Целиноград аудандық мәслихатының 2008 жылғы 25 желтоқсандағы № 86/15-4 "2009 жылғы аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2009 жылғы 8 сәуірдегі № 105/18-4 шешімі. Ақмола облысы Целиноград ауданының Әділет басқармасында 2009 жылғы 17 сәуірде № 1-17-86 тіркелді. Күші жойылды - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2010 жылғы 9 сәуірдегі № 185/27-4 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды -  Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2010.04.09 № 185/27-4 шешімімен

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабының 1 тармағындағы 1 тармақшасына және 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 109 бабына сәйкес Целиноград аудандық мәслихат ШЕШТІ:
      1. Целиноград аудандық мәслихатының 2008 жылғы 25 желтоқсандағы  № 86/15-4 «2009 жылғы аудандық бюджет туралы» (Нормативтік құкықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 1-17-79 тіркелген, аудандық «Призыв»-«Ұран» газетінде 2009 жылғы 16 қаңтарда жарияланған) және Целиноград аудандық мәслихатының 2009 жылғы 25 ақпандағы № 99/17-4 «Целиноград аудандық мәслихатының 2008 жылғы 25 желтоқсандағы № 86/15-4 «2009 жылғы аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне  өзгерістерді есепке ала отырып, (Нормативтік құкықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 1-17-83 тіркелген, аудандық «Призыв»-«Ұран» газетінде 2009 жылғы 13 наурызда жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1 тармақтың 1 тармақшасында:
      «5 165 985» сандарын «5 265 952,9» сандарына ауыстырылсын;
      «243 000» сандарын «272 000» сандарына ауыстырылсын;
      «240 000» сандарын «311 000» сандарына ауыстырылсын;
      «3 557 854,0» сандарын «3 557 821,9» сандарына ауыстырылсын;
      1 тармақтың 2 тармақшасында:
      «5 208 985» сандарын «5 306 766,8» сандарына ауыстырылсын;
      1 тармақтың 3 тармақшасы жойылсын;
      1 тармақтың 5 тармақшасында:
      «-55 000» сандарын «-52813,9» сандарына ауыстырылсын;
      1 тармақша 6 тармақшамен толықтырылсын:
      бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) - -52205 мың теңге;
      4 тармақта:
      келесі сөйлемде: «Сумен қамтамасыз ету және селолық аумақтардын канализациясы»  салалық жобаны іске асыру мақсатында жобалық, сметалық, іздестіру жұмыстарына және құрылысты қадағалау үшін Өтаутұскен ауылына 275 мың тенге мөлшерінде» «275» сандарын «242,9» сандарына ауыстырылсын;
      келесі мазмұндағы 4-1 тармағымен толықтырылсын:
«2009 жылғы аудандық бюджетте заңнама белгілеген тәртіппен 2009 жылғы 1 қаңтарға құрылған, 2008 жылы 894,7 мың теңге мөлшерінде республикалық және облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтаруға 608,9 мың теңге мөлшерінде бюджеттік қаражаттардың еркін  қалдықтары пайдаланғаны ескерілсін, соның ішінде:
      электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамытуға республикалық бюджеттен - 858,2 мың теңге, Ақмол ауылында балабақша құрылысына - 30 мың теңге, инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыруға - 0,7 мың теңге;
      Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен мүгедектеріне коммуналдық қызмет шығымдарына облыстық бюджеттен әлеуметтік көмек көрсетуге - 5,8 мың теңге»;
      5 тармақта:
      келесі сөйлемде: «Қазақстан Республикасының 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын үй салу мемлекеттік бағдарламасына сәйкес аудандық бюджетте тұрғын үй салуға  және сатып  алуға нольдік сыйақы (мүдде) ұтысымен 55000 мың теңге мөлшерінде қарыздар түсімі қарастырылсын» «55000» сандары «52205» сандарына ауыстырылсын;
      7 тармақ жойылсын.
      2. Целиноград аудандық мәслихатының 2008 жылғы 25 желтоқсандағы  № 86/15-4 «2009 жылғы аудандық бюджет туралы» (Нормативтік құкықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 1-17-79 тіркелген, аудандық «Призыв»-«Ұран» газетінде 2009 жылғы 16 қаңтарда жарияланған) шешімінің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес келесі редакцияда баяндалсын.
      3.Осы шешім Целиноград ауданы әділет басқармасында мемлекеттік тіркеу күнінен бастап күшіне енеді  және 2009 жылғы қаңтардың 1-нен қолданысқа енгізіледі.

