Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексінің 109 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1тармағының 1) тармақшасына және «Облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 6 желтоқсандағы №39/448 «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 7/78 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2012 жылғы 14 желтоқсанда №2171 болып тіркелген) сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 50/440 «2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 28 желтоқсанда № 11-1-169 болып тіркелген, 2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 220-221 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
«2012-2014 жылдарға арналған қала бюджеті 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2012 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 15 756 335 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 11 600 196 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 353 566 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 534 717 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 3 267 856 мың теңге;
2) шығындар – 15 912 736,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 3 537 500 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 3 537 500 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 166 430 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 166 430 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 3 860 331,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 860 331,7 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 3 537 500 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 322 831,7 мың теңге».
Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2 тармақта:
2 абзацтағы «22,1» саны «22,3» санымен ауыстырылсын;
3 абзацтағы «19,5» саны «23,4» санымен ауыстырылсын;
6 абзацтағы «44,7» саны «14,5» санымен ауыстырылсын;
4 тармақ келесі мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
«4. Қалалық мәслихаттың 2012 жылғы 23 қарашадағы №7/71 шешіміне сәйкес, Ақтау қаласының күндізгі білім беру мекемелерінде оқитындарға қалаішілік қоғамдық көліктерде (таксиден басқа) жеңілдікпен жүру құқығын ұсыну»;
6 тармақта:
2 абзацтағы «235 790» саны «340 790» санымен ауыстырылсын;
3 абзацтағы «20 485» саны «20 470» санымен ауыстырылсын;
4 абзацтағы «116 275» саны «113 959» санымен ауыстырылсын;
5 абзацтағы «3 655» саны «4 385» санымен ауыстырылсын;
6 абзацтағы «46 497» саны «2 886» санымен ауыстырылсын;
7 абзацтағы «38 832» саны «38 451» санымен ауыстырылсын;
8 абзацтағы «5 039» саны «4 039» санымен ауыстырылсын;
9 абзацтағы «15 350» саны «13 850» санымен ауыстырылсын;
10 абзацтағы «9 292» саны «6 792» санымен ауыстырылсын;
11 абзацтағы «24 630» саны «4 880» санымен ауыстырылсын;
13 абзацтағы «227» саны «228» санымен ауыстырылсын;
7 тармақтағы «2 517 790» саны «2 706 642» санымен ауыстырылсын;
7-1 тармақта:
2 абзац алынып тасталсын;
8 тармақтағы «10 210» саны «2009,3» санымен ауыстырылсын.
2. Осы шешім оның бірінші ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі және 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап пайда болған қатынастарға таралады.
Сессия төрағасы Қалалық мәслихаттың
хатшысы
Қ. Озғамбаев М. Молдағұлов
«КЕЛІСІЛДІ»
«Ақтау қалалық экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің бастығы
А. Ким
«10» желтоқсан 2012 жыл
Қалалық мәслихаттың
2012 жылғы 10 желтоқсандағы
№8/84 шешіміне
1-қосымша
2012 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты |
Сомасы, мың теңге |
|||
Сыныбы |
||||
Iшкi сыныбы |
||||
Атауы |
||||
1. КІРІСТЕР |
15 756 335 |
|||
1 |
Салықтық түсiмдер |
11 600 196 |
||
01 |
Табыс салығы |
4 880 514 |
||
2 |
Жеке табыс салығы |
4 880 514 |
||
03 |
Әлеуметтік салық |
3 540 371 |
||
1 |
Әлеуметтік салық |
3 540 371 |
||
04 |
Меншiкке салынатын салықтар |
2 224 714 |
||
1 |
Мүлiкке салынатын салықтар |
1 287 393 |
||
3 |
Жер салығы |
235 793 |
||
4 |
Көлiк құралдарына салынатын салық |
701 463 |
||
5 |
Бірыңғай жер салығы |
65 |
||
05 |
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар |
579 792 |
||
2 |
Акциздер |
55 642 |
||
3 |
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер |
233 219 |
||
4 |
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар |
221 024 |
||
5 |
Ойын бизнесіне салық |
69 907 |
||
08 |
Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер |
374 805 |
||
1 |
Мемлекеттiк баж |
374 805 |
||
2 |
Салықтық емес түсімдер |
353 566 |
||
01 |
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер |
19 452 |
||
1 |
Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері |
2 452 |
||
5 |
Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
17 000 |
||
02 |
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер |
1 573 |
||
1 |
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер |
1 573 |
||
03 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
1 000 |
||
1 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
1 000 |
||
04 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
316 035 |
||
1 |
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
316 035 |
||
06 |
Басқа да салықтық емес түсімдер |
15 506 |
||
1 |
Басқа да салықтық емес түсімдер |
15 506 |
||
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер |
534 717 |
||
01 |
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату |
74 000 |
||
1 |
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату |
74 000 |
||
03 |
Жерді және материалдық емес активтерді сату |
460 717 |
||
1 |
Жерді сату |
416 145 |
||
2 |
Материалдық емес активтерді сату |
44 572 |
||
4 |
Трансферттердің түсімдері |
3 267 856 |
||
02 |
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
3 267 856 |
||
2 |
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер |
3 267 856 |
Функционалдық топ |
Сомасы, мың тенге |
|||
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі |
||||
Бағдарлама |
||||
Атауы |
||||
2. ШЫҒЫНДАР |
15 912 736,7 |
|||
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
171 549 |
||
112 |
Қалалық мәслихаттың аппараты |
15 705 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
15 705 |
||
122 |
Қала әкімінің аппараты |
79 749 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
76 849 |
||
003 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
2 900 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
12 770 |
||
001 |
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
11 790 |
||
022 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
143 |
||
024 |
Ақпараттық жүйелер құру |
837 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
52 264 |
||
001 |
Ауданның (областық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
19 437 |
||
003 |
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу |
9 250 |
||
004 |
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және біржолғы талондарды сатудан түскен сомаларды толық алынуын қамтамасыз ету |
17 315 |
||
011 |
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату |
5 645 |
||
018 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
617 |
||
453 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
11 061 |
||
001 |
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
10 754 |
||
004 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
307 |
||
02 |
Қорғаныс |
13 403 |
||
122 |
Қала әкімінің аппараты |
13 403 |
||
005 |
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
13 403 |
||
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
574 806 |
||
458 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
73 142 |
||
021 |
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету |
73 142 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
501 664 |
||
066 |
Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу |
501 664 |
||
04 |
Білім беру |
8 190 865 |
||
464 |
Білім бөлімі |
8 100 107 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
24 429 |
||
003 |
Жалпы білім беру |
4 043 480 |
||
005 |
Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу |
96 439 |
||
006 |
Балаларға қосымша білім беру |
289 059 |
||
007 |
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу |
15 193 |
||
009 |
Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету |
1 570 089 |
||
012 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
450 |
||
015 |
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері |
38 451 |
||
020 |
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету |
2 886 |
||
021 |
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзетү), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жаска толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту |
18 324 |
||
040 |
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға |
340 790 |
||
063 |
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру |
4 385 |
||
064 |
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім: мектеп, мектеп-интернаттар ұйымдарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту |
95 635 |
||
067 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары |
1 560 497 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
90 758 |
||
037 |
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау |
90 758 |
||
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету |
581 214 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
465 |
||
003 |
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету |
465 |
||
451 |
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
577 013 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
54 846 |
||
002 |
Еңбекпен қамту бағдарламасы |
99 355 |
||
005 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
16 592 |
||
006 |
Тұрғын үй көмегі |
13 240 |
||
007 |
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
215 846 |
||
010 |
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
5 777 |
||
011 |
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
1 401 |
||
013 |
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу |
31 766 |
||
014 |
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету |
80 586 |
||
016 |
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар |
6 883 |
||
017 |
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету |
32 304 |
||
021 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
400 |
||
023 |
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету |
13 850 |
||
067 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары |
4 167 |
||
464 |
Білім беру бөлімі |
3 736 |
||
008 |
Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау |
3 736 |
||
07 |
Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық |
4 244 600,4 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
25 525 |
||
008 |
Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру |
5 065 |
||
009 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
11 532 |
||
011 |
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
8 928 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
3 016 021,4 |
||
003 |
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу |
867 562 |
||
004 |
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу |
454 075,4 |
||
005 |
Коммуналдық шаруашылықты дамыту |
88 182 |
||
006 |
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту |
1 194 874 |
||
007 |
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту |
411 328 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
1 195 652 |
||
003 |
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру |
45 |
||
005 |
Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу |
4 100 |
||
012 |
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі |
11 261 |
||
015 |
Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру |
143 867 |
||
016 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
370 558 |
||
017 |
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу |
10 683 |
||
018 |
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
615 741 |
||
026 |
Қаланың коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру |
39 397 |
||
479 |
Тұрғын-үй инспекциясы бөлімі |
7 402 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде тұрғын-үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
6 436 |
||
005 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
966 |
||
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
325 657 |
||
455 |
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
264 984 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
8 859 |
||
003 |
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
223 176 |
||
006 |
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі |
32 949 |
||
456 |
Ішкі саясат бөлімі |
41 551 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
15 792 |
||
002 |
Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
16 504 |
||
003 |
Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру |
1 405 |
||
005 |
Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер |
7 850 |
||
465 |
Дене шынықтыру және спорт бөлімі |
19 122 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
6 398 |
||
004 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
135 |
||
006 |
Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
8 104 |
||
007 |
Әртүрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
4 485 |
||
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
226 242 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
226 242 |
||
009 |
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
226 242 |
||
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
34 712 |
||
453 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
228 |
||
099 |
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру |
228 |
||
474 |
Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі |
8 639 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
8 069 |
||
012 |
Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу |
86 |
||
013 |
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу |
484 |
||
463 |
Жер қатынастары бөлімі |
25 845 |
||
001 |
Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
17 774 |
||
003 |
Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру |
4 947 |
||
004 |
Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру |
3 124 |
||
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
46 965 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
19 465 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
19 385 |
||
017 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
80 |
||
468 |
Сәулет және қала құрылысы бөлімі |
27 500 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
12 684 |
||
003 |
Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу |
14 296 |
||
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
520 |
|||
12 |
Көлік және коммуникация |
378 917 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
378 917 |
||
022 |
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
118 995 |
||
023 |
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
259 922 |
||
13 |
Өзгелер |
898 661,3 |
||
469 |
Кәсіпкерлік бөлімі |
29 453 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
9 501 |
||
003 |
Кәсіпкерлік қызметті қолдау |
19 952 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
2 009,3 |
||
012 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві |
2 009,3 |
||
453 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
5 500 |
||
003 |
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу |
5 500 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
80 182 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
31 382 |
||
067 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары |
48 800 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
781 517 |
||
077 |
"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту |
781 517 |
||
15 |
Трансферттер |
225 145 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
225 145 |
||
006 |
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
225 145 |
||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ |
3 537 500 |
|||
Бюджеттік кредиттер |
3 537 500 |
|||
467 |
Құрылыс бөлімі |
3 537 500 |
||
019 |
Тұрғын үй салу |
3 537 500 |
||
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0 |
|||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
166 430 |
|||
Қаржы активтерін сатып алу |
166 430 |
|||
13 |
Өзгелер |
166 430 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
9 650 |
||
014 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |
9 650 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
156 780 |
||
065 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |
156 780 |
||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
0 |
|||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) |
-3 860 331,7 |
|||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) |
3 860 331,7 |
|||
7 |
Қарыздар түсімі |
3 537 500 |
||
01 |
Мемлекеттік ішкі қарыздар |
3 537 500 |
||
2 |
Қарыз алу келісім-шарттары |
3 537 500 |
||
16 |
Қарыздарды өтеу |
0 |
||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
322 831,7 |