О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы

Утративший силу

Решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 30 декабря 2010 года № 660. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 6 июня 2012 года № 26/4-V

      Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 06.06.2012 № 26/4-V

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
      1. Утвердить бюджет города Астаны на 2011-2013 годы согласно приложениям 123 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:
      1) доходы – 325 730 576,0 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 79 059 598,0 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 902 372,0 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 11 128 305,0 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 234 640 301,0 тысяч тенге;
      2) затраты – 273 410 244,5 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – (-636 968) тысяч тенге, в том числе:
      погашение бюджетных кредитов - 636 968 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 61 349 416,0 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 450 360 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – (-8 392 116,5) тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  8 392 116,5 тысяч тенге;
      7) поступление займов – 2 090 000,0 тыс. тенге;
      8) погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом - (- 7 666 929,0) тысяч тенге;
      9) используемые остатки бюджетных средств – 14 604 368,5 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями маслихата города Астаны от 09.02.2011 № 429/57/IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 11.03.2011 № 438/59-IV (вводится в действие с 01.01. 2011); от 11.04.2011 № 445/60-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 16.06.2011 № 456/63-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 11.08.2011 № 473/67-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 27.10.2011 № 507/72-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 18.11.2011 № 508/73-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 13.12.2011 № 536/76-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
      2. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2011-2013 годы» в доход соответствующего бюджета зачисляются:
      по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации доходов единой бюджетной классификации – задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;
      по коду «Социальный налог» классификации доходов единой бюджетной классификации – задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.
      При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на сумму отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленную в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании»;
      по коду «Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом» – задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;
      по коду «Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом» – задолженность по сбору дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.
      3. Отрицательное сальдо, образовавшееся, по состоянию на 31 декабря 1998 года, в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
      4. Бюджету города Астаны на 2011 год предусмотрены бюджетные субвенции из республиканского бюджета в сумме 18 042 585 тысяч тенге.
      5. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2011-2013 годы» с 1 января 2011 года установлены:
      1) минимальный размер заработной платы – 15 999 тенге;
      2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 8 000 тенге;
      3) минимальный размер пенсии – 16 047 тенге;
      4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 1 512 тенге;
      величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 15 999 тенге;
      6) месячный размер денежной компенсации военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудникам органов внутренних дел, а также сотрудникам оперативно-розыскных, следственных и строевых подразделений органов противопожарной службы, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальные услуги в сумме 3 739 тенге.
      6. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2011 год в размере 773 681,0 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решениями маслихата города Астаны от 09.02.2011 № 429/57/IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 11.04.2011 № 445/60-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 16.06.2011 № 456/63-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 18.11.2011 № 508/73-IV (вводится в действие с 01.01.2011); от 13.12.2011 № 536/76-IV (вводится в действие с 01.01.2011).
      7. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2011 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 4.
      8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2011 год, согласно приложению 5.
      9. Утвердить перечень бюджетных программ района «Алматы» города Астаны на 2011-2013 годы согласно приложениям 678.
      10. Утвердить перечень бюджетных программ района «Есиль» города Астаны на 2011-2013 годы согласно приложениям 91011.
      11. Утвердить перечень бюджетных программ района «Сарыарка» города Астаны на 2011-2013 годы согласно приложениям 121314.
      12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.

      Председатель сессии
      маслихата города Астаны                    Е. Оспанов

      Секретарь
      маслихата города Астаны                    В. Редкокашин

      СОГЛАСОВАНО

      Начальник
      ГУ «Управление экономики и
      бюджетного планирования города Астаны»
      (УЭ и БП)                                  Ж. Нурпиисов

Приложение 1                      
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Астаны  от 13.12.2011 № 536/76-IV (вводится в действие с 01.01.2011).

Бюджет города Астаны на 2011 год

Категория

Сумма
тыс. тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

325 730 576

1



Налоговые поступления

79 059 598


01


Подоходный налог

36 569 270



2

Индивидуальный подоходный налог

36 569 270


03


Социальный налог

27 958 422



1

Социальный налог

27 958 422


04


Налоги на собственность

11 590 613



1

Налоги на имущество

7 955 270



3

Земельный налог

1 057 943



4

Налог на транспортные средства

2 577 400


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 885 156



2

Акцизы

126 701



3

Поступления за использование природных
и других ресурсов

1 563 719



4

Сборы за ведение предпринимательской
и профессиональной деятельности

949 700



5

Налог на игорный бизнес

245 036


08


Обязательные платежи, взимаемые за
совершение юридически значимых действий и
(или) выдачу документов уполномоченными на
то государственными органами или
должностными лицами

56 137



1

Государственная пошлина

56 137

2



Неналоговые поступления

902 372


01


Доходы от государственной собственности

391 816



1

Поступления части чистого дохода
государственных предприятий

21 387



3

Дивиденды на государственные пакеты акций,
находящиеся в государственной собственности

190 425



5

Доходы от аренды имущества, находящегося
в государственной собственности

131 194



7

Вознаграждения по кредитам, выданным
из государственного бюджета

48 810


02


Поступления от реализации товаров (работ,
услуг) государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

10 000



1

Поступления от реализации товаров (работ,
услуг) государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

10 000


03


Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

193



1

Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

193


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета,
а также содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального Банка
Республики Казахстан

327 712



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета,
а также содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального Банка
Республики Казахстан за исключением
поступлений от организаций нефтяного сектора

327 712


06


Прочие неналоговые поступления

172 651



1

Прочие неналоговые поступления

172 651

3



Поступления от продажи основного капитала

11 128 305


01


Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

7 900 000



1

Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

7 900 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 228 305



1

Продажа земли

3 163 305



2

Продажа нематериальных активов

65 000

4



Поступления трансфертов

234 640 301


02


Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления

234 640 301



1

Трансферты из республиканского бюджета

234 640 301

Функциональная группа

Сумма
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

273 410 244,5

01



Государственные услуги общего характера

2 448 317,0


111


Аппарат маслихата города
республиканского значения, столицы

79 072,0



001

Услуги по обеспечению деятельности
маслихата города республиканского
значения, столицы

77 672,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

1 400,0


121


Аппарат акима города республиканского
значения, столицы

1 196 657,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
города республиканского значения,
столицы

531 230,0



002

Создание информационных систем

425 374,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

65 021,0



005

Организация деятельности центров
обслуживания населения по предоставлению
государственных услуг физическим и
юридическим лицам по принципу "одного
окна"

175 032,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

546 184,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

536 735,0



022

Капитальные расходы государственных
органов

9 449,0


379


Ревизионная комиссия города
республиканского значения, столицы

56 894,0



001

Услуги по обеспечению деятельности
ревизионной комиссии города
республиканского значения, столицы

37 424,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

19 470,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

310 089,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области исполнения местного
бюджета и управления коммунальной
собственностью

237 772,0



003

Проведение оценки имущества в целях
налогообложения

6 683,0



004

Организация работы по выдаче разовых
талонов и обеспечение полноты сбора сумм
от реализации разовых талонов

54 289,0



010

Организация приватизации коммунальной
собственности

1 353,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация
имущества, поступившего в коммунальную
собственность

3 200,0



014

Капитальные расходы государственных
органов

6 792,0


357


Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы

259 421,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области формирования и
развития экономической политики, системы
государственного планирования и
управления города республиканского
значения, столицы

254 727,0



004

Капитальные расходы государственных
органов

4 694,0

02



Оборона

319 232,0


350


Управление по мобилизационной
подготовке, гражданской обороне,
организации предупреждения и ликвидации
аварий и стихийных бедствий города
республиканского значения, столицы

319 232,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
мобилизационной подготовки, гражданской
обороны, организации предупреждения и
ликвидации аварий и стихийных бедствий

46 135,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей
воинской обязанности

34 712,0



004

Мероприятия гражданской обороны города
республиканского значения, столицы

55 352,0



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация
города республиканского значения,
столицы

100 373,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций масштаба города
республиканского значения, столицы

75 100,0



007

Подготовка территориальной обороны и
территориальная оборона города
республиканского значения, столицы

7 560,0

03



Общественный порядок, безопасность,
правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность

9 708 671,0


352


Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы

5 682 534,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области обеспечения охраны
общественного порядка и безопасности на
территории города республиканского
значения, столицы

4 582 923,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране
общественного порядка

13 000,0



004

Реализация региональной программы
"Астана - город без наркотиков"

13 624,0



007

Капитальные расходы государственных
органов

974 541,0



012

Услуги по размещению лиц, не имеющих
определенного места жительства и
документов

48 891,0



013

Организация содержания лиц, арестованных
в административном порядке

22 474,0



016

Проведение операции "Мак" за счет
целевых трансфертов из республиканского
бюджета

2 703,0



019

Содержание, материально-техническое
оснащение дополнительной штатной
численности миграционной полиции,
документирование оралманов

22 407,0



020

Содержание и материально-техническое
оснащение Центра временного размещения
оралманов и Центра адаптации и
интеграции оралманов

1 971,0


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

1 180 117,0



007

Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах

1 180 117,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

2 846 020,0



004

Развитие объектов органов внутренних
дел

12 000,0



044

Строительство административного здания
Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан

2 834 020,0

04



Образование

29 035 636,4


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

4 525 629,1



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

4 508 557,1



025

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ
и воспитателям дошкольных организаций
образования

17 072,0


352


Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы

6 900,0



006

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

6 900,0


353


Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы

452 575,0



003

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

148 968,0



043

Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального,
послесреднего образования

235 126,0



044

Оказание социальной поддержки
обучающимся по программам технического и
профессионального, послесреднего
образования

68 481,0


359


Управление туризма, физической культуры
и спорта города республиканского
значения, столицы

952 161,0



006

Дополнительное образование для детей и
юношества по спорту

952 161,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

15 769 685,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
образования

151 453,0



003

Общеобразовательное обучение

10 532 305,0



004

Общеобразовательное обучение по
специальным образовательным программам

143 158,0



005

Общеобразовательное обучение одаренных
детей в специализированных организациях
образования

140 137,0



006

Информатизация системы образования в
государственных учреждениях образования
города республиканского значения,
столицы

5 823,0



007

Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений образования
города республиканского значения,
столицы

275 543,0



008

Дополнительное образование для детей

627 483,0



009

Проведение школьных олимпиад,
внешкольных мероприятий и конкурсов
масштаба города республиканского
значения, столицы

46 665,0



011

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0



012

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

176 185,0



013

Обследование психического здоровья детей
и подростков и оказание
психолого-медико-педагогической
консультативной помощи населению

37 034,0



014

Реабилитация и социальная адаптация
детей и подростков с проблемами в
развитии

32 596,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание
ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка
(детей), оставшегося без попечения
родителей

71 684,0



024

Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального
образования

2 188 802,0



026

Обеспечение оборудованием, программным
обеспечением детей-инвалидов,
обучающихся на дому

36 855,0



029

Методическая работа

40 667,0



031

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ
и воспитателям дошкольных организаций
образования

117 704,0



032

Установление доплаты за организацию
производственного обучения мастерам
производственного обучения организаций
технического и профессионального
образования

8 495,0



033

Приобретение учебного оборудования для
повышения квалификации педагогических
кадров

28 000,0



038

Повышение квалификации, подготовка и
переподготовка кадров в рамках
реализации "Программы занятости 2020"

1 107 096,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

7 328 686,3



037

Строительство и реконструкция объектов
образования

7 328 686,3

05



Здравоохранение

38 301 778,0


353


Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы

16 313 656,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
здравоохранения

106 619,0



005

Производство крови, ее компонентов и
препаратов для местных организаций
здравоохранения

560 264,0



006

Услуги по охране материнства и детства

219 978,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

125 711,0



008

Реализация мероприятий по профилактике
и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

175 670,0



009

Оказание медицинской помощи лицам,
страдающим туберкулезом, инфекционными
заболеваниями, психическими
расстройствами и расстройствами
поведения, в том числе связанные с
употреблением психоактивных веществ

2 811 162,0



010

Оказание амбулаторно-поликлинической
помощи населению за исключением
медицинской помощи, оказываемой
из средств республиканского бюджета

5 871 418,0



011

Оказание скорой медицинской помощи
и санитарная авиация

1 430 677,0



012

Реализация социальных проектов на
профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц
находящихся и освободившихся из мест
лишения свободы в рамках Государственной
программы «Саламатты Қазақстан» на
2011-2015 годы

713,0



013

Проведение патологоанатомического
вскрытия

122 242,0



014

Обеспечение лекарственными средствами и
специализированными продуктами детского
и лечебного питания отдельных категорий
населения на амбулаторном уровне

1 711 896,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или
льготным проездом за пределы населенного
пункта на лечение

1 938,0



017

Приобретение тест-систем для проведения
дозорного эпидемиологического надзора

957,0



018

Информационно-аналитические услуги
в области здравоохранения

42 079,0



019

Обеспечение больных туберкулезом
противотуберкулезными препаратами

67 367,0



020

Обеспечение больных диабетом
противодиабетическими препаратами

156 553,0



021

Обеспечение онкологических больных
химиопрепаратами

99 417,0



022

Обеспечение больных с хронической
почечной недостаточностью, миастенией, а
также больных после трансплантации почек
лекарственными средствами

94 292,0



023

Погашение кредиторской задолженности
по обязательствам организаций
здравоохранения за счет средств местного
бюджета

10 000,0



026

Обеспечение факторами свертывания крови
при лечении взрослых, больных гемофилией

53 913,0



027

Централизованный закуп вакцин и других
медицинских иммунобиологических
препаратов для проведения
иммунопрофилактики населения

299 649,0



028

Содержание вновь вводимых объектов
здравоохранения

331 108,0



029

Базы спецмедснабжения города
республиканского значения, столицы

56 172,0



030

Капитальные расходы государственных
организаций здравоохранения

1 953,0



033

Капитальные расходы медицинских
организаций здравоохранения

1 914 163,0



036

Обеспечение тромболитическими
препаратами больных с острым инфарктом
миокарда

47 745,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

10 368,0



028

Реализация мероприятий в рамках
Государственной программы «Саламатты
Қазақстан» на 2011-2015 годы

10 368,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

21 977 754,0



038

Строительство и реконструкция объектов
здравоохранения

21 977 754,0

06



Социальная помощь и социальное
обеспечение

5 199 767,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

107 348,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

107 348,0


355


Управление занятости и социальных
программ города республиканского
значения, столицы

4 263 291,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения

693 842,0



002

Предоставление специальных социальных
услуг для престарелых и инвалидов в
медико-социальных учреждениях
(организациях) общего типа

409 195,0



003

Программа занятости

447 305,0



006

Государственная адресная социальная
помощь

27 724,0



007

Жилищная помощь

107 599,0



008

Социальная помощь отдельным категориям
нуждающихся граждан по решениям местных
представительных органов

1 294 876,0



009

Социальная поддержка инвалидов

247 332,0



012

Государственные пособия на детей до
18 лет

32 667,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных
выплат

3 236,0



015

Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими средствами,
предоставление социальных услуг
индивидуального помощника для инвалидов
первой группы, имеющих затруднение в
передвижении, и специалиста жестового
языка для инвалидов по слуху в
соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида

147 350,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих
определенного местожительства

85 612,0



019

Размещение государственного социального
заказа в неправительственном секторе за
счет целевых трансфертов из
республиканского бюджета

14 957,0



020

Предоставление специальных социальных
услуг для инвалидов с
психоневрологическими заболеваниями, в
психоневрологических медико-социальных
учреждениях (организациях)

279 547,0



021

Предоставление специальных социальных
услуг для престарелых, инвалидов, в том
числе детей инвалидов в реабилитационных
центрах

36 841,0



022

Предоставление специальных социальных
услуг для детей-инвалидов с
психоневрологическими патологиями в
детских психоневрологических
медико-социальных учреждениях
(организациях)

376 284,0



026

Капитальные расходы государственных
органов

12 571,0



030

Обеспечение деятельности центров
занятости

46 353,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

797 637,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей

510 989,0



017

Социальная поддержка обучающихся и
воспитанников организаций образования
очной формы обучения

185 041,0



037

Социальная реабилитация

101 607,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

31 491,0



039

Строительство и реконструкция объектов
социального обеспечения

31 491,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

76 938 952,4


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

17 232 243,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 060 547,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 135 637,0



010

Содержание мест захоронений и погребение
безродных

68 984,0



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

8 967 075,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

36 398 054,5



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
энергетики и коммунального хозяйства

312 910,0



005

Развитие коммунального хозяйства

25 160 200,5



006

Функционирование системы водоснабжения и
водоотведения

200 322,0



007

Развитие системы водоснабжения

7 324 613,0



010

Приобретение коммунальной техники

399 898,0



008

Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной
инфраструктуры

2 994 322,0



016

Капитальные расходы государственных
органов

5 789,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

20 485 724,9



012

Строительство и (или) приобретение жилья
государственного коммунального жилищного
фонда

2 592 000,0



013

Развитие благоустройства города

3 967 247,0



017

Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной
инфраструктуры

3 583 030,0



019

Строительство жилья

10 343 447,9


374


Управление жилья города республиканского
значения, столицы

2 822 930,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по вопросам
жилья

65 995,0



004

Снос аварийного и ветхого жилья

27 843,0



005

Изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков для государственных
надобностей и связанное с этим
отчуждение недвижимого имущества

2 456 812,0



006

Организация сохранения государственного
жилищного фонда

270 629,0



008

Капитальные расходы государственных
органов

1 651,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное
пространство

15 644 553,6


358


Управление архивов и документации города
республиканского значения, столицы

92 955,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по управлению
архивным делом

31 770,0



002

Обеспечение сохранности архивного фонда

60 691,0



005

Капитальные расходы государственных
органов

494,0


359


Управление туризма, физической культуры
и спорта города республиканского
значения, столицы

3 297 804,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
туризма, физической культуры и спорта

54 793,0



003

Проведение спортивных соревнований на
уровне города республиканского значения,
столицы

72 864,0



004

Подготовка и участие членов сборных
команд города республиканского значения,
столицы по различным видам спорта на
республиканских и международных
спортивных соревнованиях

3 122 331,0



008

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0



013

Регулирование туристской деятельности

46 616,0


361


Управление культуры города
республиканского значения, столицы

7 066 113,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
культуры

82 895,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

5 180 355,0



005

Обеспечение сохранности
историко-культурного наследия и доступа
к ним

487 953,0



007

Поддержка театрального и музыкального
искусства

1 174 981,0



009

Обеспечение функционирования городских
библиотек

138 729,0



010

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0


362


Управление внутренней политики города
республиканского значения, столицы

1 053 857,0



001

Услуги по реализации государственной,
внутренней политики на местном уровне

324 960,0



003

Реализация региональных программ в сфере
молодежной политики

116 687,0



005

Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты и
журналы

372 080,0



006

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

238 930,0



007

Капитальные расходы государственных органов

1 200,0


363


Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы

174 490,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков

45 210,0



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

126 668,0



004

Капитальные расходы государственных органов

2 612,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

3 959 334,6



014

Развитие объектов культуры

103 589,0



015

Развитие объектов спорта и туризма

3 855 745,6

09



Топливно-энергетический комплекс
и недропользование

48 718 368,9


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

48 718 368,9



012

Развитие теплоэнергетической системы

48 718 368,9

10



Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и
животного мира, земельные отношения

869 118,0


351


Управление земельных отношений города
республиканского значения, столицы

81 400,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области регулирования
земельных отношений на территории города
республиканского значения, столицы

70 840,0



004

Организация работ по зонированию земель

9 860,0



008

Капитальные расходы государственных
органов

700,0


354


Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования города
республиканского значения, столицы

731 801,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в сфере охраны окружающей среды
на местном уровне

51 088,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

654 604,0



005

Развитие объектов охраны окружающей
среды

24 800,0



012

Капитальные расходы государственных
органов

1 309,0


375


Управление сельского хозяйства города
республиканского значения, столицы

55 917,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
сельского хозяйства

33 234,0



008

Организация санитарного убоя больных
животных

15 047,0



014

Капитальные расходы государственных
органов

500,0



016

Проведение противоэпизоотических
мероприятий

735,0



018

Проведение мероприятий по идентификации
сельскохозяйственных животных

227,0



020

Удешевление стоимости горюче-смазочных
материалов и других товарно-материальных
ценностей, необходимых для проведения
весенне-полевых и уборочных работ

6 174,0

11



Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность

4 919 894,0


365


Управление архитектуры и
градостроительства города
республиканского значения, столицы

925 542,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в сфере архитектуры и
градостроительства на местном уровне

67 683,0



002

Разработка генеральных планов застройки
населенных пунктов

575 309,0



005

Капитальные расходы государственных
органов

82 550,0



006

Разработку комплексной схемы
градостроительного планирования
территории пригородной зоны города
Астаны

200 000,0


366


Управление государственного
архитектурно-строительного контроля
города республиканского значения,
столицы

76 566,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
государственного
архитектурно-строительного контроля

75 066,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

1 500,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

3 500 000,0



040

Развитие индустриально-инновационной
инфраструктуры в рамках направления
«Инвестор - 2020»

3 500 000,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

417 786,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
строительства

415 786,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0

12



Транспорт и коммуникации

36 124 665,1


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

36 124 665,1



001

Услуги по реализации государственной
политики в области транспорта и
коммуникаций на местном уровне

297 629,0



002

Развитие транспортной инфраструктуры

34 317 883,7



003

Обеспечение функционирования
автомобильных дорог, улиц города Астаны
и Алматы

1 253 912,4



005

Субсидирование пассажирских перевозок по
социально значимым внутренним сообщениям

253 740,0



010

Капитальные расходы государственных
органов

1 500,0

13



Прочие

2 381 026,4


355


Управление занятости и социальных
программ города республиканского
значения, столицы

17 550,0



023

Поддержка частного предпринимательства в
рамках программы "Дорожная карта бизнеса
- 2020"

17 550,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

773 681,0



013

Резерв местного исполнительного органа
города республиканского значения,
столицы

773 681,0


357


Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы

415 952,0



003

Разработка или корректировка
технико-экономического обоснования
местных бюджетных инвестиционных
проектов и концессионных проектов и
проведение его экспертизы,
консультативное сопровождение
концессионных проектов

415 952,0


364


Управление предпринимательства и
промышленности города республиканского
значения, столицы

205 488,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития предпринимательства и
промышленности

93 925,0



003

Поддержка предпринимательской
деятельности

12 949,0



004

Капитальные расходы государственных
органов

1 290,0



007

Реализация Стратегии
индустриально-инновационного развития

3 201,0



017

Субсидирование процентной ставки по
кредитам в рамках программы «Дорожная
карта бизнеса до 2020 года»

45 776,0



018

Частичное гарантирование кредитов малому
и среднему бизнесу в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса до 2020 года»

4 790,0



019

Сервисная поддержка ведения бизнеса в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса
до 2020 года»

43 557,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

672 499,4



020

Развитие индустриальной инфраструктуры в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса
- 2020»

672 499,4


372


Управление по администрированию
специальной экономической зоны
"Астана - новый город"

295 856,0



001

Услуги по реализации государственной
политики по обеспечению устойчивого
роста конкурентоспособности и повышению
имиджа города Астаны как новой столицы
на международном уровне

105 156,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

700,0



004

Услуги по обеспечению развития
инновационной деятельности города Астаны

190 000,0

14



Обслуживание долга

90,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

90,0



018

Обслуживание долга местных
исполнительных органов по выплате
вознаграждений и иных платежей по займам
из республиканского бюджета

90,0

15



Трансферты

2 800 174,7


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

2 800 174,7



006

Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых трансфертов

2 075 291,7



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие
бюджеты в связи с передачей функций
государственных органов из нижестоящего
уровня государственного управления в
вышестоящий

624 883,0



029

Целевые текущие трансферты областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, угрожающих
политической, экономической и социальной
стабильности
административно-территориальной единицы,
жизни и здоровью людей, проведения
мероприятий общереспубликанского либо
международного значения

100 000,0




III. Чистое бюджетное кредитование

-636 968,0

5



Погашение бюджетных кредитов

636 968,0


01


Погашение бюджетных кредитов

636 968,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных
из государственного бюджета

636 968,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми
активами

61 349 416,0




Приобретение финансовых активов

61 349 416,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное
пространство

37 374 632,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

37 374 632,0



022

Увеличение уставного капитала ТОО "Театр
оперы и балета"

37 374 632,0

12



Транспорт и связь

13 387 329,0


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

13 387 329,0



012

Формирование и (или) увеличение
уставного капитала юридических лиц для
реализации проекта Новая транспортная
система города Астаны

13 387 329,0

13



Прочие

10 587 455,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

2 187 455,0



012

Формирование или увеличение уставного
капитала юридических лиц

2 187 455,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

8 400 000,0



043

Увеличение уставного капитала
уполномоченной организации для участия в
строительстве незавершенных объектов
жилья с участием дольщиков города Астаны

8 400 000,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-8 392 116,5




VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета

8 392 116,5

7



Поступления займов

2 090 000,0


01


Внутренние государственные займы

2 090 000,0



2

Договоры займа

2 090 000,0

16



Погашение займов

-8 302 252,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

-8 302 252,0



009

Погашение долга местного исполнительного
органа перед вышестоящим бюджетом

-7 666 929,0



019

Возврат, неиспользованных бюджетных
кредитов, выданных из республиканского
бюджета

-635 323,0




Используемые остатки бюджетных средств

14 604 368,5

      Секретарь маслихата города Астаны           Ж. Нуркенов

Приложение 2                      
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

      Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата города Астаны  от 27.10.2011 № 507/72-IV (вводится в действие с 01.01.2011).

