Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Бюджет кодексінің 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы N 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заңының 6 бабы 1 тармағының 1 тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 30 қаңтардағы N 12/144 "Облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 10/116 "2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2009 жылғы 12 ақпандағы N 2041 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 15/140 "2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 11-1-100 болып тіркелген, 2008 жылғы 27 желтоқсандағы N 207-208 "Маңғыстау" газетінде жарияланған) төмендегідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "2009 жылға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 9 260 641 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 6 579 168 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 162 938 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 630 691 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 1 887 844 мың теңге;
2) шығындар – 9 929 598 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0 теңге соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 51 493 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алуға – 51 493 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдері – 0 теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 720 450 мың теңге;
6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 720 450 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 115 440 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 252 507 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 857 517 мың теңге".
2 тармақтың бірінші абзацындағы "13,1" саны "12,6" санымен ауыстырылсын.
Келесі мазмұндағы 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7 тармақтарымен толықтырылсын:
"6 - 1. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке Қазақстан Республикасындағы білімді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін, оның ішінде:
мемлекеттік негізгі орта және жалпы орта білім беру мекемелерін физика, химия және биология оқу кабинеттерімен қамтамасыз етуге – 12 291 мың теңге;
мемлекеттік бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім мекемелеріне лингафондық және мультимедиялық кабинеттер жасақтауға – 16 623 мың теңге;
білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізуге – 38 145 мың теңге;
6 - 2. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке білім беру объектілерін салуға және қайта салуға 641 574 мың теңге нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін;
6 - 3. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке әлеуметтік қамсыздандыру аясындағы шараларға нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін:
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге – 8 000 мың теңге;
аз қамтылған отбасылардың 18 жасқа дейінгі балаларына мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге – 3 000 мың теңге;
медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормасын өсіруге – 2 000 мың теңге;
6 - 4. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке ауыл мекендерінің әлеуметтік сала қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсетуге 802 мың теңге көлемінде нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін;
6 - 5. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасын icкe асыру шеңберінде нөлдік сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі бойынша 1 179 310 мың теңге көлемінде нысаналы трансферттер мен бюджеттік несиелер қаралғаны ескерілсін, соның ішінде:
мемлекеттік коммуналдық тұрғын-үй қорының үйін салуға – 594 000 мың теңге;
құрылысы "100 мектеп және 100 аурухана" жобасы аясында іске асырылып отырған, білім беру және денсаулық сақтау мекемелерінің қызметкерлеріне арналған үй құрылысын аяқтау мақсатында қала бюджетін несиелендіруге – 41 310 мың теңге;
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыруға – 544 000 мың теңге;
6 - 6. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасын icкe асыру шеңберінде нөлдік сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі бойынша үй құрылысын аяқтауға 74 130 мың теңге көлемінде бюджеттік жоспарлау несиелер қаралғаны ескерілсін;
6 - 7. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте Қазақстан Республикасында 2005-2007 жылдарға арналған тұрғын-үй құрылысын дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында сыйақының (мүдденің) "нөлдік" ставкасы арқылы тұрғын-үй құрылысына бұрын алынған қарыз бойынша тұрғындарға пәтер сатудан 252 507 мың теңге көлемінде түсімдер қаралғаны ескерілсін.
Қайтарым қаражаттары қалалық бюджеттен облыстық бюджетке қарызын өтеуге жұмсалсын".
7 тармақтағы "81 351" саны "45 822" санымен ауыстырылсын.
8 тармақтағы 2 қосымша осы шешімнің 2 - қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрайымы Қалалық мәслихаттың
хатшысы
Б. Түркпенбаева Ж. Матаев
КЕЛІСІЛДІ:
"Ақтау қалалық экономика
және бюджеттік жоспарлау
бөлімі" ММ бастығы
А.Н.Ким
12 ақпан 2009 жыл
2009 жылғы 12 ақпандағы N 17/156
қалалық мәслихаттың шешіміне
1 - қосымша
2009 жылға арналған қалалық бюджет
Санаты |
Сыныбы |
Iшкi сыныбы |
Атауы |
сомасы, |
1. КІРІСТЕР |
9 260 641 |
|||
1 |
Салықтық түсiмдер |
6 579 168 |
||
01 |
Табыс салығы |
2 146 358 |
||
2 |
Жеке табыс салығы |
2 146 358 |
||
03 |
Әлеуметтік салық |
1 928 727 |
||
1 |
Әлеуметтік салық |
1 928 727 |
||
04 |
Меншiкке салынатын салықтар |
1 903 282 |
||
1 |
Мүлiкке салынатын салықтар |
1 315 996 |
||
3 |
Жер салығы |
244 636 |
||
4 |
Көлiк құралдарына салынатын салық |
342 624 |
||
5 |
Бірыңғай жер салығы |
26 |
||
05 |
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар |
377 561 |
||
2 |
Акциздер |
54 049 |
||
3 |
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер |
191 116 |
||
4 |
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар |
132 396 |
||
08 |
Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер |
223 240 |
||
1 |
Мемлекеттiк баж |
223 240 |
||
2 |
Салықтық емес түсімдер |
162 938 |
||
01 |
Мемлекет меншігінен түсетін кірістер |
35 275 |
||
1 |
Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiндегі түсiмдер |
13 091 |
||
5 |
Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
22 184 |
||
02 |
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер |
2 766 |
||
1 |
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер |
2 766 |
||
03 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
42 |
||
1 |
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткізуден түсетiн ақша түсімдері |
42 |
||
04 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
113 052 |
||
1 |
Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
113 052 |
||
06 |
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
11 803 |
||
1 |
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
11 803 |
||
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер |
630 691 |
||
01 |
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату |
257 356 |
||
1 |
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату |
257 356 |
||
03 |
Жерді және материалдық емес активтерді сату |
373 335 |
||
1 |
Жерді сату |
300 000 |
||
2 |
Материалдық емес активтерді сату |
73 335 |
||
4 |
Трансферттердің түсімдері |
1 887 844 |
||
02 |
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
1 887 844 |
||
2 |
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер |
1 887 844 |
Функционалдық топ |
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі |
Бағдарлама |
Атауы |
Сомасы, |
2. ШЫҒЫНДАР |
9 929 598 |
|||
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету |
154 584 |
||
112 |
Қалалық мәслихаттың аппараты |
11 635 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету |
11 635 |
||
122 |
Қала әкімінің аппараты |
93 647 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету |
93 647 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
7 563 |
||
001 |
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
7 563 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
29 477 |
||
001 |
Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
13 916 |
||
003 |
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу |
1 000 |
||
004 |
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру |
12 561 |
||
011 |
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату |
2 000 |
||
453 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
12 262 |
||
001 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
12 262 |
||
2 |
Қорғаныс |
8 413 |
||
122 |
Қала әкімінің аппараты |
8 413 |
||
005 |
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
8 413 |
||
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
70 121 |
||
458 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
70 121 |
||
021 |
Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету |
70 121 |
||
4 |
Білім беру |
4 803 497 |
||
464 |
Білім беру бөлімі |
4 069 016 |
||
001 |
Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
17 358 |
||
003 |
Жалпы білім беру |
2 583 081 |
||
004 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру |
10 500 |
||
005 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу |
27 409 |
||
006 |
Балалар үшін қосымша білім беру |
175 082 |
||
007 |
Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу |
11 647 |
||
009 |
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету |
1 204 992 |
||
010 |
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу |
38 145 |
||
099 |
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру |
802 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
734 481 |
||
037 |
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау |
734 481 |
||
6 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
482 409 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
373 |
||
003 |
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету |
373 |
||
451 |
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
415 948 |
||
001 |
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
40 248 |
||
002 |
Еңбекпен қамту бағдарламасы |
46 682 |
||
005 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
19 970 |
||
006 |
Тұрғын үй көмегі |
9 415 |
||
007 |
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
198 122 |
||
010 |
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
4 500 |
||
011 |
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
1 424 |
||
013 |
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу |
22 269 |
||
014 |
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету |
51 236 |
||
016 |
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар |
7 271 |
||
017 |
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету |
14 811 |
||
464 |
Білім беру бөлімі |
66 088 |
||
008 |
Білім беру ұйымдарының күндiзгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерiн әлеуметтік қолдау |
66 088 |
||
7 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
3 454 532 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
18 924 |
||
008 |
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру |
2 377 |
||
009 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
9 327 |
||
011 |
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
7 220 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
2 470 033 |
||
003 |
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы |
725 197 |
||
004 |
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру |
561 857 |
||
005 |
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
133 973 |
||
006 |
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту |
1 047 046 |
||
007 |
Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту |
1 960 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
965 575 |
||
003 |
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру |
600 |
||
012 |
Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі |
25 929 |
||
015 |
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
115 935 |
||
016 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
301 857 |
||
017 |
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу |
9 831 |
||
018 |
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
511 423 |
||
8 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
222 771 |
||
455 |
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
191 462 |
||
001 |
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
6 477 |
||
003 |
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
161 412 |
||
006 |
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі |
23 573 |
||
456 |
Ішкі саясат бөлімі |
13 352 |
||
001 |
Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
7 622 |
||
002 |
Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат caяcaтын жүргізу |
3 870 |
||
003 |
Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру |
1 860 |
||
465 |
Дене шынықтыру және спорт бөлімі |
17 957 |
||
001 |
Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
4 383 |
||
006 |
Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
9 078 |
||
007 |
Әртүрлері спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
4 496 |
||
9 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
133 600 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
133 600 |
||
009 |
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
133 600 |
||
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
13 373 |
||
462 |
Ауыл шаруашылық бөлімі |
256 |
||
001 |
Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
256 |
||
463 |
Жер қатынастар бөлімі |
13 117 |
||
001 |
Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
13 117 |
||
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
26 415 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
9 422 |
||
001 |
Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
9 422 |
||
468 |
Сәулет және қала құрылысы бөлімі |
16 993 |
||
001 |
Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
9 893 |
||
003 |
Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу |
7 100 |
||
12 |
Көлік және коммуникация |
426 718 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
426 718 |
||
022 |
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
37 202 |
||
023 |
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
389 516 |
||
13 |
Басқалар |
130 696 |
||
469 |
Кәсіпкерлік бөлімі |
68 641 |
||
001 |
Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету |
7 305 |
||
003 |
Кәсіпкерлік қызметті қолдау |
61 336 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
45 822 |
||
012 |
Жергілікті атқарушы органның резерві |
45 822 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
16 233 |
||
001 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
16 233 |
||
15 |
Трансфертер |
2 469 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
2 469 |
||
006 |
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару |
2 469 |
||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ |
0 |
|||
Бюджеттік кредиттер |
0 |
|||
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0 |
|||
4. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
51 493 |
|||
Қаржылық активтерді сатып алу |
51 493 |
|||
13 |
Басқалар |
51 493 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
51 493 |
||
014 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |
51 493 |
||
5. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) |
-720 450 |
|||
6. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) |
720 450 |
|||
Қарыздар түсімі |
115 440 |
|||
Қарыздарды өтеу |
252 507 |
|||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
857 517 |
2009 жылғы 12 ақпандағы N 17/156
қалалық мәслихаттың шешіміне
2-қосымша
БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ
АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРҒА БӨЛІНГЕН, 2009
ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ БЮДЖЕТТІК ДАМУ
БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ
Функционалдық топ |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі |
Бағдарлама |
Атауы |
Инвестициялық жобалар | |||
---|---|---|---|
4 |
Білім беру |
||
467 |
Қала құрылысы бөлімі |
||
037 |
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау |
||
7 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
||
467 |
Қала құрылысы бөлімі |
||
003 |
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы |
||
004 |
Инженерлік коммуниациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру |
||
005 |
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
||
006 |
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту |
||
007 |
Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту |
||
9 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
||
467 |
Қала құрылысы бөлімі |
||
009 |
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
||
12 |
Көлік және коммуникациялар |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
||
022 |
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
||
Инвестициялық бағдарламалар | |||
6 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
||
464 |
Білім беру бөлімі |
||
004 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру |
||
13 |
Басқалар |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
||
014 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |