"Астана қаласының 2011-2013 жылдарға арналған бюджеті туралы" Астана қаласы мәслихатының 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 408/54-ІV шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Астана қаласы мәслихатының 2011 жылғы 09 ақпандағы N 429/57-IV Шешімі. Астана қаласының Әділет департаментінде 2011 жылғы 02 наурызда нормативтік құқықтық кесімдерді Мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 668 болып енгізілді. Күші жойылды - Астана қаласы мәслихатының 2012 жылғы 6 маусымдағы № 26/4-V шешімімен

      Ескерту. Шешімнің күші жойылды - Астана қаласы мәслихатының 2012.06.06 № 26/4-V (қабылданған күнінен бастап күшіне енеді) шешімімен.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 106-бабының 2-тармағының 5-тармақшасына, 104-бабының 5-тармағына және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес Астана қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. "Астана қаласының 2011-2013 жылдарға арналған бюджеті туралы" Астана қаласы мәслихатының 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 408/54-ІV (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізбесінде 2010 жылдың 30 желтоқсанында № 660 тіркелді, "Астана ақшамы" газетінің 2011 жылғы 13 қаңтардағы № 3, 4 нөмірінде, "Вечерняя Астана" газетінің 2011 жылғы 13 қаңтардағы № 5 нөмірінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      1) 1-тармақта:
      1) тармақшадағы "220 000 778,0" деген сандар "220 097 531,8" деген сандармен ауыстырылсын;
      "447 763,0" деген сандар "544 516,8" деген сандармен ауыстырылсын;
      2) тармақшадағы "213 077 386,0" деген сандар "225 493 144,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      5) тармақшадағы "7 110 000,0" деген сандар "(-5 209 004,2)" деген сандармен ауыстырылсын;
      6) тармақшадағы "(-7 110 000,0)" деген сандар "5 209 004,2" деген сандармен ауыстырылсын;
      8) тармақшадағы "(-7 900 000,0)" деген сандар "(-7 666 929,0)" деген сандармен ауыстырылсын;
      2) 1-тармақ келесі мазмұндағы "Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 12 085 933,2 мың теңге" деген 9) тармақшамен толықтырылсын;
      3) 6-тармақтағы "1 477 111,0" деген сандар "1 535 875,0" деген сандармен ауыстырылсын.
      2. Аталған шешімнің 16912-қосымшалары осы шешімге 1234-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      3. Осы шешім 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Астана қаласы мәслихаты
      сессиясының төрағасы                       Б. Исабаев

      Астана қаласы
      мәслихатының хатшысы                       В. Редкокашин

      КЕЛІСІЛДІ

      "Астана қаласының
      Экономика және бюджеттік жоспарлау
      басқармасы" ММ (ЭжБЖБ) бастығы             Ж. Нұрпейісов

Астана қаласы мәслихатының 
2010 жылғы 9 ақпандағы   
№ 459/57-IV шешіміне    
1-қосымша         

Астана қаласы мәслихатының 
2010 жылғы 13 желтоқсандағы 
№ 408/54-IV шешіміне   
1-қосымша         

Астана қаласының 2011 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы




1. Кірістер

220 097 531,8

1



Салықтық түсімдер

67 297 309,0


01


Табыс салығы

31 857 270,0



2

Жеке табыс салығы

31 857 270,0


03


Әлеуметтiк салық

23 198 167,0



1

Әлеуметтік салық

23 198 167,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 429 668,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

6 507 370,0



3

Жер салығы

980 898,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 941 400,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 752 857,0



2

Акциздер

138 465,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 586 214,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

783 142,0



5

Ойын бизнесіне салық

245 036,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

59 347,0



1

Мемлекеттік баж

59 347,0

2



Салықтық емес түсімдер

544 516,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

188 316,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

17 282,0



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

41 024,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

81 200,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

48 810,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

10 000,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

10 000,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

193,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

193,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

183 001,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

183 001,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

163 006,8



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

163 006,8

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 315 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

7 900 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

7 900 000,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

415 000,0



1

Жерді сату

350 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

65 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

143 940 706,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

143 940 706,0



1

Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер

143 940 706,0

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. ШЫҒЫСТАР

225 493 144,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 909 775,0


111


Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының аппараты

85 897,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

84 497,0



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 400,0


121


Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты

1 712 454,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің қызметін қамтамасыз ету

508 230,0



002

Ақпараттық жүйелер құру

417 074,0



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

13 000,0



005

Жеке және заңды тұлғаларға "жалғыз терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер көрсететін халыққа қызмет орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

774 150,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

500 430,0



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

492 730,0



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

7 700,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

329 417,0



001

Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

231 864,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

6 683,0



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

54 289,0



010

Коммуналдық меншікті жекешелендіруді ұйымдастыру

13 981,0



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

16 200,0



014

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

6 400,0


357


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

281 577,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және республикалық маңызы бар қала, астана басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

278 577,0



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

3 000,0

02



Қорғаныс

159 344,0


350


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей апаттардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы

159 344,0



001

Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей апаттардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 935,0



003

Жалпыға бiрдей әскери мiндеттi атқару шеңберiндегi iс-шаралар

16 764,0



004

Республикалық маңызы бар қалалар, астананың азаматтық қорғаныс іс-шаралары

14 252,0



005

Республикалық маңызы бар қалалар, астананың жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру

15 073,0



006

Республикалық маңызы бар қалалар, астана ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және оларды жою

57 760,0



007

Аумақтық қорғанысты дайындау және республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумақтық қорғанысы

7 560,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

6 220 407,0


352


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

5 607 110,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана аумағында қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтерді қамтамасыз ету

4 632 428,0



003

Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

13 000,0



004

"Астана - есірткісіз қала" өңірлік бағдарламасын жүзеге асыру

13 624,0



007

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

865 100,0



012

Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру қызметтері

48 891,0



013

Әкімшілік тәртіппен ұсталған адамдарды ұйымдастыру

22 474,0



016

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен "Мак" операциясын өткізу

2 703,0



019

Көші-қон полициясының қосымша штаттық санын материалдық-техникалық жарақтандыру және ұстау, оралмандарды құжаттандыру

6 919,0



020

Оралмандарды уақытша орналастыру орталығын және Оралмандарды бейімдеу мен біріктіру орталығын материалдық-техникалық жарақтандыру және ұстау

1 971,0


368


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

416 391,0



007

Елді мекендерде жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету

416 391,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

196 906,0



004

Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту

196 906,0

04



Бiлiм беру

28 202 852,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

3 416 902,0


13

004

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарын қолдау

3 416 902,0


352


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

6 900,0



006

Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

6 900,0


353


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық сақтау басқармасы

464 499,0



003

Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

148 608,0



043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мекемелерінде мамандар даярлау

231 906,0



044

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

83 985,0


359


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың туризм, дене тәрбиесі және спорт басқармасы

935 510,0



006

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

935 510,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

14 580 713,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

147 153,0



003

Жалпы білім беру

10 054 384,0



004

Арнаулы бiлiм беру бағдарламалары бойынша жалпы бiлiм беру

140 694,0



005

Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы бiлiм беру

136 417,0



006

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

5 823,0



007

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

212 624,0



008

Балаларға қосымша білім беру

551 664,0



009

Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

46 085,0



011

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 000,0



012

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

170 155,0



013

Балалар мен жеткіншектердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

35 994,0



014

Дамуында проблемалары бар балалар мен жеткіншектерді оңалту және әлеуметтік бейімдеу

31 916,0



021

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

97 826,0



022

Орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу

673 730,0



023

Білім беру ұйымдарында Интернетке қолжетімділікті қамтамасыз ету

25 078,0



024

Техникалық және кәсіби білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

2 144 328,0



026

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

36 855,0



029

Әдістемелік жұмыс

39 987,0



033

Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру үшін оқу жабдықтарын сатып алу

28 000,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

8 798 328,0



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

8 798 328,0

05



Денсаулық сақтау

38 752 105,0


353


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық сақтау басқармасы

16 570 767,0



001

Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

106 619,0



005

Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдарын және препараттарды өндіру

425 528,0



006

Ана мен баланы қорғау жөніндегі қызметтер

210 203,0



007

Салауатты өмір салтын насихаттау

117 771,0



008

Қазақстан Республикасында ЖҚТБ індетінің алдын алу және қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

173 907,0



009

Туберкулезден, жұқпалы және психикалық аурулардан және жүйкесі бұзылуынан зардап шегетін, оның ішінде психобелсенді заттарды қолданумен байланысты, адамдарға медициналық көмек көрсету

2 686 756,0



010

Республикалық бюджеттен қаражаты есебінен көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, халыққа амбулаторлық-емханалық көмек көрсету

5 423 042,0



011

Жедел медициналық көмек көрсету және санитарлық авиация

1 395 772,0



013

Патологоанатомиялық союды жүргізу

121 122,0



014

Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және мамандандырылған балалар және емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету

1 311 260,0



016

Елді мекен шегінен тыс жерлерде емделуге тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

2 538,0



017

Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерін сатып алу

957,0



018

Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметі

87 530,0



019

Туберкулез ауруларын туберкулез ауруларына қарсы препараттарымен қамтамасыз ету

67 936,0



020

Диабет ауруларын диабетке қарсы препараттарымен қамтамасыз ету

113 259,0



021

Онкологиялық ауруларды химия препараттарымен қамтамасыз ету

99 419,0



022

Бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі, миастениямен ауыратын науқастарды, сондай-ақ бүйрегі транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету

165 893,0



023

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен денсаулық сақтау ұйымдарының міндеттемелері бойынша кредиттік қарызды өтеу

10 000,0



026

Гемофилиямен ауыратын ересек адамдарды емдеу кезінде қанның ұюы факторлармен қамтамасыз ету

57 662,0



027

Халыққа иммунды алдын алу жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу

305 378,0



028

Жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстау

1 755 043,0



029

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың арнайы медициналық жабдықтау  базалары

55 074,0



030

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

1 000,0



033

Денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

1 826 029,0



036

Жіті миокард инфаркт сырқаттарын тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету

51 069,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

22 181 338,0



038

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

22 181 338,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 846 508,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

105 208,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

105 208,0


355


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

3 952 481,0



001

Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

544 405,0



002

Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

390 697,0



003

Еңбекпен қамту бағдарламасы

372 664,0



006

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

26 724,0



007

Тұрғын үй көмегі

247 898,0



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек

1 264 370,0



009

Мүгедектерді әлеуметтік қолдау

203 042,0



012

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

37 667,0



013

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 236,0



015

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

160 636,0



016

Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу

84 852,0



019

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

31 107,0



020

Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

231 686,0



022

Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) жүйкесі бұзылған мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

351 497,0



026

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 000,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

721 628,0



016

Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтiк қамсыздандыру

491 005,0



017

Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау

108 863,0



037

Әлеуметтік оңалту

121 760,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

67 191,0



039

Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау

67 191,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

65 872 882,9


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

13 771 256,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

1 027 047,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6 195 563,0



010

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

68 984,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6 479 662,0


371


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

31 568 502,0



001

Жергілікті деңгейде энергетика және коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

137 941,0



005

Коммуналдық шаруашылық дамыту

23 928 239,0



006

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

200 322,0



007

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

7 300 000,0



016

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 000,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

12 094 609,9



012

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу

592 000,0



013

Қала көркейтуін дамыту

1 056 789,0



017

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

625 000,0



018

Тұрғын үй сатып алу

1 731 776,8



019

Тұрғын үй салу

8 089 044,1


374


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй басқармасы

8 438 515,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 107,0



004

Апатты және ескі тұрғын үй сыру

111 200,0



005

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

8 018 526,0



006

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

242 482,0



008

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 200,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

27 436 186,0


358


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мұрағаттар және құжаттар басқармасы

92 201,0



001

Жергiлiктi деңгейде мұрағат ісiн басқару бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 270,0



002

Мұрағаттық қордың сақталуын қамтамасыз ету

56 231,0



005

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

700,0


359


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың туризм, дене тәрбиесі және спорт басқармасы

2 691 720,0



001

Жергілікті деңгейде туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 793,0



003

Республикалық маңызы бар қала, астана деңгейінде спорттық жарыстар өткiзу

57 379,0



004

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша республикалық маңызы бар қала, астана құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы

2 516 484,0



008

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 200,0



013

Туристік қызметті реттеу

61 864,0


361


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәдениет басқармасы

4 091 739,0



001

Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 895,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

2 328 112,0



005

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды және оларға қол жетімділікті қамтамасыз ету

465 940,0



007

Театр және музыка өнерiн қолдау

1 077 523,0



009

Қалалық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

136 069,0



010

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 200,0


362


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы

963 073,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік,ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

283 998,0



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

102 165,0



005

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

351 680,0



006

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

224 030,0



007

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 200,0


363


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тілдерді дамыту басқармасы

164 205,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 210,0



002

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

115 405,0



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

3 590,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

19 433 248,0



014

Мәдениет объектілерін дамыту

17 030 234,0



015

Спорт және туризм объектілерін дамыту

2 403 014,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

25 981 777,0


371


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

25 981 777,0



012

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

25 981 777,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

930 392,0


351


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жер қатынастары басқармасы

78 738,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

68 178,0



004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

9 860,0



008

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

700,0


354


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

803 223,0



001

Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 476,0



004

Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар

654 156,0



005

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

98 891,0



012

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

700,0


375


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл шаруашылығы басқармасы

48 431,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 149,0



008

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

15 047,0



014

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

500,0



016

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

735,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

2 705 617,0


365


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет және қала құрылысы басқармасы

844 403,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 287,0



002

Елді мекендердегі құрылыстардың бас жоспарын әзірлеу

584 616,0



005

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 500,0



006

Астана қаласының қала маңы аймағы аумағының қала құрылысын жоспарлау кешендік схемасын әзірлеу

200 000,0


366


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы

90 107,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

88 607,0



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 500,0


371


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

1 500 000,0



040

"Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту

1 500 000,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

271 107,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

269 107,0



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 000,0

12



Көлiк және коммуникация

15 261 777,4


368


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

15 261 777,4



001

Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

77 970,0



002

Көлік инфрақұрылымын дамыту

14 276 391,0



003

Автомобиль жолдарының, Астана және Алматы қалалары көшелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

762 176,4



005

Әлеуметтiк маңызы бар iшкi қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

143 740,0



010

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 500,0

13



Басқалар

4 821 525,0


355


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

31 200,0



023

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау

31 200,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

1 535 875,0



013

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының резервi

1 535 875,0


357


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

276 639,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобаларды және концессиялық жобалардың әзірлеу мен техникалық-экономикалық негіздемелерін сараптау

276 639,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

1 067 100,0



020

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау

1 067 100,0


364


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы

1 158 175,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

103 851,0



002

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау

43 000,0



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

11 069,0



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 500,0



007

Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске асыру

7 626,0



017

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша проценттік ставкаларды субсидиялау

812 632,0



018

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру

145 731,0



019

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде бизнес жүргізуді сервистік қолдау

32 766,0


371


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

668 480,0



020

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

668 480,0


372


"Астана – жаңа қала" арнайы экономикалық аймағын әкімшілендіру басқармасы

84 056,0



001

Халықаралық деңгейде жаңа астана ретінде Астана қаласын имиджін арттыру мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

