Сандықтау аудандық мәслихатының 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 10/1 "2013-2015 жылдарға арналған Сандықтау аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Сандықтау аудандық мәслихатының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 18/1 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 10 қазанда № 3833 болып тіркелді. Күші жойылды - Ақмола облысы Сандықтау аудандық мәслихатының 2014 жылғы 10 сәуірдегі № 23/9 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Ақмола облысы Сандықтау аудандық мәслихатының 10.04.2014 № 23/9 (қол қойылғаннан кейін күшіне және қолданысқа енеді) шешімімен.
      РҚАО ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабының 2-тармағының 4)-тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1)-тармақшасына сәйкес, Сандықтау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Сандықтау аудандық мәслихатының "2013-2015 жылдарға арналған Сандықтау аудандық бюджет туралы" 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 10/1 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3581 тіркелген, 2013 жылдың 11 қаңтарында "Сандыктауские вести" газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      "1. 2013-2015 жылдарға арналған Сандықтау аудандық бюджет 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2013 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 1 794 322,7 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер – 267 944,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 8 700,6 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 6 802,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 1 510 876,1 мың теңге;
      2) шығындар – 1 803 678,4 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредит беру – 8 657,6 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттiк кредиттер – 10 386,6 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 1 729,0 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 5 950,0 мың теңге, оның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 5 950,0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профицит) – -23 963,3 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 23 963,3 мың теңге.";
      жоғарыда аталған шешімнің 1, 4, 5-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Аудандық мәслихат
      сессиясының төрағасы,
      аудандық мәслихат
      хатшысы С.Клюшников

      КЕЛІСІЛДІ
      Сандықтау ауданының әкімі Е.Сағдиев

  Сандықтау аудандық мәслихатының
2013 жылғы 27 қыркүйектегі
№ 18/1 шешіміне
1 қосымша
Сандықтау аудандық мәслихатының
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 10/1 шешіміне
1 қосымша

2013 жылға арналған аудан бюджеті

Санат

Сома, мың теңге

 
Сыныбы
 
 
Ішкі сыныбы
 
 
 

Атауы

1

2

3

4

5

 
 
 
I. Кірістер

1 794 322,7

1
 
 
Салықтық түсімдер

267 944,0

 
01
 
Табыс салығы

15 330,0

 
 
2
Жеке табыс салығы

15 330,0

 
03
 
Әлеуметтік салық

127 992,0

 
 
1
Әлеуметтік салық

127 992,0

 
04
 
Меншікке салынатын салықтар

96 064,0

 
 
1
Мүлікке салынатын салықтар

47 027,0

 
 
3
Жер салығы

3 394,0

 
 
4
Көлік құралдарына салынатын салық

41 898,0

 
 
5
Бірыңғай жер салығы

3 745,0

 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

24 105,0

 
 
2
Акциздер

1 387,0

 
 
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

16 090,0

 
 
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

6 618,0

 
 
5
Ойын бизнесіне салық

10,0

 
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

4 453,0

 
 
1
Мемлекеттік баж

4 453,0

2
 
 
Салықтық емес түсімдер

8 700,6

 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

6 015,0

 
 
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

10,0

 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 000,0

 
 
7
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

5,0

 
03
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1,0

 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1,0

 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

115,0

 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

115,0

 
06
 
Басқа да салықтық емес түсімдер

2 569,6

 
 
1
Басқа да салықтық емес түсімдер

2 569,6

3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 802,0

 
01
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 000,0

 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 000,0

 
03
 
Жерді және материалдық емес активтерді сату

2 802,0

 
 
1
Жерді сату

2 802,0

4
 
 
Трансферттердің түсімдері

1 510 876,1

 
02
 
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 510 876,1

 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

1 510 876,1

      

Функционалдық топ

Сома

 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
Бағдарлама
 
 
 

Атауы

1

2

3

4

5

 
 
 
II. Шығындар

1 803 678,4

01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

212 009,7

 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

12 405,0

 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12 405,0

 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

56 650,8

 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 495,8

 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 155,0

 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, село, селолық округ әкімінің аппараты

120 667,1

 
 
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, село, селолық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

119 267,1

 
 
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 400,0

 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

22 286,8

 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 371,0

 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

472,2

 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті, басқару жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

435,0

 
 
033
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және біржолғы талондарды сатудан түскен сомаларды толық алынуын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды жүргізген мемлекеттік мекемені тарату бойынша іс-шаралар өткізу

8,6

02
 
 
Қорғаныс

3 756,3

 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

3 756,3

 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

2 222,5

 
 
006
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 533,8

03
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

583,0

 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

583,0

 
 
021
Елді мекендерде жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету

583,0

04
 
 
Білім беру

1 026 598,9

 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 026 598,9

 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 145,3

 
 
003
Жалпы білім беру

852 853,1

 
 
004
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

1 002,0

 
 
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

9 930,0

 
 
006
Балаларға қосымша білім беру

21 813,0

 
 
012
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4,1

 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

11 105,0

 
 
020
Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

2 400,0

 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

81 944,0

 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

35 402,4

06
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

51 092,0

 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

51 092,0

 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 733,0

 
 
002
Еңбекпен қамту бағдарламасы

11 784,0

 
 
005
Мемлекеттiк атаулы әлеуметтік көмек

2 122,0

 
 
006
Тұрғын үй көмегі

1 192,0

 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

8 852,0

 
 
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

415,0

 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

158,0

 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

6 391,0

 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

2 845,0

 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен, және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

2 600,0

07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

203 251,3

 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, село, селолық округ әкімінің аппараты

2 869,0

 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 800,0

 
 
010
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

69,0

 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

131 539,2

 
 
012
Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

3 500,0

 
 
015
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

6 992,0

 
 
016
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 510,0

 
 
018
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 000,0

 
 
028
Коммуналдық шаруашылығын дамыту

100 170,0

 
 
041
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

9 367,2

 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

68 843,1

 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

57 317,4

 
 
004
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

8 400,7

 
 
006
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

3 125,0

08
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

149 475,0

 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

128 003,0

 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 548,0

 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

91 339,0

 
 
006
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

21 233,0

 
 
007
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

6 347,0

 
 
010
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 840,0

 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

696,0

 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

12 372,0

 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 553,0

 
 
002
Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

5 748,0

 
 
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

1 071,0

 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

9 100,0

 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4 378,0

 
 
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

238,0

 
 
007
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 484,0

10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

59 946,0

 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 705,0

 
 
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

3 705,0

 
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

37 728,0

 
 
001
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 045,0

 
 
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

200,0

 
 
011
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

31 483,0

 
477
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

18 513,0

 
 
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 843,0

 
 
010
Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

1 670,0

11
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

13 820,0

 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 971,0

 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 971,0

 
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

7 849,0

 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

3 849,0

 
 
003
Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

4 000,0

12
 
 
Көлік және коммуникация

42 800,0

 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, село, селолық округ әкімінің аппараты

8 000,0

 
 
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 000,0

 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

34 800,0

 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

34 800,0

13
 
 
Басқалар

35 517,0

 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

27 380,0

 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 096,3

 
 
013
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

143,7

 
 
040
"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

16 140,0

 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 647,0

 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

2 647,0

 
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

5 490,0

 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 490,0

14
 
 
Борышқа қызмет көрсету

5,0

 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5,0

 
 
021
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

5,0

15
 
 
Трансферттер

4 824,2

 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

4 824,2

 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

4 824,2

 
 
 
III. Таза бюджеттік кредит беру

8 657,6

 
 
 
Бюджеттік кредиттер

10 386,6

10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

10 386,6

 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 386,6

 
 
018
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

10 386,6

5
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 729,0

 
01
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 729,0

 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

1 729,0

 
 
 
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

5 950,0

 
 
 
Қаржы активтерін сатып алу

5 950,0

13
 
 
Басқалар

5 950,0

 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 950,0

 
 
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

5 950,0

 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-23 963,3

 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

23 963,3

7
 
 
Қарыздар түсімі

10 386,0

 
01
 
Мемлекеттік ішкі қарыздар

10 386,0

 
 
2
Қарыз алу келісім-шарттары

10 386,0

16
 
 
Қарыздарды өтеу

2 943,3

 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 943,3

 
 
005
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

1 729,0

 
 
022
Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

1 214,3

8
 
 
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

16 520,6

 
01
 
Бюджет қаражаты қалдықтары

16 520,6

 
 
1
Бюджет қаражатының бос қалдықтары

16 520,6

  Сандықтау аудандық мәслихатының
2013 жылғы 27 қыркүйектегі
№ 18/1 шешіміне
2 қосымша
Сандықтау аудандық мәслихатының
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 10/1 шешіміне
4 қосымша

2013 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

Атауы

Сома, мың теңге

1

2

Барлығы

329 797,9

Ағымдағы нысаналы трансферттер

173 284,9

оның iшiнде:
Ауданның ветеринария бөлімі

31 483,0

Эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге

31 483,0

Ауданның экономика және қаржы бөлімі

3 705,0

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға

3 705,0

Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

16 140,0

"Өңiрлердi дамыту" бағдарламасы шеңберiнде өңірлердiң экономикалық дамуына жәрдемдесу жөніндегі шараларды iске асыруға

16 140,0

Ауданның білім бөлімі

118 394,9

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

80 503,0

Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыруға, оның ішінде:

10 594,0

негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарықтандыруға

8 194,0

үйде оқитын мүгедек балаларды жабдықтық, бағдарламалық қамтамасыз етуге

2 400,0

Қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағу үшін ай сайын ақша қаражатын төлеуге

11 105,0

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға

8 801,9

Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбек ақыны көтеруге

7 391,0

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

2 619,0

Жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұлғайтуға

2 619,0

Ауданның ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

943,0

Жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұлғайтуға

943,0

Дамытуға арналған нысаналы трансферттер

146 127,0

Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

90 723,0

Коммуналдық шаруашылықты дамытуға

90 723,0

Ауданның құрылыс бөлімі

55 404,0

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға

49 762,0

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға

5 642,0

Бюджеттік кредиттер

10 386,0

Ауданның экономика және қаржы бөлімі

10 386,0

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

10 386,0

  Сандықтау аудандық мәслихатының
2013 жылғы 27 қыркүйектегі
№ 18/1 шешіміне
3 қосымша
Сандықтау аудандық мәслихатының
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 10/1 шешіміне
5 қосымша

2013 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы

Сома, мың теңге

1

2

Барлығы

73 221,2

Ағымдағы нысаналы трансферттер

49 092,2

оның iшiнде:
Ауданның білім бөлімі

7 488,0

Бiлiм беру нысандарының күрделi жөндеуіне

5 900,0

Білім беру объектілерінің өртке қарсы шараларға

1 588,0

Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 237,0

Ұлы Отан соғысына қатысқандарға және мүгедектерiне коммуналдық қызметтер көрсетуге және телефон байланысы қызметінің абоненттік төлеміне арналған шығыстарды төлеу үшiн әлеуметтiк көмек көрсетуге

851,0

Аз қамтылған отбасыларының және Сандықтау ауданының селолық жерлеріндегі көп балалы отбасыларының студенттерінің оқу колледждердегі ақысын төлеуге

1 386,0

Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

39 367,2

Автомобиль жолдарын жөндеуге

30 000,0

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамытуға

9 367,2

Дамытуға арналған нысаналы трансферттер

24 129,0

оның iшiнде:
Ауданның құрылыс бөлімі

9 182,0

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға

6 824,0

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға

2 358,0

Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

14 947,0

Коммуналдық шаруашылықты дамытуға

8 997,0

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға

5 950,0

      

О внесении изменений в решение Сандыктауского районного маслихата от 21 декабря 2012 года № 10/1 "О бюджете Сандыктауского района на 2013-2015 годы"

Решение Сандыктауского районного маслихата Акмолинской области от 27 сентября 2013 года № 18/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 10 октября 2013 года № 3833. Утратило силу решением Сандыктауского районного маслихата Акмолинской области от 10 апреля 2014 года № 23/9

      Сноска. Утратило силу решением Сандыктауского районного маслихата Акмолинской области от 10.04.2014 № 23/9 (вступает в силу и вводится в действие со дня подписания).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Сандыктауский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Сандыктауского районного маслихата "О бюджете Сандыктауского района на 2013-2015 годы" от 21 декабря 2012 года № 10/1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3581, опубликовано 11 января 2013 года в газете "Сандыктауские вести") следующие изменения:
      пункт 1 изложить в новой редакции:
      "1. Утвердить бюджет Сандыктауского района на 2013-2015 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
      1) доходы – 1 794 322,7 тысячи тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 267 944,0 тысячи тенге;
      неналоговые поступления – 8 700,6 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 6802,0 тысячи тенге;
      поступления трансфертов – 1 510 876,1 тысяч тенге;
      2) затраты – 1 803 678,4 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 8 657,6 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 10 386,6 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 1 729,0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 5 950,0 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 5 950,0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – -23 963,3 тысячи тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 23 963,3 тысячи тенге.";
      приложения 1, 4, 5 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2013 года.
      Председатель сессии
      районного маслихата,
      секретарь районного
      маслихата С.Клюшников

      СОГЛАСОВАНО
      Аким Сандыктауского района Е.Сагдиев

  Приложение 1
к решению Сандыктауского
районного маслихата от
27 сентября 2013
года № 18/1
Приложение 1
к решению Сандыктауского
районного маслихата от
21 декабря 2012
года № 10/1

Бюджет района на 2013 год

Категория

Сумма, тысяч тенге

 
Класс
 
 
Подкласс
 
 
 

Наименование

1

2

3

4

5

 
 
 
I. Доходы

1 794 322,7

1
 
 
Налоговые поступления

267 944,0

 
01
 
Подоходный налог

15 330,0

 
 
2
Индивидуальный подоходный налог

15 330,0

 
03
 
Социальный налог

127 992,0

 
 
1
Социальный налог

127 992,0

 
04
 
Налоги на собственность

96 064,0

 
 
1
Налоги на имущество

47 027,0

 
 
3
Земельный налог

3 394,0

 
 
4
Налог на транспортные средства

41 898,0

 
 
5
Единый земельный налог

3 745,0

 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги

24 105,0

 
 
2
Акцизы

1 387,0

 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов

16 090,0

 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

6 618,0

 
 
5
Налог на игорный бизнес

10,0

 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

4 453,0

 
 
1
Государственная пошлина

4 453,0

2
 
 
Неналоговые поступления

8 700,6

 
01
 
Доходы от государственной собственности

6 015,0

 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий

10,0

 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 000,0

 
 
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

5,0

 
03
 
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1,0

 
 
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1,0

 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

115,0

 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

115,0

 
06
 
Прочие неналоговые поступления

2 569,6

 
 
1
Прочие неналоговые поступления

2 569,6

3
 
 
Поступления от продажи основного капитала

6 802,0

 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 000,0

 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 000,0

 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов

2 802,0

 
 
1
Продажа земли

2 802,0

4
 
 
Поступления трансфертов

1 510 876,1

 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 510 876,1

 
 
2
Трансферты из областного бюджета

1 510 876,1

      

Функциональная группа

Сумма

 
Администратор бюджетных программ
 
 
Программа
 
 
 

Наименование

1

2

3

4

5

 
 
 
II. Затраты

1 803 678,4

01
 
 
Государственные услуги общего характера

212 009,7

 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)

12 405,0

 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

12 405,0

 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)

56 650,8

 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

49 495,8

 
 
003
Капитальные расходы государственного органа

7 155,0

 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

120 667,1

 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

119 267,1

 
 
022
Капитальные расходы государственного органа

1 400,0

 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

22 286,8

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

21 371,0

 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения

472,2

 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

435,0

 
 
033
Проведение мероприятий по ликвидации государственного учреждения, проводившего работу по выдаче разовых талонов и обеспечению полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

8,6

02
 
 
Оборона

3 756,3

 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)

3 756,3

 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

2 222,5

 
 
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 533,8

03
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

583,0

 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

583,0

 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

583,0

04
 
 
Образование

1 026 598,9

 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)

1 026 598,9

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

10 145,3

 
 
003
Общеобразовательное обучение

852 853,1

 
 
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

1 002,0

 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

9 930,0

 
 
006
Дополнительное образование для детей

21 813,0

 
 
012
Капитальные расходы государственного органа

4,1

 
 
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

11 105,0

 
 
020
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

2 400,0

 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

81 944,0

 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

35 402,4

06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение

51 092,0

 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

51 092,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

14 733,0

 
 
002
Программа занятости

11 784,0

 
 
005
Государственная адресная социальная помощь

2 122,0

 
 
006
Оказание жилищной помощи

1 192,0

 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

8 852,0

 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

415,0

 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

158,0

 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

6 391,0

 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет

2 845,0

 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

2 600,0

07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство

203 251,3

 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 869,0

 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 800,0

 
 
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных

69,0

 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

131 539,2

 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

3 500,0

 
 
015
Освещение улиц в населенных пунктах

6 992,0

 
 
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 510,0

 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 000,0

 
 
028
Развитие коммунального хозяйства

100 170,0

 
 
041
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

9 367,2

 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)

68 843,1

 
 
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

57 317,4

 
 
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

8 400,7

 
 
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения

3 125,0

08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство

149 475,0

 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

128 003,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

6 548,0

 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы

91 339,0

 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек

21 233,0

 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

6 347,0

 
 
010
Капитальные расходы государственного органа

1 840,0

 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

696,0

 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)

12 372,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

5 553,0

 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

5 748,0

 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

1 071,0

 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

9 100,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

4 378,0

 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

238,0

 
 
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 484,0

10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

59 946,0

 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 705,0

 
 
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3 705,0

 
473
 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)

37 728,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

6 045,0

 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

200,0

 
 
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий

31 483,0

 
477
 
Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)

18 513,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений

16 843,0

 
 
010
Организация работ по зонированию земель

1 670,0

11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

13 820,0

 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)

5 971,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

5 971,0

 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

7 849,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

3 849,0

 
 
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

4 000,0

12
 
 
Транспорт и коммуникации

42 800,0

 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

8 000,0

 
 
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

8 000,0

 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

34 800,0

 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог

34 800,0

13
 
 
Прочие

35 517,0

 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

27 380,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

11 096,3

 
 
013
Капитальные расходы государственного органа

143,7

 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

16 140,0

 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 647,0

 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

2 647,0

 
469
 
Отдел предпринимательства района (города областного значения)

5 490,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

5 490,0

14
 
 
Обслуживание долга

5,0

 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5,0

 
 
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

5,0

15
 
 
Трансферты

4 824,2

 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4 824,2

 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

4 824,2

 
 
 
III. Чистое бюджетное кредитование

8 657,6

 
 
 
Бюджетные кредиты

10 386,6

10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

10 386,6

 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 386,6

 
 
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

10 386,6

5
 
 
Погашение бюджетных кредитов

1 729,0

 
01
 
Погашение бюджетных кредитов

1 729,0

 
 
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

1 729,0

 
 
 
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

5 950,0

 
 
 
Приобретение финансовых активов

5 950,0

13
 
 
Прочие

5 950,0

 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 950,0

 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

5 950,0

 
 
 
V. Дефицит (профицит) бюджета

-23 963,3

 
 
 
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

23 963,3

7
 
 
Поступления займов

10 386,0

 
01
 
Внутренние государственные займы

10 386,0

 
 
2
Договоры займа

10 386,0

16
 
 
Погашение займов

2 943,3

 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 943,3

 
 
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1 729,0

 
 
022
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

1 214,3

8
 
 
Используемые остатки бюджетных средств

16 520,6

 
01
 
Остатки бюджетных средств

16 520,6

 
 
1
Свободные остатки бюджетных средств

16 520,6

  Приложение 2
к решению Сандыктауского
районного маслихата от
27 сентября 2013
года № 18/1
Приложение 4
к решению Сандыктауского
районного маслихата от
21 декабря 2012
года № 10/1

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2013 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего

329 797,9

Целевые текущие трансферты

173 284,9

в том числе:
Отдел ветеринарии района

31 483,0

На проведение противоэпизоотических мероприятий

31 483,0

Отдел экономики и финансов района

3 705,0

На реализацию мер социальной поддержки специалистов

3 705,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

16 140,0

На реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

16 140,0

Отдел образования района

118 394,9

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

80 503,0

На реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, в том числе:

10 594,0

оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования

8 194,0

обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

2 400,0

На ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

11 105,0

На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

8 801,9

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе

7 391,0

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

2 619,0

На увеличение штатной численности местных исполнительных органов

2 619,0

Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района

943,0

На увеличение штатной численности местных исполнительных органов

943,0

Целевые трансферты на развитие

146 127,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

90 723,0

На развитие коммунального хозяйства

90 723,0

Отдел строительства района

55 404,0

На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

49 762,0

На проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

5 642,0

Бюджетные кредиты

10 386,0

Отдел экономики и финансов района

10 386,0

Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов

10 386,0

  Приложение 3
к решению Сандыктауского
районного маслихата от
27 сентября 2013
года № 18/1
Приложение 5
к решению Сандыктауского
районного маслихата от
21 декабря 2012
года № 10/1

Целевые трансферты из областного бюджета на 2013 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего

73 221,2

Целевые текущие трансферты

49 092,2

в том числе:
Отдел образования района

7 488,0

На капитальный ремонт объектов образования

5 900,0

На противопожарные мероприятия объектов образования

1 588,0

Отдел занятости и социальных программ района

2 237,0

На оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на расходы за коммунальные услуги и абонентской платы за услуги телефонной связи

851,0

На оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных и многодетных семей сельской местности Сандыктауского района

1 386,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

39 367,2

На ремонт автомобильных дорог

30 000,0

На развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020

9 367,2

Целевые трансферты на развитие

24 129,0

в том числе:
Отдел строительства района

9 182,0

На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

6 824,0

На проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 358,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

14 947,0

На развитие коммунального хозяйства

8 997,0

На увеличение уставного капитала юридических лиц

5 950,0