"2012-2014 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 61/479-4с шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық мәслихатының 2012 жылғы 11 наурыздағы 3/16-5с шешімі. Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Әділет басқармасында 2012 жылғы 15 наурызда № 14-1-158 тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық мәслихат аппаратының 2013 жылғы 4 ақпандағы № 1-20 хатымен)

      Ескерту. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық мәслихат аппаратының 04.02.2013 № 1-20 хатымен). 

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 23 қаңтардағы 2001 жылғы Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына және Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 2/14-V "2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2011 жылғы 7 желтоқсандағы № 47/450-IV шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы", Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2070 тіркелген шешіміне сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. «2012-2014 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 61/479-4с (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14-1-150 тіркелген, 2012 жылдың 6 қаңтарында «Шымкент келбеті» № 1 (1123) газетінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      аталған шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «1. 2012-2014 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті тиісінше 1,2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2012 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 48 898 034 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер – 23 153 175 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 89 360 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 600 594 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 24 054 905 мың теңге;
      2) шығындар – 49 423 843 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 488 625 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 500 000 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 11 375 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;
      5) бюджет тапшылығы – - 1 014 434 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1 014 434 мың теңге, оның ішінде:
      қарыздарды өтеу – 699 000 мың теңге;
      қарыздар түсімі – 1 500 000 мың теңге;
      бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары – 213 434 мың теңге.»;
      2 тармақ тоғызыншы бөлікпен келесідей мазмұнда толықтырылсын:
      «мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алуға – 1 833 537 мың теңге.»;
      3 тармақтың екінші бөлігіндегі «437 414» деген сандар «44 816» деген сандармен ауыстырылсын;
      төртінші бөлігіндегі «251 512» деген сандар «228 598» деген сандармен ауыстырылсын;
      бесінші бөлігіндегі «764 497» деген сандар «618 564» деген сандармен ауыстырылсын;
      алтыншы бөлігі алып тасталсын;
      жетінші бөлігімен келесідей мазмұнда толықтырылсын:
      «қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамытуға – 25 000 мың теңге.»;
      4 тармақтағы «395 435» деген сандар «295 435» деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 4-1 тармақпен толықтырылсын:
      «4-1. 2012 жылға арналған қала бюджетінде қала ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жоюға – 100 000 мың теңге қарастырылғаны ескерілсін.»;
      аталған шешімнің 1, 4, 6 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілсін.

      Қалалық мәслихат сессиясының төрағасы      Е.Сатқанбаев

      Қалалық мәслихат хатшысы                   Н.Бекназаров

Шымкент қалалық мәслихатының
2012 жылғы 11 наурыздағы
№ 3/16-5с шешіміне 1 қосымша

Шымкент қалалық мәслихатының
2011 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 61/479-4с шешіміне 1 қосымша

      2012 жылға арналған Шымкент қаласының бюджеті      

Санаты



Сомасы мың теңге


Сыныбы

Атауы



Ішкі сыныбы



І. Кірістер

48 898 034




Салықтық түсімдер

23 153 175

1



Салықтық түсімдер

23 153 175


01


Табыс салығы

7 120 486



2

Жеке табыс салығы

7 120 486


03


Әлеуметтiк салық

5 081 350



1

Әлеуметтік салық

5 081 350


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 776 358



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 379 716



3

Жер салығы

548 230



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

848 342



5

Бірыңғай жер салығы

70


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

7 511 135



2

Акциздер

6 930 560



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

138 240



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

369 975



5

Ойын бизнесіне салық

72 360


07


Басқа да салықтар

0



1

Басқа да салықтар

0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

663 846



1

Мемлекеттік баж

663 846




Салықтық емес түсiмдер

89 360

2



Салықтық емес түсiмдер

89 360


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

51 385



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

389



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

43



4

Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

1 053



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

49 900


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

23



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

23


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 500



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 500


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

36 452



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

36 452




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 600 594

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 600 594


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 385 044



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 385 044


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

215 550



1

Жерді сату

168 000



2

Материалдық емес активтерді сату

47 550




Трансферттердің түсімдері

24 054 905

4



Трансферттердің түсімдері

24 054 905


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24 054 905



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

24 054 905

Функционалдық топ

Сомасы мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама



ІІ. Шығындар

49 423 843





Атауы


01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

348 217

01

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

260 668

01

1

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

16 610

01

1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 610

01

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

117 929

01

1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

111 611




003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

6 318

01

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

126 129

01

1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

126 059




022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

70

01

2



Қаржылық қызмет

23 181

01

2

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

23 181

01

2

459

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

10 000

01

2

459

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

13 181

01

9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

64 368

01

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

64 368

01

9

459

001

Экономикалық саясатты, қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 115