83 356,0



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

700,0

15



Трансферттер

1 391 995,7


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

1 391 995,7



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

1 389 899,7



024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 096,0




III. Таза бюджеттік несиелендіру

-636 968,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

636 968,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

636 968,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

636 968,0




IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

450 360,0




Қаржы активтерін сатып алу

450 360,0

13



Басқалар

450 360,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

450 360,0



012

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

450 360,0




V. Бюджет дефициті (профициті)

-5 209 004,2




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті қолдану)

5 209 004,2

7



Қарыздар түсімі

790 000,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

790 000,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

790 000,0

16



Қарыздарды өтеу

-7 666 929,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

-7 666 929,0



009

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

-7 666 929,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

12 085 933,2

      Астана қаласының
      мәслихат хатшысы                           В. Редкокашин

Астана қаласы мәслихатының 
2010 жылғы 9 ақпандағы   
№ 459/57-IV шешіміне    
2-қосымша         

Астана қаласы мәслихатының 
2010 жылғы 13 желтоқсандағы 
№ 408/54-IV шешіміне   
6-қосымша         

2011 жылға арналған Астана қаласының "Алматы" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

142 459


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

142 459



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

140 459



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 000

04



Бiлiм беру

1 228 274


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

1 228 274



004

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарын қолдау

1 228 274

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

70 300


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

70 300



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

70 300

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 285 866


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

5 285 866



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

434 123



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 132 291



010

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

25 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 694 452




Барлығы:

6 726 899

      Астана қаласының
      мәслихат хатшысы                           В. Редкокашин

Астана қаласы мәслихатының 
2010 жылғы 9 ақпандағы   
№ 459/57-IV шешіміне    
3-қосымша         

Астана қаласы мәслихатының 
2010 жылғы 13 желтоқсандағы 
№ 408/54-IV шешіміне   
9-қосымша         

2011 жылға арналған Астана қаласының "Есіл" ауданының
бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

168 121


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

168 121



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

167 121



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 000

04



Бiлiм беру

460 728


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

460 728



004

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарын қолдау

460 728

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 405 448


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

4 405 448



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

316 274



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 011 655



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 077 519




Барлығы:

5 034 297

      Астана қаласының
      мәслихат хатшысы                           В. Редкокашин

Астана қаласы мәслихатының 
2010 жылғы 9 ақпандағы   
№ 459/57-IV шешіміне    
4-қосымша         

Астана қаласы мәслихатының 
2010 жылғы 13 желтоқсандағы 
№ 408/54-IV шешіміне   
12-қосымша        

2011 жылға арналған Астана қаласының "Сарыарқа" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

189 850


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

189 850



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

185 150



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

4 700

04



Бiлiм беру

1 727 900


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

1 727 900



004

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарын қолдау

1 727 900

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

34 908


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

34 908



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

34 908

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 079 942


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

4 079 942



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

276 650



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 051 617



010

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

43 984



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 707 691




Барлығы:

6 032 600

      Астана қаласының
      мәслихат хатшысы                           В. Редкокашин

О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV "О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы"

Решение маслихата города Астаны от 9 февраля 2011 года N 429/57-IV. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 2 марта 2011 года N 668. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 6 июня 2012 года № 26/4-V

      Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 06.06.2012 № 26/4-V

      В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 106 и пунктом 5 статьи 104 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV «О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2010 года за № 660, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 13 января 2011 года № 3, 4 «Вечерняя Астана» от 13 января 2011 года № 5) следующие изменения и дополнение:
      1) в пункте 1:
      в подпункте 1) цифры «220 000 778,0» заменить цифрами «220 097 531,8»;
      цифры «447 763,0» заменить цифрами «544 516,8»;
      в подпункте 2) цифры «213 077 386,0» заменить цифрами «225 493 144,0»;
      в подпункте 5) цифры «7 110 000,0» заменить цифрами «( - 5 209 004,2)»;
      в подпункте 6) цифры «(-7 110 000,0)» заменить цифрами «5 209 004,2»;
      в подпункте 8) цифры «(-7 900 000,0)» заменить цифрами «(-7 666 929,0)»;
      2) пункт 1 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
      «Используемые остатки бюджетных средств – 12 085 933,2 тысяч тенге»;
      3) в пункте 6 цифры «1 477 111,0» заменить цифрами «1 535 875,0»;
      2. Приложения 16912 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.

      Председатель сессии
      маслихата города Астаны                    Б. Исабаев

      Секретарь
      маслихата города Астаны                    В. Редкокашин

      СОГЛАСОВАНО
      Начальник ГУ
      «Управление экономики и
      бюджетного планирования
      города Астаны» (УЭ и БП)                   Ж. Нурпиисов

Приложение 1                      
к решению маслихата города Астаны 
от 9 февраля 2010 года № 429/57-IV

Приложение 1                      
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

                   Бюджет города Астаны на 2011 год

Категория

Сумма
тыс. тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

220 097 531,8

1



Налоговые поступления

67 297 309,0


01


Подоходный налог

31 857 270,0



2

Индивидуальный подоходный налог

31 857 270,0


03


Социальный налог

23 198 167,0



1

Социальный налог

23 198 167,0


04


Налоги на собственность

9 429 668,0



1

Налоги на имущество

6 507 370,0



3

Земельный налог

980 898,0



4

Налог на транспортные средства

1 941 400,0


05


Внутренние налоги на товары, работы
и услуги

2 752 857,0



2

Акцизы

138 465,0



3

Поступления за использование природных
и других ресурсов

1 586 214,0



4

Сборы за ведение предпринимательской
и профессиональной деятельности

783 142,0



5

Налог на игорный бизнес

245 036,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за
совершение юридически значимых действий и
(или) выдачу документов уполномоченными на
то государственными органами или
должностными лицами

