Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 06.06.2012 № 26/4-V
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Астаны на 2011-2013 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:
1) доходы – 325 730 576,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 79 059 598,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 902 372,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 11 128 305,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 234 640 301,0 тысяч тенге;
2) затраты – 273 410 244,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – (-636 968) тысяч тенге, в том числе:
погашение бюджетных кредитов - 636 968 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 61 349 416,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 450 360 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-8 392 116,5) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 392 116,5 тысяч тенге;
7) поступление займов – 2 090 000,0 тыс. тенге;
8) погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом - (- 7 666 929,0) тысяч тенге;
9) используемые остатки бюджетных средств – 14 604 368,5 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями маслихата города Астаны от 09.02.2011 № 429/57/IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 11.03.2011 № 438/59-IV (вводится в действие с 01.01. 2011); от 11.04.2011 № 445/60-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 16.06.2011 № 456/63-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 11.08.2011 № 473/67-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 27.10.2011 № 507/72-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 18.11.2011 № 508/73-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 13.12.2011 № 536/76-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
2. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2011-2013 годы» в доход соответствующего бюджета зачисляются:
по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации доходов единой бюджетной классификации – задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;
по коду «Социальный налог» классификации доходов единой бюджетной классификации – задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.
При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на сумму отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленную в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании»;
по коду «Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом» – задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;
по коду «Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом» – задолженность по сбору дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.
3. Отрицательное сальдо, образовавшееся, по состоянию на 31 декабря 1998 года, в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
4. Бюджету города Астаны на 2011 год предусмотрены бюджетные субвенции из республиканского бюджета в сумме 18 042 585 тысяч тенге.
5. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2011-2013 годы» с 1 января 2011 года установлены:
1) минимальный размер заработной платы – 15 999 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 8 000 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 16 047 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 1 512 тенге;
величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 15 999 тенге;
6) месячный размер денежной компенсации военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудникам органов внутренних дел, а также сотрудникам оперативно-розыскных, следственных и строевых подразделений органов противопожарной службы, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальные услуги в сумме 3 739 тенге.
6. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2011 год в размере 773 681,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решениями маслихата города Астаны от 09.02.2011 № 429/57/IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 11.04.2011 № 445/60-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 16.06.2011 № 456/63-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 18.11.2011 № 508/73-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 13.12.2011 № 536/76-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
7. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2011 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 4.
8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2011 год, согласно приложению 5.
9. Утвердить перечень бюджетных программ района «Алматы» города Астаны на 2011-2013 годы согласно приложениям 6, 7, 8.
10. Утвердить перечень бюджетных программ района «Есиль» города Астаны на 2011-2013 годы согласно приложениям 9, 10, 11.
11. Утвердить перечень бюджетных программ района «Сарыарка» города Астаны на 2011-2013 годы согласно приложениям 12, 13, 14.
12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны Е. Оспанов
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Начальник
ГУ «Управление экономики и
бюджетного планирования города Астаны»
(УЭ и БП) Ж. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Астаны от 13.12.2011 № 536/76-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
Бюджет города Астаны на 2011 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
325 730 576 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
79 059 598 |
||
01 |
Подоходный налог |
36 569 270 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
36 569 270 |
||
03 |
Социальный налог |
27 958 422 |
||
1 |
Социальный налог |
27 958 422 |
||
04 |
Налоги на собственность |
11 590 613 |
||
1 |
Налоги на имущество |
7 955 270 |
||
3 |
Земельный налог |
1 057 943 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 577 400 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 885 156 |
||
2 |
Акцизы |
126 701 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 563 719 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
949 700 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
245 036 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
56 137 |
||
1 |
Государственная пошлина |
56 137 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
902 372 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
391 816 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
21 387 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
190 425 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
131 194 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
48 810 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
10 000 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
10 000 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
193 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
193 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
327 712 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
327 712 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
172 651 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
172 651 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
11 128 305 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
7 900 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
7 900 000 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
3 228 305 |
||
1 |
Продажа земли |
3 163 305 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
65 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
234 640 301 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
234 640 301 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
234 640 301 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
273 410 244,5 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 448 317,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города |
79 072,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
77 672,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
1 400,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
1 196 657,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
531 230,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
425 374,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
65 021,0 |
||
005 |
Организация деятельности центров |
175 032,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
546 184,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
536 735,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
9 449,0 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города |
56 894,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
37 424,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
19 470,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
310 089,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
237 772,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
6 683,0 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
54 289,0 |
||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
1 353,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
3 200,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных |
6 792,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
259 421,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
254 727,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
4 694,0 |
||
02 |
Оборона |
319 232,0 |
||
350 |
Управление по мобилизационной |
319 232,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
46 135,0 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
34 712,0 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
55 352,0 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
100 373,0 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
75 100,0 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
7 560,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
9 708 671,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
5 682 534,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4 582 923,0 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
13 000,0 |
||
004 |
Реализация региональной программы |
13 624,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных |
974 541,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
48 891,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных |
22 474,0 |
||
016 |