      Целиноград аудандық
      мәслихаттың сессия
      төрағасы                                  Д.Өміржанов

      Целиноград аудандық
      мәслихаттың хатшысы                       Б.Мәжіренов

      КЕЛІСІЛДІ:

      Целиноград аудан
      әкімі                                      М.Мыңжанов

      Целиноград ауданы бойынша
      салық басқармасының бастығы                   И.Рзаев

Бекітілді
1-ші қосымша
Целиноград ауданының мәслихатының
2009 жылғы 8 сәуірдегі № 105/18-4 шешіміне

2009 жылға арналған аудандык бюджет

Кт

Кл

Кл

Пк

Атауы

Сома

1

2

2

3

4

5





1. Түсімдер

5 265 952,9

1




Салық түсімдері

439 264


01



Табыстарға және капит өсіміне табыс салығы

19 649




2

Жеке табыс салығы

19 649


03



Әлеуметтік салық

323 470




1

Әлеуметтік салық

323 470


04



Меншік салықтары

79 930




1

Мүлік салықтары

33 568




3

Жер салығы

21 603




4

Көлік жабдықтарына салық

23 398


04



Біртұтас жер салығы

1 361




5

Біртұтас жер салығы

1 361


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ішкі салықтары

13 215




2

Акциздер

1 125




3

Табиғатты және басқа ресурстарды қолданғаны үшін түсімдер

2 719




4

Мамандық және кәсіпкер қызметі жүргізгені үшін алынатын жиын

9 371

1

08



Заң мәнді әрекеттер жасағанына және өкілетті мемлекеттік ұйымдармен, лауазымды тұлғалармен құжаттарды бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 000




1

Мемлекеттік баждар

3 000

2




Салықтық емес түсiмдер

7 517


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

7 517




1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

7 517

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

583 000


01



Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

272 000




1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

272 000


03



Материалдық емес активтерді және жерді сату

311 000




1

Жерді сату

311 000

4




Алынған ресми трансферттер (гранттар)

4 236 171,9


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

4 236 171,9




2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

4 236 171,9







ФГР

Пф

Учр

Пр

Атауы

СОМА





II. Шығындар

5 306 766,8

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

161 593,6


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы қызметтерін орындайтын өкілдік, атқарушы және басқа органдар

148 197



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

10 984




001

Аудан мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

10 984



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

34 639,6




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

34 639,6


1

123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул  (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

102 573




001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

102 573


2

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

7 012




001

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

6 279,3




002

Ақпараттық жүйелер құру

-




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды өткізу

732,7


5

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

6 385




001

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімнің қызметін қамтамасыз ету

6 385




002

Ақпараттық жүйелер құру


2




Қорғаныс

1 100


1



Әскери қажеттіліктер

1 100



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 100




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

1 100

4




Білім беру

1 840 893,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

97 283,0



464

009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарынің қызметін қамтамасыз ету

97 283


2



Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта бiлiм беру

1 743 610



123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

5 653




005

Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

5 653



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

1 048 518,0




003

Жалпы білім беру

1 031 350,0


9


005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдары үшiн оқулықтармен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткiзу

9 246


9


116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту





001

Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

7 922



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

689 439




037

Білім беру объектілерін дамыту

689 439

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

77 932


2



Әлеуметтiк көмек

77 932



451


Аудан (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

77 932




002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

12 273




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

4 276




006

Тұрғын үй көмегі

700




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

4 290




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

505




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

12 211




015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

-




016

18 жасқа дейіні балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

17 000




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

3 342


9


001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

13 858




099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

9 177




011

Жәрдемақылар мен басқа да әлуметтік төлемдерді есептеу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызмет көрсетулерге төлем жүргізу

300

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

2 771 012


2

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

50 845




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

50 100




002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

162




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақтаулуын үйымдастыру

583



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 716 307


1


003

Тұрғын үй салу

63 137




004

Инженерлік коммуниациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру

2 653 170


3



Санитарлық жұмыстар

3 860



123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

3 860




008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

3 860




009

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру





011

Санитарлық жұмыстар


8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

83 088


1

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

48 334




003

Жергілікті деңгейде халықтың мәдени демалысын қамтамасыз ету

48 334


2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) спорт бөлімі

3 509




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1 709




007

Облыстық спорт жарыстарына әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың қатысуы

1 800


3

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

10 262




006

Аудандық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

9 995




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

267



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

7 355




002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргізу

7 355


9

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

5 318




001

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

5 318




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту




456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

3 801




001

Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

3 801



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) спорт бөлімі

4 509




001

Спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

4 509

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

320 565,2


1



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау, жер қатынстар саласындағы өзге де қызметтер

