2009 жылға арналған аудандық бюджет туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы ауданы мәслихатының 2008 жылғы 22 желтоқсандағы N 9-1 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының Әділет басқармасында 2009 жылғы 29 қаңтарда N 13-5-90 тіркелді. Қолдану мерзімінің өтуіне байланысты күшін жойды (Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы аудандық мәслихатының 2013 жылғы 22 қаңтардағы N 01-34/08 хаты)

      Ескерту. Қолдану мерзімінің өтуіне байланысты күшін жойды (Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы аудандық мәслихатының 22.012.013 N 01-34/08 хаты)

       Қазақстан Республикасының бюджеттiк Кодексiнiң 75-бабының 2-тармағына240-бабына, «Қазақстан Республикасының жергiлiктi мемлекеттiк басқару туралы» Заңының 6-бабына сәйкес аудандық мәслихат ШЕШIМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. 2009 жылға арналған аудандық бюджетті 1 қосымшаға келісті келесі көлемде бекіту:
      1) кіріс - 2 370 839 мың теңге;
      соның ішінде:салық түсімдері бойынша - 550 790 мың теңге;
      салық емес түсімдер бойынша - 8 354 мың теңге;
      басты капиталды сатудан түсім - 28 072 мың теңге;
      трансферттердің түсімі - 1 783 623 мың теңге;
      2) шығындар - 2 370 319,1 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несие - 0
      соның ішінде:
      бюджеттік несие - 35 000
      бюджеттік несиелерді төлеу - 0
      4) қаржы активтерімен операциялық сальдо - 0
      соның ішінде:
      қаржы активтерін алу - 5 000
      мемлекеттің қаржы активтерін
      сатудан түсімдер - 0
      5) бюджеттің дефициті (профициті) - -39 480,1;
      6) бюджеттің дефицитін қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 39 480,1;
      соның ішінде:
      берешек түсімі: - 35 000;
      берешектерді төлеу - 0;
      бюджеттік қаражаттың пайдаланылатын қалдықтары - 4 480,1.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - Ғабит Мүсірепов атындағы аудандық мәслихатының 2009.04.27 N 11-3; 2009.07.29 N 12-2; 2009.10.27 N 13-2; 2009.11.23 N 14-1 Шешімдерімен
      2. 2009 жылға арналған аудандық бюджеттің кірістері Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексімен келесі салықтық түсімдер
      есебінен қалыптастырылды деп белгіленсін:
      әлеуметтік салық;
      жеке, заңды, тұлғалардың мүлкіне салық;
      жер салығы;
      бірыңғай жер салығы;
      жеке және заңды тұлғалардан көлік құралдарының салығы;
      жер учаскелерін пайдалану үшін төлемдер;
      кәсіпкерлік қызметпен айналысу үшін салықтар, республикалық бюджеттен есепке алынған жиындардан өзге; мемлекеттік баждар, республикалық бюджетке енгізілетін өкілдік және мемлекеттік баждардан басқа;
      3. 2009 жылға арналған аудандық бюджеттің кірістері Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексімен келесі салықтық емес түсімдер есебінен қалыптастырылды деп белгіленсін:
      аудан әкімдігінің мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсімдер;
      аудандық бюджетке басқа да салық емес түсімдер;
      4. Аудандық бюджеттің кірістері негізгі капиталды сату арқылы қалыптасатынын белгілеу:
      ауылшаруашылығы бағытындағы жер учаскелерін басқа жер учаскелерін сатудан түсім.
      5. 2009 жылы мемлекеттік қызметкерлерге, мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне және қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақыны толық көлемде төлеуді қамтамасыз ету.
      6. Елді мекендерде қызмет ететін мемлекеттік қызметкер емес,  білім, мәдениет және спорт мамандарына, әлеуметтік қамтамасыз ету саласының қызметкерлерiнiң лауазымдық жалақыларын қала жағдайындағы осы қызметтер бойынша қызмет ететiндердiң лауазымды жалақысын (тарифтік ставкадағы) көтерілуін 25 пайызда сақтау.
      7. 2009 жылғы аудандық бюджеттің шығыстарында ауылдық жердегі денсаулық сақтау, білім бөлімінің, әлеуметтік қамтамасыз ету, тіл және мәдениет бөлiмдерiнiң қызметкелерiне әлеуметтік көмек ретінде  жылу сатып алуына көмектесуді белгілеу.
      8. Ауданның жергілікті атқарушы органының резервін 2009 жылға  500 мың теңге сомасында бекіту.
      9. Аудандық бюджеттің 2009 жылға дамуының бюджеттік бағдарламасының тізбесін бюджеттік инвестициялық жобаларға, бағдарламаларға бөліп, заңды тұлғалардың жарғы капиталын ұлғайтып қалыптастыруды, 2-қосымшаға сәйкес бекіту.
      10. Ауданның әр селолық округінің бюджеттік бағдарламасын 3 қосымшаға сәйкес бекіту.
      11. 2009 жылға арналған жергілікті бюджеттің орындалу процесінде жергілікті бюджеттік бағдарламалар секвестрлеуге жатпайтынын 4 қосымшаға сәйкес белгілеу.
      15. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан күшіне енеді.
      Аудандық мәслихаттың                      Аудандық мәслихат
      ІХ сессиясының төрағасы                   хатшысы
      Е. Әміренов                               Б. Ысқақова

Аудандық мәслихаттың
2008 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 9-1 шешіміне қосымша 1

Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның 2009 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ғабит Мүсірепов атындағы аудандық мәслихатының 2009.11.23 N 14-1 Шешімімен

Кате
го
рия

сы
нып

сы
нып
ша

Атауы

Сомасы
(мың
теңге)




I. Табыстар

2 370 839

1



Салық түсімдері

550 790


3


Әлеуметтік салық

330 782



1

Әлеуметтік салық

330 782


4


Меншік салығы

173 646



1

Мүлік салығы

104 271



3

Жер салығы

15 695



4

Көлік құралының салығы

47 600



5

Бірыңғай жер салығы

6 080


5


Тауарлар, жұмыс және қызметтерге iшкi
салықтар

43 278



2

Акциздер

3 540



3

Табиғи және басқа ресурстарды
пайдаланудан түсімдер

31 745



4

Кәсіпкерлік және мамандық қызмет
жүргiзу алымдары

7 993


8


Заңдылық маңызы бар iс-әрекеттер жасау
үшiн алынатын және (немесе) уәкiлеттi
мемлекеттiк органдар немесе лауазымды
тұлғалармен құжаттар берудегi мiндеттi
төлемдер