Бюджет города Астаны на 2012 год

Категория

Сумма
тыс. тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

202 959 590

1



Налоговые поступления

72 248 688


01


Подоходный налог

33 886 292



2

Индивидуальный подоходный налог

33 886 292


03


Социальный налог

24 602 098



1

Социальный налог

24 602 098


04


Налоги на собственность

9 688 832



1

Налоги на имущество

6 601 980



3

Земельный налог

990 242



4

Налог на транспортные средства

2 096 610


05


Внутренние налоги на товары, работы
и услуги

2 910 279



2

Акцизы

143 178



3

Поступления за использование природных
и других ресурсов

1 689 800



4

Сборы за ведение предпринимательской
и профессиональной деятельности

815 112



5

Налог на игорный бизнес

262 189


08


Обязательные платежи, взимаемые за
совершение юридически значимых действий и
(или) выдачу документов уполномоченными на
то государственными органами или
должностными лицами

1 161 187



1

Государственная пошлина

1 161 187

2



Неналоговые поступления

1 452 181


01


Доходы от государственной собственности

195 036



1

Поступления части чистого дохода
государственных предприятий

18 319



3

Дивиденды на государственные пакеты акций,
находящиеся в государственной
собственности

43 485



5

Доходы от аренды имущества, находящегося
в государственной собственности

86 202



7

Вознаграждения по кредитам, выданным
из государственного бюджета

47 030


02


Поступления от реализации товаров (работ,
услуг) государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

10 000



1

Поступления от реализации товаров (работ,
услуг) государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

10 000


03


Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

208



1

Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

208


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы расходов)
Национального Банка Республики Казахстан

1 180 684



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы расходов)
Национального Банка Республики Казахстан
за исключением поступлений от организаций
нефтяного сектора

1 180 684


06


Прочие неналоговые поступления

66 253



1

Прочие неналоговые поступления

66 253

3



Поступления от продажи основного капитала

8 170 200


01


Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

7 800 000



1

Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

7 800 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

370 200



1

Продажа земли

300 000



2

Продажа нематериальных активов

70 200

4



Поступления трансфертов

121 088 521


02


Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления

121 088 521



1

Трансферты из республиканского бюджета

121 088 521

Функциональная группа

Сумма
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

178 685 698

01



Государственные услуги общего характера

2 024 226


111


Аппарат маслихата города
республиканского значения, столицы

92 586



001

Услуги по обеспечению деятельности
маслихата города республиканского
значения, столицы

91 074



003

Капитальные расходы государственных
органов

1 512


121


Аппарат акима города республиканского
значения, столицы

822 064



001

Услуги по обеспечению деятельности
акима города республиканского значения,
столицы

530 385



002

Создание информационных систем

288 439



003

Капитальные расходы государственных
органов

3 240


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

546 485



001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

541 085



022

Капитальные расходы государственных
органов

5 400


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

260 913



001

Услуги по реализации государственной
политики в области исполнения местного
бюджета и управления коммунальной
собственностью

218 940



003

Проведение оценки имущества в целях
налогообложения

7 218



010

Организация приватизации коммунальной
собственности

15 099



011

Учет, хранение, оценка и реализация
имущества, поступившего в коммунальную
собственность

17 496



014

Капитальные расходы государственных
органов

2 160


357


Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы

302 178



001

Услуги по реализации государственной
политики в области формирования и
развития экономической политики,
системы государственного планирования и
управления города республиканского
значения, столицы

299 178



004

Капитальные расходы государственных
органов

3 000

02



Оборона

151 328


350


Управление по мобилизационной
подготовке, гражданской обороне,
организации предупреждения и ликвидации
аварий и стихийных бедствий города
республиканского значения, столицы

151 328



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
мобилизационной подготовки, гражданской
обороны, организации предупреждения и
ликвидации аварий и стихийных бедствий

52 536



003

Мероприятия в рамках исполнения
всеобщей воинской обязанности

17 901



004

Мероприятия гражданской обороны города
республиканского значения, столицы

16 731



005

Мобилизационная подготовка и
мобилизация города республиканского
значения, столицы

16 667



006

Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций масштаба города
республиканского значения, столицы

39 328



007

Подготовка территориальной обороны и
территориальная оборона города
республиканского значения, столицы

8 165

03



Общественный порядок, безопасность,
правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность

6 529 865


352


Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы

6 048 982



001

Услуги по реализации государственной
политики в области обеспечения охраны
общественного порядка и безопасности на
территории города республиканского
значения, столицы

5 114 614



003

Поощрение граждан, участвующих в охране
общественного порядка

14 040



004

Реализация региональной программы
"Астана - город без наркотиков"

14 443



007

Капитальные расходы государственных
органов

823 927



012

Услуги по размещению лиц, не имеющих
определенного места жительства и
документов

57 235



013

Организация содержания лиц,
арестованных в административном порядке

24 723



368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

322 226



007

Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах

322 226


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

158 657



044

Строительство административного здания
Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан

158 657

04



Образование

38 444 925


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

3 462 668



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

3 462 668


352


Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы

7 452



006

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

7 452


353


Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы

511 849



003

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

160 497



043

Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального,
послесреднего образования

260 648



044

Оказание социальной поддержки
обучающимся по программам технического
и профессионального, послесреднего
образования

90 704


359


Управление туризма, физической культуры
и спорта города республиканского
значения, столицы

886 753



006

Дополнительное образование для детей и
юношества по спорту

886 753


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

23 779 416



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
образования

154 183



003

Общеобразовательное обучение

16 984 879



004

Общеобразовательное обучение по
специальным образовательным программам

141 166



005

Общеобразовательное обучение одаренных
детей в специализированных организациях
образования

148 623



006

Информатизация системы образования в
государственных учреждениях образования
города республиканского значения,
столицы

6 289



007

Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений образования
города республиканского значения,
столицы

118 240



008

Дополнительное образование для детей

461 680



009

Проведение школьных олимпиад,
внешкольных мероприятий и конкурсов
масштаба города республиканского
значения, столицы

39 891



011

Капитальные расходы государственных
органов

2 160



012

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

116 289



013

Обследование психического здоровья
детей и подростков и оказание
психолого-медико-педагогической
консультативной помощи населению

38 680



014

Реабилитация и социальная адаптация
детей и подростков с проблемами в
развитии

33 768



021

Ежемесячные выплаты денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание
ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка
(детей), оставшегося без попечения
родителей

130 475



022

Внедрение системы электронного обучения
в организациях среднего и технического
профессионального образования

3 343 753



023

Обеспечение доступа организаций
образования к сети Интернет

162 823



024

Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального
образования

1 797 311



026

Обеспечение оборудованием, программным
обеспечением детей-инвалидов,
обучающихся на дому

4 800



029

Методическая работа

44 406



030

Обновление и переоборудование
учебно-производственных мастерских,
лабораторий учебных заведений
технического и профессионального
образования

50 000


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

9 796 787



037

Строительство и реконструкция объектов
образования

9 796 787

05



Здравоохранение

28 654 063


353


Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы

27 520 918



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
здравоохранения

112 880



005

Производство крови, ее компонентов и
препаратов для местных организаций
здравоохранения

464 788



006

Услуги по охране материнства и детства

234 005



007

Пропаганда здорового образа жизни

137 804



008

Реализация мероприятий по профилактике
и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

189 883



009

Оказание медицинской помощи лицам,
страдающим туберкулезом, инфекционными
заболеваниями, психическими
расстройствами и расстройствами
поведения, в том числе связанные с
употреблением психоактивных веществ

8 984 434



010

Оказание амбулаторно-поликлинической
помощи населению за исключением
медицинской помощи, оказываемой из
средств республиканского бюджета

11 580 908



011

Оказание скорой медицинской помощи
и санитарная авиация

1 132 214



013

Проведение патологоанатомического
вскрытия

133 402



014

Обеспечение лекарственными средствами и
специализированными продуктами детского
и лечебного питания отдельных категорий
населения на амбулаторном уровне

998 603



016

Обеспечение граждан бесплатным или
льготным проездом за пределы
населенного пункта на лечение

2 741



017

Приобретение тест-систем для проведения
дозорного эпидемиологического надзора

1 033



018

Информационно-аналитические услуги
в области здравоохранения

89 070



019

Обеспечение больных туберкулезом
противотуберкулезными препаратами

74 357



020

Обеспечение больных диабетом
противодиабетическими препаратами

142 208



021

Обеспечение онкологических больных
химиопрепаратами

130 306



022

Обеспечение больных с хронической
почечной недостаточностью, миастенией,
а также больных после трансплантации
почек лекарственными средствами

330 356



026

Обеспечение факторами свертывания крови
при лечении взрослых, больных
гемофилией

61 698



027

Централизованный закуп вакцин и других
медицинских иммунобиологических
препаратов для проведения
иммунопрофилактики населения

460 930



028

Содержание вновь вводимых объектов
здравоохранения

1 895 446



029

Базы спецмедснабжения города
республиканского значения, столицы

60 999



030

Капитальные расходы государственных
организаций здравоохранения

1 080



033

Капитальные расходы медицинских
организаций здравоохранения

247 130



036

Обеспечение тромболитическими
препаратами больных с острым инфарктом
миокарда

54 643


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

1 133 145



038

Строительство и реконструкция объектов
здравоохранения

1 133 145

06



Социальная помощь и социальное
обеспечение

4 089 632


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

71 557



003

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

71 557


355


Управление занятости и социальных
программ города республиканского
значения, столицы

3 304 819



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения

171 543



002

Предоставление специальных социальных
услуг для престарелых и инвалидов в
медико-социальных учреждениях
(организациях) общего типа

417 358



003

Программа занятости

300 851



006

Государственная адресная социальная
помощь

43 897



007

Жилищная помощь

79 740



008

Социальная помощь отдельным категориям
нуждающихся граждан по решениям местных
представительных органов

1 276 288



009

Социальная поддержка инвалидов

117 839



012

Государственные пособия на детей до
18 лет

40 654



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных
выплат

3 495



015

Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими
средствами, предоставление социальных
услуг индивидуального помощника для
инвалидов первой группы, имеющих
затруднение в передвижении, и
специалиста жестового языка для
инвалидов по слуху в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации
инвалида

173 487



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих
определенного местожительства

92 669



019

Размещение государственного социального
заказа в неправительственном секторе за
счет целевых трансфертов из
республиканского бюджета

33 596



020

Предоставление специальных социальных
услуг для инвалидов с
психоневрологическими заболеваниями, в
психоневрологических медико-социальных
учреждениях (организациях)

253 566



022

Предоставление специальных социальных
услуг для детей-инвалидов с
психоневрологическими патологиями в
детских психоневрологических
медико-социальных учреждениях
(организациях)

297 676



026

Капитальные расходы государственных
органов

2 160


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

713 256



016

Социальное обеспечение сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей

537 982



017

Социальная поддержка обучающихся и
воспитанников организаций образования
очной формы обучения

117 572



037

Социальная реабилитация

57 702

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

28 889 022


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

12 008 799



008

Освещение улиц населенных пунктов

947 210



009

Обеспечение санитарии населенных
пунктов

5 682 416



010

Содержание мест захоронений и
погребение безродных

28 062



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

5 351 111


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

9 448 419



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
энергетики и коммунального хозяйства

145 613



005

Развитие коммунального хозяйства

8 732 698



006

Функционирование системы водоснабжения
и водоотведения

183 948



007

Развитие системы водоснабжения

384 000



016

Капитальные расходы государственных
органов

2 160


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

2 202 827



012

Строительство и (или) приобретение
жилья государственного коммунального
жилищного фонда

592 000



013

Развитие благоустройства города

122 472



017

Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной
инфраструктуры

625 000



019

Строительство жилья

863 355


374


Управление жилья города
республиканского значения, столицы

5 228 977



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по вопросам
жилья

71 375



005

Изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков для государственных
надобностей и связанное с этим
отчуждение недвижимого имущества

4 939 875



006

Организация сохранения государственного
жилищного фонда

216 431



008

Капитальные расходы государственных
органов

1 296

08



Культура, спорт, туризм и
информационное пространство

7 328 733


358


Управление архивов и документации
города республиканского значения,
столицы

104 500



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по
управлению архивным делом

41 898



002

Обеспечение сохранности архивного фонда

62 062



005

Капитальные расходы государственных
органов

540


359


Управление туризма, физической культуры
и спорта города республиканского
значения, столицы

2 691 389



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
туризма, физической культуры и спорта

60 078



003

Проведение спортивных соревнований на
уровне города республиканского
значения, столицы

34 927



004

Подготовка и участие членов сборных
команд города республиканского
значения, столицы по различным видам
спорта на республиканских и
международных спортивных соревнованиях

2 536 446



008

Капитальные расходы государственных
органов

1 296



013

Регулирование туристской деятельности

58 642


361


Управление культуры города
республиканского значения, столицы

3 275 956



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
культуры

90 271



003

Поддержка культурно-досуговой работы

1 856 430



005

Обеспечение сохранности историко-
культурного наследия и доступа к ним

223 216



007

Поддержка театрального и музыкального
искусства

970 323



009

Обеспечение функционирования городских
библиотек

134 420



010

Капитальные расходы государственных
органов

1 296


362


Управление внутренней политики города
республиканского значения, столицы

951 142



001

Услуги по реализации государственной,
внутренней политики на местном уровне

276 416



003

Реализация региональных программ в
сфере молодежной политики

94 863



005

Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты и
журналы

374 414



006

Услуги по проведению государственной
информационной политики через
телерадиовещание

204 153



007

Капитальные расходы государственных
органов

1 296


363


Управление по развитию языков города
республиканского значения, столицы

138 792



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития языков

48 078



002

Развитие государственного языка и
других языков народа Казахстана

90 174



004

Капитальные расходы государственных
органов

540


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

166 954



014

Развитие объектов культуры

21 638



015

Развитие объектов спорта и туризма

145 316

09



Топливно-энергетический комплекс и
недропользование

47 303 876


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

47 303 876



012

Развитие теплоэнергетической системы

47 303 876

10



Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и
животного мира, земельные отношения

981 355


351


Управление земельных отношений города
республиканского значения, столицы

85 927



001

Услуги по реализации государственной
политики в области регулирования
земельных отношений на территории
города республиканского значения,
столицы

74 522



004

Организация работ по зонированию земель

10 649



008

Капитальные расходы государственных
органов

756


354


Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования города
республиканского значения, столицы

852 006



001

Услуги по реализации государственной
политики в сфере охраны окружающей
среды на местном уровне

51 710



004

Мероприятия по охране окружающей среды

706 488



005

Развитие объектов охраны окружающей
среды

93 052



012

Капитальные расходы государственных
органов

756


375


Управление сельского хозяйства города
республиканского значения, столицы

43 422



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
сельского хозяйства

31 296



008

Организация санитарного убоя больных
животных

10 851



014

Капитальные расходы государственных
органов

540



016

Проведение противоэпизоотических
мероприятий

735

11



Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность

783 330


365


Управление архитектуры и
градостроительства города
республиканского значения, столицы

579 866



001

Услуги по реализации государственной
политики в сфере архитектуры и
градостроительства на местном уровне

64 107



002

Разработка генеральных планов застройки
населенных пунктов

514 139



005

Капитальные расходы государственных
органов

1 620


366


Управление государственного
архитектурно-строительного контроля
города республиканского значения,
столицы

93 325



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
государственного
архитектурно-строительного контроля

91 825



003

Капитальные расходы государственных
органов

1 500


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

110 139



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
строительства

107 979



003

Капитальные расходы государственных
органов

2 160

12



Транспорт и коммуникации

11 128 111


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

11 128 111



001

Услуги по реализации государственной
политики в области транспорта и
коммуникаций на местном уровне

85 261



002

Развитие транспортной инфраструктуры

10 783 445



003

Обеспечение функционирования
автомобильных дорог, улиц города Астаны
и Алматы

104 976



005

Субсидирование пассажирских перевозок
по социально значимым внутренним
сообщениям

152 809



010

Капитальные расходы государственных органов

1 620

13



Прочие

2 377 232


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

1 589 666



013

Резерв местного исполнительного органа
города республиканского значения,
столицы

1 589 666


357


Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы

157 022



003

Разработка или корректировка
технико-экономического обоснования
местных бюджетных инвестиционных
проектов и концессионных проектов и
проведение его экспертизы,
консультативное сопровождение
концессионных проектов

157 022


364


Управление предпринимательства и
промышленности города республиканского
значения, столицы

125 151



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития предпринимательства и
промышленности

110 361



003

Поддержка предпринимательской
деятельности

8 714



004

Капитальные расходы государственных
органов

1 620



007

Реализация Стратегии
индустриально-инновационного развития

4 456


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

430 000



020

Развитие индустриальной инфраструктуры
в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса - 2020»

430 000


372


Управление по администрированию
специальной экономической зоны "Астана
- новый город"

75 393



001

Услуги по реализации государственной
политики по обеспечению устойчивого
роста конкурентоспособности и повышению
имиджа города Астаны как новой столицы
на международном уровне

74 637



003

Капитальные расходы государственных
органов

756




III. Чистое бюджетное кредитование

-876 968

5



Погашение бюджетных кредитов

876 968


01


Погашение бюджетных кредитов

876 968



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных
из государственного бюджета

876 968




IV. Сальдо по операциям с финансовыми
активами

17 350 860




Приобретение финансовых активов

17 350 860

8



Культура, спорт, туризм и
информационное пространство

16 864 435


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

16 864 435



022

Увеличение уставного капитала ТОО
"Театр оперы и балета"

16 864 435

13



Прочие

486 425


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

486 425



012

Формирование или увеличение уставного
капитала юридических лиц

486 425




V. Дефицит (профицит) бюджета

7 800 000




VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета

-7 800 000

16



Погашение займов

-7 800 000


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

-7 800 000



009

Погашение долга местного
исполнительного органа перед
вышестоящим бюджетом

-7 800 000

      Секретарь маслихата города Астаны          Е. Оспанов

Приложение 3                      
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

      Сноска. Приложение 3 в редакции решения маслихата города Астаны  от 27.10.2011 № 507/72-IV (вводится в действие с 01.01.2011).

Бюджет города Астаны на 2013 год

Категория

Сумма
тыс. тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

143 256 989

1



Налоговые поступления

75 519 102


01


Подоходный налог

34 988 543



2

Индивидуальный подоходный налог

34 988 543


03


Социальный налог

26 291 364



1

Социальный налог

26 291 364


04


Налоги на собственность

9 963 587



1

Налоги на имущество

6 699 367



3

Земельный налог

999 679



4

Налог на транспортные средства

2 264 541


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 076 103



2

Акцизы

147 903



3

Поступления за использование природных
и других ресурсов

1 801 214



4

Сборы за ведение предпринимательской и
профессиональной деятельности

846 444



5

Налог на игорный бизнес

280 542


08


Обязательные платежи, взимаемые за
совершение юридически значимых действий и
(или) выдачу документов уполномоченными на
то государственными органами или
должностными лицами

1 199 505



1

Государственная пошлина

1 199 505

2



Неналоговые поступления

1 441 606


01


Доходы от государственной собственности

184 780



1

Поступления части чистого дохода
государственных предприятий

19 327



3

Дивиденды на государственные пакеты акций,
находящиеся в государственной собственности

45 877



5

Доходы от аренды имущества, находящегося
в государственной собственности

94 846



7

Вознаграждения по кредитам, выданным
из государственного бюджета

24 730


02


Поступления от реализации товаров (работ,
услуг) государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

10 000



1

Поступления от реализации товаров (работ,
услуг) государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

10 000


03


Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

225



1

Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

225


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета,
а также содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального Банка
Республики Казахстан

1 180 348



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета,
а также содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального Банка
Республики Казахстан за исключением
поступлений от организаций нефтяного сектора

1 180 348


06


Прочие неналоговые поступления

66 253



1

Прочие неналоговые поступления

66 253

3



Поступления от продажи основного капитала

9 565 403


01


Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

9 270 403



1

Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

9 270 403


03


Продажа земли и нематериальных активов

295 000



1

Продажа земли

250 000



2

Продажа нематериальных активов

45 000

4



Поступления трансфертов

56 730 878


02


Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления

56 730 878



1

Трансферты из республиканского бюджета

56 730 878

Функциональная группа

Сумма
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

127 088 159

01



Государственные услуги общего характера

2 140 713


111


Аппарат маслихата города
республиканского значения, столицы

97 716



001

Услуги по обеспечению деятельности
маслихата города республиканского
значения, столицы

96 083



003

Капитальные расходы государственных
органов

1 633


121


Аппарат акима города республиканского
значения, столицы

874 853



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
города республиканского значения,
столицы

559 840



002

Создание информационных систем

311 514



003

Капитальные расходы государственных
органов

3 499


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

575 759



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

569 927



022

Капитальные расходы государственных
органов

5 832


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

274 053



001

Услуги по реализации государственной
политики в области исполнения местного
бюджета и управления коммунальной
собственностью

228 722



003

Проведение оценки имущества в целях
налогообложения

7 795



010

Организация приватизации коммунальной
собственности

16 307



011

Учет, хранение, оценка и реализация
имущества, поступившего в коммунальную
собственность

18 896



014

Капитальные расходы государственных
органов

2 333


357


Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы

318 332



001

Услуги по реализации государственной
политики в области формирования и
развития экономической политики, системы
государственного планирования и
управления города республиканского
значения, столицы

315 332



004

Капитальные расходы государственных
органов

3 000

02



Оборона

158 782


350


Управление по мобилизационной
подготовке, гражданской обороне,
организации предупреждения и ликвидации
аварий и стихийных бедствий города
республиканского значения, столицы

158 782



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
мобилизационной подготовки, гражданской
обороны, организации предупреждения и
ликвидации аварий и стихийных бедствий

55 292



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей
воинской обязанности

19 335



004

Мероприятия гражданской обороны города
республиканского значения, столицы

17 758



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация
города республиканского значения,
столицы

17 260



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций масштаба города
республиканского значения, столицы

40 319



007

Подготовка территориальной обороны и
территориальная оборона города
республиканского значения, столицы

8 818

03



Общественный порядок, безопасность,
правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность

6 766 427


352


Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы

6 247 073



001

Услуги по реализации государственной
политики в области обеспечения охраны
общественного порядка и безопасности на
территории города республиканского
значения, столицы

5 242 929



003

Поощрение граждан, участвующих в охране
общественного порядка

15 163



004

Реализация региональной программы
"Астана - город без наркотиков"

15 599



007

Капитальные расходы государственных
органов

889 842



012

Услуги по размещению лиц, не имеющих
определенного места жительства и
документов

58 303



013

Организация содержания лиц, арестованных
в административном порядке

25 237



368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

348 004




007

Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах

348 004


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

171 350



044

Строительство административного здания
Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан

171 350

04



Образование

22 609 548


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

3 630 978



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

3 630 978


352


Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы

11 448



006

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

11 448


353


Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы

540 895



003

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

173 336



043

Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального,
послесреднего образования

269 599



044

Оказание социальной поддержки
обучающимся по программам технического и
профессионального, послесреднего
образования

97 960


359


Управление туризма, физической культуры
и спорта города республиканского
значения, столицы

923 238



006

Дополнительное образование для детей и
юношества по спорту

923 238


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

16 857 206



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
образования

160 330



003

Общеобразовательное обучение

12 191 600



004

Общеобразовательное обучение по
специальным образовательным программам

144 002



005

Общеобразовательное обучение одаренных
детей в специализированных организациях
образования

149 730



006

Информатизация системы образования в
государственных учреждениях образования
города республиканского значения,
столицы

6 792



007

Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений образования
города республиканского значения,
столицы

124 305



008

Дополнительное образование для детей

469 335



009

Проведение школьных олимпиад,
внешкольных мероприятий и конкурсов
масштаба города республиканского
значения, столицы

41 470



011

Капитальные расходы государственных
органов

2 333



012

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

116 385



013

Обследование психического здоровья детей
и подростков и оказание
психолого-медико-педагогической
консультативной помощи населению

38 935



014

Реабилитация и социальная адаптация
детей и подростков с проблемами в
развитии

33 871



021

Ежемесячные выплаты денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание
ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка
(детей), оставшегося без попечения
родителей

154 336



022

Внедрение системы электронного обучения
в организациях среднего и технического
профессионального образования

517 803



023

Обеспечение доступа организаций
образования к сети Интернет

443 644



024

Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального
образования

2 166 988



029

Методическая работа

45 347



030

Обновление и переоборудование
учебно-производственных мастерских,
лабораторий учебных заведений
технического и профессионального
образования

50 000


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

645 783



037

Строительство и реконструкция объектов
образования

645 783

05



Здравоохранение

20 050 663


353


Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы

17 892 757



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
здравоохранения

118 212



005

Производство крови, ее компонентов и
препаратов для местных организаций
здравоохранения

487 794



006

Услуги по охране материнства и детства

240 411



007

Пропаганда здорового образа жизни

144 665



008

Реализация мероприятий по профилактике и
борьбе со СПИД в Республике Казахстан

198 003



009

Оказание медицинской помощи лицам,
страдающим туберкулезом, инфекционными
заболеваниями, психическими
расстройствами и расстройствами
поведения, в том числе связанные с
употреблением психоактивных веществ

2 974 632



010

Оказание амбулаторно-поликлинической
помощи населению за исключением
медицинской помощи, оказываемой из
средств республиканского бюджета

7 493 681



011

Оказание скорой медицинской помощи и
санитарная авиация

1 150 831



013

Проведение патологоанатомического
вскрытия

137 004



014

Обеспечение лекарственными средствами и
специализированными продуктами детского
и лечебного питания отдельных категорий
населения на амбулаторном уровне

1 078 491



016

Обеспечение граждан бесплатным или
льготным проездом за пределы населенного
пункта на лечение

2 960



017

Приобретение тест-систем для проведения
дозорного эпидемиологического надзора

1 116



018

Информационно-аналитические услуги в
области здравоохранения

90 734



019

Обеспечение больных туберкулезом
противотуберкулезными препаратами

79 873



020

Обеспечение больных диабетом
противодиабетическими препаратами

258 525



021

Обеспечение онкологических больных
химиопрепаратами

160 038



022

Обеспечение больных с хронической
почечной недостаточностью, миастенией, а
также больных после трансплантации почек
лекарственными средствами

355 749



026

Обеспечение факторами свертывания крови
при лечении взрослых, больных гемофилией

66 017



027

Централизованный закуп вакцин и других
медицинских иммунобиологических
препаратов для проведения
иммунопрофилактики населения

612 754



028

Содержание вновь вводимых объектов
здравоохранения

2 047 082



029

Базы спецмедснабжения города
республиканского значения, столицы

63 201



030

Капитальные расходы государственных
организаций здравоохранения

1 166



033

Капитальные расходы медицинских
организаций здравоохранения

71 350



036

Обеспечение тромболитическими
препаратами больных с острым инфарктом
миокарда

58 468


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

2 157 906



038

Строительство и реконструкция объектов
здравоохранения

2 157 906

06



Социальная помощь и социальное
обеспечение

4 351 354


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

73 939



003

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

73 939


355


Управление занятости и социальных
программ города республиканского
значения, столицы

3 531 625



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения

176 772



002

Предоставление специальных социальных
услуг для престарелых и инвалидов в
медико-социальных учреждениях
(организациях) общего типа

440 685



003

Программа занятости

324 919



006

Государственная адресная социальная
помощь

47 403



007

Жилищная помощь

86 119



008

Социальная помощь отдельным категориям
нуждающихся граждан по решениям местных
представительных органов

1 378 142



009

Социальная поддержка инвалидов

127 268



012

Государственные пособия на детей до
18 лет

43 878



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных
выплат

3 774



015

Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими средствами,
предоставление социальных услуг
индивидуального помощника для инвалидов
первой группы, имеющих затруднение в
передвижении, и специалиста жестового
языка для инвалидов по слуху в
соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида

187 366



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих
определенного местожительства

97 520



019

Размещение государственного социального
заказа в неправительственном секторе за
счет целевых трансфертов из
республиканского бюджета

36 283



020

Предоставление специальных социальных
услуг для инвалидов с
психоневрологическими заболеваниями, в
психоневрологических медико-социальных
учреждениях (организациях)

268 083



022

Предоставление специальных социальных
услуг для детей-инвалидов с
психоневрологическими патологиями в
детских психоневрологических
медико-социальных учреждениях
(организациях)

311 080



026

Капитальные расходы государственных
органов

2 333


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

745 790



016

Социальное обеспечение сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей

559 977



017

Социальная поддержка обучающихся и
воспитанников организаций образования
очной формы обучения

126 978



037

Социальная реабилитация

58 835

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

18 484 904


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

12 969 504



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 022 987



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 137 010



010

Содержание мест захоронений и погребение
безродных

30 307



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

5 779 200


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

550 760



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
энергетики и коммунального хозяйства

151 370



005

Развитие коммунального хозяйства

198 393



006

Функционирование системы водоснабжения
и водоотведения

198 664



016

Капитальные расходы государственных
органов

2 333


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

3 531 694



012

Строительство и (или) приобретение жилья
государственного коммунального жилищного
фонда

592 000



013

Развитие благоустройства города

132 270



017

Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной
инфраструктуры

1 875 000



019

Строительство жилья

932 424


374


Управление жилья города республиканского
значения, столицы

1 432 946



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по вопросам
жилья

74 693



005

Изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков для государственных
надобностей и связанное с этим
отчуждение недвижимого имущества

1 123 108



006

Организация сохранения государственного
жилищного фонда

233 745



008

Капитальные расходы государственных
органов

1 400

08



Культура, спорт, туризм и информационное
пространство

7 690 999


358


Управление архивов и документации города
республиканского значения, столицы

108 789



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по управлению
архивным делом

43 938



002

Обеспечение сохранности архивного фонда

64 268



005

Капитальные расходы государственных
органов

583


359


Управление туризма, физической культуры
и спорта города республиканского
значения, столицы

2 846 721



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
туризма, физической культуры и спорта

62 747



003

Проведение спортивных соревнований на
уровне города республиканского значения,
столицы

36 177



004

Подготовка и участие членов сборных
команд города республиканского значения,
столицы по различным видам спорта на
республиканских и международных
спортивных соревнованиях

2 683 064



008

Капитальные расходы государственных
органов

1 400



013

Регулирование туристской деятельности

63 333


361


Управление культуры города
республиканского значения, столицы

3 382 291



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
культуры

94 779



003

Поддержка культурно-досуговой работы

1 936 362



005

Обеспечение сохранности историко-
культурного наследия и доступа к ним

229 897



007

Поддержка театрального и музыкального
искусства

982 289



009

Обеспечение функционирования городских
библиотек

137 564



010

Капитальные расходы государственных
органов

1 400


362


Управление внутренней политики города
республиканского значения, столицы

1 024 682



001

Услуги по реализации государственной,
внутренней политики на местном уровне

295 977



003

Реализация региональных программ в сфере
молодежной политики

102 452



005

Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты и
журналы

404 368



006

Услуги по проведению государственной
информационной политики через
телерадиовещание

220 485



007

Капитальные расходы государственных
органов

1 400


363


Управление по развитию языков города
республиканского значения, столицы

148 206



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития языков

50 235



002

Развитие государственного языка и других
языков народа Казахстана

97 388



004

Капитальные расходы государственных
органов

583


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

180 310



014

Развитие объектов культуры

23 369



015

Развитие объектов спорта и туризма

156 941

09



Топливно-энергетический комплекс
и недропользование

39 582 115


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

39 582 115



012

Развитие теплоэнергетической системы

39 582 115

10



Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и
животного мира, земельные отношения

1 052 535


351


Управление земельных отношений города
республиканского значения, столицы

90 594



001

Услуги по реализации государственной
политики в области регулирования
земельных отношений на территории города
республиканского значения, столицы

78 277



004

Организация работ по зонированию земель

11 501



008

Капитальные расходы государственных
органов

816


354


Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования города
республиканского значения, столицы

916 229



001

Услуги по реализации государственной
политики в сфере охраны окружающей
среды на местном уровне

53 651



004

Мероприятия по охране окружающей среды

763 008



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

98 754



012

Капитальные расходы государственных
органов

816


375


Управление сельского хозяйства города
республиканского значения, столицы

45 712



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
сельского хозяйства

32 675



008

Организация санитарного убоя больных
животных

11 719



014

Капитальные расходы государственных
органов

583



016

Проведение противоэпизоотических
мероприятий

735

11



Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность

833 388


365


Управление архитектуры и
градостроительства города
республиканского значения, столицы

622 803



001

Услуги по реализации государственной
политики в сфере архитектуры и
градостроительства на местном уровне

65 782



002

Разработка генеральных планов застройки
населенных пунктов

555 271



005

Капитальные расходы государственных
органов

1 750


366


Управление государственного
архитектурно-строительного контроля
города республиканского значения,
столицы

96 560



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне  в сфере
государственного
архитектурно-строительного контроля

95 060



003

Капитальные расходы государственных
органов

1 500


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

114 025



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
строительства

111 692



003

Капитальные расходы государственных
органов

2 333

12



Транспорт и коммуникации

849 581


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

849 581



001

Услуги по реализации государственной
политики в области транспорта и
коммуникаций на местном уровне

88 529



002

Развитие транспортной инфраструктуры

480 894



003

Обеспечение функционирования автомобиль-
ных дорог, улиц города Астаны и Алматы

113 374



005

Субсидирование пассажирских перевозок по
социально значимым внутренним сообщениям

165 034



010

Капитальные расходы государственных
органов

1 750

13



Прочие

2 517 150


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

1 706 887



013

Резерв местного исполнительного органа
города республиканского значения,
столицы

1 706 887


357


Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы

169 584



003

Разработка или корректировка
технико-экономического обоснования
местных бюджетных инвестиционных
проектов и концессионных проектов и
проведение его экспертизы,
консультативное сопровождение
концессионных проектов

169 584


364


Управление предпринимательства и
промышленности города республиканского
значения, столицы

131 554



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития предпринимательства и
промышленности

115 581



003

Поддержка предпринимательской
деятельности

9 411



004

Капитальные расходы государственных
органов

1 750



007

Реализация Стратегии
индустриально-инновационного развития

4 812


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

430 000



020

Развитие индустриальной инфраструктуры в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса
- 2020»

430 000


372


Управление по администрированию
специальной экономической зоны "Астана -
новый город"

79 125



001

Услуги по реализации государственной
политики по обеспечению устойчивого
роста конкурентоспособности и повышению
имиджа города Астаны как новой столицы
на международном уровне

78 309



003

Капитальные расходы государственных
органов

816




III. Чистое бюджетное кредитование

-876 968

5



Погашение бюджетных кредитов

876 968


01


Погашение бюджетных кредитов

876 968



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных
из государственного бюджета

876 968




IV. Сальдо по операциям с финансовыми
активами

525 315




Приобретение финансовых активов

525 315

13



Прочие

525 315


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

525 315



012

Формирование или увеличение уставного
капитала юридических лиц

525 315




V. Дефицит (профицит) бюджета

16 520 483




VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета

-16 520 483

16



Погашение займов

-16 520 483


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

-16 520 483



009

Погашение долга местного исполнительного
органа перед вышестоящим бюджетом

-16 520 483

Секретарь маслихата города Астаны          Е. Оспанов

Приложение 4                      
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

      Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата города Астаны  от 27.10.2011 № 507/72-IV (вводится в действие с 01.01.2011).

Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны
на 2011 год с разделением на бюджетные программы, направленные
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и
формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1



Государственные услуги общего характера


121


Аппарат акима города республиканского значения,
столицы



002

Создание информационных систем

3



Общественный порядок, безопасность, правовая,
судебная, уголовно-исполнительная деятельность


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы



004

Развитие объектов органов внутренних дел



044

Строительство административного здания Генеральной
прокуратуры Республики Казахстан

4



Образование


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы



037

Строительство и реконструкция объектов образования

5



Здравоохранение


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы



038

Строительство и реконструкция объектов
здравоохранения

6



Социальная помощь и социальное обеспечение


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы



039

Строительство и реконструкция объектов социального
обеспечения

7



Жилищно-коммунальное хозяйство


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства
города республиканского значения, столицы



005

Развитие коммунального хозяйства



007

Развитие системы водоснабжения



008

Развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы



012

Строительство и (или) приобретение жилья
государственного коммунального жилищного фонда



013

Развитие благоустройства города



017

Развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры



019

Строительство жилья

8



Культура, спорт, туризм и информационное
пространство


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы



014

Развитие объектов культуры



015

Развитие объектов спорта и туризма



022

Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и
балета"

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства
города республиканского значения, столицы



012

Развитие теплоэнергетической системы

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство,
особоохраняемые природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира, земельные
отношения


354


Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования города республиканского
значения, столицы



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и
строительная деятельность


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства
города республиканского значения, столицы



040

Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры
в рамках направления "Инвестор - 2020"

12



Транспорт и связь


368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных
дорог города республиканского значения, столицы



002

Развитие транспортной инфраструктуры



012

Формирование и (или) увеличение уставного капитала
юридических лиц для реализации проекта "Новая
транспортная система города Астаны"

13



Прочие


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства
города республиканского значения, столицы



020

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках
программы "Дорожная карта бизнеса -2020"


356


Управление финансов города республиканского
значения, столицы



012

Формирование или увеличение уставного капитала
юридических лиц


373


Управление строительства города республиканского
значения, столицы



043

Увеличение уставного капитала уполномоченной
организации для участия в строительстве
незавершенных объектов жилья с участием дольщиков

Секретарь маслихата города Астаны                Е. Оспанов

Приложение 5                      
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

    Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих
секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2011 год

Наименование

Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Здравоохранение
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
Пропаганда здорового образа жизни
Оказание скорой и медицинской помощи и санитарная авиация
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами
Обеспечение больных с хронической почечной недостаточностью, миастенией, а также больных после трансплантации почек лекарственными средствами
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

      Секретарь маслихата города Астаны          В. Редкокашин

Приложение 6                      
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

      Сноска. Приложение 6 в редакции решения маслихата города Астаны  от 18.11.2011 № 508/73-IV (вводится в действие с 01.01.2011).

Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего характера

176 670,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

176 670,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

174 518,0



022

Капитальные расходы государственных
органов

2 152,0

04



Образование

1 898 476,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

1 898 476,0



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

1 890 643,0



025

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ
и воспитателям дошкольных организаций
образования

7 833,0

06



Социальная помощь и социальное
обеспечение

71 680,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

71 680,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

71 680,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 569 321,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

6 569 321,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

452 623,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 449 553,0



010

Содержание мест захоронений и погребение
безродных

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

3 642 145,0




Итого:

8 716 147,0

     Секретарь маслихата города Астаны           Е. Оспанов

Приложение 7                      
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

           Перечень бюджетных программ района "Алматы"
                    города Астаны на 2012 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


01



Государственные услуги общего
характера

156 752


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

156 752



001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

154 592



022

Капитальные расходы государственных
органов

2 160

04



Образование

1 531 831


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

1 531 831



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

1 531 831

06



Социальная помощь и социальное
обеспечение

32 973


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

32 973



003

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

32 973

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 787 921


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

4 787 921



008

Освещение улиц населенных пунктов

404 053



009

Обеспечение санитарии населенных
пунктов

2 200 275



011

Благоустройство и озеленение
населенных пунктов

2 183 593




Итого:

6 509 477

      Секретарь маслихата города Астаны          В. Редкокашин

Приложение 8                      
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

           Перечень бюджетных программ района "Алматы"
                    города Астаны на 2013 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


01



Государственные услуги общего
характера

164 130


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

164 130



001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

161 797



022

Капитальные расходы государственных
органов

2 333

04



Образование

1 597 429


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

1 597 429



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

1 597 429

06



Социальная помощь и социальное
обеспечение

34 204


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

34 204



003

Оказание социальной помощи
нуждающимся гражданам на дому

34 204

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 170 954


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

5 170 954



008

Освещение улиц населенных пунктов

436 377



009

Обеспечение санитарии населенных
пунктов

2 376 297



011

Благоустройство и озеленение
населенных пунктов

2 358 280




Итого:

6 966 717

      Секретарь маслихата города Астаны          В. Редкокашин

Приложение 9                      
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

      Сноска. Приложение 9 в редакции решения маслихата города Астаны  от 18.11.2011 № 508/73-IV (вводится в действие с 01.01.2011).

Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего характера

202 863


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

202 863



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

201 863



022

Капитальные расходы государственных
органов

1 000

04



Образование

519 697


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

519 697



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

518 237



025

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ
и воспитателям дошкольных организаций
образования

1 460

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 472 498


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

5 472 498



008

Освещение улиц населенных пунктов

321 274



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 302 618



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

2 848 606




Итого:

6 195 058

      Секретарь маслихата города Астаны           Е. Оспанов

Приложение 10                     
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

           Перечень бюджетных программ района "Есиль"
                    города Астаны на 2012 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего
характера

182 815


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

182 815



001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

181 735



022

Капитальные расходы государственных
органов

1 080

04



Образование

462 838


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

462 838



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

462 838

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 740 123


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

3 740 123



008

Освещение улиц населенных пунктов

244 376



009

Обеспечение санитарии населенных
пунктов

1 547 821



011

Благоустройство и озеленение
населенных пунктов

1 947 926




Итого:

4 385 776

      Секретарь маслихата города Астаны          В. Редкокашин

Приложение 11                     
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

           Перечень бюджетных программ района "Есиль"
                    города Астаны на 2013 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего
характера

193 781


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

193 781



001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

192 615



022

Капитальные расходы государственных
органов

1 166

04



Образование

498 303


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

498 303



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

498 303

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 039 333


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

4 039 333



008

Освещение улиц населенных пунктов

263 926



009

Обеспечение санитарии населенных
пунктов

1 671 647



011

Благоустройство и озеленение
населенных пунктов

2 103 760




Итого:

4 731 417

      Секретарь маслихата города Астаны                В. Редкокашин

Приложение 12                     
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

      Сноска. Приложение 12 в редакции решения маслихата города Астаны от 13.12.2011 № 536/76-IV (вводится в действие с 01.01.2011).

Перечень бюджетных программ
района "Сарыарка" города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

191 650


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

191 650



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

185 353



022

Капитальные расходы государственных
органов

6 297

04



Образование

2 114 783


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

2 114 783



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

2 107 004



025

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ
и воспитателям дошкольных организаций
образования

7 779

06



Социальная помощь и социальное
обеспечение

35 668


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

35 668



003

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

35 668

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 190 424


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

5 190 424



008

Освещение улиц населенных пунктов

286 650



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 383 466



010

Содержание мест захоронений и погребение
безродных

43 984



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

2 476 324




Итого:

7 532 525

      Секретарь маслихата города Астаны           Ж. Нуркенов

Приложение 13                     
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

Перечень бюджетных программ
района "Сарыарка" города Астаны на 2012 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего
характера

206 918


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

206 918



001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

204 758



022

Капитальные расходы государственных
органов

2 160

04



Образование

1 467 999


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

1 467 999



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

1 467 999

06



Социальная помощь и социальное
обеспечение

38 584


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

38 584



003

Оказание социальной помощи
нуждающимся гражданам на дому

38 584

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 480 755


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

3 480 755



008

Освещение улиц населенных пунктов

298 781



009

Обеспечение санитарии населенных
пунктов

1 934 320



010

Содержание мест захоронений и
погребение безродных

28 062



011

Благоустройство и озеленение
населенных пунктов

1 219 592




Итого:

5 194 256

      Секретарь маслихата города Астаны          В. Редкокашин

Приложение 14                     
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

           Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
                    города Астаны на 2013 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего
характера

217 848


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

217 848



001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

215 515



022

Капитальные расходы государственных
органов

2 333

04



Образование

1 535 246


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

1 535 246



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

1 535 246

06



Социальная помощь и социальное
обеспечение

39 735


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

39 735



003

Оказание социальной помощи
нуждающимся гражданам на дому

39 735

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 759 217


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

3 759 217



008

Освещение улиц населенных пунктов

322 684



009

Обеспечение санитарии населенных
пунктов

2 089 066



010

Содержание мест захоронений и
погребение безродных

30 307



011

Благоустройство и озеленение
населенных пунктов

1 317 160




Итого:

5 552 046

      Секретарь маслихата города Астаны          В. Редкокашин

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.