Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы "2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы" N 15/140 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қаласы мәслихатының 2009 жылғы 12 ақпандағы N 17/157 шешімі. Маңғыстау облысының Әділет департаментінің Ақтау қаласының Әділет басқармасында 2009 жылғы 23 ақпанда N 11-1-106 тіркелді

             Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Бюджет кодексінің 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы N 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заңының 6 бабы 1 тармағының 1 тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 30 қаңтардағы N 12/144 "Облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 10/116 "2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2009 жылғы 12 ақпандағы N 2041 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

      1. Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 15/140 "2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 11-1-100 болып тіркелген, 2008 жылғы 27 желтоқсандағы N 207-208 "Маңғыстау" газетінде жарияланған) төмендегідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "2009 жылға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 9 260 641 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 6 579 168 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 162 938 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 630 691 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері бойынша – 1 887 844 мың теңге;
      2) шығындар – 9 929 598 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредит беру – 0 теңге соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 51 493 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алуға – 51 493 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдері – 0 теңге;
      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 720 450 мың теңге;
      6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 720 450 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 115 440 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 252 507 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 857 517 мың теңге".
      2 тармақтың бірінші абзацындағы "13,1" саны "12,6" санымен ауыстырылсын.
      Келесі мазмұндағы 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7 тармақтарымен толықтырылсын:
      "6 - 1. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке Қазақстан Республикасындағы білімді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін, оның ішінде:
      мемлекеттік негізгі орта және жалпы орта білім беру мекемелерін физика, химия және биология оқу кабинеттерімен қамтамасыз етуге – 12 291 мың теңге;
      мемлекеттік бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім мекемелеріне лингафондық және мультимедиялық кабинеттер жасақтауға – 16 623 мың теңге;
      білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізуге – 38 145 мың теңге;
      6 - 2. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке білім беру объектілерін салуға және қайта салуға 641 574 мың теңге нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін;
      6 - 3. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке әлеуметтік қамсыздандыру аясындағы шараларға нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін:
      мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге – 8 000 мың теңге;
      аз қамтылған отбасылардың 18 жасқа дейінгі балаларына мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге – 3 000 мың теңге;
      медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормасын өсіруге – 2 000 мың теңге;
      6 - 4. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке ауыл мекендерінің әлеуметтік сала қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсетуге 802 мың теңге көлемінде нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін;
      6 - 5. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасын icкe асыру шеңберінде нөлдік сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі бойынша 1 179 310 мың теңге көлемінде нысаналы трансферттер мен бюджеттік несиелер қаралғаны ескерілсін, соның ішінде:
      мемлекеттік коммуналдық тұрғын-үй қорының үйін салуға – 594 000 мың теңге;
      құрылысы "100 мектеп және 100 аурухана" жобасы аясында іске асырылып отырған, білім беру және денсаулық сақтау мекемелерінің қызметкерлеріне арналған үй құрылысын аяқтау мақсатында қала бюджетін несиелендіруге – 41 310 мың теңге;
      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыруға – 544 000 мың теңге;
      6 - 6. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасын icкe асыру шеңберінде нөлдік сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі бойынша үй құрылысын аяқтауға 74 130 мың теңге көлемінде бюджеттік жоспарлау несиелер қаралғаны ескерілсін;
      6 - 7. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте Қазақстан Республикасында 2005-2007 жылдарға арналған тұрғын-үй құрылысын дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында сыйақының (мүдденің) "нөлдік" ставкасы арқылы тұрғын-үй құрылысына бұрын алынған қарыз бойынша тұрғындарға пәтер сатудан 252 507 мың теңге көлемінде түсімдер қаралғаны ескерілсін.
      Қайтарым қаражаттары қалалық бюджеттен облыстық бюджетке қарызын өтеуге жұмсалсын".
      7 тармақтағы "81 351" саны "45 822" санымен ауыстырылсын.
      8 тармақтағы 2 қосымша осы шешімнің 2 - қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрайымы                         Қалалық мәслихаттың
                                              хатшысы

      Б. Түркпенбаева                        Ж. Матаев

КЕЛІСІЛДІ:
"Ақтау қалалық экономика
және бюджеттік жоспарлау
бөлімі" ММ бастығы
А.Н.Ким
12 ақпан 2009 жыл

2009 жылғы 12 ақпандағы N 17/156
қалалық мәслихаттың  шешіміне
1 - қосымша

2009 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сыныбы

Iшкi сыныбы

Атауы

сомасы,
мың теңге




1. КІРІСТЕР

9 260 641

1


 

Салықтық түсiмдер

6 579 168


01


Табыс салығы

2 146 358



2

Жеке табыс салығы

2 146 358


03


Әлеуметтік салық

1 928 727



1

Әлеуметтік салық

1 928 727


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 903 282



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 315 996



3

Жер салығы

244 636



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

342 624



5

Бірыңғай жер салығы

26


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

377 561



2

Акциздер

54 049



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

191 116



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

132 396


08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

223 240



1

Мемлекеттiк баж

223 240

2


 

Салықтық емес түсімдер

162 938


01


Мемлекет меншігінен түсетін кірістер

35 275



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiндегі түсiмдер

13 091



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

22 184


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

2 766



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

2 766


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

42



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткізуден түсетiн ақша түсімдері

42


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын  және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

113 052



1

Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын  және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

113 052


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

11 803



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

11 803

3


 

Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

630 691


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

257 356



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

257 356


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

373 335



1

Жерді сату

300 000



2

Материалдық емес активтерді сату

73 335

4



Трансферттердің түсімдері

1 887 844


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 887 844



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

1 887 844

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы,
мың тенге




2. ШЫҒЫНДАР

9 929 598

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету

154 584


112


Қалалық мәслихаттың аппараты

11 635



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

11 635

 

122


Қала әкімінің аппараты

93 647



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

93 647


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

7 563



001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

7 563


452


Қаржы бөлімі

29 477



001

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

13 916



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 000



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

12 561



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

2 000


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

12 262



001

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

12 262

2

   

Қорғаныс

8 413


122


Қала әкімінің аппараты

8 413



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

8 413

3

   

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

70 121


458


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

70 121



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

70 121

4

   

Білім беру

4 803 497


464


Білім беру бөлімі

4 069 016



001

Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

17 358



003

Жалпы білім беру

2 583 081



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

10 500



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

27 409



006

Балалар үшін қосымша білім беру

175 082



007

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

11 647



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 204 992



010

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу

38 145



099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

802


467


Құрылыс бөлімі

734 481



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

734 481

6

   

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

482 409


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

373



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

373


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

415 948



001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

40 248



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

46 682



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

19 970



006

Тұрғын үй көмегі

9 415



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

198 122



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

4 500



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 424



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

22 269



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

51 236



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

7 271



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

14 811


464


Білім беру бөлімі

66 088



008

Білім беру ұйымдарының күндiзгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерiн әлеуметтік қолдау

66 088

7

   

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 454 532


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

18 924



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

2 377



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 327



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 220


467


Құрылыс бөлімі

2 470 033



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы

725 197



004

Инженерлік коммуникациялық  инфрақұрылымды дамыту және жайластыру

561 857



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

133 973



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

1 047 046



007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

1 960


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

965 575



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

600



012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

25 929



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

115 935



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

301 857



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

9 831



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

511 423

8

   

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

222 771


455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

191 462



001

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

6 477



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

161 412



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

23 573


456


Ішкі саясат бөлімі

13 352



001

Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

7 622



002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат caяcaтын жүргізу

3 870



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

1 860


465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі

17 957



001

Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

4 383



006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

9 078



007

Әртүрлері спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 496

9

   

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

133 600


467


Құрылыс бөлімі

133 600



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

133 600

10

   

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

13 373


462


Ауыл шаруашылық бөлімі

256



001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

256


463


Жер қатынастар бөлімі

13 117



001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

13 117

11

   

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

26 415


467


Құрылыс бөлімі

9 422



001

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

9 422


468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі

16 993



001

Қала құрылысы және сәулет  бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

9 893



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

7 100

12

   

Көлік және коммуникация

426 718


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

426 718



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

37 202



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

389 516

13

   

Басқалар

130 696


469


Кәсіпкерлік бөлімі

68 641



001

Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету

7 305



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

61 336


452


Қаржы бөлімі

45 822



012

Жергілікті атқарушы органның резерві

45 822


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

16 233



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

16 233

15

   

Трансфертер

2 469


452


Қаржы бөлімі

2 469



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

2 469


   

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


   

4. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

51 493




Қаржылық активтерді сатып алу

51 493

13



Басқалар

51 493


452


Қаржы бөлімі

51 493



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

51 493


   

5. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-720 450




6. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

720 450




Қарыздар түсімі

115 440




Қарыздарды өтеу

252 507




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

857 517

2009 жылғы 12 ақпандағы N 17/156
қалалық мәслихаттың  шешіміне
2-қосымша

БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ
АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРҒА БӨЛІНГЕН, 2009
ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ БЮДЖЕТТІК ДАМУ
БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Инвестициялық жобалар