3 084



1

Мемлекеттік баж

3 084

2



Салықтан басқа түсімдер

8 354


1


Мемлекеттік меншіктен түскен табыс

660



5

Коммуналдық меншіктің мүлкiн жалға
беруден түскен табыс

660


6


Салықтан басқа өзге түсімдер

7 694



1

Салықтан басқа өзге түсімдер

7 694

3



Негiзгi капиталды сатудан түскен түсiм

28 072


3


Жер мен материалдық емес активтерді
сату

28 072



1

Жерді сату

28 072

4



Трансферттердiң түсiмi

1 783 623


2


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған
органдарының трансферттері

1 783 623



1

Облыстық бюджеттің трансферттері

1 783 623

функ.
топ.

ме
ке
ме

бағ
дар
ла
ма

Атауы

Сомасы
(мың
теңге)




Шығындар

2370319,1

01



Жалпы сипатты мемлекеттік қызметтер

178 155




Мемлекеттiк басқарудың жалпы
қызметтерiн орындайтын өкiлеттi,
атқарушы және басқа да органдар

158 234


112


Аудандық мәслихат аппараты(облыстық
маңызы бар қала)

8 721



001

Аудандық мәслихат қызметін қамтамасыз
ету (облыстық маңызы бар қала)

8 721


122


Әкім аппараты (облыстық маңызы бар
қала)

48 789



001

Аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету
(облыстық маңызы бар қала)

48 789


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округтер әкiмi аппараты

100 724



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округтер әкiмi аппараты

100 724


452


Аудандық (облыстық маңызы бар қала)
қаржы бөлiмi

11 482



001

Аудандық қаржы бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

11 031



003

Салық салу мақсатымен мүлiктерге
бағалау жүргiзу

451


453


Аудандық экономика және бюджеттi
жоспарлау бөлiмi

8 439



001

Аудандық экономика және бюджеттi
жоспарлау бөлiмi қызметiн қамтамасыз
ету

8 439

02



Қорғаныс

5 363




Әскери мұқтаждық

5 363


122


Әкім аппараты (облыстық маңызы бар
қала)

5 363



005

Әскери қызмет және әскерге шақыруды
ұйымдастыр. қамтамасыз ету

5 363



007

Облыстық аудандық көлемдегі өрт сөндіру
және алдын алу жұмыстары бойынша
шаралар, және де елді мекендердегі өрт
сөндіру


03



Қоғамдық тәртіп, сақтандыру, құқықтық,
соттық, қылмыстық орындау іс шаралары

3 947


458


Жол және азаматтар көлігінің
шаруашылығы,тұрмыстық-коммуналдық
шаруашылығының бөлімі (облыстық маңызы
бар қала)

3 947



021

Елді мекендерде жол қозғалысы
қауіпсіздігімен қамтамасыз ету

3 947

04



Білім бөлімі

1481994, 0


464


Аудандық білім бөлімі (облыстық маңызы
бар қала)

60 144



011

Жұмыспен қамту және кадрларды қайта
даярлау стратегиясын жүзеге асырудың
аймақтық бағдарламасын орындауда білім
объектілерінің ағымдағы және күрделі
жөндеулері

60 144


464


Аудандық білім бөлімі (облыстық маңызы
бар қала)

79 242



009

Балаларды мектепке дейiнгi тәрбиелеу
және оқытудың қызметін қамтамасыз ету

79 242


464


Аудандық білім бөлімі (облыстық маңызы
бар қала)

1 342 608, 0



001

Білім бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

7 981



003

Жалпы білім беру

1303087, 0



004

Орта бiлiм жүйесiн ақпараттандыру

5 865



005

Аудандық білім бөлімінің мемлекеттік
мекемелерін оқулықтармен қамтамасыз
ету. (облыстық маңызы бар қала)

7 773



006

Балаларға қосымша білім беру

17 902

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік
қамтамасыздандыру

112 870




Әлеуметтік көмек

112 870


451


Әлеуметтік бағдарлама және жұмыспен
қамтамасыздандыру бөлiмi (облыстық
маңызы бар қала)

97 937



002

Жұмыстылық бағдарламасы

32 060



004

Ауылдық жердегі денсаулық сақтау, білім
бөлімінің, әлеуметтiк қамтамасыз ету,
тiл және мәдениет бөлiмдерiнiң
қызметкелерiне әлеуметтiк көмек ретiнде
жылу сатып алуына көмек.

2 231



005

Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек

13 584



006

Тұрғын үй көмегi

468



007

Жергілікті өкiлеттi органдарының
шешіміне байланысты жеке азаматтарға
әлеуметтік көмек

10 264



010

Үйде оқытылып, тәрбиеленетiн мүгедек
балаларға материалдық көмек

632



014

Мұқтаж азаматтарға көмекті үйінде
көрсету

20 469



016

18 жасқа дейiнгi балаларға мемлекеттiк
жәрдемақы

15 352



017

Мұқтаж мүгедектердi арнайы гигиеналық
құралдармен қамтамасыз ету және
мүгедектердi сауықтыру бағдарламасына
сәйкес жеке көмекшiлермен қамтамасыз
ету

2 877


451


Әлеуметтік қорғау және жұмыспен
қамтамасыз ету бағдарламасы бөлiмi
(облыстық маңызы бар қала)

14 933



001

Халықты әлеуметтiк қорғау және жұмыспен
қамту бөлiмiнiң қызметін қамтамасыз
ету

14 164



011

Әлеуметтік және басқа да жәрдемақыларды
есептеп,төлеу және оны мекен жайларға
жеткізу

769

07



Тұрмыстық-коммуналдық шаруашылық

282 574




Тұрмыстық-коммуналдық шаруашылық

282 574


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округтер әкiмi аппараты

450



011

Елдi мекендердi көркейту және
жасылдандыру

450



014

Елді мекендерде су тартуды ұйымдастыру

500


458


Жол және азаматтар көлігінің
шаруашылығы,тұрмыстық-коммуналдық
шаруашылығының бөлімі (облыстық маңызы
бар қала)

45 883



003

Мемлекеттiк тұрғын үй фондын сақтауды
ұйымдастыру

120



004

Жеке категориялы адамдарды тұрғын үймен
қамту

985



016

Тұрғылықты халықты санитарлық жағдайын
қамтамасыз ету

1 867



017

Туысы жоқ адамдарды көму және оларға
көмек

54



018

Елдi мекендердi көркейту және
жасылдандыру

7 509



015

Көшелерді жарықпен қамтамасыз ету

7 593



029

Су тарту жүйесін жетілдіру

1 635



030

Инженерлік-коммуникациялық
инфраструктураны жөндеу және елді
мекендерді абаттандыру

26 120


467


Ауданның құрылыс бөлiмi (облыстық
маңызы бар қала)

236 241



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй
фондының құрылысы

49 784



004

Инженерлік-коммуникациялық
инфраструктураны жайластыру және дамуы

68 267



005

Коммуналдық шаруашылықтың дамуы

145



006

Сумен қамтамасыз ету жүйесiнiң дамуы

118 045




жергілікті бюджет арқылы

118 045

08



Мәдениет,спорт және туризм,ақпарат кеңістігі

92 878


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл(село), ауылдық
(селолық) округтер әкiмi аппараты

28 459



006

Жергілікті деңгейде мәдениеттік іс-
шараларды қолдау

28 459


455


Тілді дамыту және мәдениет бөлімі
(облыстық маңызы бар қала)

47 062



001

Тілді дамыту және мәдениет бөлімінің
қызметін қамтамасыз ету

4 882



003

Бос уақытты мәдени өткiзудi қолдау
жұмыстары

21 342



004

Жұмыспен қамту және кадрларды қайта
даярлау стратегиясын жүзеге асырудың
аймақтық бағдарламасын орындауда
мәдениет объектілерінің ағымдағы және
күрделі жөндеулері

10 280



006

Аудандық,қалалық кітапханалар
қызметтерi

9 823



007

Қазақстан халықтарының мемлекеттік
тiлiн және басқа тілдерін жергілікті
деңгейде дамыту

735


456


Аудандық iшкі саясат бөлімі (облыстық
маңызы бар қала)

10 233



002

Газет арқылы жалпы мемлекеттік
жаңалықтарды жалпы халыққа жеткізу

5 476



001

Аудандық iшкі саясат бөлімі қызметiн
қамтамасыз ету

4 757


465


Аудандық дене тәрбиесі және спорт
бөлiмi (облыстық маңызы бар қала)

7 124



001

Аудандық дене тәрбиесі бөлiмiнің
қызметiн қамтамасыз ету(облыстық маңызы
бар қала)

3 101



006

Аудандық деңгейде спорттық жарыстар
өткiзу (облыстық маңызы бар қала)

2 452



007

Облыстық әр түрлi спорттық жарыстарға
аудандық құрама командалар қатысуға
даярлық (облыстық маңызы бар қала)

1 571

10



Жер қатынасы, хайуандар әлемі, ауыл, су, орман, өзен шаруашылығы және табиғи
ортаны ластаудан қорғау. (облыстық
маңызы бар қала)

145 680


462


Ауданның ауыл шаруашылығы бөлімі
(облыстық маңызы бар қала)

16 928



001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің жұмыстарын
қамтамасыз ету

12 119



099

Республикалық бюджеттің нысаналы
трансферттері арқылы әлеуметтік
деңгейдегі мамандарды әлеуметтік қолдау
шараларын жүзеге асыру

4 809


463


Ауданның жер қатынастары бөлiмi
(облыстық маңызы бар қала)

7 748



001

Ауданның жер қатынастары бөлiмiнiң
қызметiн қамтамасыз ету (облыстық
маңызы бар қала)

5 283



003

Елді мекендердің жерлік-шаруашылық
құрылғысы

2 465


467


Аудандық құрылыс бөлiмi (облыстық
маңызы бар қала)

121 004



012

Сумен қамтамасыз ету жүйесiнiң дамуы.

121 004

11



Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы, және
құрылыс қызметi

4 853


467


Аудандық құрылыс бөлiмi (облыстық
маңызы бар қала)

4 853



001

Аудандық құрылыс бөлiмiнiң қызметiн
қамтамасыз ету

4 853

12



Көлік және байланыс

51 411




Ауданның автомобиль көлігі (облыстық
маңызы бар қала)

51 411


458


Автомобиль жолдары, көлік шаруашылығы
және тұрмыстық-коммуналдық шаруашылық
бөлімі (облыстық маңызы бар қала)

51 411



023

Автомобиль жолдарының жұмысын
қамтамасыз ету

8 211



008

Жұмыспен қамту және кадрларды қайта
даярлау стратегиясын жүзеге асырудың
аймақтық бағдарламасын орындауда
ауданның автомобиль жолдары
объектілерінің ағымдағы және күрделі
жөндеулері

43 200

13



Басқалары

10 594,0


452


Ауданның қаржы бөлімі (облыстық маңызы
бар қала)

200, 0



012

Ауданның жергiлiктi атқару органдарының
(облыстық маңызы бар қала) шығындарына
арналған резерв

200


458


Автомобиль жолдары, көлік шаруашылығы
және тұрмыстық-коммуналдық шаруашылық
бөлімі (облыстық маңызы бар қала)

6 624



001

Автомобиль жолдары, көлік шаруашылығы
және тұрмыстық-коммуналдық шаруашылық
бөлімі қызметiн қамтамасыз ету

6 624


469


Ауданның кәсіпкерлік бөлімі (облыстық
маңызы бар қала)

3 770



001

Ауданның кәсіпкерлік бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

3 770

15



Трансферттер

0,1


452


Ауданның қаржы бөлімі (облыстық маңызы
бар қала)

0,1



006

Пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді
қайтару

0,1




3. Таза бюджеттік несиелеу

35 000




Бюджеттік несиелер

35 000

7

467


Аудандық құрылыс бөлiмi (облыстық
маңызы бар қала)

35 000



19

Тұрғын үй құрылысы және сатып сатып алу

35 000




Бюджеттiк несиелердi өтеу





Бюджеттiк несиелердi өтеу





4. Қаржы активтерiнiң операциясының
сальдосы

5 000




Қаржы активтерiн сатып алу

5 000

13



Басқалары

5 000


452


Ауданның қаржы бөлімі (облыстық маңызы
бар қала)

5 000



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталының
құрылуы және ұлғаюы

5 000




5. Бюджет тапшылығы ( профициті)

-39480,0




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитті пайдалану.)

