

 

35321,0

 




5

 

Государственная адресная

социальная помощь

 

23199,0

 




6

 

Жилищная помощь

 

12387,0

 




7

 

Социальная помощь

отдельным категориям

нуждающихся граждан

по решениям местных

представительных органов

 

35448,0

 




10

 

Материальное обеспечение

детей-инвалидов,

воспитывающихся и

обучающихся на дому

 

1060,0

 




14

 

Оказание социальной

помощи нуждающимся

гражданам на дому

 

27371,0

 




16

 

Государственные пособия

на детей до 18 лет

 

11598,0

 




17

 

Обеспечение нуждающихся

инвалидов обязательными

гигиеническими

средствами и

предоставление услуг

специалистами жестового

языка, индивидуальными

помощниками в соответ-

ствии с индивидуальной

программой реабилитации

инвалида

 

12422,0

 


9

 



Прочие услуги в области

социальной помощи и

социального обеспечения

 

52126,3

 



451

 


Отдел занятости и

социальных программ

района (города

областного значения)

 

52126,3

 




1

 

Обеспечение деятельности

отдела занятости и

социальных программ

 

36082,0

 




11

 

Оплата услуг по

зачислению, выплате и

доставке пособий и

других социальных выплат

 

636,0

 




13

 

Социальная адаптация

лиц, не имеющих

определенного

местожительства

 

15408,3

 

7

 




Жилищно-коммунальное

хозяйство

 

1831700,9

 


1

 



Жилищное хозяйство

 

1116296,2

 



458

 


Отдел жилищно-комму-

нального хозяйства,

пассажирского транспорта

и автомобильных дорог

района (города

областного значения)

 

31828,0

 




2

 

Изъятие, в том числе

путем выкупа земельных

участков для

государственных

надобностей и связанное

с этим отчуждение

недвижимого имущества

 

31828,0

 



467

 


Отдел строительства

района (города

областного значения)

 

1084468,2

 




3

 

Строительство жилья

 

542516,0

 




4

 

Развитие и обустройство

инженерно-коммуника-

ционной инфраструктуры

 

541952,2

 


2

 



Коммунальное хозяйство

 

407391,7

 



123

 


Аппарат акима района в

городе, города

районного значения,

поселка, аула (села),

аульного (сельского)

округа

 

7692,0

 




14

 

Организация водоснабже-

ния населенных пунктов

 

7692,0

 



458

 


Отдел жилищно-

коммунального хозяйства,

пассажирского транспорта

и автомобильных дорог

района (города

областного значения)

 

288156,7

 




12

 

Функционирование

системы водоснабжения и

водоотведения

 

137556,7

 




26

 

Организация эксплуатации

тепловых сетей, находя-

щихся в коммунальной

собственности районов

(городов областного

значения)

 

150600,0

 



467

 


Отдел строительства

района (города

областного значения)

 

111543,0

 




6

 

Развитие системы

водоснабжения

 

111543,0

 


3

 



Благоустройство

населенных пунктов

 

308013,0

 



123

 


Аппарат акима района в

городе, города

районного значения,

поселка, аула (села),

аульного (сельского)

округа

 

11385,0

 




8

 

Освещение улиц

населенных пунктов

 

754,0

 




9

 

Обеспечение санитарии

населенных пунктов

 

6239,0

 




11

 

Благоустройство и

озеленение населенных

пунктов

 

4392,0

 



458

 


Отдел жилищно-коммуналь-

ного хозяйства,

пассажирского транспорта

и автомобильных дорог

района (города

областного значения)

 

296628,0

 




15

 

Освещение улиц

в населенных пунктах

 

22767,0

 




16

 

Обеспечение санитарии

населенных пунктов

 

90519,4

 




17

 

Содержание мест

захоронений и

захоронение безродных

 

1864,9

 




18

 

Благоустройство и

озеленение населенных

пунктов

 

181476,7

 

8

 




Культура, спорт, туризм

и информационное

пространство

 

1835524,8

 


1

 



Деятельность в области

культуры

 

196820,0

 



123

 


Аппарат акима района в

городе, города районного

значения, поселка, аула

(села), аульного

(сельского) округа

 

14346,0

 




6

 

Поддержка культурно-

досуговой работы

на местном уровне

 

14346,0

 



455

 


Отдел культуры и

развития языков района

(города областного

значения)

 

182474,0

 




3

 

Поддержка культурно-

досуговой работы

 

182474,0

 


2

 



Спорт

 

1570539,0

 



465

 


Отдел физической

культуры и спорта

района (города

областного значения)

 

70305,0

 




5

 

Развитие массового

спорта и национальных

видов спорта

 

53000,0

 




6

 

Проведение спортивных

соревнований на район-

ном (города областного

значения) уровне

 

8795,0

 




7

 

Подготовка и участие

членов сборных команд

района (города

областного значения) по

различным видам спорта

на областных спортивных

соревнованиях

 

8510,0

 



467

 


Отдел строительства

района (города

областного значения)

 

1500234,0

 




8

 

Развитие объектов

физической культуры

и спорта

 

1500234,0

 


3

 



Информационное

пространство

 

48975,0

 



455

 


Отдел культуры и

развития языков района

(города областного

значения)

 

32085,0

 




6

 

Функционирование

районных (городских)

библиотек

 

30933,0

 




7

 

Развитие государствен-

ного языка и других

языков народов

Казахстана

 

1152,0

 



456

 


Отдел внутренней

политики района (города

областного значения)

 

16890,0

 




2

 

Проведение государствен-

ной информационной

политики через средства

массовой информации

 

16890,0

 


9

 



Прочие услуги по

организации культуры,

спорта, туризма и

информационного

пространства

 

19190,8

 



455

 


Отдел культуры и

развития языков района

(города областного

значения)

 

7453,8

 




1

 

Обеспечение деятельности

отдела культуры и

развития языков

 

7453,8

 



456

 


Отдел внутренней

политики района (города

областного значения)

 

8195,0

 




1

 

Обеспечение деятельности

отдела внутренней

политики

 

7638,0

 




3

 

Реализация региональных

программ в сфере

молодежной политики

 

557,0

 



465

 


Отдел физической

культуры и спорта

района (города

областного значения)

 

3542,0

 




1

 

Обеспечение деятельности

отдела физической

культуры и спорта

 

3542,0

 

10

 




Сельское, водное,

лесное, рыбное

хозяйство, особо

охраняемые природные

территории, охрана

окружающей среды и

животного мира,

земельные отношения

 

24939,0

 


1

 



Сельское хозяйство

 

4281,0

 



462

 


Отдел сельского хозяй-

ства района (города

областного значения)

 

4281,0

 




1

 

Обеспечение деятельности

отдела сельского

хозяйства

 

4281,0

 


6

 



Земельные отношения

 

20658,0

 



463

 


Отдел земельных отноше-

ний района (города

областного значения)

 

20658,0

 




1

 

Обеспечение деятельности

отдела земельных

отношений

 

8660,0

 




3

 

Земельно-хозяйственное

устройство населенных

пунктов

 

11998,0

 

11

 




Промышленность, архитек-

турная, градостроитель-

ная и строительная

деятельность

 

19099,0

 


2

 



Архитектурная, градо-

строительная и строи-

тельная деятельность

 

19099,0

 



467

 


Отдел строительства

района (города

областного значения)

 

11555,0

 




1

 

Обеспечение деятельности

отдела строительства

 

11555,0

 



468

 


Отдел архитектуры и

градостроительства

района (города

областного значения)

 

7544,0

 




1

 

Обеспечение деятельности

отдела архитектуры и

градостроительства

 

7544,0

 

12

 




Транспорт и коммуникации

 

550461,5

 


1

 



Автомобильный транспорт

 

550461,5

 



123

 


Аппарат акима района в

городе, города

районного значения,

поселка, аула (села),

аульного (сельского)

округа

 

4120,0

 




13

 

Обеспечение функцио-

нирования автомобильных

дорог в городах

районного значения,

поселках,аулах (селах),

аульных (сельских)

округах

 

4120,0

 



458

 


Отдел жилищно-

коммунального хозяйства,

пассажирского транспорта

и автомобильных дорог

района (города

областного значения)

 

546341,5

 




23

 

Обеспечение функциониро-

вания автомобильных

дорог

 

546341,5

 

13

 




Прочие

 

171568,7

 


3

 



Поддержка предпринима-

тельской деятельности и

защита конкуренции

 

4081,0

 



469

 


Отдел предпринимательства

района (города

областного значения)

 

4081,0

 




1

 

Обеспечение деятельности

отдела предпринимательства

 

4081,0

 




3

 

Поддержка предпринима-

тельской деятельности

 

0,0

 


9

 



Прочие

 

167487,7

 



452

 


Отдел финансов района

(города областного

значения)

 

139811,7

 




12

 

Резерв местного

исполнительного органа

района (города областного

значения) на неотложные

затраты

 

102635,0

 




13

 

Чрезвычайный резерв

местного исполнительного

органа района (города

областного значения) для

ликвидации чрезвычайных

ситуаций природного и

техногенного характера

 

37176,7

 



453

 


Отдел экономики и

бюджетного планирования

района (города областного

значения)

 

6720,0

 




3

 

Разработка технико-

экономического

обоснования местных

бюджетных инвестиционных

проектов (программ) и

проведение его экспертизы

 

6720,0

 



458

 


Отдел жилищно-

коммунального хозяйства,

пассажирского транспорта

и автомобильных дорог

района (города областного

значения)

 

20956,0

 




1

 

Обеспечение деятельности

отдела жилищно-

коммунального хозяйства,

пассажирского транспорта

и автомобильных дорог

 

20956,0

 

15

 




Трансферты

 

1426638,2

 


1

 



Трансферты

 

1426638,2

 



452

 


Отдел финансов района

(города областного

значения)

 

1426638,2

 




6

 

Возврат целевых

трансфертов

 

175027,2

 




7

 

Бюджетные изъятия

 

1251611,0

 


Ка-

те-

го-

рия

 

Класс

 

Под-

класс

 







III. Oперационное сальдо

(I-II)

 

-462190,9

 





IV. Чистое бюджетное

кредитование:

 

-155881,0

 





бюджетные кредиты;

 

0,0

 

0

 

5

 

1

 

1

 

погашение бюджетных

кредитов;

 

155881,0

 





V. Сальдо по операциям с

финансовыми активами:

 

317395,0

 





приобретение финансовых

активов;

 

319595,0

 

0

 

6

 

1

 

1

 

поступления от продажи

финансовых активов

государства.

 

2200,0

 

13

 




Прочие

 

319595,0

 


9

 



Прочие

 

319595,0

 



452

 


Отдел финансов района

(города областного

значения)

 

319595,0

 




14

 

Формирование или

увеличение уставного

капитала юридических лиц

 

319595,0

 





VI. Дефицит (профицит)

бюджета (III-IV-V)

 

-623704,9

 





VII. Финансирование

дефицита (использование

профицита) бюджета

 

623704,9

 

0

 

7

 

1

 

2

 

Поступление займов

 

360000,0

 





Займы получаемые местным

исполнительным органом

района (города

областного значения)

 

360000,0

 

16

 




Погашение займов

 

651821,0

 



452

 


Отдел финансов района

(города областного

значения)

 

651821,0

 




9

 

Погашение долга местного

исполнительного органа

 

651821,0

 

0

 

8

 



Движение остатков

бюджетных средств

 

915525,9

 



1

 


Остатки бюджетных средств

 

915532,7

 




1

 

Свободные остатки

бюджетных средств

 

915532,7

 




2

 

Остатки бюджетных средств

на конец отчетного

периода

 

6,8

 

Приложение 2                         
к решению сессии городского маслихата
от 13 декабря 2006 года N C-37/5     
"О городском бюджете на 2007 год"    

      Сноска. Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 21 февраля 2007 года N С-38/7; решением Кокшетауского городского маслихата от 14 июня 2007 года N С-43/5; решением Кокшетауского городского маслихата от 5 октября 2007 года N С-4/7

Перечень бюджетных программ развития с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) городского бюджета на 2007 год

Функ-

цио-

наль-

ная

гру-

ппа

Под-

фун-

кция

Ад-

мини-

стра-

тор

бюд-

жет-

ных

про-

грамм

Про-

гра-

мма

Наименование

1

2

3

4

6





Инвестиционные проекты

1




Государственные услуги общего

характера


2



Финансовая деятельность



452


Отдел финансов района (города

областного значения)




2

Создание информационных систем


5



Планирование и статистическая

деятельность



453


Отдел экономики и бюджетного

планирования района (города

областного значения)




2

Создание информационных систем

4




Образование


2



Начальное общее, основное общее,

среднее общее образование



464


Отдел образования района (города

областного значения)




4

Информатизация системы среднего

образования


9



Прочие услуги в области

образования



464


Отдел образования района (города

областного значения)




116

Развитие человеческого капитала

в рамках электронного

правительства



467


Отдел строительства района

(города областного значения)




2

Развитие обьектов образования

7




Жилищно-коммунальное хозяйство


1



Жилищное хозяйство



467


Отдел строительства района

(города областного значения)




3

Строительство жилья




4

Развитие и обустройство

инженерно-коммуникационной

инфраструктуры


2



Коммунальное хозяйство



467


Отдел строительства района

(города областного значения)




6

Развитие системы водоснабжения

8




Культура, спорт, туризм и

информационное пространство


2



Спорт



467


Отдел строительства района

(города областного значения)




8

Развитие объектов физической

культуры и спорта

13




Прочие


9



Прочие



452


Отдел финансов района

(города областного значения)




14

Формирование или увеличение

уставного капитала юридических

лиц

Приложение 3                         
к решению сессии городского маслихата
от 13 декабря 2006 года N С-37/5     
"О городском бюджете на 2007 год"    

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения городского бюджета на 2007 год

Фун-

кцио-

наль-

ная

гру-

ппа

 

Под-

функ-

ция

 

Ад-

мини-

стра-

тор

бюд-

жет-

ных

про-

грамм

 

Про-

гра-

мма

 

Наименование

 

1

 

2

 

3

 

4

 

7

 

4

 




Образование

 


2

 



Начальное общее, основное общее,

среднее общее образование

 



464

 


Отдел образования района (города

областного значения)

 




3

 

Общеобразовательное обучение

 

Приложение 4                         
к решению сессии городского маслихата
от 13 декабря 2006 года N С-37/5     
"О городском бюджете на 2007 год"    

Перечень бюджетных программ района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа на 2007 год

Функ-

цио-

наль-

ная

гру-

ппа

Под-

функ-

ция

Адми-

ни-

ст-

ра-

тор

бюд-

жет-

ных

про-

гра-

мм

Про-

гра-

мма

Наименование

1

2

3

4

7





Аппарат акима Красноярского

сельского округа

1




Государственные услуги общего

характера


1



Представительные, исполнительные и

другие органы, выполняющие общие

функции государственного управления



123


Аппарат акима района в городе,

города районного значения, поселка,

аула (села), аульного (сельского)

округа




1

Функционирование аппарата акима

района в городе, города районного

значения, поселка, аула (села),

аульного (сельского) округа

7




Жилищно-коммунальное хозяйство


2



Коммунальное хозяйство



123


Аппарат акима района в городе,

города районного значения, поселка,

аула (села), аульного (сельского)

округа




14

Организация водоснабжения

населенных пунктов


3



Благоустройство населенных пунктов



123


Аппарат акима района в городе,

города районного значения, поселка,

аула (села), аульного (сельского)

округа




8

Освещение улиц населенных пунктов




9

Обеспечение санитарии населенных

пунктов




11

Благоустройство и озеленение

населенных пунктов

8




Культура, спорт, туризм и

информационное пространство


1



Деятельность в области культуры



123


Аппарат акима района в городе,

города районного значения, поселка,

аула (села), аульного (сельского)

округа




6

Поддержка культурно-досуговой

работы на местном уровне

12




Транспорт и коммуникации


1



Автомобильный транспорт



123


Аппарат акима района в городе,

города районного значения, поселка,

аула (села), аульного (сельского)

округа




13

Обеспечение функционирования

автомобильных дорог в городах

районного значения, поселках,аулах

(селах), аульных (сельских) округах





Аппарат акима пос. Станционный

1




Государственные услуги общего

характера


1



Представительные, исполнительные и

другие органы, выполняющие общие

функции государственного управления



123


Аппарат акима района в городе,

города районного значения, поселка,

аула (села), аульного (сельского)

округа




1

Функционирование аппарата акима

района в городе, города районного

значения, поселка, аула (села),

аульного (сельского) округа

7




Жилищно-коммунальное хозяйство


3



Благоустройство населенных пунктов



123


Аппарат акима района в городе,

города районного значения, поселка,

аула (села), аульного (сельского)

округа




8

Освещение улиц населенных пунктов




9

Обеспечение санитарии населенных

пунктов




11

Благоустройство и озеленение

населенных пунктов

12




Транспорт и коммуникации


1



Автомобильный транспорт



123


Аппарат акима района в городе,

города районного значения, поселка,

аула (села), аульного (сельского)

округа




13

Обеспечение функционирования

автомобильных дорог в городах

районного значения, поселках,аулах

(селах), аульных (сельских) округах

Приложение 5                         
к решению сессии городского маслихата
от 13 декабря 2006 года N С-37/5     
"О городском бюджете на 2007 год"     

      Сноска. Дополнен приложением 5 - решением Кокшетауского городского маслихата от 21 февраля 2007 года N С-38/7

Свободные остатки бюджетных средств

Функ-

цио-

наль-

ная

гру-

ппа

Под-

фун-

кция

Уч-

реж-

де-

ние

Про-

гра-

мма

Наименование

Сумма

тыс. тенге

1

2

3

4

6

7





Всего

377344,7

2




Оборона

622


2



Организация работы по

чрезвычайным ситуациям

622



122


Аппарат акима района (города

областного значения)

622




6

Предупреждение и ликвидация

чрезвычайных ситуации масштаба

района (города областного

значения)

622

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

331722,7


1



Жилищное хозяйство

173635



467


Отдел строительства района

(города областного значения)

173635




3

Строительство жилья

173635


2



Коммунальное хозяйство

110000



458


Отдел жилищно- коммунального

хозяйства, пассажирского

транспорта и автомобильных

дорог района (города

областного значения)

110000




12

Функционирование системы

водоснабжения и водоотведения

50000




26

Организация эксплуатации

тепловых сетей, находящихся в

коммунальной собственности

районов (городов областного

значения)

60000


3



Благоустройство населенных

пунктов

48087,7



458


Отдел жилищно- коммунального

хозяйства, пассажирского

транспорта и автомобильных

дорог района (города

областного значения)

48087,7




16

Обеспечение санитарии

населенных пунктов

8000




18

Благоустройство и озеленение

населенных пунктов

40087,7

13




Прочие

45000


9



Прочие

45000



452


Отдел финансов района (города

областного значения)

45000




14

Формирование или увеличение

уставного капитала юридических

лиц

45000