4



Білім беру


467


Қала құрылысы бөлімі



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

7

   

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


467


Қала құрылысы бөлімі



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы



004

Инженерлік коммуниациялық  инфрақұрылымды дамыту және жайластыру



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту



007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

9

   

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану


467


Қала құрылысы бөлімі



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

12

   

Көлік және коммуникациялар


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

Инвестициялық бағдарламалар

6



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру


464


Білім беру бөлімі



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

13



Басқалар


452


Қаржы бөлімі



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 "О городском бюджете на 2009 год"

Решение Маслихата города Актау Мангистауской области от 12 февраля 2009 года N 17/157. Зарегистрировано Управлением юстиции города Актау Департамента юстиции Мангистауской области N 11-1-106 от 23 февраля 2009 года

       В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года N 95-IV, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" и решением областного маслихата от 30 января 2009 года N 12/144 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года N 10/116 "Об областном бюджете на 2009 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2041 от 12 февраля 2009 года), городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 "О городском бюджете на 2009 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 11-1-100, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 27 декабря 2008 года N 213-214) следующие изменения и дополнения:
      Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Утвердить городской
бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы – 9 260 641 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 6 579 168 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 162 938 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 630 691 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 1 887 844 тысяч тенге;
      2) затраты – 9 929 598 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 0 тенге ;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге ;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 51 493 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 51 493 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 720 450 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 720 450 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 115 440 тысяч тенге;
      погашение займов – 252 507 тысяч тенге;
      используемые остатки свободных средств – 857 517 тысяч тенге".
      В пункте 2 в абзаце первом цифру "13,1" заменить цифрой "12,6".
      Дополнить пунктами 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7 следующего содержания:
      "6 - 1. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005 - 2010 годы:
      на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 12 291 тысяч тенге;
      на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования – 16 623 тысяч тенге;
      на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования – 38 145 тысяч тенге;
      6 - 2. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на строительство и реконструкцию объектов образования в сумме 641 574 тысяч тенге;
      6 - 3. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в сфере социального обеспечения:
      на выплату государственной адресной социальной помощи – 8 000 тысяч тенге;
      на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 3 000 тысяч тенге;
      на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях – 2 000 тысяч тенге;
      6 - 4. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на социальную поддержку специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 802 тысяч тенге;
      6 - 5. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты и бюджетные кредиты по "нулевой" ставке вознаграждения (интереса) из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы в сумме 1 179 310 тысяч тенге, в том числе:
      на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда – 594 000 тысяч тенге;
      на кредитование бюджета города для завершения строительства жилья для работников организаций образования и здравоохранения, строительство которых реализуется в рамках проекта "100 школ и 100 больниц" – 41 310 тысяч тенге;
      на развитие и обустройство инженерно - коммуникационной инфраструктуры – 544 000 тысяч тенге;
      6 - 6. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены бюджетные кредиты из областного бюджета для завершения строительства жилья по "нулевой" ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы в сумме 74 130 тысяч тенге;
      6 - 7. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрено поступление от продажи квартир гражданам в сумме 252 507 тысяч тенге, по ранее полученному займу на строительство жилья по "нулевой" ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005 - 2007 годы.
      Возвратные средства направить на погашение займа из городского бюджета в областной бюджет".
      В пункте 7 цифру "81 351" заменить цифрой "45 822".
      В пункте 8 приложение 2 изложить в новой редакции, согласно
приложению 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель сессии                        Секретарь городского
                                                 маслихата
      Б. Туркпенбаева                            Ж. Матаев

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ГУ "Актауский
городской отдел экономики
и бюджетного планирования
А.Н.Ким
12 февраля 2009 год

                                                         Приложение 1
                                       к решению городского маслихата
                                     от 12 февраля 2009 года N 17/157

                  Городской бюджет на 2009 год

категория

класс

подкласс

Наименование

Сумма, тыс.тенге




1. ДОХОДЫ

9 260 641

1

 

Налоговые поступления

6 579 168


01


Подоходный налог

2 146 358



2

Индивидуальный подоходный налог

2 146 358


03


Социальный налог

1 928 727



1

Социальный налог

1 928 727


04


Hалоги на собственность

1 903 282



1

Hалоги на имущество

1 315 996



3

Земельный налог

244 636



4

Hалог на транспортные средства

342 624



5

Единый земельный налог

26


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

377 561



2

Акцизы

54 049



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

191 116



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

132 396


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

223 240



1

Государственная пошлина

223 240

2

   