39 480,1

7



Қарыздардың түсімі

35 000


01


Ішкі мемлекеттік қарыздар

35 000



2

Қарыздың шарттары

35 000

8



Бюджеттік қаражаттардың пайдаланылған
қалдықтары

4480,1


01


Бюджеттік қаражаттардың қалдықтары

4480,1



1

Бюджеттік қаражаттардың бос қалдықтары

4 480,1

Аудандық мәслихаттың
2008 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 9-1 шешіміне қосымша 2

2009 жылға арналған аудан бюджетінің бағдарламасының даму тiзiмiн инвестициондық жобаға және бюджет бағдарламасына бөлу тізімі

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Ғабит Мүсірепов атындағы  аудандықмәслихатының 2009.10.27 N 13-2 Шешімімен

Функ.
топ

ме
ке
ме

бағ
дар
ла
ма

Атауы

сомасы
(мың теңге)




Даму бағдарламасы

397 402




Инвестициондық жобалар

397 402

7



Тұрмыстық-коммуналдық шаруашылық

271 298


467


Ауданның құрылыс бөлiмi (облыстық
маңызы бар қала)

271 298



006

Сумен қамтамасыз ету жүйесiнiң дамуы
соның iшiнде:

118 047




Урожайный селосында жергілікті сумен
қамтамасыз ету құрылысы

5 583




Чистополье селосында су жүру сеттерін
қайта жөндеу және дамыту

107 608




Новоишим селосының су өткізу жүйесін
жетілдіру

3 951




Шұқыркөл, Дружба селоларында локалды су
құбырына ЖСҚ дайындау

200




Буденное селосында қарыз беруші Азиат
даму банкінің сумен қамту жүйесінің
құрылысына авторлық қадағалауы және
технологиялық жанамалауы

705



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй
құрылысы, соның ішінде:

49 784




Новоишим селосында 12-пәтерлік тұрғын
үй

49 784



004

Инженерлік-коммуникациялық
инфраструктураны жайластыру және дамуы

68 267




Новоишим селосында инженерлік-
коммуникациялық сеттерінің құрылысы
және тұрғын үйлерді жақсылап жабдықтау

68 267



005

Коммуналдық шаруашылық объектілерін
жетілдіру

200




Ленин 2 үйі ғимаратын құруға ЖСҚ
дайындауға

45




12 пәтерлік үйге Орталық қазан салуға
ЖСҚ дайындау үшін

155



019

Республикалық бюджеттен несие арқылы
тұрғын үй алу және құрылысы

35 000




12-пәтерлік тұрғын үй құрылысы

35 000

10



Жер қатынасы, хайуандар әлемі,ауыл, су,
орман, өзен шаруашылығы және табиғи
ортаны ластаудан қорғау (облыстық
маңызы бар қала)

121 104


467


Аудандық құрылыс бөлiмi (облыстық
маңызы бар қала)

121 104



012

Сумен қамтамасыз ету жүйесiнiң дамуы.

121 104




Новоишим селосында су жүру сеттерін
қайта жөндеу және дамыту

120 892




Гаражная көшесіндегі су өткізу
башнясының ЖСҚ дайындау

212

13



Басқалары

5 000


452


Аудандық (облыстық маңызы бар қала)
қаржы бөлiмi

5 000



014

Заңды тұлғаларға жарғылық капиталды
ұлғайту және қалыптастыру

5 000

Аудандық мәслихаттың
2008 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 9-1 шешіміне қосымша 3

Селолық округтердің 2009 жылға арналған аудандық бюджеттік бағдарламаларының тізбесі

Атауы

Селолық
округінің
әкімінің
аппаратының
әрекет жасауына
шығындар

Жергілікті
деңгейде бос
уақытты
мәдени өткi-
зудi қолдау
шығындары

Барлы
ғы мың
теңге

1

Андреевка селолық
округі

5431

1433

6864

2

Бірлік селолық
округі

4792

501

5293

3

Возвышенка селолық
округі

4257

890

5147

4

Гаршин селолық
округі

4539

398

4937

5

Дружба селолық
округі

4754

889

5643

6

Көгалажар селолық
округі

5159

474

5633

7

Қырымбет селолық
округі

4670

778

5448

8

Ломоносовка
селолық округі

4825

1164

5989

9

Нежинка селолық
округі

4938

1166

6104

10

Новосел селолық
округі

5600

965

6565

11

Новоишим селолық
округі

8216

0

8216

12

Приишим селолық
округі

4222

359

4581

13

Рузаевка селолық
округі

9320

8038

17358

14

Тахтаброд селолық
округі

6161

911

7072

15

Салқынкөл селолық
округі

4685

371

5056

16

Червонный селолық
округі

4857

521

5378

17

Чистопол селолық
округі

8404

8924

17328

18

Шөптікөл селолық
округі

5504

812

6316

19

Шұқыркөл селолық
округі

4669

412

5081


барлығы:

105003

29006

134009

Аудандық мәслихаттың
2008 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 9-1 шешіміне қосымша 4

2009 жылғы ауданының бюджетінiң бағдарламасының орындалуында секвестрлеуге жатпайтындар тізбесі

Функ.топ

Атауы


Әкімшілік


бағ-
дар-
лама

1

2

3

4

04



Білім бөлімі


464


Ауданның білім бөлімі (облыстық маңызы
бар қала)



3

Жалпы білім беру

Аудандық мәслихаттың
2008 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 9-1 шешіміне қосымша 5

Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның бюджетінің кіріс бөлімінің өзгерістері бойынша Тармақтау

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ғабит Мүсірепов атындағы аудандық мәслихатының 2009.11.23 N 14-1 Шешімімен

са
нат

сы
нып

кіші
сы
нып

Атауы

көбейту

азайту

1

3

1

Әлеуметтік салық


5 400,0

1

4

3

Жер салығы


700,0

1

4

4

Заңды тұлғалардан транспортқа
салық

92,0


1

4

3

Бірыңғай жер салығы

900,0


1

5

3

Жерді пайдалануға төлем

700,0


1

5

4

Жеке кәсіпті және кәсіпкерлік
ісін енгізу үшін жинақ


92,0

3

3

1

Жер учаскілерін сатудан келген
түсім

4 500,0


4

2

2

Ағымды нысаналы трансферттер


2 394,0




Барлығы:

6 192,0

8 586,0

Аудандық мәслихаттың
2008 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 9-1 шешіміне қосымша 6

Ғабит Мүсiрепов атындағы ауданның 2009 жылғы бюджетiнiң шығыс бөлiмiнің өзгерістері бойынша Анықтамасы

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Ғабит Мүсірепов атындағы аудандық мәслихатының 2009.11.23 N 14-1 Шешімімен

функ.
топ

Ла
уа
зым
ды

бағ
дар
ла
ма

кіші
бағ
дар
лама

Атауы

мың тенге

көбейту

азайту

0 1




Жалпы түрдегi мемлекеттiк
қызметтер

0,0

168,0


122



Әкім аппараты (облыстық маңызы бар қала)

0,0

100,0



0 01


Аудан әкiмiнiң қызметiн
қамтамасыз ету (облыстық
маңызы бар қала)

0,0

100,0




0 03

Жергілікті органдардың аппараты


100,0


123



Қаладағы аудан, аудандық
маңызы бар қала, кент, ауыл
(село), ауылдық (селолық)
округтер әкiмi аппараты

0,0

68,0



0 01


Қаладағы аудан, аудандық
маңызы бар қала, кент,
ауыл (село), ауылдық
(селолық) округтер әкiмi
аппаратының қызметі


68,0




0 03

Жергілікті органдардың
аппараты

0,0

68,0

04




Білім беру

0,0

788,0


464



Аудандық білім бөлімі
(облыстық маңызы бар қала)


788,0




105

Мектептер, гимназиялар,
лицейлер, бастауыш,
орталау, орта кәсіптік
мектептер, мектеп-
балабақшалар


788,0

0 6




Әлеуметтiк көмек және
әлеуметтiк қамтамасыз ету

0,0

13,0


451



Әлеуметтік қорғау және
жұмыспен қамтамасыз ету
бағдарламасы бөлiмi
(облыстық маңызы бар қала)

0,0

13,0



0 14

0 00

Мұқтаж азаматтарға көмекті
үйінде көрсету


13,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы

500,0

500,0

7

458

0

0

Автомобиль жолдары, көлік
шаруашылығы және
тұрмыстық-коммуналдық
шаруашылық бөлімі
(облыстық маңызы бар қала)

450,0

0,0



18

0

Елді мекендерді
жасылдандыру және
абаттандыру

450,0


7

123

0

0

Әкім аппараты (облыстық
маңызы бар қала)

50,0

500,0



11


Елді мекендерді
жасылдандыру және
абаттандыру

50,0




14

0

Елді мекендерді сумен
қамтуды ұйымдастыру


500,0

8




Мәдениет, спорт, туризм
және ақпарат кеңістігі

181,0

0,0


123



Қаладағы аудан, аудандық
маңызы бар қала, кент,
ауыл(село), ауылдық
(селолық) округтер әкiмi
аппараты

181,0




006

0 00

Жергілікті деңгейде мәдени
демалуды қамтамасыз ету

181,0


10




Жер қатынасы, хайуандар
әлемі,ауыл, су, орман,
өзен, балық шаруашылығы
және табиғи ортаны
ластаудан қорғау. (облыстық
маңызы бар қала)

0,0

1 606,0


462



Ауданның ауылшаруашылық
бөлімі (облыстық маңызы бар
қала)

0,0

1 606,0




0 99

Республикалық бюджет
есебінен ауылдық елді
мекендерде әлеуметтік
саладағы мамандарға
әлеуметтік қолдау
іс-шараларын іске асыру
үшін нысаналы трансферттер


1 606,0





Барлығы:

681,0

3 075,0

О районном бюджете на 2009 год

Решение маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области от 22 декабря 2008 года N 9-1. Зарегистрировано Управлением юстиции района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области 29 января 2009 года N 13-5-90. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области от 22 января 2013 года N 01-34/08)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области от 22.01.2013 N 01-34/08)

       В соответствии с пунктом 2 статьи 75, статьей 240 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Утвердить районный бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы - 2 370 839 тысяч тенге,
      в том числе по:
      налоговым поступлениям - 550 790 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям - 8 354 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала - 28 072 тысяч тенге;
      поступления трансфертов - 1 783 623 тысяч тенге;
      2) затраты - 2 370 319,1 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование - 0;
      в том числе:
      бюджетные кредиты - 35 000;
      погашение бюджетных кредитов - 0;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;
      в том числе:
      приобретение финансовых активов - 5 000;
      поступления от продажи финансовых активов государства - 0;
      5) дефицит (профицит) бюджета - -39 480,1;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета,
в том числе: - 39 480,1;
      поступления займов - 35 000;
      погашение займов - 0;
      используемые остатки бюджетных средств - 4 480,1.
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решением маслихата района имени Габита Мусрепова от 27.04.2009 N 11-3; от 29.07.2009 N 12-2; от 27.10.2009 N 13-2; от 23.11.2009 N 14-1
      2. Установить, что доходы районного бюджета на 2009 год
формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан за счет следующих налоговых поступлений:
      социального налога;
      налога на имущество;
      земельного налога;
      единого земельного налога;
      налога на транспортные средства;
      плата за использование природных и других ресурсов;
      сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности;
      3. Установить, что доходы районного бюджета на 2009 год формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан за счет следующих неналоговых поступлений:
      доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности;
      прочих неналоговых поступлений;
      4. Установить, что доходы бюджета района формируются за счет следующих поступлений от продажи основного капитала:
      поступления от продажи земли и нематериальных активов.
      5. Обеспечить в 2009 году выплату заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий в полном объеме.
      6. Сохранить повышение на 25 процентов должностных окладов (тарифных ставок) специалистам сферы социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающих в сельской местности и не являющихся государственными служащими, по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
      7. Установить в расходах бюджета района на 2009 год выплаты на оказание социальной помощи специалистам образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива.
      8. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2009 год в сумме 500 тысяч тенге.
      9. Утвердить перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц согласно приложению 2.
      10. Утвердить перечень бюджетных программ каждого сельского округа района согласно приложению 3.
      11. Установить, что в процессе исполнения районного бюджета на 2009 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы согласно приложению 4.
      12. Настоящее решение вводится с 1 января 2009 года.

      Председатель IX сессии                     Секретарь
      районного маслихата                        районного маслихата
      Е. Амренов                                 Б.Искакова

Приложение 1
к решению сессии районного маслихата
от 22 декабря 2008 года № 9-1

Бюджет района имени Г. Мусрепова на 2009 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата района имени Габита Мусрепова от 23.11.2009 N 14-1

Кате
го
рия

Кла
сс

Под
кла
сс

Наименование

Сумма
(тыс.
тенге)




I. Доходы

2370839

1



Налоговые поступления

550 790


3


Социальный налог

330 782



1

Социальный налог

330 782


4


Налоги на собственность

173 646



1

Налоги на имущество

104 271



3

Земельный налог

15 695



4

Налог на транспортные средства

47 600



5

Единый земельный налог

6 080


5


Внутренние налоги на товары, работы и
услуги

43 278



2

Акцизы

3 540



3

Поступления за использование природных
и других ресурсов

31 745



4

Сборы за ведения предпринимательской и
профессиональной деятельности

7 993


8


Обязательные платежи, взимаемые за
совершение юридически значимых действий
и (или) выдачу документов
уполномоченными на то государственными
органами или должностными лицами

3 084



1

Государственная пошлина

3 084

2



Неналоговые поступления

8 354


1


Доходы от государственной собственности

660



5

Доходы от аренды имущества,
находящегося в государственной
собственности

660


6


Прочие неналоговые поступления

7 694



1

Прочие неналоговые поступления

7 694

3



Поступления от продажи основного
капитала

28 072


3


Продажа земли и нематериальных активов

28 072



1

Продажа земли

28 072

4



Поступления трансфертов

1 783 623


2


Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления

1 783 623



2

Трансферты из областного бюджета

1 783 623


Уч
реж
де
ние

Про
грам
ма

Наименование

Сумма (тыс. тенге)




2. Затраты

2 370 319,1

01



Государственные услуги общего характера

178 155




Представительные, исполнительные и
другие органы, выполняющие общие
функции государственного управления

158 234


112


Аппарат маслихата района (города
областного значения)

8 721



001

Обеспечение деятельности маслихата
района(города областного значения)

8 721


122


Аппарат акима района (города
областного значения)

48 789



001

Обеспечение деятельности акима района
(города областного значения)

48 789


123


Аппарат акима района в городе,города
районного значения, поселка,
аула(села), аульного(сельского)
округа

100 724



001

Функционирование аппарата акима
района в городе,города районного
значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

100 724


452


Отдел финансов района (города
областного значения)

11 482



001

Обеспечение деятельности отдела
финансов

11 031



003

Проведение оценки имущества в целях
налогообложения

451


453


Отдел экономики и бюджетного
планирования района (города
областного значения)

8 439



001

Обеспечение деятельности Отдела
экономики и бюджетного планирования

8 439

02



Оборона

5 363




Военные нужды

5 363


122


Аппарат акима района (города
областного значения)

5 363



005

Мероприятия в рамках исполнения
всеобщей воинской обязанности

5 363



007

Мероприятия по профилактике и тушению
степных пожаров районного
(городского) масштаба, а также
пожаров в населенных пунктах, в
которых не созданы органы
государственной противопожарной
службы


03



Общественный порядок, безопасность,
правовая, судебная, уголовно-
исполнительная деятельность.

3 947


458


Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города
областного значения)

3 947



021

Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах

3 947

04



Образование

1 481 994,0


464


Отдел образования района (города
областного значения)

60 144



011

Капитальный,текущий ремонт объектов
образования в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров

60 144


464


Отдел образования района (города
областного значения)

79 242



009

Обеспечение деятельности организаций
дошкольного воспитания и обучения

79 242


464


Отдел образования района (города
областного значения)

1 342 608,0



ОО1

Обеспечение деятельности отдела
образования

7 981



003

Общеобразовательное обучение

1 303 087,0



004

Информатизация системы среднего
образования в государственных
учреждениях образования района(города
областного значения)

5 865



005

Приобретение и доставка
учебников, учебно-методических
комплексов для государственных
организаций образования района
(города областного значения)

7 773



006

Дополнительное образование для детей

17 902

06



Социальная помощь и социальное
обеспечение

112 870




Социальная помощь

112 870


451


Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)

97 937



002

Программа занятости

32 060



004

Оказание социальной помощи
специалистам здравоохранения,
образования, социального обеспечения,
культуры, проживающим в сельской
местности, по приобретению топлива

2 231



005

Государственная адресная социальная
помощь

13 584



006

Жилищная помощь

468



007

Социальная помощь отдельным
категориям нуждающихся граждан по
решениям местных представительных
органов

10 264



010

Материальное обеспечение
детей-инвалидов, воспитывающихся и
обучающихся на дому

632



014

Оказание социальной помощи
нуждающимся гражданам на дому

20 469



016

Государственное пособие на детей до
18 лет

15 352



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов
специальными гигиеническими
средствами и представление услуг
специалистами жесткого языка,
индивидуальными помощниками в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида

2 877


451


Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)

14 933



001

Обеспечение отдела занятости и
социальных программ

14 164



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных
выплат

769

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

282 574




Жилищное хозяйство

282 574


123


Аппарат акима района (города
областного значения)

450



011

Благоустройство и озеленение
населенных пунктов

450


458


Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города
областного значения)

45 883



003

Организация сохранения
государственного жилищного фонда

120



004

Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан

985



016

Обеспечение санитарии населенных
пунктов

1 867



017

Содержание мест захоронений и
захоронение безродных

54



018

Благоустройство и озеленение
населенных пунктов

7 509



015

Освещение улиц в населенных пунктах

7 593



029

Развитие системы водоснабжения

1 635



030

Ремонт инженерно-коммуникационной
инфраструктуры и благоустройство
населенных пунктов в рамках
реализации стратегии региональной
занятости и переподготовки кадров

26 120


467


Отдел строительства района(города
областного значения

236 241



003

Строительство и (или) приобретение
жилья государственного коммунального
жилищного фонда

49 784



004

Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-
коммуникационной инфраструктуры

68 267



005

Развитие коммунального хозяйства

145



006

Развитие системы водоснабжения

118 045




за счет средств местного бюджета

118 045

08



Культура, спорт, туризм и
информационное пространство

92 878


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

28 459



006

Поддержка культурно-досуговой работы
на местном уровне

28 459


455


Отдел культуры и развития языков
района(города областного значения)

47 062



001

Обеспечение деятельности отдела
культуры и развития языков

4 882



003

Поддержка культурно-досуговой работы

21 342



004

Капитальный, текущий ремонт объектов
культуры в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров

10 280



006

Функционирование районных (городских)
библиотек

9 823



007

Развитие государственного языка и
других языков народа Казахстана

735


456


Отдел внутренней политики
района(города областного значения)

10 233



002

Проведение государственной
информационной политики через
средства массовой информации

5 476



001

Обеспечение деятельности отдела
внутренней политики

4 757


465


Отдел физической культуры и спорта
района (города областного значения)

7 124



001

Обеспечение деятельности отдела
физической культуры и спорта

3 101



006

Проведение спортивных соревнований на
районном (города областного значения) уровне

2 452



007

Подготовка и участие членов сборных
команд рай на(города областного
значения) по различным видам спорта
на областных спортивных соревнованиях

1 571

10



Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и
животного мира, земельные отношения.

145 680


462


Отдел сельского хозяйства района
(города областного значения)

16 928



001

Обеспечение деятельности отдела
сельского хозяйства

12 119



099

Реализация мер социальной поддержки
специалистов социальной сферы
сельских населенных пунктов за счет
целевого трансферта из
республиканского бюджета

4 809


463


Отдел земельных отношений
района(города областного значения)

7 748



001

Обеспечение деятельности отдела
земельных отношений

5 283



003

Земельно-хозяйственное устройство
населенных пунктов

2 465



006

Землеустройство, проводимое при
установлении границ городов районного
значения, районов в городе, поселков
аулов (сел), аульных (сельских)
округов

0


467


Отдел строительства района(города
областного значения)

121 004



012

Развитие системы водоснабжения

121 004

11



Промышленность, архитектура,
градостроительная и строительная
деятельность

4 853


467


Отдел строительства района(города
областного значения)

4 853



001

Обеспечение деятельности отдела
строительства

4 853

12



Транспорт и коммуникации

51 411




Автомобильный транспорт

51 411


458


Отдел жилищно-коммунального
хозяйства,пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города
областного значения)

51 411



023

Обеспечение функционирования
автомобильных дорог

8 211



008

Ремонт и содержание автомобильных
дорог районного значения, улиц
городов и населенных пунктов в рамках
реализации стратегии региональной
занятости и переподготовки кадров

43 200

13



Прочие

10 594,0


452


Отдел финансов района (города
областного значения)

200,0



012

Резерв местного исполнительного
органа района(города областного
значения)

200



100

Чрезвычайный резерв местного
исполнительного органа района (города
областного значения)для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории
района (города областного значения)

500


458


Отдел жилищно-коммунального
хозяйства,пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города
областного значения)

6 624



001

Обеспечение деятельности отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог

6 624


469


Отдел предпринимательства
района(города областного значения)

3 770



001

Обеспечение деятельности отдела
предпринимательства

3 770

15



Трансферты

0,1


452


Отдел финансов района (города
областного значения)

0,1



006

Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых
трансфертов

0,1




3. Чистое бюджетное кредитование

35 000




Бюджетные кредиты

35 000

7

467


Отдел строительства района(города
областного значения)

35 000



19

Строительство и (или) приобретение
жилья государственного коммунального
жилищного фонда

35 000




4. Сальдо по операциям с финансовыми
активами

5 000,0




Приобретение финансовых активов

5 000,0

13



Прочие

5 000,0


452


Отдел финансов района (города
областного значения)

5 000,0



014

Формирование или увеличение уставного
капитала юридических лиц

5 000




5. Дефицит (профицит) бюджета

-39 480




6. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета

39 480,1

7



Поступление займов

35 000


01


Внутренние государственные займы

35 000



2

Договоры займа

35 000

8



Используемые остатки бюджетных
средств

4 480,1


01


Остатки бюджетных средств

4 480,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

4 480,1

Приложение 2
к решению сессии районного маслихата
от 22 декабря 2008 года № 9-1

Перечень бюджетных программ развития с разделением на бюджетные инвестиционные проекты и программы районного бюджета на 2009 год

      Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата района имени Габита Мусрепова от 27.10.2009 N 13-2

Функц.
группа

Уч
реж
де
ние

Про
грам
ма

Наименование

Сумма (тыс.
тенге)




Программы развития

397 402




Инвестиционные проекты

397 402

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

271 298


467


Отдел строительства района (города
областного значения)

271 298



006

Развитие системы водоснабжения, в
т.ч.:

118 047




строительство локального
водоснабжения с разводящими сетями
с.Урожайное

5 583




развитие и реконструкция
водопроводных сетей в с. Чистополье

107 608




развитие водопроводных сетей в
с. Новоишимское

3 951




Изготовление ПСД на локальное
водоснабжение в с. Дружба, Шукурколь

200




технологическое сопровождение и
авторский надзор за строительством
системы водоснабжения по займу
Азиатского банка развития в
с. Буденное

705



003

Строительство жилья государственного
коммунального жилищного фонда,в том
числе:

49 784




12-квартирного жилого дома в
с. Новоишимское

49 784



004

Развитие и обустройство инженерно-
коммуникационной инфраструктуры

68 267




Строительство инженерно-
коммуникационных сетей и
благоустройство жилых домов в с.
Новоишимское

68 267



005

Развитие объектов коммунального
хозяйства

200




Разработка ПСД для реконструкции
здания ул. Ленина-2

45




Разработка ПСД Центральной котельной
и 12-кв. домов

155



019

строительство и приобретение жилья.
за счет кредитов из республиканского
бюджета

35 000




Строительство 12-ти квартирного
жилого дома с. Новоишимское, за счет
кредитов из республиканского бюджета

35 000

10



Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и
животного мира, земельные отношения

121 104


467


Отдел строительства района(города
областного значения)

121 104



012

Развитие системы водоснабжения, в
т.ч.

121 104




на развитие и реконструкцию
водопроводных сетей в с.Новоишимское

120 892




разработка ПСД реконструкции водовода
от ул.Гаражная до водонапорной башни

212

13



Прочие

5 000


452


Отдел финансов района (города
областного значения)

5 000



014

Формирование или увеличение уставного
капитала юридических лиц

5 000

Приложение 3
к решению сессии районного маслихата
от 22 декабря 2008 года № 9-1

ПЕРЕЧЕНЬ районных бюджетных программ сельских округов на 2009 год

Наименование

затраты на
функциониро-
вание
аппарата
акима
сельского
округа

затраты на
поддержку
культурно-
досуговой
работы на
местном
уровне

Всего

1

Андреевский
сельский округ

5431

1433

6864

2

Бирликский
сельский округ

4792

501

5293

3

Возвышенский
сельский округ

4257

890

5147

4

Гаршинский
сельский округ

4539

398

4937

5

Дружбинский
сельский округ

4754

889

5643

6

Когалажарский
сельский округ

5159

474

5633

7

Кырымбетский
сельский округ

4670

778

5448

8

Ломоносовский
сельский округ

4825

1164

5989

9

Нежинский
сельскийокруг

4938

1166

6104

10

Новосельский
сельский округ

5600

965

6565

11

Новоишимский
сельский округ

8216


8216

12

Приишимский
сельский округ

4222

359

4581

13

Рузаевский
сельский округ

9320

8038

17358

14

Тахтабродский
сельский округ

6161

911

7072

15

Салкынкольский
сельский округ

4685

371

5056

16

Червонный сельский
округ

4857

521

5378

17

Чистопольский
сельский округ

8404

8924

17328

18

Шоптыкольский
сельский округ

5504

812

6316

19

Шукыркольский
сельский округ

4669

412

5081


Всего

105003

29006

134009

Приложение 4
к решению сессии районного маслихата
от 22 декабря 2008 года № 9-1

ПЕРЕЧЕНЬ районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2009 год

функ. группа

Наименование


админис-
тратор



про- грамма

1

2

3

4

04



Образование


464


Отдел образования района (города областного значения)



3

Общеобразовательное обучение

Приложение 5
к решению сессии районного маслихата
от 27 апреля  2009 года № 11-3

Расшифровка по изменениям в доходной части бюджета района имени Г. Мусрепова

      Сноска. Приложение 5 в редакции решения маслихата района имени Габита Мусрепова от 23.11.2009 N 14-1

кате
гория

кла
сс

под
кла
сс

спе
цифи
ка

Наименование

Увеличить

Уменьшить

1

3

1


Социальный налог


5400

1

4

3


Земельный налог


700

1

4

4


Налог на транспорт

92,0


1

4

5


Единый земельный налог

900,0


1

5

3


Плата за пользование
земельными участками

700,0


1

5

4


Сборы за ведение
предпринимательской и
профессиональной
деятельности


92

3

3

1


Поступления от продажи
земельных участков

4 500,0


4

2

2


Целевые текущие
трансферты


2394





Итого

6 192,0

8 586,0

Приложение 6
к решению сессии районного маслихата
от 27 апреля  2009 года № 11-3

Расшифровка по изменениям в расходной части бюджета района имени Г.Мусрепова на 2009 год

      Сноска. Приложение 6 в редакции решения маслихата района имени Габита Мусрепова от 23.11.2009 N 14-1

Функ.
груп
па

Уч
реж
де
ние

Про
грам
ма

Под
про
грам
ма

Наименование

Увеличить

Уменьшить

01




Государственные услуги
общего характера

0,0

168,0


122



Аппарат акима района
(города областного
значения)

0,0

100,0



001


Обеспечение
деятельности акима
района (города
областного значения)

0,0

100,0




003

Аппарат местных органов


100,0


123



Аппарат акима района в
городе, города
районного значения,
поселка, аула
(села), аульного
(сельского) округа

0,0

68,0



001


Функционирование
аппарата акима района в
городе, города
районного значения,
поселка, аула (села),
аульного (сельского)
округа


68,0




003

Аппарат местных органов


68,0

04




Образование

0,0

788,0


464



Отдел образования
района (города
областного значения)

0,0

788,0



003


Общеобразовательное
обучение






105

Школы, гимназии, лицеи,
профильные школы
начального, основного
среднего и общего
среднего образования,
школы-детские сады


788,0

06




Социальная помощь и
социальное обеспечение.

0,0

13,0


451



Отдел занятости и
социальных программ
района (города
областного значения)

0,0

13,0



014

000

Оказание социальной
помощи нуждающимся
гражданам на дому


13,0

7




Жилищно-коммунальное
хозяйство

500,0

500,0

7

458

0

0

Отдел жилищно-
коммунального
хозяйства,
пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
района (города
областного значения)

450,0

0,0

7

123

0

0

Аппарат акима района
(города областного
значения)

50,0

500,0



18

0

Благоустройство и
озеленение населенных
пунктов

450,0




11


Благоустройство и
озеленение населенных
пунктов

50,0




14

0

Организация
водоснабжения
населенных пунктов


500,0

08




Культура,спорт,туризм и
информационное
пространство

181,0

0,0


123



Аппарат акима района в
городе, города
районного значения,
поселка, аула (села),
аульного (сельского)
округа

181,0




006

000

Поддержка культурно-
досуговой работы на
местном уровне

181,0


10




Сельское, водное,
лесное, рыбное
хозяйство, особо
охраняемые природные
территории, охрана
окружающей среды и
животного мира,
земельные отношения

0,0

1606,0


462



Отдел сельского
хозяйства района
(города областного
значения)

0,0

1606,0



099


Реализация мер
социальной поддержки
специалистов социальной
сферы сельских
населенных пунктов за
счет целевого
трансферта из
республиканского
бюджета


1606,0





ИТОГО

681,0

3075,0