01

9

459

015

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 253

02




Қорғаныс

136 859

02

1



Әскери мұқтаждар

35 659

02

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

35 659

02

1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

35 659


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

101 200



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

101 200




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

100 000




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

1 200

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

115 570

03

1



Құқық қорғау қызметi

100 000

03

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

100 000

03

1

458

021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

100 000


6



Қылмыстық-атқару жүйесі

15 570



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

15 570




039

Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу мен оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру

15 570

04




Бiлiм беру

19 577 538

04

1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

3 457 198

04

1

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3 457 198

04

1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

3 424 498




021

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

32 700

04

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

12 774 012

04

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

12 774 012

04

2

464

003

Жалпы білім беру

11 273 116

04

2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

753 556




064

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мектеп мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

747 340

04

4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

190 625

04

4

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

190 625

04

4

464

018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

190 625

04

9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

3 155 703

04

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

567 507

04

9

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 803

04

9

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

278 620




015

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

196 040




020

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

54 044

04

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 588 196

04

9

467

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

2 588 196

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 539 157

06

2



Әлеуметтiк көмек

1 385 299

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 353 143

06

2

451

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

560 595

06

2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

39 831

06

2

451

006

Тұрғын үй көмегі

235 187

06

2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

56 273

06

2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 537

06

2

451

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

66 713




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

51 297

06

2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

214 310

06

2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

70 000




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

55 400

06

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

32 156

06

2

464

008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

32 156

06

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

153 858

06

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

153 858

06

9

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 858

06

9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 000

06

9

451

021

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

75 000

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 163 775

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

11 401 891

07

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 646 998

07

1

458

002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

2 335 825




004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

30 000




006

Қазақстан Республикасының сейсмоқауіпті өңірлерінде орналасқан тұрғын үйлердің сейсмотұрақтылығын қолдауға бағытталған іс-шаралар

268 133




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

13 040

07

1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 754 893




003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алуға

1 059 639




004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

4 690 157

07

1

467

019

Тұрғын үй салу

1 466 000




022

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды салу және (немесе) сатып алу және дамыту

1 539 097

07

2



Коммуналдық шаруашылық

3 180 649

07

2

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 176 649




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

36 000




029

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

2 459 615

07

2

458

033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, орналастыру және (немесе) сатып алу

681 034



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 000




005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

4 000

07

3



Елді-мекендерді көркейту

2 581 235

07

3

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

199 970

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

199 970

07

3

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 356 265

07

3

458

015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

190 000

07

3

458

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

492 757

07

3

458

017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

20 709

07

3

458

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 652 799



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

25 000




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

25 000

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 024 450

08

1



Мәдениет саласындағы қызмет

132 727

08

1

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

117 727

08

1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

35 000

08

1

455

005

Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

82 727



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

15 000




011

Мәдениет объектілерін дамыту

15 000

08

2



Спорт

1 481 671

08

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

1 440 421

08

2

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

1 416 801

08

2

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

23 620



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

41 250




008

Спорт объектілерін дамыту

41 250

08

3



Ақпараттық кеңiстiк

271 384

08

3

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

218 911

08

3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

192 334

08

3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

26 577

08

3

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

52 473

08

3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

43 820

08

3

456

005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

8 653

08

9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

138 668

08

9

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

13 165

08

9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 165

08

9

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

112 374

08

9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 946




003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

36 428

08

9

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

13 129

08

9

465

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 129

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

1 205 979

09

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

1 205 979

09

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 205 979

09

9

458

019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 205 979

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

117 777

10

1



Ауыл шаруашылығы

44 586

10

1

473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

44 586

10

1

473

001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 746

10

1

473

005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 700

10

1

473

006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

300

10

1

473

007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

20 000

10

1

473

008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

500

10

1

473

009

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

11 340

10

6



Жер қатынастары

54 597

10

6

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

54 597

10

6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 511




006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

26 086


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

18 594



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

18 594




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

18 594

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

194 669

11

2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

194 669



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

28 594




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 594

11

2

468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

166 075

11

2

468

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 013




003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

142 062

12




Көлiк және коммуникация

6 522 753

12

1



Автомобиль көлiгi

6 522 753

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 522 753

12

1

458

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

128 134

12

1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 394 619

13




Басқалар

401 001

13

9



Басқалар

401 001

13

9

454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

19 687

13

9

454

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 622




007

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

65

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

65 879

13

9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 879

13

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

315 435




008

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

20 000

13

9

459

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

295 435

14




Борышқа қызмет көрсету

141


1



Борышқа қызмет көрсету

141



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

141




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

141

15




Трансферттер

75 957

15

1



Трансферттер

75 957



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

75 957




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

46 259




016

Мақсатына сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

22 235




024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғары деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 463





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

488 625

Функционалдық топ

Сомасы мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





Бюджеттік кредиттер

500 000

13




Басқалар

500 000


9



Басқалар

500 000



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

500 000




039

Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкін жөндеу жүргізуге арналған бюджеттік кредиттер

500 000

Санаты



Сомасы мың теңге


Сыныбы


Атауы



Ішкі сыныбы





БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ

11 375

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

11 375


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

11 375



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

11 375





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы

-1 014 434





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

1 014 434

Шымкент қалалық мәслихатының
2012 жылғы 11 наурыздағы
№ 3/16-5с шешіміне 2 қосымша

      Шымкент қалалық мәслихатының
2011 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 61/479-4с шешіміне 4 қосымша

      2012 жылға арналған қала бюджетінде инвестициялық жобаларды іске асыруға бағытталған даму бюджеттік бағдарламалар тізбесі      

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

04




Бiлiм беру

04

9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

04

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

04

9

467

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

07

1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін салуға және сатып алуға




004

Инженерлік- коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, орналастыру және (немесе) сатып алу

07

1

467

019

Тұрғын үй салу




022

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды салу және (немесе) сатып алу және дамыту

07

2



Коммуналдық шаруашылық

07

2

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі




029

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

07

2

458

033

Инженерлік- коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, орналастыру және (немесе) сатып алу



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту


3



Елді-мекендерді көркейту



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк


1



Мәдениет саласындағы қызмет



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




011

Мәдениет объектілерін дамыту

08

2



Спорт



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




008

Спорт объектілерін дамыту

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

09

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

09

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

09

9

458

019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

12




Көлiк және коммуникация

12

1



Автомобиль көлiгi

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12

1

458

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

Шымкент қалалық мәслихатының
2012 жылғы 11 наурыздағы
№ 3/16-5с шешіміне 3 қосымша

      Шымкент қалалық мәслихатының
2011 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 61/479-4с шешіміне 6 қосымша

      2012-2014 жылдарға арналған қаладағы аудандардың бюджеттік бағдарламалары      

Функционалдық топ

оның ішінде жылдар бойынша (мың теңге)


Кіші функция






Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл




Бағдарлама






Атауы






ІІ. Шығыстар

326 099

260 114

157 777

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

126 129

131 714

133 197

1

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

126 129

131 714

133 197

1

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

126 129

131 714

133 197

1

1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

126 059

131 714

133 197





оның ішінде аудандар бойынша:








Абай ауданы

43 099

44 827

45 412





Әл-Фараби ауданы

38 267

40 757

41 219





Еңбекші ауданы

44 693

46 130

46 566




022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

70

0

0





оның ішінде аудандар бойынша:








Абай ауданы








Әл-Фараби ауданы

70







Еңбекші ауданы




07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

199 970

128 400

24 580

7

3



Елді-мекендерді көркейту

199 970

128 400

24 580

7

3

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

199 970

128 400

24 580

7

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

199 970

128 400

24 580





оның ішінде аудандар бойынша:








Абай ауданы

60 000

42 800

10 000





Әл-Фараби ауданы

79 970

42 800

4 580





Еңбекші ауданы

60 000

42 800

10 000

О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с "О бюджете города Шымкент на 2012-2014 годы"

Решение Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 11 марта 2012 года № 3/16-5с. Зарегистрировано Управлением юстиции города Шымкента Южно-Казахстанской области 15 марта 2012 года № 14-1-158. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо аппарата Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 4 февраля 2013 года № 1-20)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо аппарата Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 04.02.2013 № 1-20).

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Южно-Казахстанского областного маслихата от 24 февраля 2012 года № 2/14-V "О внесении изменений и дополнений в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 7 декабря 2011 года № 47/450-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы», зарегистрированном в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2070, городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с "О бюджете города Шымкент на 2012-2014 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14-1-150, опубликовано в газете «Панорама Шымкента» № 1 (1123) от 6 января 2012 года) следующие изменения и дополнения:
      пункт 1 настоящего решения изложить в новой редакции:
      «1. Утвердить бюджет города Шымкент на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
      1) доходы – 48 898 034 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 23 153 175 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 89 360 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 1 600 594 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 24 054 905 тысяч тенге;
      2) затраты – 49 423 843 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 488 625 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 500 000 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 11 375 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
      5) дефицит бюджета - - 1 014 434 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 1 014 434 тысяч тенге, в том числе:
      погашение займов – 699 000 тысяч тенге;
      поступление займов – 1 500 000 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 213 434 тысяч тенге.»;
      пункт 2 дополнить частью девять следующего содержания:
      «изъятие земельных участков для государственных нужд – 1 833 537 тысяч тенге.»;
      во второй части пункта 3 цифры «437 414» заменить цифрами «44 816»;
      в четвертой части цифры «251 512» заменить цифрами «228 598»;
      в пятой части цифры «764 497» заменить цифрами «618 564»;
      часть шестую исключить;
      дополнить частью семь следующего содержания:
      «развитие благоустройства городов и населенных пунктов – 25 000 тысяч тенге.»;
      в пункте 4 цифры «395 435» заменить цифрами «295 435»;
      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      «4-1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены средства на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в масштабе города – 100 000 тысяч тенге.»;
      приложения 1, 4, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.

      Председатель сессии городского маслихата   Е.Сатканбаев

      Секретарь городского маслихата             Н.Бекназаров

Приложение 1 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 11 марта 2012 года № 3/16-5с

Приложение 1 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с

      Бюджет города Шымкент на 2012 год      

Категория


Сумма тысяч тенге


Класс

Наименование



Подкласс



І. Доходы

48 898 034




Налоговые поступления

23 153 175

1



Налоговые поступления

23 153 175


01


Подоходный налог

7 120 486



2

Индивидуальный подоходный налог

7 120 486


03


Социальный налог

5 081 350



1

Социальный налог

5 081 350


04


Hалоги на собственность

2 776 358



1

Hалоги на имущество

1 379 716



3

Земельный налог

548 230



4

Hалог на транспортные средства

848 342



5

Единый земельный налог

70


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7 511 135



2

Акцизы

6 930 560



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

138 240



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

369 975



5

Налог на игорный бизнес

72 360


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

663 846



1

Государственная пошлина

663 846




Неналоговые поступления

89 360

2



Неналоговые поступления

89 360


01


Доходы от государственной собственности

51 385



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

389



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

43



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

1 053



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

49 900


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

23



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

23


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 500



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 500


06


Прочие неналоговые поступления

36 452



1

Прочие неналоговые поступления

36 452




Поступления от продажи основного капитала

1 600 594

3



Поступления от продажи основного капитала

1 600 594


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 385 044



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 385 044


03


Продажа земли и нематериальных активов

215 550



1

Продажа земли

168 000



2

Продажа нематериальных активов

47 550




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

24 054 905

4



Поступления трансфертов

24 054 905


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24 054 905



2

Трансферты из областного бюджета

24 054 905

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа




ІІ. Затраты

49 423 843





Наименование


01




Государственные услуги общего характера

348 217

01

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

260 668

01

1

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

16 610

01

1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

16 610

01

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

117 929

01

1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

111 611




003

Капитальные расходы государственных органов

6 318

01

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

126 129

01

1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

126 059




022

Капитальные расходы государственных органов

70

01

2



Финансовая деятельность

23 181

01

2

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

23 181

01

2

459

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

10 000

01

2

459

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

13 181

01

9



Прочие государственные услуги общего характера

64 368

01

9

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

64 368

01

9

459

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

63 115

01

9

459

015

Капитальные расходы государственных органов

1 253

02




Оборона

136 859

02

1



Военные нужды

35 659

02

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

35 659

02

1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

35 659


2



Организация работ по чрезвычайным ситуациям

101 200



122


Аппарат акима района (города областного значения)

101 200




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

100 000




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

1 200

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

115 570

03

1



Правоохранительная деятельность

100 000

03

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

100 000

03

1

458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

100 000


6



Уголовно-исполнительная система

15 570



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

15 570




039

Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывающих уголовные наказания

15 570

04




Образование

19 577 538

04

1



Дошкольное воспитание и обучение

3 457 198

04

1

464


Отдел образования района (города областного значения)

3 457 198

04

1

464

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

3 424 498




021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета

32 700

04

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

12 774 012

04

2

464


Отдел образования района (города областного значения)

12 774 012

04

2

464

003

Общеобразовательное обучение

11 273 116

04

2

464

006

Дополнительное образование для детей

753 556




064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета

747 340

04

4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

190 625

04

4

464


Отдел образования района (города областного значения)

190 625

04

4

464

018

Организация профессионального обучения

190 625

04

9



Прочие услуги в области образования

3 155 703

04

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

567 507

04

9

464

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

38 803

04

9

464

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

278 620




015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

196 040




020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

54 044

04

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 588 196

04

9

467

037

Строительство и реконструкция объектов образования

2 588 196

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 539 157

06

2



Социальная помощь

1 385 299

06

2

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 353 143

06

2

451

002

Программа занятости

560 595

06

2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

39 831

06

2

451

006

Жилищная помощь

235 187

06

2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

56 273

06

2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 537

06

2

451

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

66 713




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

51 297

06

2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

214 310

06

2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

70 000




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

55 400

06

2

464


Отдел образования района (города областного значения)

32 156

06

2

464

008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

32 156

06

9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

153 858

06

9

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

153 858

06

9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

75 858

06

9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 000

06

9

451

021

Капитальные расходы государственных органов

75 000

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 163 775

07

1



Жилищное хозяйство

11 401 891

07

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 646 998

07

1

458

002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

2 335 825




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

30 000




006

Мероприятия, направленные на поддержание сейсмоустойчивости жилых зданий, расположенных в сейсмоопасных регионах Республики Казахстан

268 133




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

13 040

07

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 754 893




003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

1 059 639




004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 690 157

07

1

467

019

Строительство жилья

1 466 000




022

Строительство и (или) приобретение жилья и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

1 539 097

07

2



Коммунальное хозяйство

3 180 649

07

2

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 176 649




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

36 000




029

Развитие системы водоснабжения

2 459 615

07

2

458

033

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

681 034



467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 000




005

Развитие коммунального хозяйства

4 000

07

3



Благоустройство населенных пунктов

2 581 235

07

3

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

199 970

07

3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

199 970

07

3

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 356 265

07

3

458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

190 000

07

3

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

492 757

07

3

458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

20 709

07

3

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 652 799



467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 000




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

25 000

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 024 450

08

1



Деятельность в области культуры

132 727

08

1

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

117 727

08

1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

35 000

08

1

455

005

Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков

82 727



467


Отдел строительства района (города областного значения)

15 000




011

Развитие объектов культуры

15 000

08

2



Спорт

1 481 671

08

2

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

1 440 421

08

2

465

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

1 416 801

08

2

465

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

23 620



467


Отдел строительства района (города областного значения)

41 250




008

Развитие объектов спорта

41 250

08

3



Информационное пространство

271 384

08

3

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

218 911

08

3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

192 334

08

3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

26 577

08

3

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

52 473

08

3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

43 820

08

3

456

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

8 653

08

9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

138 668

08

9

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

13 165

08

9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

13 165

08

9

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

112 374

08

9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

75 946




003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

36 428

08

9

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

13 129

08

9

465

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

13 129

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 205 979

09

9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

1 205 979

09

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 205 979

09

9

458

019

Развитие теплоэнергетической системы

1 205 979

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

117 777

10

1



Сельское хозяйство

44 586

10

1

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

44 586

10

1

473

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

9 746

10

1

473

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

2 700

10

1

473

006

Организация санитарного убоя больных животных

300

10

1

473

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

20 000

10

1

473

008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

500

10

1

473

009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

11 340

10

6



Земельные отношения

54 597

10

6

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

54 597

10

6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

28 511




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов

26 086


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

18 594



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

18 594




011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

18 594

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

194 669

11

2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

194 669



467


Отдел строительства района (города областного значения)

28 594




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

28 594

11

2

468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

166 075

11

2

468

001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

24 013




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

142 062

12




Транспорт и коммуникации

6 522 753

12

1



Автомобильный транспорт

6 522 753

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 522 753

12

1

458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

128 134

12

1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 394 619

13




Прочие

401 001

13

9



Прочие

401 001

13

9

454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

19 687

13

9

454

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства

19 622




007

Капитальные расходы государственных органов

65

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

65 879

13

9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

65 879

13

9

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

315 435




008

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

20 000

13

9

459

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

295 435

14




Обслуживание долга

141


1



Обслуживание долга

141



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

141




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

141

15




Трансферты

75 957

15

1



Трансферты

75 957



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

75 957




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

46 259




016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

22 235




024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

7 463





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

488 625

Функциональная группа

Сумма тыс.тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





Бюджетные кредиты

500 000

13




Прочие

500 000

13

9



Прочие

500 000

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

500 000




039

Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума

500 000

Категория


Сумма тысяч тенге


Класс


Наименование



Подкласс










ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

11 375

5




Погашение бюджетных кредитов

11 375


01



Погашение бюджетных кредитов

11 375



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

11 375





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит бюджета

-1 014 434





VI. Финансирования дефицита бюджета

1 014 434

Приложение 2 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 11 марта 2012 года № 3/16-5с

Приложение 4 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с

      Перечень бюджетных программ развития городского бюджета направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов на 2012 год

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

04




Образование

04

9



Прочие услуги в области образования

04

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

04

9

467

037

Строительство и реконструкция объектов образования

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

07

1



Жилищное хозяйство

07

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)




003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда




004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

07

1

467

019

Строительство жилья




022

Строительство и (или) приобретение жилья и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

07

2



Коммунальное хозяйство

07

2

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)




029

Развитие системы водоснабжения

07

2

458

033

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры



467


Отдел строительства района (города областного значения)




005

Развитие коммунального хозяйства


3



Благоустройство населенных пунктов



467


Отдел строительства района (города областного значения)




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство


1



Деятельность в области культуры



467


Отдел строительства района (города областного значения)




011

Развитие объектов культуры

08

2



Спорт



467


Отдел строительства района (города областного значения)




008

Развитие объектов спорта

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

09

9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

09

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

09

9

458

019

Развитие теплоэнергетической системы

12




Транспорт и коммуникации

12

1



Автомобильный транспорт

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12

1

458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

Приложение 3 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 11 марта 2012 года № 3/16-5с

Приложение 6 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с

      Бюджетные программы районов в городе на 2012-2014 годы

Функциональная группа

в том числе по годам (тыс.тенге)


Функциональная подгруппа








Наименование

2012 год

2013 год

2014 год



Администратор бюджетных программ




Программа



ІІ. Затраты

326 099

260 114

157 777

01




Государственные услуги общего характера

126 129

131 714

133 197

1

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

126 129

131 714

133 197

1

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

126 129

131 714

133 197

1

1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

126 059

131 714

133 197





в том числе районам:








Абайский район

43 099

44 827

45 412





Аль-Фарабийский район

38 267

40 757

41 219





Енбекшинский район

44 693

46 130

46 566




022

Капитальные расходы государственных органов

70

0

0





в том числе районам:








Абайский район








Аль-Фарабийский район

70







Енбекшинский район




07




Жилищно-коммунальное хозяйство

199 970

128 400

24 580

7

3



Благоустройство населенных пунктов

199 970

128 400

24 580

7

3

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

199 970

128 400

24 580

7

3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

199 970

128 400

24 580





в том числе районам:








Абайский район

60 000

42 800

10 000





Аль-Фарабийский район

79 970

42 800

4 580





Енбекшинский район

60 000

42 800

10 000