59 347,0



1

Государственная пошлина

59 347,0

2



Неналоговые поступления

544 516,8


01


Доходы от государственной собственности

188 316,0



1

Поступления части чистого дохода
государственных предприятий

17 282,0



3

Дивиденды на государственные пакеты акций,
находящиеся в государственной собственности

41 024,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося
в государственной собственности

81 200,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным
из государственного бюджета

48 810,0


02


Поступления от реализации товаров (работ,
услуг) государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

10 000,0



1

Поступления от реализации товаров (работ,
услуг) государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

10 000,0


03


Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

193,0



1

Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

193,0


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета,
а также содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан

183 001,0



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета,
а также содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан за исключением
поступлений от организаций нефтяного
сектора

183 001,0


06


Прочие неналоговые поступления

163 006,8



1

Прочие неналоговые поступления

163 006,8

3



Поступления от продажи основного капитала

8 315 000,0


01


Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

7 900 000,0



1

Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

7 900 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

415 000,0



1

Продажа земли

350 000,0



2

Продажа нематериальных активов

65 000,0

4



Поступления трансфертов

143 940 706,0


02


Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления

143 940 706,0



1

Трансферты из республиканского бюджета

143 940 706,0

Функциональная группа

Сумма
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

225 493 144,0

01



Государственные услуги общего характера

2 909 775,0


111


Аппарат маслихата города республиканского
значения, столицы

85 897,0



001

Услуги по обеспечению деятельности
маслихата города республиканского
значения, столицы

84 497,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

1 400,0


121


Аппарат акима города республиканского
значения, столицы

1 712 454,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
города республиканского значения, столицы

508 230,0



002

Создание информационных систем

417 074,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

13 000,0



005

Организация деятельности центров
обслуживания населения по предоставлению
государственных услуг физическим и
юридическим лицам по принципу "одного
окна"

774 150,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

500 430,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

492 730,0



022

Капитальные расходы государственных
органов

7 700,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

329 417,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области исполнения местного
бюджета и управления коммунальной
собственностью

231 864,0



003

Проведение оценки имущества в целях
налогообложения

6 683,0



004

Организация работы по выдаче разовых
талонов и обеспечение полноты сбора сумм
от реализации разовых талонов

54 289,0



010

Организация приватизации коммунальной
собственности

13 981,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация
имущества, поступившего в коммунальную
собственность

16 200,0



014

Капитальные расходы государственных
органов

6 400,0


357


Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы

281 577,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области формирования и развития
экономической политики, системы
государственного планирования и управления
города республиканского значения, столицы

278 577,0



004

Капитальные расходы государственных
органов

3 000,0

02



Оборона

159 344,0


350


Управление по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне, организации
предупреждения и ликвидации аварий и
стихийных бедствий города республиканского
значения, столицы

159 344,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
мобилизационной подготовки, гражданской
обороны, организации предупреждения и
ликвидации аварий и стихийных бедствий

47 935,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей
воинской обязанности

16 764,0



004

Мероприятия гражданской обороны города
республиканского значения, столицы

14 252,0



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация
города республиканского значения, столицы

15 073,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций масштаба города республиканского
значения, столицы

57 760,0



007

Подготовка территориальной обороны и
территориальная оборона города
республиканского значения, столицы

7 560,0

03



Общественный порядок, безопасность,
правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность

6 220 407,0


352


Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы

5 607 110,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области обеспечения охраны
общественного порядка и безопасности на
территории города республиканского
значения, столицы

4 632 428,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране
общественного порядка

13 000,0



004

Реализация региональной программы
"Астана - город без наркотиков"

13 624,0



007

Капитальные расходы государственных
органов

865 100,0



012

Услуги по размещению лиц, не имеющих
определенного места жительства и
документов

48 891,0



013

Организация содержания лиц, арестованных
в административном порядке

22 474,0



016

Проведение операции "Мак" за счет целевых
трансфертов из республиканского бюджета

2 703,0



019

Содержание, материально-техническое
оснащение дополнительной штатной
численности миграционной полиции,
документирование оралманов

6 919,0



020

Содержание и материально-техническое
оснащение Центра временного размещения
оралманов и Центра адаптации и интеграции
оралманов

1 971,0


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

416 391,0



007

Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах

416 391,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

196 906,0



004

Развитие объектов органов внутренних дел

196 906,0

04



Образование

28 202 852,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

3 416 902,0



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

3 416 902,0


352


Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы

6 900,0



006

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

6 900,0


353


Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы

464 499,0



003

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

148 608,0



043

Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального,
послесреднего образования

231 906,0



044

Оказание социальной поддержки обучающимся
по программам технического и
профессионального, послесреднего
образования

83 985,0


359


Управление туризма, физической культуры и
спорта города республиканского значения,
столицы

935 510,0



006

Дополнительное образование для детей и
юношества по спорту

935 510,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

14 580 713,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
образования

147 153,0



003

Общеобразовательное обучение

10 054 384,0



004

Общеобразовательное обучение по
специальным образовательным программам

140 694,0



005

Общеобразовательное обучение одаренных
детей в специализированных организациях
образования

136 417,0



006

Информатизация системы образования в
государственных учреждениях образования
города республиканского значения, столицы

5 823,0



007

Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений образования
города республиканского значения, столицы

212 624,0



008

Дополнительное образование для детей

551 664,0



009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных
мероприятий и конкурсов масштаба города
республиканского значения, столицы

46 085,0



011

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0



012

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

170 155,0



013

Обследование психического здоровья детей и
подростков и оказание
психолого-медико-педагогической
консультативной помощи населению

35 994,0



014

Реабилитация и социальная адаптация детей
и подростков с проблемами в развитии

31 916,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание
ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка
(детей), оставшегося без попечения
родителей

97 826,0



022

Внедрение системы электронного обучения в
организациях среднего и технического
профессионального образования

673 730,0



023

Обеспечение доступа организаций
образования доступа к сети Интернет

25 078,0



024

Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального
образования

2 144 328,0



026

Обеспечение оборудованием, программным
обеспечением детей-инвалидов, обучающихся
на дому

36 855,0



029

Методическая работа

39 987,0



033

Приобретение учебного оборудования для
повышения квалификации педагогических
кадров

28 000,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

8 798 328,0



037

Строительство и реконструкция объектов
образования

8 798 328,0

05



Здравоохранение

38 752 105,0


353


Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы

16 570 767,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
здравоохранения

106 619,0



005

Производство крови, ее компонентов и
препаратов для местных организаций
здравоохранения

425 528,0



006

Услуги по охране материнства и детства

210 203,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

117 771,0



008

Реализация мероприятий по профилактике
и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

173 907,0



009

Оказание медицинской помощи лицам,
страдающим туберкулезом, инфекционными
заболеваниями, психическими расстройствами
и расстройствами поведения, в том числе
связанные с употреблением психоактивных
веществ

2 686 756,0



010

Оказание амбулаторно-поликлинической
помощи населению за исключением
медицинской помощи, оказываемой из средств
республиканского бюджета

5 423 042,0



011

Оказание скорой медицинской помощи
и санитарная авиация

1 395 772,0



013

Проведение патологоанатомического вскрытия

121 122,0



014

Обеспечение лекарственными средствами и
специализированными продуктами детского
и лечебного питания отдельных категорий
населения на амбулаторном уровне

1 311 260,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или
льготным проездом за пределы населенного
пункта на лечение

2 538,0



017

Приобретение тест-систем для проведения
дозорного эпидемиологического надзора

957,0



018

Информационно-аналитические услуги
в области здравоохранения

87 530,0



019

Обеспечение больных туберкулезом
противотуберкулезными препаратами

67 936,0



020

Обеспечение больных диабетом
противодиабетическими препаратами

113 259,0



021

Обеспечение онкологических больных
химиопрепаратами

99 419,0



022

Обеспечение больных с хронической почечной
недостаточностью, миастенией, а также
больных после трансплантации почек
лекарственными средствами

165 893,0



023

Погашение кредиторской задолженности по
обязательствам организаций здравоохранения
за счет средств местного бюджета

10 000,0



026

Обеспечение факторами свертывания крови
при лечении взрослых, больных гемофилией

57 662,0



027

Централизованный закуп вакцин и других
медицинских иммунобиологических препаратов
для проведения иммунопрофилактики
населения

305 378,0



028

Содержание вновь вводимых объектов
здравоохранения

1 755 043,0



029

Базы спецмедснабжения города
республиканского значения, столицы

55 074,0



030

Капитальные расходы государственных
организаций здравоохранения

1 000,0



033

Капитальные расходы медицинских
организаций здравоохранения

1 826 029,0



036

Обеспечение тромболитическими препаратами
больных с острым инфарктом миокарда

51 069,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

22 181 338,0



038

Строительство и реконструкция объектов
здравоохранения

22 181 338,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 846 508,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

105 208,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

105 208,0


355


Управление занятости и социальных программ
города республиканского значения, столицы

3 952 481,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения

544 405,0



002

Предоставление специальных социальных
услуг для престарелых и инвалидов в
медико-социальных учреждениях
(организациях) общего типа

390 697,0



003

Программа занятости

372 664,0



006

Государственная адресная социальная помощь

26 724,0



007

Жилищная помощь

247 898,0



008

Социальная помощь отдельным категориям
нуждающихся граждан по решениям местных
представительных органов

1 264 370,0



009

Социальная поддержка инвалидов

203 042,0



012

Государственные пособия на детей до 18 лет

37 667,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных
выплат

3 236,0



015

Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими средствами,
предоставление социальных услуг
индивидуального помощника для инвалидов
первой группы, имеющих затруднение в
передвижении, и специалиста жестового
языка для инвалидов по слуху в
соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида

160 636,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих
определенного местожительства

84 852,0



019

Размещение государственного социального
заказа в неправительственном секторе за
счет целевых трансфертов из
республиканского бюджета

31 107,0



020

Предоставление специальных социальных
услуг для инвалидов с
психоневрологическими заболеваниями, в
психоневрологических медико-социальных
учреждениях (организациях)

231 686,0



022

Предоставление специальных социальных
услуг для детей-инвалидов с
психоневрологическими патологиями в
детских психоневрологических
медико-социальных учреждениях
(организациях)

351 497,0



026

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

721 628,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей

491 005,0



017

Социальная поддержка обучающихся и
воспитанников организаций образования
очной формы обучения

108 863,0



037

Социальная реабилитация

121 760,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

67 191,0



039

Строительство и реконструкция объектов
социального обеспечения

67 191,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

65 872 882,9


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

13 771 256,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 027 047,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 195 563,0



010

Содержание мест захоронений и погребение
безродных

68 984,0



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

6 479 662,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

31 568 502,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
энергетики и коммунального хозяйства

137 941,0



005

Развитие коммунального хозяйства

23 928 239,0



006

Функционирование системы водоснабжения
и водоотведения

200 322,0



007

Развитие системы водоснабжения

7 300 000,0



016

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

12 094 609,9



012

Строительство и (или) приобретение жилья
государственного коммунального жилищного
фонда

592 000,0



013

Развитие благоустройства города

1 056 789,0



017

Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной
инфраструктуры

625 000,0



018

Приобретение жилья

1 731 776,8



019

Строительство жилья

8 089 044,1


374


Управление жилья города республиканского
значения, столицы

8 438 515,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по вопросам
жилья

65 107,0



004

Снос аварийного и ветхого жилья

111 200,0



005

Изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков для государственных
надобностей и связанное с этим отчуждение
недвижимого имущества

8 018 526,0



006

Организация сохранения государственного
жилищного фонда

242 482,0



008

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное
пространство

27 436 186,0


358


Управление архивов и документации города
республиканского значения, столицы

92 201,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по управлению
архивным делом

35 270,0



002

Обеспечение сохранности архивного фонда

56 231,0



005

Капитальные расходы государственных
органов

700,0


359


Управление туризма, физической культуры и
спорта города республиканского значения,
столицы

2 691 720,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
туризма, физической культуры и спорта

54 793,0



003

Проведение спортивных соревнований на
уровне города республиканского значения,
столицы

57 379,0



004

Подготовка и участие членов  сборных
команд города республиканского значения,
столицы по различным видам спорта на
республиканских и международных спортивных
соревнованиях

2 516 484,0



008

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0



013

Регулирование туристской деятельности

61 864,0


361


Управление культуры города
республиканского значения, столицы

4 091 739,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
культуры

82 895,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

2 328 112,0



005

Обеспечение сохранности историко-
культурного наследия и доступа к ним

465 940,0



007

Поддержка театрального и музыкального
искусства

1 077 523,0



009

Обеспечение функционирования городских
библиотек

136 069,0



010

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0


362


Управление внутренней политики города
республиканского значения, столицы

963 073,0



001

Услуги по реализации государственной,
внутренней политики на местном уровне

283 998,0



003

Реализация региональных программ в сфере
молодежной политики

102 165,0



005

Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты и
журналы

351 680,0



006

Услуги по проведению государственной
информационной политики через
телерадиовещание

224 030,0



007

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0


363


Управление по развитию языков города
республиканского значения, столицы

164 205,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития языков

45 210,0



002

Развитие государственного языка и других
языков народа Казахстана

115 405,0



004

Капитальные расходы государственных
органов

3 590,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

19 433 248,0



014

Развитие объектов культуры

17 030 234,0



015

Развитие объектов спорта и туризма

2 403 014,0

09



Топливно-энергетический комплекс
и недропользование

25 981 777,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

25 981 777,0



012

Развитие теплоэнергетической системы

25 981 777,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и
животного мира, земельные отношения

930 392,0


351


Управление земельных отношений города
республиканского значения, столицы

78 738,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области регулирования
земельных отношений на территории города
республиканского значения, столицы

68 178,0



004

Организация работ по зонированию земель

9 860,0



008

Капитальные расходы государственных
органов

700,0


354


Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования города
республиканского значения, столицы

803 223,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в сфере охраны окружающей среды
на местном уровне

49 476,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

654 156,0



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

98 891,0



012

Капитальные расходы государственных
органов

700,0


375


Управление сельского хозяйства города
республиканского значения, столицы

48 431,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
сельского хозяйства

32 149,0



008

Организация санитарного убоя больных
животных

15 047,0



014

Капитальные расходы государственных
органов

500,0



016

Проведение противоэпизоотических
мероприятий

735,0

11



Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность

2 705 617,0


365


Управление архитектуры и градостроитель-
ства города республиканского значения,
столицы

844 403,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в сфере архитектуры и
градостроительства на местном уровне

58 287,0



002

Разработка генеральных планов застройки
населенных пунктов

584 616,0



005

Капитальные расходы государственных
органов

1 500,0



006

Разработку комплексной схемы
градостроительного планирования территории
пригородной зоны города Астаны

200 000,0


366


Управление государственного
архитектурно-строительного контроля города
республиканского значения, столицы

90 107,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
государственного
архитектурно-строительного контроля

88 607,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

1 500,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

1 500 000,0



040

Развитие индустриально-инновационной
инфраструктуры в рамках направления
«Инвестор - 2020»

1 500 000,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

271 107,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
строительства

269 107,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0

12



Транспорт и коммуникации

15 261 777,4


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

15 261 777,4



001

Услуги по реализации государственной
политики в области транспорта и
коммуникаций на местном уровне

77 970,0



002

Развитие транспортной инфраструктуры

14 276 391,0



003

Обеспечение функционирования автомобильных
дорог, улиц города Астаны и Алматы

762 176,4



005

Субсидирование пассажирских перевозок по
социально значимым внутренним сообщениям

143 740,0



010

Капитальные расходы государственных
органов

1 500,0

13



Прочие

4 821 525,0


355


Управление занятости и социальных программ
города республиканского значения, столицы

31 200,0



023

Поддержка частного предпринимательства в
рамках программы "Дорожная карта бизнеса -
2020"

31 200,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

1 535 875,0



013

Резерв местного исполнительного органа
города республиканского значения, столицы

1 535 875,0


357


Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы

276 639,0



003

Разработка или корректировка
технико-экономического обоснования местных
бюджетных инвестиционных проектов и
концессионных проектов и проведение его
экспертизы, консультативное сопровождение
концессионных проектов

276 639,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

1 067 100,0



020

Поддержка частного предпринимательства в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса -
2020»

1 067 100,0


364


Управление предпринимательства и
промышленности города республиканского
значения, столицы

1 158 175,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития предпринимательства и
промышленности

103 851,0



002

Поддержка частного предпринимательства в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса -
2020»

43 000,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

11 069,0



004

Капитальные расходы государственных
органов

1 500,0



007

Реализация Стратегии
индустриально-инновационного развития

7 626,0



017

Субсидирование процентной ставки по
кредитам в рамках программы «Дорожная
карта бизнеса до 2020 года»

812 632,0



018

Частичное гарантирование кредитов малому и
среднему бизнесу в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса до 2020 года»

145 731,0



019

Сервисная поддержка ведения бизнеса в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса
до 2020 года»

32 766,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

668 480,0



020

Развитие индустриальной инфраструктуры в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса -
2020»

668 480,0


372


Управление по администрированию
специальной экономической зоны
"Астана-новый город"

84 056,0


372

001

Услуги по реализации государственной
политики по обеспечению устойчивого роста
конкурентоспособности и повышению имиджа
города Астаны как новой столицы на
международном уровне

83 356,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

700,0

15



Трансферты

1 391 995,7


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

1 391 995,7



006

Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых трансфертов

1 389 899,7



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие
бюджеты в связи с передачей функций
государственных органов из нижестоящего
уровня государственного управления в
вышестоящий

2 096,0




III. Чистое бюджетное кредитование

-636 968,0

5



Погашение бюджетных кредитов

636 968,0


01


Погашение бюджетных кредитов

636 968,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных
из государственного бюджета

636 968,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми
активами

450 360,0




Приобретение финансовых активов

450 360,0

13



Прочие

450 360,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

450 360,0



012

Формирование или увеличение уставного
капитала юридических лиц

450 360,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 209 004,2




VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета

5 209 004,2

7



Поступления займов

790 000,0


01


Внутренние государственные займы

790 000,0



2

Договоры займа

790 000,0

16



Погашение займов

-7 666 929,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

-7 666 929,0



009

Погашение долга местного исполнительного
органа перед вышестоящим бюджетом

-7 666 929,0




Используемые остатки бюджетных средств

12 085 933,2

      Cекретарь маслихата города Астаны          В. Редкокашин

Приложение 2                      
к решению маслихата города Астаны 
от 9 февраля 2010 года № 429/57-IV

Приложение 6                      
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

              Перечень бюджетных программ района "Алматы"
                     города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование

01



Государственные услуги общего характера

142 459


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

142 459



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

140 459



022

Капитальные расходы государственных
органов

2 000

04



Образование

1 228 274


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

1 228 274



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

1 228 274

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

70 300


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

70 300



003

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

70 300

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 285 866


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

5 285 866



008

Освещение улиц населенных пунктов

434 123



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 132 291



010

Содержание мест захоронений и погребение
безродных

25 000



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

2 694 452




Итого:

6 726 899

      Секретарь маслихата города Астаны          В. Редкокашин

Приложение 3                      
к решению маслихата города Астаны 
от 9 февраля 2010 года № 429/57-IV

Приложение 9                      
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

            Перечень бюджетных программ района "Есиль"
                  города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего характера

168 121


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

168 121



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

167 121



022

Капитальные расходы государственных
органов

1 000

04



Образование

460 728


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

460 728



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

460 728

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 405 448


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

4 405 448



008

Освещение улиц населенных пунктов

316 274



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 011 655



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

2 077 519




Итого:

5 034 297

      Секретарь маслихата города Астаны          В. Редкокашин

Приложение 4                      
к решению маслихата города Астаны 
от 9 февраля 2010 года № 429/57-IV

Приложение 12                     
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

          Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
                  города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего характера

189 850


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

189 850



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

185 150



022

Капитальные расходы государственных
органов

4 700

04



Образование

1 727 900


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

1 727 900



004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

1 727 900

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

34 908


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

34 908



003

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

34 908

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 079 942


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

4 079 942



008

Освещение улиц населенных пунктов

276 650



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 051 617



010

Содержание мест захоронений и погребение
безродных

43 984



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

1 707 691




Итого:

6 032 600

      Секретарь маслихата города Астаны          В. Редкокашин