Неналоговые поступления

162 938


01


Доходы от государственной собственности

35 275



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

13 091



5

Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности

22 184


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 766



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 766


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

42



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

42


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан 

113 052



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

113 052


06


Прочие неналоговые поступления

11 803



1

Прочие неналоговые поступления

11 803

3

   

Поступления от продажи основного капитала

630 691


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

257 356



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

257 356


03


Продажа земли и нематериальных активов

373 335



1

Продажа земли

300 000



2

Продажа нематериальных активов

73 335

4



Поступления трансфертов

1 887 844


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 887 844



2

Трансферты из областного бюджета

1 887 844

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма,
тыс.тенге


   

2. ЗАТРАТЫ

9 929 598

1


 

Государственные услуги общего характера

154 584


112


Аппарат маслихата города

11 635



001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

11 635


122


Аппарат акима города

93 647



001

Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения)

93 647


123


Аппарат акима села Умирзак

7 563



001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

7 563


452


Отдел финансов

29 477



001

Обеспечение деятельности отдела финансов

13 916



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 000



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

12 561



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

2 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

12 262



001

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

12 262

2

   

Оборона

8 413


122


Аппарат акима города

8 413



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

8 413

3

   

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

70 121


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

70 121



021

Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах

70 121

4

   

Образование

4 803 497


464


Отдел образования

4 069 016



001

Обеспечение деятельности отдела образования

17 358



003

Общеобразовательное обучение

2 583 081



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

10 500



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

27 409



006

Дополнительное образование для детей

175 082



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

11 647



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 204 992



010

Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

38 145



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

802


467


Отдел строительства

734 481



037

Строительство и реконструкция объектов образования

734 481

6

   

Социальная помощь и социальное обеспечение

482 409


123


Аппарат акима села Умирзак

373



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

373


451


Отдел занятости и социальных программ

415 948



001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

40 248



002

Программа занятости

46 682



005

Государственная адресная социальная помощь

19 970



006

Жилищная помощь

9 415



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

198 122



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 500



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 424



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

22 269



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

51 236



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 271



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

14 811


464


Отдел образования

66 088



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

66 088

7

   

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 454 532


123


Аппарат акима села Умирзак

18 924



008

Освещение улиц населенных пунктов

2 377



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 327



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 220


467


Отдел строительства

2 470 033



003

Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

725 197



004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

561 857



005

Развитие коммунального хозяйства

133 973



006

Развитие системы водоснабжения

1 047 046



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 960


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

965 575



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

600



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

25 929



015

Освещение улиц в населенных пунктах

115 935



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

301 857



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

9 831



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

511 423

8

   

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

222 771


455


Отдел культуры и развития языков

191 462



001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

6 477



003

Поддержка культурно-досуговой работы

161 412



006

Функционирование районных (городских) библиотек

23 573


456


Отдел внутренней политики

13 352



001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

7 622



002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

3 870



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

1 860


465


Отдел физической культуры и спорта

17 957



001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

4 383



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

9 078



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 496

9

   

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

133 600


467


Отдел строительства

133 600



009

Развитие теплоэнергетической системы

133 600

10

   

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

13 373


462


Отдел сельского хозяйства

256



001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

256


463


Отдел земельных отношений

13 117



001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

13 117

11

   

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

26 415


467


Отдел строительства

9 422



001

Обеспечение деятельности отдела строительства

9 422


468


Отдел архитектуры и градостроительства

16 993



001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

9 893



003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

7 100

12

   

Транспорт и коммуникации

426 718


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

426 718



022

Развитие транспортной инфраструктуры

37 202



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

389 516

13

   

Прочие

130 696


469


Отдел предпринимательства

68 641



001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

7 305



003

Поддержка предпринимательской деятельности

61 336


452


Отдел финансов

45 822



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

45 822


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

16 233



001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

16 233

15

   

Трансферты

2 469


452


Отдел финансов

2 469



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 469


   

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0


   

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

51 493




Приобретение финансовых активов

51 493

13



Прочие

51 493


452


Отдел финансов

51 493



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

51 493


   

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-720 450


   

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

720 450




Поступление займов

115 440




Погашение займов

252 507




Используемые остатки бюджетных средств

857 517

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 12 февраля 2009 года N 17/157

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НАРЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Прог-рам-
ма

Наименование

Инвестиционные проекты

4



Образование


467


Отдел строительства



037

Строительство и реконструкция объектов образования

7



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел  строительства



003

Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда



004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


467


Отдел  строительства



009

Развитие теплоэнергетической системы

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог



022

Развитие транспортной инфраструктуры

Инвестиционные программы

4



Образование


464


Отдел образования



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

13



Прочие


452


Отдел финансов



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц