Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области от 22.01.2013 N 01-34/08)
В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпункта 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148, районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 22 декабря 2008 года № 9-1 «О районном бюджете на 2009 год», (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13-5-90 от 29 января 2009 года, газета «Новости Приишимья» № 7 от 16 февраля 2009 года), с учетом его уточнения решениями районного маслихата от 27 апреля 2009 года № 11-3 «О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 22 декабря 2008 года № 9-1 «О районном бюджете на 2009 год» (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13-5-94 от 21 мая 2009 года, газета «Новости Приишимья» № 22 от 1 июня 2009 года), от 29 июля 2009 года № 12-2 «О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 22 декабря 2008 года № 9-1 «О районном бюджете на 2009 год» (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13-5-98 от 26 августа 2009 года, газета «Новости Приишимья» № 35 от 30 августа 2009 года) следующие изменения и дополнения:
в подпункте 1) пункта 1:
цифры «2 374 417» заменить цифрами «2 373 233»,
цифры «551428» заменить цифрами «555290»,
цифры «5 860» заменить цифрами «8354»,
цифры «1 793 557» заменить цифрами «1786017»;
в подпункте 2) пункта 1:
цифры «2 373 897,1» заменить цифрами «2 372713,1».
2. Приложения 1, 2, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель ХІІІ сессии Секретарь
районного маслихата районного маслихата
З. Джангашкаров Б. Искакова
Приложение 1
к решению сессии районного маслихата
от 27 октября 2009 года № 13-2
Бюджет района имени Габита Мусрепова на 2009 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
2 373 233 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
555 290 |
||
3 |
Социальный налог |
336 182 |
||
1 |
Социальный налог |
336 182 |
||
4 |
Налоги на собственность |
173 354 |
||
1 |
Налоги на имущество |
104 271 |
||
3 |
Земельный налог |
16 395 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
47 508 |
||
5 |
Единый земельный налог |
5 180 |
||
5 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
42 670 |
||
2 |
Акцизы |
3 540 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
31 045 |
||
4 |
Сборы за ведения предпринимательской и профессиональной деятельности |
8 085 |
||
8 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
3 084 |
||
1 |
Государственная пошлина |
3 084 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
8 354 |
||
1 |
Доходы от государственной собственности |
660 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в |
660 |
||
6 |
Прочие неналоговые поступления |
7 694 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
7 694 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
23 572 |
||
3 |
Продажа земли и нематериальных активов |
|||
1 |
Продажа земли |
23 572 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
1 786 017 |
||
2 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1 786 017 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1 786 017 |
фу нк ц. гр уп па |
Уч |
Про |
Наименование |
Сумма (тыс. тенге) |
2. Затраты |
2 372 713,1 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
178 723 |
||
Представительные, исполнительные и |
158 802 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
8 735 |
||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата |
8 735 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного |
48 889 |
||
001 |
Обеспечение деятельности акима района |
48 889 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе,города |
101 178 |
||
001 |
Функционирование аппарата акима района в |
100 778 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
400 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного |
11 482 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела финансов |
11 031 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
451 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
8 439 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела |
8 439 |
||
02 |
Оборона |
5 363 |
||
Военные нужды |
5 363 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного |
5 363 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
5 363 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
3 947 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
3 947 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного |
3 947 |
||
04 |
Образование |
1 482 782 |
||
464 |
Отдел образования района (города |
60 144 |
||
011 |
Капитальный,текущий ремонт объектов |
60 144 |
||
464 |
Отдел образования района (города |
79 242 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций |
79 242 |
||
464 |
Отдел образования района (города |
1 343 396 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
7 981 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1 303 875 |
||
004 |
Информатизация системы среднего |
5 865 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
7 773 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
17 902 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
112 883 |
||
Социальная помощь |
97 950 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
97 950 |
||
002 |
Программа занятости |
16 787 |
||
004 |
Оказание социальной помощи специалистам |
2 231 |
||
005 |
Государственная адресная социальная |
13 584 |
||
006 |
Жилищная помощь |
468 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям |
10 264 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей- |
632 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
20 482 |
||
016 |
Государственное пособие на детей до 18 |
15 352 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
2 877 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
14 933 |
||
001 |
Обеспечение отдела занятости и |
14 164 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
769 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
284 174 |
||
Жилищное хозяйство |
284 174 |
|||
123 |
Аппарат акима района (города областного |
500 |
||
014 |
Организация водоснабжения населенных |
500 |
||
Прочие услуги и работы |
500 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, |
47 433 |
||
003 |
Организация сохранения государственного |
120 |
||
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий |
985 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 867 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и |
54 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных |
9 059 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
7 593 |
||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
1 635 |
||
030 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
26 120 |
||
467 |
Отдел строительства района(города |
236 241 |
||
003 |
Строительство жилья государственного |
49 784 |
||
004 |
Развитие и обустройство инженерно- |
68 267 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
145 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
118 045 |
||
08 |
Культура,спорт,туризм и информационное |
92 697 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
28 278 |
||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на |
28 278 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
47 062 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела культуры |
4 882 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
21 342 |
||
004 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
10 280 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) |
9 823 |
||
007 |
Развитие государственного языка и других |
735 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города |
10 233 |
||
002 |
Проведение государственной |
5 476 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
4 757 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
7 124 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
3 101 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на |
2 452 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
1 571 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
147 286 |
||
462 |
Отдел сельского хозяйства района (города |
18 534 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
12 119 |
||
099 |
Реализация мер социальной поддержки |
6 415 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города |
7 748 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
5 283 |
||
003 |
Земельно-хозяйственное устройство |
2 465 |
||
006 |
Землеустройство, проводимое при |
0 |
||
467 |
Отдел строительства района(города |
121 004 |
||
012 |
Развитие системы водоснабжения |
121 004 |
||
11 |
Промышленность, архитектура, |
4 853 |
||
467 |
Отдел строительства района(города |
4 853 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
4 853 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
49 411 |
||
Автомобильный транспорт |
49 411 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, |
49 411 |
||
023 |
Обеспечение функционирования |
6 211 |
||
008 |
Ремонт и содержание автомобильных дорог |
43 200 |
||
13 |
Прочие |
10 594,0 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного |
200,0 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа |
200 |
||
100 |
Чрезвычайный резерв местного |
500 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, |
6 624 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
6 624 |
||
469 |
Отдел предпринимательства района(города |
3 770 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
3 770 |
||
15 |
Трансферты |
0,1 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного |
0,1 |
||
006 |
Возврат неиспользованных |
0,1 |
||
3. Чистое бюджетное кредитование |
35 000 |
|||
Бюджетные кредиты |
35 000 |
|||
7 |
467 |
Отдел строительства района(города |
35 000 |
|
19 |
Строительство и приобретение жилья |
35 000 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
||||
Погашение бюджетных кредитов |
||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми |
5 000,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
5 000,0 |
|||
13 |
Прочие |
5 000,0 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного |
5 000,0 |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного |
5 000 |
||
5. Дефицит (профицит) бюджета |
-39 480 |
|||
6. Финансирование дефицита |
39 480,1 |
|||
7 |
Поступление займов |
35 000 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
35 000 |
||
2 |
Договоры займа |
35 000 |
||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
4 480,1 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
4 480,1 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
4 480,1 |
Приложение 2
к решению сессии районного маслихата
от 27 октября 2009 года № 13-2
Перечень бюджетных программ развития с разделением на бюджетные инвестиционные проекты и программы районного бюджета на 2009 год
Функц. |
Уч |
Про |
Наименование |
Сумма (тыс. |
Программы развития |
397 402 |
|||
Инвестиционные проекты |
397 402 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
271 298 |
||
467 |
Отдел строительства района (города |
271 298 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения, в |
118 047 |
||
строительство локального |
5 583 |
|||
развитие и реконструкция |
107 608 |
|||
развитие водопроводных сетей в |
3 951 |
|||
Изготовление ПСД на локальное |
200 |
|||
технологическое сопровождение и |
705 |
|||
003 |
Строительство жилья государственного |
49 784 |
||
12-квартирного жилого дома в |
49 784 |
|||
004 |
Развитие и обустройство инженерно- |
68 267 |
||
Строительство инженерно- |
68 267 |
|||
005 |
Развитие объектов коммунального |
200 |
||
Разработка ПСД для реконструкции |
45 |
|||
Разработка ПСД Центральной котельной |
155 |
|||
019 |
строительство и приобретение жилья. |
35 000 |
||
Строительство 12-ти квартирного |
35 000 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
121 104 |
||
467 |
Отдел строительства района(города |
121 104 |
||
012 |
Развитие системы водоснабжения, в |
121 104 |
||
на развитие и реконструкцию |
120 892 |
|||
разработка ПСД реконструкции водовода |
212 |
|||
13 |
Прочие |
5 000 |
||
452 |
Отдел финансов района (города |
5 000 |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного |
5 000 |
Приложение 5
к решению сессии районного маслихата
от 27 октября 2009 года № 13-2
Расшифровка по изменениям в доходной части бюджета района имени Г. Мусрепова
кате |
кла |
под |
спе |
Наименование |
Увелич |
Уменьш |
1 |
3 |
1 |
1 |
Социальный налог |
5 504,0 |
|
1 |
4 |
1 |
1 |
Налог на имущество |
4542 |
|
1 |
4 |
3 |
Земельный налог |
1 202,0 |
||
1 |
4 |
4 |
1 |
налог на транспорт |
4 500,0 |
|
1 |
4 |
3 |
1 |
Единый земельный налог |
1920 |
|
1 |
5 |
2 |
96 |
Акцизы |
400,0 |
|
1 |
5 |
4 |
3 |
Сбор за ведение |
535,0 |
|
1 |
8 |
1 |
2 |
Государственная пошлина |
747,0 |
|
2 |
6 |
1 |
9 |
Прочие неналоговые доходы |
2 494,0 |
|
4 |
2 |
2 |
Целевые текущие трансферты |
7540 |
||
Итого |
14 100,0 |
15 284,0 |
Приложение 6
к решению сессии районного маслихата
от 27 октября 2009 года № 13-2
Расшифровка по изменениям в расходной части бюджета района имени Габита Мусрепова на 2009 год (октябрь)
Функц. |
Уч |
Про |
Под |
Наименование |
Увеличить |
Умень |
01 |
Государственные услуги |
191,0 |
3076,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата |
120,0 |
||||
001 |
Обеспечение |
120,0 |
||||
003 |
Аппарат местных органов |
120,0 |
||||
122 |
Аппарат акима района |
118,0 |
36,0 |
|||
001 |
Обеспечение |
118,0 |
36,0 |
|||
003 |
Аппарат местных органов |
118,0 |
||||
007 |
Повышение квалификации |
36,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в |
37,0 |
1610,0 |
|||
001 |
Функционирование |
37,0 |
1610,0 |
|||
003 |
Аппарат местных органов |
1610,0 |
||||
007 |
Повышение квалификации |
37,0 |
||||
452 |
Отдел финансов района |
555,0 |
||||
001 |
Обеспечение |
555,0 |
||||
003 |
Аппарат местных органов |
555,0 |
||||
007 |
Повышение квалификации |
|||||
453 |
Отдел экономики и |
36,0 |
755,0 |
|||
001 |
Обеспечение |
36,0 |
755,0 |
|||
003 |
Аппарат местных органов |
755,0 |
||||
007 |
Повышение квалификации |
36,0 |
||||
02 |
Оборона |
200,0 |
500,0 |
|||
Военные нужды |
||||||
122 |
Аппарат акима района |
200,0 |
500,0 |
|||
005 |
000 |
Мероприятия в рамках |
200,0 |
|||
007 |
000 |
Мероприятия по |
500,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, |
347,0 |
0,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно- |
347,0 |
||||
021 |
000 |
Обеспечение |
347,0 |
|||
04 |
Образование |
963,0 |
7570,0 |
|||
464 |
Отдел образования |
963,0 |
7570,0 |
|||
009 |
000 |
Обеспечение |
314,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное |
|||||
105 |
Школы, гимназии, лицеи, |
7540,0 |
||||
005 |
000 |
Приобретение и доставка |
9,0 |
|||
001 |
Обеспечение |
649,0 |
21,0 |
|||
003 |
Аппарат местных органов |
649,0 |
||||
007 |
Повышение квалификации |
21,0 |
||||
06 |
Социальная помощь и |
2789,0 |
1044,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и |
2789,0 |
1044,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
58,0 |
||||
101 |
Профессиональная |
19,0 |
||||
102 |
Дополнительные меры по |
39,0 |
||||
007 |
000 |
Социальная помощь |
751,0 |
|||
011 |
000 |
Оплата услуг по |
170,0 |
|||
014 |
000 |
Оказание социальной |
235,0 |
|||
016 |
Государственное пособие |
2300,0 |
||||
015 |
за счет средств |
2300,0 |
||||
001 |
Обеспечение отдела |
319,0 |
||||
003 |
Аппарат местных органов |
283,0 |
||||
007 |
Повышение квалификации |
36,0 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное |
5536,0 |
219,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно- |
5362,0 |
162,0 |
|||
003 |
000 |
Организация сохранения |
123,0 |
|||
017 |
000 |
Содержание мест |
39,0 |
|||
018 |
000 |
Благоустройство и |
3727,0 |
|||
029 |
Развитие системы |
1635,0 |
||||
015 |
за счет средств |
1635,0 |
||||
467 |
Отдел строительства |
174,0 |
57,0 |
|||
006 |
Развитие системы |
2,0 |
||||
015 |
за счет средств |
2,0 |
||||
004 |
Развитие и обустройство |
174,0 |
||||
015 |
за счет средств |
|||||
005 |
Развитие коммунального |
55,0 |
||||
015 |
за счет средств |
55,0 |
||||
08 |
Культура, спорт, туризм |
2152,0 |
416,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
666,0 |
||||
006 |
000 |
Поддержка культурно- |
666,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и |
301,0 |
159,0 |
|||
001 |
Обеспечение |
136,0 |
||||
003 |
Аппарат местных органов |
136,0 |
||||
003 |
000 |
Поддержка культурно- |
301,0 |
|||
027 |
За счет трансфертов из |
|||||
007 |
000 |
Развитие |
23,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней |
559,0 |
||||
002 |
Проведение |
|||||
001 |
Обеспечение |
559,0 |
||||
003 |
Аппарат местных органов |
559,0 |
||||
465 |
Отдел физической |
626,0 |
257,0 |
|||
001 |
Обеспечение |
245,0 |
||||
003 |
Аппарат местных органов |
230,0 |
||||
007 |
Повышение квалификации |
15,0 |
||||
006 |
000 |
Проведение спортивных |
381,0 |
|||
007 |
000 |
Подготовка и участие |
257,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, |
136,0 |
1360,0 |
|||
462 |
Отдел сельского |
36,0 |
1260,0 |
|||
001 |
Обеспечение |
36,0 |
1260,0 |
|||
003 |
Аппараты местных |
1260,0 |
||||
007 |
Повышение квалификации |
36,0 |
||||
463 |
Отдел земельных |
100,0 |
||||
001 |
Обеспечение |
100,0 |
||||
003 |
Аппараты местных |
100,0 |
||||
467 |
Отдел строительства |
100,0 |
||||
012 |
Развитие системы |
100,0 |
||||
011 |
За счет трансфертов из |
|||||
015 |
за счет средств |
100,0 |
||||
11 |
Промышленность, |
305,0 |
||||
467 |
Отдел строительства |
305,0 |
||||
001 |
Обеспечение |
305,0 |
||||
003 |
Аппараты местных |
305,0 |
||||
12 |
Транспорт и |
500,0 |
0,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно- |
500,0 |
||||
023 |
Обеспечение |
500,0 |
||||
015 |
За счет средств |
500,0 |
||||
13 |
Прочие |
203,0 |
321,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
300,0 |
||||
012 |
Резерв местного |
300,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно- |
203,0 |
21,0 |
|||
001 |
Обеспечение |
203,0 |
21,0 |
|||
003 |
Аппараты местных |
203,0 |
||||
007 |
Повышение квалификации |
21,0 |
||||
ИТОГО |
13322,0 |
14506,0 |