8 645



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық бөлімі

8 645




001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

8 645


6

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

11 850




001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

7 279




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

-




006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

4 571


2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

300 070,2




012

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

300 070,2

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

41 912,3


2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 872




001

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

6 872



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

35 040,3




001

Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

5 935




003

Елді мекендер құрылысының бас жоспарларынын әзірлеу

29 105,3

13




Өзгелер

7 776


3

469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

3 386




001

Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету

3 386


9

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

-




012

Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

-



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 390




001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

4 390

15




Ресми трансферттер

894,7



452


Қаржы бөлімі

894,7




006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

894,7




008

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына ресми трансферттер

-





IV.Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо

12 000





Қаржы активтерiн сатып алу

12 000

13

9

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

12 000




014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

12 000





V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-52 813,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитті пайдалану)

-52 205,0

7




Қарыздар түсімі

52 205,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

52 205,0




2

Қарыз алу келісім-шарттары

52 205,0

О внесении изменений и дополнений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2008 года № 86/15-4 "о районном бюджете на 2009 год"

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 8 апреля 2009 года № 105/18-4. Зарегистрировано Управлением юстиции Целиноградского района Акмолинской области 17 апреля 2009 года № 1-17-86. Утратило силу - решением Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 9 апреля 2010 года № 185/27-4

       Сноска. Утратило силу - решением Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 09.04.2010 № 185/27-4

      В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года, статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря  2008 года Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести  в решение  Целиноградского районного  маслихата от 25 декабря 2008 года № 86/15-4 «О районном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 1-17-79, опубликовано в районной газете «Призыв»-«Уран» от 16 января 2009 года), с учетом изменений, внесенных решением Целиноградского районного маслихата от 25 февраля 2009 года № 99/17-4 «О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2008 года № 86/15-4 «О районном бюджете на 2009 год»» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 10 марта 2009 года № 1-17-83, опубликовано в районной газете «Призыв»-«Уран» от 13 марта 2009 года № 12-13, 10), следующие изменения и дополнения:
      в подпункте 1  пункта 1:
      цифры «5 165 985» заменить на «5 265 952,9»;
      цифры «243 000» заменить на «272 000»;
      цифры «240 000» заменить на «311 000»;
      цифры «3 557 854,0» заменить на «3 557 821,9»;
      в подпункте 2 пункта 1:
      цифры «5 208 985» заменить на «5 306 766,8»;
      подпункт 3 пункта 1 исключить;
      в подпункте 5 пункта 1:
      цифры «-55000» заменить на «-52813,9»;
      пункт 1 дополнить подпунктом 6:
      финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - -52205 тысяч тенге;
      в пункте 4:
      в предложении «на выполнение проектных, сметных, изыскательных работ и надзора за строительством, в целях реализации отраслевого проекта «Водоснабжение и канализация сельских территорий» в селе Отаутускен в сумме 275 тысяч тенге» цифры «275» заменить на цифры «242,9»;
      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      «Учесть, что в районном бюджете на 2009 год в установленном законодательством порядке использованы свободные остатки бюджетных средств, образовавшиеся на 1 января 2009 года, в сумме 608,9 тысяч тенге на возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджета в 2008 году в сумме 894,7 тысяч тенге, в том числе:
      из республиканского бюджета на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства - 858,2 тысяч тенге, на строительство детского сада в ауле Акмол - 30 тысяч тенге, на развитие и обустройство инженерно- коммуникационной инфраструктуры  - 0,7 тысяч тенге;
      из областного бюджета на оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги - 5,8 тысяч тенге»;
      в пункте 5:
      в предложении «Предусмотреть в районном бюджете кредит на строительство и приобретение жилья по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в соответствии с Государственной программой жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы в сумме 55 000 тысяч тенге» цифры «55 000» заменить на цифры «52 205»;
      пункт 7 исключить.
      2. Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от  25 декабря 2008 года № 86/15-4 «О районном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 1-17-79, опубликовано в районной газете «Призыв»-«Уран» от 16 января 2009 года) изложить в следующей редакции  согласно приложению 1 настоящего решения.
      3. Настоящее решение  вступает в силу со дня государственной  регистрации в Управлении юстиции Целиноградского района и вводится в  действие с 1 января 2009 года.

      Председатель сессии
      Целиноградского
      районного маслихата                     Д.Умержанов

      Секретарь Целиноградского
      районного маслихата                      Б.Мажренов

      СОГЛАСОВАНО:

      Аким Целиноградского
      района                                   М.Мынжанов

      Начальник
      налогового управления
      по Целиноградскому
      району                                      И.Рзаев

Утверждено          
Приложение 1 к решению    
Целиноградского районногомаслихата
от 8 апреля 2009 года105/18-4

Районный бюджет на 2009 год

Кт

Кл

Кл

Пк

Наименование

сумма

1

2

3

4

5

6





I.Доходы

5 265 952,9

1




Налоговые поступления

439 264


01



Подоходный налог

19 649




2

Индивидуальный подоходный налог

19 649


03



Социальный налог

323 470




1

Социальный налог

323 470


04



Hалоги на собственность

79 930




1

Hалоги на имущество

33 568




3

Земельный налог

21 603




4

Hалог на транспортные средства

23 398


04



Единный земельный налог

1 361




5

Единный земельный налог

1 361


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

13 215




2

Акцизы

1 125




3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 719




4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

9 371

1

08



Обязательные платежи, взимаемые за соверщение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 000




1

Государственная пошлина

3 000

2




Неналоговые поступления

7 517


04



Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

7 517




1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан  

7 517

3




Поступления от продажи основного капитала

583 000


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

272 000




1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

272 000


03



Продажа земли и нематериальных активов

311 000




1

Продажа земли

311 000

4




Поступления официальных трансфертов

171,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

171,9




2

Трансферты из областного бюджета

171,9

ФГР

Пф

Учр

Пр

Наименование

СУММА





II Затраты

5 306 766,8

1




Государственные услуги общего характера

161 593,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

148 197



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

10 984




001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

10 984



122


Аппарат акима района (города областного значения)

639,6




001

Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения)

639,6


1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

102 573




001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

102 573


2

452


Отдел финансов района (города областного значения)

7 012




001

Обеспечение деятельности Отдела финансов

279,3




002

Создание информационных систем

-




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

732,7


5

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

6 385




001

Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования

6 385




002

Создание информационных систем


2




Оборона

1 100


1



Военные нужды

1 100



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 100




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

1 100

4




Образование

1 840 893,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

97 283,0



464

009

Обеспечение деятельности организации дошкольного воспитания и обучения

97 283


2



Начальное общее, основное общее, среднее общее образование

743 610



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5 653




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности

5 653



464


Отдел образования района (города областного значения)

518,0




003

Общеобразовательное обучение

350,0


9


005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования района (города областного значения)

9 246


9


116

Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства





001

Обеспечение деятельности отдела образования

7 922



467


Отдел строительства района (города областного значения)

689 439




037

Развитие объектов образования

689 439

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

77 932


2



Социальная помощь

77 932



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

77 932




002

Программа занятости

12 273




005

Государственная адресная социальная помощь

4 276




006

Жилищная помощь

700




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

4 290




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

505




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

12 211




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

-




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

17 000




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

3 342


9


001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

13 858




099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

9 177




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

300

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

771 012


2

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

50 845




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

50 100




002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей, связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

162




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

583



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 716 307


1


003

Строительство жилья

63 137




004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 653 170


3



Благоустройство населенных пунктов

3 860



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

3 860




008

Освещение улиц населенных пунктов

3 860




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов





001

Благоустройство и озеленение населенных пунктов


8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

83 088


1

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

48 334




003

Поддержка культурно-досуговой работы

48 334


2

465


Отдел спорта района (города областного значения)

3 509




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

1 709




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

1 800


3

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

10 262




006

Функционирование районных библиотек

9 995




007

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

267



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

7 355




002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

7 355


9

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

5 318




001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

5 318




007

Развитие гос языка и других языков народов Казахстана




456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

3 801




001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

3 801



465


Отдел спорта района (города областного значения)

4 509




001

Обеспечение деятельности отдела спорта

4 509

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

320 565,2


1



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

8 645



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

8 645




001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

8 645


6

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

11 850




001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

7 279




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

-




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов

4 571


2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

300 070,2




012

Развитие системы водоснабжения

300 070,2

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

41 912,3


2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 872




001

Обеспечение деятельности отдела строительства

6 872



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

35 040,3




001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

5 935




003

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов

29 105,3

13




Прочие

7 776


3

469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

3 386




001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

3 386


9

452


Отдел финансов района (города областного значения)

-




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты

-



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 390




001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

4 390

15




Официальные трансферты

894,7



452


Отдел финансов

894,7




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

894,7




008

Официальные трансферты в Национальный фонд Республики Казахстан

-





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

12 000





Приобретение финансовых активов

12 000

13

9

452


Отдел финансов района (города областного значения)

12 000




014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

12 000





V. Дефицит (профицит) бюджета

-52 813,9





VI. Финансирование дефицита(использование профицита) бюджета

-52 205,0

7




Поступления займов

52 205,0


01



Внутренние государственные займы

52 205,0




2

Договоры займа

52 205,0