Проведение операции "Мак" за счет |
2 703,0 |
||
019 |
Содержание, материально-техническое |
22 407,0 |
||
020 |
Содержание и материально-техническое |
1 971,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
1 180 117,0 |
||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного |
1 180 117,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
2 846 020,0 |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних |
12 000,0 |
||
044 |
Строительство административного здания |
2 834 020,0 |
||
04 |
Образование |
29 035 636,4 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 525 629,1 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
4 508 557,1 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
17 072,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 900,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
6 900,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
452 575,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
148 968,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
235 126,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки |
68 481,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры |
952 161,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
952 161,0 |
||
360 |
Управление образования города |
15 769 685,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
151 453,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
10 532 305,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
143 158,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
140 137,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
5 823,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
275 543,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
627 483,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, |
46 665,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
176 185,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей |
37 034,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация |
32 596,0 |
||
021 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
71 684,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
2 188 802,0 |
||
026 |
Обеспечение оборудованием, программным |
36 855,0 |
||
029 |
Методическая работа |
40 667,0 |
||
031 |
Увеличение размера доплаты за |
117 704,0 |
||
032 |
Установление доплаты за организацию |
8 495,0 |
||
033 |
Приобретение учебного оборудования для |
28 000,0 |
||
038 |
Повышение квалификации, подготовка и |
1 107 096,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
7 328 686,3 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
7 328 686,3 |
||
05 |
Здравоохранение |
38 301 778,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
16 313 656,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
106 619,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
560 264,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
219 978,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
125 711,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике |
175 670,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 811 162,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической |
5 871 418,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи |
1 430 677,0 |
||
012 |
Реализация социальных проектов на |
713,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического |
122 242,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 711 896,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
1 938,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
957,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги |
42 079,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
67 367,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
156 553,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
99 417,0 |
||
022 |
Обеспечение больных с хронической |
94 292,0 |
||
023 |
Погашение кредиторской задолженности |
10 000,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови |
53 913,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
299 649,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
331 108,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
56 172,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных |
1 953,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских |
1 914 163,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
47 745,0 |
||
360 |
Управление образования города |
10 368,0 |
||
028 |
Реализация мероприятий в рамках |
10 368,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
21 977 754,0 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
21 977 754,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
5 199 767,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
107 348,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
107 348,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных |
4 263 291,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
693 842,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных |
409 195,0 |
||
003 |
Программа занятости |
447 305,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная |
27 724,0 |
||
007 |
Жилищная помощь |
107 599,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 294 876,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
247 332,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до |
32 667,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 236,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
147 350,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
85 612,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
14 957,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных |
279 547,0 |
||
021 |
Предоставление специальных социальных |
36 841,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных |
376 284,0 |
||
026 |
Капитальные расходы государственных |
12 571,0 |
||
030 |
Обеспечение деятельности центров |
46 353,0 |
||
360 |
Управление образования города |
797 637,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
510 989,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
185 041,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
101 607,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
31 491,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
31 491,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
76 938 952,4 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
17 232 243,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 060 547,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
7 135 637,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
68 984,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
8 967 075,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
36 398 054,5 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
312 910,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
25 160 200,5 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и |
200 322,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
7 324 613,0 |
||
010 |
Приобретение коммунальной техники |
399 898,0 |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) |
2 994 322,0 |
||
016 |
Капитальные расходы государственных |
5 789,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
20 485 724,9 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
2 592 000,0 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
3 967 247,0 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) |
3 583 030,0 |
||
019 |
Строительство жилья |
10 343 447,9 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
2 822 930,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
65 995,0 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
27 843,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
2 456 812,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
270 629,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 651,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
15 644 553,6 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
92 955,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
31 770,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
60 691,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
494,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры |
3 297 804,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
54 793,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
72 864,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
3 122 331,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 200,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
46 616,0 |
||
361 |
Управление культуры города |
7 066 113,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
82 895,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
5 180 355,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности |
487 953,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
1 174 981,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
138 729,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
1 200,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
1 053 857,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
324 960,0 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
116 687,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
372 080,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
238 930,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 200,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы |
174 490,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
45 210,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
126 668,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 612,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
3 959 334,6 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
103 589,0 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
3 855 745,6 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс |
48 718 368,9 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
48 718 368,9 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
48 718 368,9 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
869 118,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
81 400,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
70 840,0 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
9 860,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
700,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
731 801,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
51 088,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
654 604,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей |
24 800,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных |
1 309,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
55 917,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
33 234,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
15 047,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных |
500,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических |
735,0 |
||
018 |
Проведение мероприятий по идентификации |
227,0 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
6 174,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
4 919 894,0 |
||
365 |
Управление архитектуры и |
925 542,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
67 683,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
575 309,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
82 550,0 |
||
006 |
Разработку комплексной схемы |
200 000,0 |
||
366 |
Управление государственного |
76 566,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
75 066,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
1 500,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
3 500 000,0 |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной |
3 500 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
417 786,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
415 786,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
36 124 665,1 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
36 124 665,1 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
297 629,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
34 317 883,7 |
||
003 |
Обеспечение функционирования |
1 253 912,4 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по |
253 740,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
1 500,0 |
||
13 |
Прочие |
2 381 026,4 |
||
355 |
Управление занятости и социальных |
17 550,0 |
||
023 |
Поддержка частного предпринимательства в |
17 550,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
773 681,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
773 681,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
415 952,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка |
415 952,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
205 488,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
93 925,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской |
12 949,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
1 290,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
3 201,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по |
45 776,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов малому |
4 790,0 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в |
43 557,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
672 499,4 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в |
672 499,4 |
||
372 |
Управление по администрированию |
295 856,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
105 156,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
700,0 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития |
190 000,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
90,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
90,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных |
90,0 |
||
15 |
Трансферты |
2 800 174,7 |
||
356 |
Управление финансов города |
2 800 174,7 |
||
006 |
Возврат неиспользованных |
2 075 291,7 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
624 883,0 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты областным |
100 000,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-636 968,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
636 968,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
636 968,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
636 968,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
61 349 416,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
61 349 416,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
37 374 632,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
37 374 632,0 |
||
022 |
Увеличение уставного капитала ТОО "Театр |
37 374 632,0 |
||
12 |
Транспорт и связь |
13 387 329,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
13 387 329,0 |
||
012 |
Формирование и (или) увеличение |
13 387 329,0 |
||
13 |
Прочие |
10 587 455,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
2 187 455,0 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
2 187 455,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
8 400 000,0 |
||
043 |
Увеличение уставного капитала |
8 400 000,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-8 392 116,5 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
8 392 116,5 |
|||
7 |
Поступления займов |
2 090 000,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
2 090 000,0 |
||
2 |
Договоры займа |
2 090 000,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-8 302 252,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
-8 302 252,0 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного |
-7 666 929,0 |
||
019 |
Возврат, неиспользованных бюджетных |
-635 323,0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
14 604 368,5 |
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата города Астаны от 27.10.2011 № 507/72-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
Бюджет города Астаны на 2012 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
202 959 590 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
72 248 688 |
||
01 |
Подоходный налог |
33 886 292 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
33 886 292 |
||
03 |
Социальный налог |
24 602 098 |
||
1 |
Социальный налог |
24 602 098 |
||
04 |
Налоги на собственность |
9 688 832 |
||
1 |
Налоги на имущество |
6 601 980 |
||
3 |
Земельный налог |
990 242 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 096 610 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы |
2 910 279 |
||
2 |
Акцизы |
143 178 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 689 800 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
815 112 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
262 189 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
1 161 187 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 161 187 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 452 181 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
195 036 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
18 319 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
43 485 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
86 202 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
47 030 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
10 000 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
10 000 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
208 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
208 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
1 180 684 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
1 180 684 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
66 253 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
66 253 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
8 170 200 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
7 800 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
7 800 000 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
370 200 |
||
1 |
Продажа земли |
300 000 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
70 200 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
121 088 521 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
121 088 521 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
121 088 521 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
178 685 698 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 024 226 |
||
111 |
Аппарат маслихата города |
92 586 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
91 074 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
1 512 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
822 064 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
530 385 |
||
002 |
Создание информационных систем |
288 439 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
3 240 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
546 485 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
541 085 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
5 400 |
||
356 |
Управление финансов города |
260 913 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
218 940 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
7 218 |
||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
15 099 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
17 496 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных |
2 160 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
302 178 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
299 178 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
3 000 |
||
02 |
Оборона |
151 328 |
||
350 |
Управление по мобилизационной |
151 328 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
52 536 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
17 901 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
16 731 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
16 667 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
39 328 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
8 165 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
6 529 865 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 048 982 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5 114 614 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
14 040 |
||
004 |
Реализация региональной программы |
14 443 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных |
823 927 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
57 235 |
||
013 |
Организация содержания лиц, |
24 723 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
322 226 |
||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного |
322 226 |
||
373 |
Управление строительства города |
158 657 |
||
044 |
Строительство административного здания |
158 657 |
||
04 |
Образование |
38 444 925 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 462 668 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
3 462 668 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
7 452 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
7 452 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
511 849 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
160 497 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
260 648 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки |
90 704 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры |
886 753 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
886 753 |
||
360 |
Управление образования города |
23 779 416 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
154 183 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
16 984 879 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
141 166 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
148 623 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
6 289 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
118 240 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
461 680 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, |
39 891 |
||
011 |
Капитальные расходы государственных |
2 160 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
116 289 |
||
013 |
Обследование психического здоровья |
38 680 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация |
33 768 |
||
021 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
130 475 |
||
022 |
Внедрение системы электронного обучения |
3 343 753 |
||
023 |
Обеспечение доступа организаций |
162 823 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
1 797 311 |
||
026 |
Обеспечение оборудованием, программным |
4 800 |
||
029 |
Методическая работа |
44 406 |
||
030 |
Обновление и переоборудование |
50 000 |
||
373 |
Управление строительства города |
9 796 787 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
9 796 787 |
||
05 |
Здравоохранение |
28 654 063 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
27 520 918 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
112 880 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
464 788 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
234 005 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
137 804 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике |
189 883 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
8 984 434 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической |
11 580 908 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи |
1 132 214 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического |
133 402 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
998 603 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
2 741 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
1 033 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги |
89 070 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
74 357 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
142 208 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
130 306 |
||
022 |
Обеспечение больных с хронической |
330 356 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови |
61 698 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
460 930 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 895 446 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
60 999 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных |
1 080 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских |
247 130 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
54 643 |
||
373 |
Управление строительства города |
1 133 145 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
1 133 145 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
4 089 632 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
71 557 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
71 557 |
||
355 |
Управление занятости и социальных |
3 304 819 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
171 543 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных |
417 358 |
||
003 |
Программа занятости |
300 851 |
||
006 |
Государственная адресная социальная |
43 897 |
||
007 |
Жилищная помощь |
79 740 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 276 288 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
117 839 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до |
40 654 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 495 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
173 487 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
92 669 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
33 596 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных |
253 566 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных |
297 676 |
||
026 |
Капитальные расходы государственных |
2 160 |
||
360 |
Управление образования города |
713 256 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
537 982 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
117 572 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
57 702 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
28 889 022 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
12 008 799 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
947 210 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
5 682 416 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и |
28 062 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
5 351 111 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
9 448 419 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
145 613 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
8 732 698 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения |
183 948 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
384 000 |
||
016 |
Капитальные расходы государственных |
2 160 |
||
373 |
Управление строительства города |
2 202 827 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение |
592 000 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
122 472 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) |
625 000 |
||
019 |
Строительство жилья |
863 355 |
||
374 |
Управление жилья города |
5 228 977 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
71 375 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
4 939 875 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
216 431 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 296 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
7 328 733 |
||
358 |
Управление архивов и документации |
104 500 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
41 898 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
62 062 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
540 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры |
2 691 389 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
60 078 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
34 927 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
2 536 446 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 296 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
58 642 |
||
361 |
Управление культуры города |
3 275 956 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
90 271 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 856 430 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко- |
223 216 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
970 323 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
134 420 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
1 296 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
951 142 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
276 416 |
||
003 |
Реализация региональных программ в |
94 863 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
374 414 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
204 153 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных |
1 296 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
138 792 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
48 078 |
||
002 |
Развитие государственного языка и |
90 174 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
540 |
||
373 |
Управление строительства города |
166 954 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
21 638 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
145 316 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
47 303 876 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
47 303 876 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
47 303 876 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
981 355 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
85 927 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
74 522 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
10 649 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
756 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
852 006 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
51 710 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
706 488 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей |
93 052 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных |
756 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
43 422 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
31 296 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
10 851 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных |
540 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических |
735 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
783 330 |
||
365 |
Управление архитектуры и |
579 866 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
64 107 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
514 139 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
1 620 |
||
366 |
Управление государственного |
93 325 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
91 825 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
1 500 |
||
373 |
Управление строительства города |
110 139 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
107 979 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
2 160 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
11 128 111 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
11 128 111 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
85 261 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
10 783 445 |
||
003 |
Обеспечение функционирования |
104 976 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок |
152 809 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 620 |
||
13 |
Прочие |
2 377 232 |
||
356 |
Управление финансов города |
1 589 666 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
1 589 666 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
157 022 |
||
003 |
Разработка или корректировка |
157 022 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
125 151 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
110 361 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской |
8 714 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
1 620 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
4 456 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
430 000 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры |
430 000 |
||
372 |
Управление по администрированию |
75 393 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
74 637 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
756 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-876 968 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
876 968 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
17 350 860 |
|||
Приобретение финансовых активов |
17 350 860 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
16 864 435 |
||
373 |
Управление строительства города |
16 864 435 |
||
022 |
Увеличение уставного капитала ТОО |
16 864 435 |
||
13 |
Прочие |
486 425 |
||
356 |
Управление финансов города |
486 425 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
486 425 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
7 800 000 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
-7 800 000 |
|||
16 |
Погашение займов |
-7 800 000 |
||
356 |
Управление финансов города |
-7 800 000 |
||
009 |
Погашение долга местного |
-7 800 000 |
Секретарь маслихата города Астаны Е. Оспанов
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Сноска. Приложение 3 в редакции решения маслихата города Астаны от 27.10.2011 № 507/72-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
Бюджет города Астаны на 2013 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
143 256 989 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
75 519 102 |
||
01 |
Подоходный налог |
34 988 543 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
34 988 543 |
||
03 |
Социальный налог |
26 291 364 |
||
1 |
Социальный налог |
26 291 364 |
||
04 |
Налоги на собственность |
9 963 587 |
||
1 |
Налоги на имущество |
6 699 367 |
||
3 |
Земельный налог |
999 679 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 264 541 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
3 076 103 |
||
2 |
Акцизы |
147 903 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 801 214 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
846 444 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
280 542 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
1 199 505 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 199 505 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 441 606 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
184 780 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
19 327 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
45 877 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
94 846 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
24 730 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
10 000 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
10 000 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
225 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
225 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 180 348 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 180 348 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
66 253 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
66 253 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
9 565 403 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
9 270 403 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
9 270 403 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
295 000 |
||
1 |
Продажа земли |
250 000 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
45 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
56 730 878 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
56 730 878 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
56 730 878 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
127 088 159 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 140 713 |
||
111 |
Аппарат маслихата города |
97 716 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
96 083 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
1 633 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
874 853 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
559 840 |
||
002 |
Создание информационных систем |
311 514 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
3 499 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
575 759 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
569 927 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
5 832 |
||
356 |
Управление финансов города |
274 053 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
228 722 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
7 795 |
||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
16 307 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
18 896 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных |
2 333 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
318 332 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
315 332 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
3 000 |
||
02 |
Оборона |
158 782 |
||
350 |
Управление по мобилизационной |
158 782 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
55 292 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
19 335 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
17 758 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
17 260 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
40 319 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
8 818 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
6 766 427 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 247 073 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5 242 929 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
15 163 |
||
004 |
Реализация региональной программы |
15 599 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных |
889 842 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
58 303 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных |
25 237 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
348 004 |
||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного |
348 004 |
||
373 |
Управление строительства города |
171 350 |
||
044 |
Строительство административного здания |
171 350 |
||
04 |
Образование |
22 609 548 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 630 978 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
3 630 978 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
11 448 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
11 448 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
540 895 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
173 336 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
269 599 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки |
97 960 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры |
923 238 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
923 238 |
||
360 |
Управление образования города |
16 857 206 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
160 330 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
12 191 600 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
144 002 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
149 730 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
6 792 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
124 305 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
469 335 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, |
41 470 |
||
011 |
Капитальные расходы государственных |
2 333 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
116 385 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей |
38 935 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация |
33 871 |
||
021 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
154 336 |
||
022 |
Внедрение системы электронного обучения |
517 803 |
||
023 |
Обеспечение доступа организаций |
443 644 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
2 166 988 |
||
029 |
Методическая работа |
45 347 |
||
030 |
Обновление и переоборудование |
50 000 |
||
373 |
Управление строительства города |
645 783 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
645 783 |
||
05 |
Здравоохранение |
20 050 663 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
17 892 757 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
118 212 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
487 794 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
240 411 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
144 665 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
198 003 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 974 632 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической |
7 493 681 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
1 150 831 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического |
137 004 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 078 491 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
2 960 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
1 116 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в |
90 734 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
79 873 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
258 525 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
160 038 |
||
022 |
Обеспечение больных с хронической |
355 749 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови |
66 017 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
612 754 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
2 047 082 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
63 201 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных |
1 166 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских |
71 350 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
58 468 |
||
373 |
Управление строительства города |
2 157 906 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
2 157 906 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
4 351 354 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
73 939 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
73 939 |
||
355 |
Управление занятости и социальных |
3 531 625 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
176 772 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных |
440 685 |
||
003 |
Программа занятости |
324 919 |
||
006 |
Государственная адресная социальная |
47 403 |
||
007 |
Жилищная помощь |
86 119 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 378 142 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
127 268 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до |
43 878 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 774 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
187 366 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
97 520 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
36 283 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных |
268 083 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных |
311 080 |
||
026 |
Капитальные расходы государственных |
2 333 |
||
360 |
Управление образования города |
745 790 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
559 977 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
126 978 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
58 835 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
18 484 904 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
12 969 504 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 022 987 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
6 137 010 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
30 307 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
5 779 200 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
550 760 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
151 370 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
198 393 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения |
198 664 |
||
016 |
Капитальные расходы государственных |
2 333 |
||
373 |
Управление строительства города |
3 531 694 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
592 000 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
132 270 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) |
1 875 000 |
||
019 |
Строительство жилья |
932 424 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
1 432 946 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
74 693 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
1 123 108 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
233 745 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 400 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
7 690 999 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
108 789 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
43 938 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
64 268 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
583 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры |
2 846 721 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
62 747 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
36 177 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
2 683 064 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 400 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
63 333 |
||
361 |
Управление культуры города |
3 382 291 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
94 779 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 936 362 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко- |
229 897 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
982 289 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
137 564 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
1 400 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
1 024 682 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
295 977 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
102 452 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
404 368 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
220 485 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных |
1 400 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
148 206 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
50 235 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других |
97 388 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
583 |
||
373 |
Управление строительства города |
180 310 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
23 369 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
156 941 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс |
39 582 115 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
39 582 115 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
39 582 115 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
1 052 535 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
90 594 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
78 277 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
11 501 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
816 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
916 229 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
53 651 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
763 008 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
98 754 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных |
816 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
45 712 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
32 675 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
11 719 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных |
583 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических |
735 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
833 388 |
||
365 |
Управление архитектуры и |
622 803 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
65 782 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
555 271 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
1 750 |
||
366 |
Управление государственного |
96 560 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
95 060 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
1 500 |
||
373 |
Управление строительства города |
114 025 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
111 692 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
2 333 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
849 581 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
849 581 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
88 529 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
480 894 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобиль- |
113 374 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по |
165 034 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
1 750 |
||
13 |
Прочие |
2 517 150 |
||
356 |
Управление финансов города |
1 706 887 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
1 706 887 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
169 584 |
||
003 |
Разработка или корректировка |
169 584 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
131 554 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
115 581 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской |
9 411 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
1 750 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
4 812 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
430 000 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в |
430 000 |
||
372 |
Управление по администрированию |
79 125 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
78 309 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
816 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-876 968 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
876 968 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
525 315 |
|||
Приобретение финансовых активов |
525 315 |
|||
13 |
Прочие |
525 315 |
||
356 |
Управление финансов города |
525 315 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
525 315 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
16 520 483 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
-16 520 483 |
|||
16 |
Погашение займов |
-16 520 483 |
||
356 |
Управление финансов города |
-16 520 483 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного |
-16 520 483 |
Секретарь маслихата города Астаны Е. Оспанов
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата города Астаны от 27.10.2011 № 507/72-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны
на 2011 год с разделением на бюджетные программы, направленные
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и
формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
||
044 |
Строительство административного здания Генеральной |
||
4 |
Образование |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
5 |
Здравоохранение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
019 |
Строительство жилья |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
||
022 |
Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры |
||
12 |
Транспорт и связь |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
012 |
Формирование и (или) увеличение уставного капитала |
||
13 |
Прочие |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
043 |
Увеличение уставного капитала уполномоченной |
Секретарь маслихата города Астаны Е. Оспанов
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих
секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2011 год
Наименование
Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Здравоохранение
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
Пропаганда здорового образа жизни
Оказание скорой и медицинской помощи и санитарная авиация
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами
Обеспечение больных с хронической почечной недостаточностью, миастенией, а также больных после трансплантации почек лекарственными средствами
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Сноска. Приложение 6 в редакции решения маслихата города Астаны от 18.11.2011 № 508/73-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
176 670,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
176 670,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
174 518,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
2 152,0 |
||
04 |
Образование |
1 898 476,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 898 476,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 890 643,0 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
7 833,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
71 680,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
71 680,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
71 680,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 569 321,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
6 569 321,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
452 623,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 449 553,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
25 000,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
3 642 145,0 |
||
Итого: |
8 716 147,0 |
Секретарь маслихата города Астаны Е. Оспанов
Приложение 7
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
156 752 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
156 752 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
154 592 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
2 160 |
||
04 |
Образование |
1 531 831 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 531 831 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 531 831 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
32 973 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
32 973 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
32 973 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 787 921 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 787 921 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
404 053 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 200 275 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
2 183 593 |
||
Итого: |
6 509 477 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 8
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
164 130 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
164 130 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
161 797 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
2 333 |
||
04 |
Образование |
1 597 429 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 597 429 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 597 429 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
34 204 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
34 204 |
||
003 |
Оказание социальной помощи |
34 204 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 170 954 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 170 954 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
436 377 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 376 297 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
2 358 280 |
||
Итого: |
6 966 717 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Сноска. Приложение 9 в редакции решения маслихата города Астаны от 18.11.2011 № 508/73-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
202 863 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
202 863 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
201 863 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
1 000 |
||
04 |
Образование |
519 697 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
519 697 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
518 237 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
1 460 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 472 498 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 472 498 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
321 274 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 302 618 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 848 606 |
||
Итого: |
6 195 058 |
Секретарь маслихата города Астаны Е. Оспанов
Приложение 10
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
182 815 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
182 815 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
181 735 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
1 080 |
||
04 |
Образование |
462 838 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
462 838 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
462 838 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 740 123 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 740 123 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
244 376 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1 547 821 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 947 926 |
||
Итого: |
4 385 776 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 11
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
193 781 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
193 781 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
192 615 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
1 166 |
||
04 |
Образование |
498 303 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
498 303 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
498 303 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 039 333 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 039 333 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
263 926 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1 671 647 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
2 103 760 |
||
Итого: |
4 731 417 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Сноска. Приложение 12 в редакции решения маслихата города Астаны от 13.12.2011 № 536/76-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
Перечень бюджетных программ
района "Сарыарка" города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
191 650 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
191 650 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
185 353 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
6 297 |
||
04 |
Образование |
2 114 783 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
2 114 783 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
2 107 004 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
7 779 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
35 668 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
35 668 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
35 668 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 190 424 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 190 424 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
286 650 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 383 466 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
43 984 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 476 324 |
||
Итого: |
7 532 525 |
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 13
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ
района "Сарыарка" города Астаны на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
206 918 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
206 918 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
204 758 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
2 160 |
||
04 |
Образование |
1 467 999 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 467 999 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 467 999 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
38 584 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
38 584 |
||
003 |
Оказание социальной помощи |
38 584 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 480 755 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 480 755 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
298 781 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1 934 320 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и |
28 062 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 219 592 |
||
Итого: |
5 194 256 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 14
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
217 848 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
217 848 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
215 515 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
2 333 |
||
04 |
Образование |
1 535 246 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 535 246 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 535 246 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
39 735 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
39 735 |
||
003 |
Оказание социальной помощи |
39 735 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 759 217 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 759 217 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
322 684 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 089 066 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и |
30 307 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 317 160 |
||
Итого: |
5 552 046 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин