"2014-2016 жылдарға арналған Көкпекті ауданының бюджеті туралы" Көкпекті аудандық мәслихатының 2013 жылғы 26 желтоқсандағы № 21-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2014 жылғы 27 қазандағы N 28-2 шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2014 жылғы 06 қарашада N 3529 болып тіркелді. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды (Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихаты аппаратының 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 185 хаты)

      Ескерту. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды (Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихаты аппаратының 26.12.2014 № 185 хаты).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, «2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2013 жылғы 13 желтоқсандағы № 17/188-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2014 жылғы 16 қазандағы № 22/280-V (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3508 тіркелген) шешім негізінде Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. «2014-2016 жылдарға арналған Көкпекті ауданының бюджеті туралы» Көкпекті аудандық мәслихатының 2013 жылғы 26 желтоқсандағы № 21-2 шешіміне (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3154 тіркелген, «Жұлдыз»-«Новая жизнь» газетінің 2014 жылғы 23 қаңтардағы № 7-8, 2014 жылғы 2 ақпандағы № 11, 2014 жылғы 9 ақпандағы № 13, 2014 жылғы 16 ақпандағы № 15 жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақтың 1) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      «1) кірістер – 3 678 381,3 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 607 247,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 29 333,0 мың теңге, соның ішінде:
      мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар – 10,4 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 23 000,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 2 996 959,0 мың теңге, соның ішінде:
      субвенциялар – 2 586 606,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 7 490,0 мың теңге;
      бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары – 14 352,3 мың теңге;»;
      2) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      «2) шығындар – 3 670 891,3 мың теңге, соның ішінде:
      жергілікті атқарушы органдардың қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету – 10,4 мың теңге;»;
      6 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      «6. 2014 жылға аудандық бюджетте облыстық бюджеттен 26 400,0 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттері және ағымдағы нысаналы трансферттер 4 қосымшаға сәйкес ескерілсін.»;
      7 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      «7. 2014 жылға аудандық бюджетте республикалық бюджеттен 330 127,0 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер 5 қосымшаға сәйкес ескерілсін.»;
      аталған шешімнің 1, 4, 5 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы К. Садыков
      Көкпекті аудандық
      мәслихат хатшысы Р. Беспаев

  Көкпекті аудандық
мәслихатының 2014 жылғы
27 қазандағы № 28-2 шешіміне
1 қосымша
Көкпекті аудандық
мәслихатының 2013 жылғы
26 желтоқсандағы № 21-2
шешіміне 1 қосымша

2014 жылға арналған аудандық бюджет


Санаты
 
Сыныбы
 
 
Ішкі сыныбы
 
 
 
Кірістер атауы
Сомасы
(мың теңге)
 
 
 
І. КІРІСТЕР
3 678 381,3
1
 
 
Салықтық түсімдер
607 247,0
 
01
 
Табыс салығы
258 740,0
 
 
2
Жеке табыс салығы
258 740,0
 
03
 
Әлеуметтік салық
209 236,0
 
 
1
Әлеуметтік салық
209 236,0
 
04
 
Меншікке салынатын салықтар
120 631,0
 
 
1
Мүлікке салынатын салықтар
63 240,0
 
 
3
Жер салығы
5 491,0
 
 
4
Көлік құралдарына салынатын салық
47 050,0
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
4 850,0
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
14 754,0
 
 
2
Акциздер
3 622,0
 
 
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
4 250,0
 
 
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар
6 693,0
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
189,0
 
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
3 886,0
 
 
1
Мемлекеттік баж
3 886,0
2
 
 
Салықтық емес түсімдер
29 333,0
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
2 164,4
 
 
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері
404,0
 
 
3
Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер
5,0
 
 
5
Мемлекет меншігінде мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
1 745,0
 
 
7
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
10,4
 
02
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
1 860,0
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
1 860,0
 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
310,0
 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
310,0
 
06
 
Өзге де салықтық емес түсімдер
24 998,6
 
 
1
Өзге де салықтық емес түсімдер
24 998,6
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
23 000,0
 
03
 
Жерді және материалдық емес активтерді сату
23 000,0
 
 
1
Жерді сату
23 000,0
4
 
 
Трансферттердің түсімдері
2 996 959,0
 
02
 
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
2 996 959,0
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
2 996 959,0
5
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
7 490,0
5
01
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
7 490,0
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
7 490,0
7
 
 
Қарыздар түсімі
41 580,0
 
01
 
Мемлекеттік ішкі қарыздар
41 580,0
 
 
2
Қарыз алу келісім-шарттары
41 580,0
8
 
 
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
14 352,3
 
01
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
14 352,3
 
 
1
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
14 352,3

      

Функционалдық топ
 
Кіші фунционалдық топ
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
Сомасы
(мың теңге)
 
 
 
 
ІІ. ШЫҒЫНДАР
3 670 891,3
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
390 694,0
01
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
358 556,0
01
1
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
15 709,0
01
1
112
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
15 559,0
01
1
112
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
150,0
01
1
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
88 818,0
01
1
122
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
76 018,0
01
1
122
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
12 800,0
01
1
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
254 029,0
01
1
123
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
249 502,0
01
1
123
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 827,0
 
 
 
107
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
700,0
01
2
 
 
Қаржылық қызмет
16 763,0
01
2
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
16 763,0
01
2
452
001
Ауданның (областық манызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
15 833,0
01
2
452
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
450,0
01
2
452
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
180,0
01
2
452
011
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
0,0
01
2
452
018
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
300,0
01
5
 
 
Жоспарлау және статистикалық қызмет
15 375,0
01
5
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
15 375,0
01
5
453
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
14 429,0
01
5
453
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
496,0
01
5
453
061
Бюджеттік инвестициялар мәселелері бойынша құжаттаманы сараптау және бағалау, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу
450,0
02
 
 
 
Қорғаныс
14 243,0
02
1
 
 
Әскери мұқтаждар
6 093,0
02
1
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
6 093,0
02
1
122
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
6 093,0
02
2
 
 
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
8 150,0
02
2
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
8 150,0
02
2
122
006
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
2 755,0
02
2
122
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
5 395,0
03
 
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
400,0
03
9
 
 
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге де қызметтер
400,0
03
9
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
400,0
03
9
458
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
400,0
04
 
 
 
Бiлiм беру
2 145 752,6
04
1
 
 
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту
187 184,0
04
1
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
187 184,0
04
1
464
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
64 824,0
04
1
464
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
119 360,0
04
2
 
 
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
1 867 656,5
04
2
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
1 867 656,5
04
2
464
003
Жалпы білім беру
1 872 772,5
04
2
464
006
Балаларға қосымша білім беру
39 884,0
04
9
 
 
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
90 912,1
04
9
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
83 830,3
04
9
464
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
10 796,0
04
9
464
005
Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
10 018,0
04
9
464
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу
4 000,0
04
9
464
012
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
7 550,0
04
9
464
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі
11 145,0
04
9
464
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
40 321,3
 
 
466
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
7 081,8
 
 
 
037
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
7 081,8
05
 
 
 
Денсаулық сақтау
48,0
05
9
 
 
Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер
48,0
05
9
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
48,0
05
9
123
002
Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру
48,0
06
 
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
325 847,0
06
2
 
 
Әлеуметтiк көмек
236 006,8
06
2
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
236 006,8
06
2
451
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
28 942,2
06
2
451
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
28 000,0
06
2
451
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
27 267,0
06
2
451
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
6 000,0
06
2
451
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
64 616,0
06
2
451
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
4 399,8
06
2
451
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
54 669,8
06
2
451
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
21 932,0
06
2
451
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
180,0
06
2
451
023
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
0,0
06
9
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
89 840,2
06
9
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
89 840,2
06
9
451
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
24 727,0
06
9
451
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
3 500,0
06
9
451
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
400,0
 
 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
59 675,0
06
9
451
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
1 538,2
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
222 303,4
07
1
 
 
Тұрғын үй шаруашылығы
47 113,7
07
1
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
27 680,0
07
1
458
004
Азматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
27 680,0
07
1
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
15 001,5
07
1
464
026
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
15 001,5
07
1
466
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
4 432,2
07
1
466
003
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу
4 432,2
07
1
466
074
Жұмыспен қамту 2020 жол картасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және/немесе салу
0,0
07
2
 
 
Коммуналдық шаруашылық
93 517,2
07
2
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
50 966,0
07
2
458
012
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
50 966,0
07
2
466
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
42 551,2
07
2
466
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
19,4
07
2
466
058
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
42 531,8
07
3
 
 
Елді-мекендерді абаттандыру
81 672,5
07
3
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
50 658,5
07
3
123
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
23 416,0
07
3
123
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
13 357,0
07
3
123
010
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
1 840,1
07
3
123
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
12 044,1
07
3
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
31 014,0
07
3
458
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
31 014,0
08
 
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
223 300,0
08
1
 
 
Мәдениет саласындағы қызмет
113 419,0
08
1
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
113 419,0
08
1
455
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
113 419,0
08
2
 
 
Спорт
41 396,0
08
2
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
35 486,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
8 849,0
 
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 000,0
08
2
465
005
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
9 787,0
08
2
465
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
4 950,0
08
2
465
007
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
9 900,0
 
 
466
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
5 910,0
 
 
 
008
Спорт объектілерін дамыту
5 910,0
08
3
 
 
Ақпараттық кеңiстiк
42 787,0
08
3
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
28 287,0
08
3
455
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
25 491,0
08
3
455
007
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту
2 796,0
08
3
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
14 500,0
08
3
456
002
Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
13 500,0
08
3
456
005
Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер
1 000,0
08
9
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
28 108,0
08
9
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
8 807,0
08
9
455
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
7 782,0
08
9
455
010
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 025,0
08
9
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
19 301,0
08
9
456
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
14 384,0
08
9
456
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
4 691,0
08
9
456
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
226,0
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
123 409,8
10
1
 
 
Ауыл шаруашылығы
36 204,0
10
1
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
9 675,0
10
1
453
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
9 675,0
10
1
474
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
26 529,0
10
1
474
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
25 529,0
10
1
474
008
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
0,0
10
1
474
012
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
1 000,0
10
6
 
 
Жер қатынастары
18 375,8
10
6
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
18 375,8
10
6
463
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
17 630,8
10
6
463
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
745,0
10
9
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
68 830,0
10
9
474
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
68 830,0
10
9
474
013
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
68 830,0
11
 
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
11 540,8
11
2
 
 
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
11 540,8
11
2
466
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
11 540,8
11
2
466
001
Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
11 540,8
11
2
466
015
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
0,0
12
 
 
 
Көлiк және коммуникация
137 143,6
12
1
 
 
Автомобиль көлiгi
136 143,6
12
1
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
7 550,6
12
1
123
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
7 550,6
12
1
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
128 593,0
12
1
458
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
128 593,0
12
9
 
 
Көлiк және коммуникациялар саласындағы басқа да қызметтер
1 000,0
12
9
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 000,0
12
9
458
024
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру
1 000,0
13
 
 
 
Басқалар
66 584,7
13
3
 
 
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау
10 714,2
13
3
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
10 714,2
13
3
469
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
10 434,0
13
3
469
003
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
0,2
13
3
469
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
280,0
13
9
 
 
Басқалар
55 870,5
13
9
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
30 487,9
13
9
123
040
«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
30 487,9
13
9
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
2 060,6
13
9
452
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
2 060,6
13
9
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
23 322,0
13
9
458
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
20 030,0
13
9
458
013
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 292,0
14
 
 
 
Борышқа қызмет көрсету
10,4
14
1
 
 
Борышқа қызмет көрсету
10,4
14
1
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
10,4
14
1
452
013
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
10,4
15
 
 
 
Трансферттер
7 204,0
15
1
 
 
Трансферттер
7 204,0
15
1
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
7 204,0
15
1
452
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
7 204,0
15
1
452
024
Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
0,0
 
 
 
 
ІІІ. Таза бюджеттік несиелендіру
41 580,0
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
41 580,0
 
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
41 580,0
 
 
 
006
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер
41 580,0
 
 
 
 
IV. Қаржы активтері операциясының сальдосы
0,0
13
 
 
 
Басқалар
0,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
0,0
 
 
 
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немес ұлғайту
0,0
 
 
 
 
V. Бюджет дефициті (профициті)
-34 090,0
 
 
 
 
VI. Бюджет дефицитін қаржыландыру (профицитті пайдалану)
34 090,0
16
 
 
 
Қарыздарды өтеу
7 490,0
16
1
 
 
Қарыздарды өтеу
7 490,0
16
1
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
7 490,0
16
1
452
008
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
7 490,0

  Көкпекті аудандық
мәслихатының 2014 жылғы
27 қазандағы № 28-2 шешіміне
2 қосымша
Көкпекті аудандық
мәслихатының 2013 жылғы
26 желтоқсандағы
№ 21-2 шешіміне 4 қосымша

2014 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері және ағымдағы нысаналы трансферттер



Атауы
Сомасы
(мың теңге)
1
«Көкпекті ауылындағы су құбырлары желілерін қайта салу» жобасына ЖСҚ әзірлеуге
13 200,0
2
«Самар ауылындағы су құбырлары желілерін қайта салу» жобасына ЖСҚ әзірлеуге
13 200,0
3
Санитарлық жоюға бағытталған ауыл шаруашылығы малдарының құнын (50 %) өтеуге
0,0
 
Барлығы
26 400,0

  Көкпекті аудандық
мәслихатының 2014 жылғы
27 қазандағы № 28-2 шешіміне
3 қосымша
Көкпекті аудандық
мәслихатының 2013 жылғы
26 желтоқсандағы № 21-2
шешіміне 5 қосымша

2014 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер



Атауы
Сомасы
(мың теңге)
1
Күнкөріс минимумы мөлшерінен төмен табыс табатын отбасыларға себепті ақшалай көмекті енгізуге
50 954,0
2
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
119 360,0
3
2011-2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамыту мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға
16 388,0
4
Үш сатылық жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыруға
20 650,0
5
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілерге жатпайтын жұмысшыларының, сондай-ақ жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмысшыларының қызметтік ақысына ерекше еңбек шартына үстемақы төлеуге
117 850,0
6
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсетуге
3 800,0
7
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы төлеуге
1 125,0
 
Барлығы
330 127,0

      

О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 26 декабря 2013 года № 21-2 "О бюджете Кокпектинского района на 2014-2016 годы"

Решение Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 27 октября 2014 года N 28-2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 06 ноября 2014 года N 3529. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято (письмо аппарата Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 26 декабря 2014 года № 185)

      Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято (письмо аппарата Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 26.12.2014 № 185).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании решения Восточно-Казахстанского областного маслихата от 16 октября 2014 года № 22/280-V «О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2013 года № 17/188-V «Об областном бюджете на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3508) Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата «О бюджете Кокпектинского района на 2014-2016 годы» от 26 декабря 2013 года № 21-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3154, опубликовано в газете «Жулдыз» - «Новая жизнь» от 23 января 2014 года № 7-8, от 2 февраля 2014 года № 11, от 9 февраля 2014 года № 13, от 16 февраля 2014 года № 15) следующие изменения:
      в пункте 1 подпункт 1) изложить в новой редакции:
      «1) доходы – 3 678 381,3 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 607 247,0 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 29 333,0 тысяч тенге, в том числе:
      вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета– 10,4 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 23 000,0 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 2 996 959,0 тысяч тенге, в том числе:
      субвенции – 2 586 606,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 7 490,0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 14 352,3 тысяч тенге;»;
      подпункт 2) изложить в новой редакции:
      «2) затраты – 3 670 891,3 тысяч тенге, в том числе:
      обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам – 10,4 тысяч тенге;»;
      пункт 6 изложить в новой редакции:
      «6. Учесть в районном бюджете на 2014 год целевые трансферты на развитие и целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 26 400,0 тысяч тенге согласно приложению 4.»;
      пункт 7 изложить в новой редакции:
      «7. Учесть в районном бюджете на 2014 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в размере 330 127,0 тысяч тенге согласно приложению 5.»;
      приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года..

      Председатель сессии К. Садыков
      Секретарь Кокпектинского
      районного маслихата Р. Беспаев

  Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного
маслихата от 27 октября 2014
года № 28-2
Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного
маслихата от 26 декабря 2013
года № 21-2

Бюджет района на 2014 год


Категория
 
Класс
 
 
Подкласс
 
 
 
Наименование доходов
Сумма
(тысяч тенге)
 
 
 
І. ДОХОДЫ
3 678 381,3
1
 
 
Налоговые поступления
607 247,0
 
01
 
Подоходный налог
258 740,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
258 740,0
 
03
 
Социальный налог
209 236,0
 
 
1
Социальный налог
209 236,0
 
04
 
Hалоги на собственность
120 631,0
 
 
1
Hалоги на имущество
63 240,0
 
 
3
Земельный налог
5 491,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
47 050,0
 
 
5
Единый земельный налог
4 850,0
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
14 754,0
 
 
2
Акцизы
3 622,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
4 250,0
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
6 693,0
 
 
5
Налог на игорный бизнес
189,0
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
3 886,0
 
 
1
Государственная пошлина
3 886,0
2
 
 
Неналоговые поступления
29 333,0
 
01
 
Доходы от государственной собственности
2 164,4
 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
404,0
 
 
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
5,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 745,0
 
 
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
10,4
 
02
 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 860,0
 
 
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 860,0
 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
310,0
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений
310,0
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
24 998,6
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
24 998,6
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
23 000,0
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
23 000,0
 
 
1
Продажа земли
23 000,0
4
 
 
Поступления трансфертов
2 996 959,0
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
2 996 959,0
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
2 996 959,0
5
 
 
Погашение бюджетных кредитов
7 490,0
5
01
 
Погашение бюджетных кредитов
7 490,0
 
 
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
7 490,0
7
 
 
Поступления займов
41 580,0
 
01
 
Внутренние государственные займы
41 580,0
 
 
2
Договоры займа
41 580,0
8
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
14 352,3
 
01
 
Остатки бюджетных средств
14 352,3
 
 
1
Свободные остатки бюджетных средств
14 352,3

      

Функциональная группа
 
Функциональная подгруппа
 
 
Администратор бюджетных программ
 
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
 
 
 
 
II. ЗАТРАТЫ
3 670 891,3
01
 
 
 
Государственные услуги общего характера
390 694,0
01
1
 
 
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
358 556,0
01
1
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
15 709,0
01
1
112
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
15 559,0
01
1
112
003
Капитальные расходы государственного органа
150,0
01
1
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
88 818,0
01
1
122
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
76 018,0
01
1
122
003
Капитальные расходы государственного органа
12 800,0
01
1
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
254 029,0
01
1
123
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
249 502,0
01
1
123
022
Капитальные расходы государственного органа
3 827,0
 
 
 
107
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
700,0
01
2
 
 
Финансовая деятельность
16 763,0
01
2
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
16 763,0
01
2
452
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
15 833,0
01
2
452
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
450,0
01
2
452
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
180,0
01
2
452
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
0,0
01
2
452
018
Капитальные расходы государственного органа
300,0
01
5
 
 
Планирование и статистическая деятельность
15 375,0
01
5
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
15 375,0
01
5
453
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
14 429,0
01
5
453
004
Капитальные расходы государственного органа
496,0
01
5
453
061
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций
450,0
02
 
 
 
Оборона
14 243,0
02
1
 
 
Военные нужды
6 093,0
02
1
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
6 093,0
02
1
122
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
6 093,0
02
2
 
 
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
8 150,0
02
2
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
8 150,0
02
2
122
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
2 755,0
02
2
122
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
5 395,0
03
 
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
400,0
03
9
 
 
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
400,0
03
1
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
400,0
 
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
400,0
04
 
 
 
Образование
2 145 752,6
04
1
 
 
Дошкольное воспитание и обучение
187 184,0
04
1
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
187 184,0
04
1
464
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
64 824,0
04
1
464
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
119 360,0
04
2
 
 
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
1 867 656,5
04
2
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
1 867 656,5
04
2
464
003
Общеобразовательное обучение
1 872 772,5
04
2
464
006
Дополнительное образование для детей
39 884,0
04
9
 
 
Прочие услуги в области образования
90 912,1
04
9
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
83 830,3
04
9
464
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
10 796,0
04
9
464
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
10 018,0
04
9
464
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
4 000,0
04
9
464
012
Капитальные расходы государственного органа
7 550,0
04
9
464
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
11 145,0
04
9
464
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
40 321,3
04
9
466
 
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
7 081,8
04
9
 
037
Строительство и реконструкция объектов образования
7 081,8
05
 
 
 
Здравоохранение
48,0
05
9
 
 
Прочие услуги в области здравоохранения
48,0
05
9
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
48,0
05
9
123
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
48,0
06
 
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
325 847,0
06
2
 
 
Социальная помощь
236 006,8
06
2
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
236 006,8
06
2
451
002
Программа занятости
28 942,2
06
2
451
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
28 000,0
06
2
451
005
Государственная адресная социальная помощь
27 267,0
06
2
451
006
Оказание жилищной помощи
6 000,0
06
2
451
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
64 616,0
06
2
451
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
4 399,8
06
2
451
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
54 669,8
06
2
451
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
21 932,0
06
2
451
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
180,0
06
2
451
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
0,0
06
9
 
 
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
89 840,2
06
9
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
89 840,2
06
9
451
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
24 727,0
06
9
451
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
3 500,0
06
9
451
021
Капитальные расходы государственного органа
400,0
 
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
59 675,0
06
9
451
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 538,2
07
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
222 303,4
07
1
 
 
Жилищное хозяйство
47 113,7
07
1
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
27 680,0
07
1
458
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
27 680,0
07
1
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
15 001,5
07
1
464
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
15 001,5
07
1
466
 
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
4 432,2
07
1
466
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда
4 432,2
07
1
466
074
Развитие и / или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020
0,0
07
2
 
 
Коммунальное хозяйство
93 517,2
07
2
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
50 966,0
07
2
458
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
50 966,0
07
2
466
 
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
42 551,2
07
2
466
005
Развитие коммунального хозяйства
19,4
07
2
466
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
42 531,8
07
3
 
 
Благоустройство населенных пунктов
81 672,5
07
3
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
50 658,5
07
3
123
008
Освещение улиц населенных пунктов
23 416,0
07
3
123
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
13 357,0
07
3
123
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
1 840,1
07
3
123
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
12 044,1
07
3
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
31 014,0
07
3
458
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
31 014,0
08
 
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
223 300,0
08
1
 
 
Деятельность в области культуры
113 419,0
08
1
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
113 419,0
08
1
455
003
Поддержка культурно-досуговой работы
113 419,0
08
2
 
 
Спорт
41 396,0
08
2
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
35 486,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
8 849,0
 
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
2 000,0
08
2
465
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
9 787,0
08
2
465
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
4 950,0
08
2
465
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
9 900,0
 
 
466
 
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
5 910,0
 
 
 
008
Развитие объектов спорта
5 910,0
08
3
 
 
Информационное пространство
42 787,0
08
3
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
28 287,0
08
3
455
006
Функционирование районных (городских) библиотек
25 491,0
08
3
455
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
2 796,0
08
3
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
14 500,0
08
3
456
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
13 500,0
08
3
456
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
1 000,0
08
9
 
 
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
28 108,0
08
9
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
8 807,0
08
9
455
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
7 782,0
08
9
455
010
Капитальные расходы государственного органа
1 025,0
08
9
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
19 301,0
08
9
456
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
14 384,0
08
9
456
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
4 691,0
08
9
456
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
226,0
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
123 409,8
10
1
 
 
Сельское хозяйство
36 204,0
10
1
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
9 675,0
10
1
453
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
9 675,0
10
1
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
26 529,0
10
1
474
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
25 529,0
10
1
474
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
0,0
10
1
474
012
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
1 000,0
10
6
 
 
Земельные отношения
18 375,8
10
6
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
18 375,8
10
6
463
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
17 630,8
10
6
463
007
Капитальные расходы государственного органа
745,0
10
9
 
 
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
68 830,0
10
9
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
68 830,0
10
9
474
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
68 830,0
11
 
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
11 540,8
11
2
 
 
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
11 540,8
11
2
466
 
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
11 540,8
11
2
466
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
11 540,8
11
2
466
015
Капитальные расходы государственного органа
0,0
12
 
 
 
Транспорт и коммуникации
137 143,6
12
1
 
 
Автомобильный транспорт
136 143,6
12
1
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
7 550,6
12
1
123
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
7 550,6
12
1
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
128 593,0
12
1
458
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
128 593,0
12
9
 
 
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
1 000,0
12
9
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 000,0
12
9
458
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
1 000,0
13
 
 
 
Прочие
66 584,7
13
3
 
 
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
10 714,2
13
3
469
 
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
10 714,2
13
3
469
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
10 434,0
13
3
469
003
Поддержка предпринимательской деятельности
0,2
13
3
469
004
Капитальные расходы государственного органа
280,0
13
9
 
 
Прочие
55 870,5
13
9
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
30 487,9
13
9
123
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
30 487,9
13
9
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
2 060,6
13
9
452
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
2 060,6
13
9
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
23 322,0
13
9
458
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
20 030,0
13
9
458
013
Капитальные расходы государственного органа
3 292,0
14
 
 
 
Обслуживание долга
10,4
14
1
 
 
Обслуживание долга
10,4
14
1
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
10,4
14
1
452
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
10,4
15
 
 
 
Трансферты
7 204,0
15
1
 
 
Трансферты
7 204,0
15
1
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
7 204,0
15
1
452
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
7 204,0
15
1
452
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
0,0
 
 
 
 
III. Чистое бюджетное кредитование
41 580,0
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
41 580,0
 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
41 580,0
 
 
 
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
41 580,0
 
 
 
 
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
13
 
 
 
Прочее
0,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
 
 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0,0
 
 
 
 
V. Дефицит (профицит) бюджета
-34 090,0
 
 
 
 
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
34 090,0
16
 
 
 
Погашение займов
7 490,0
16
1
 
 
Погашение займов
7 490,0
16
1
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
7 490,0
16
1
452
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
7 490,0

  Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного
маслихата от 27 октября 2014
года № 28-2
Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного
маслихата от 26 декабря 2013
года № 21-2

Целевые трансферты на развитие и целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2014 год



Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
На разработку ПСД по проекту «Реконструкция водопроводных сетей села Кокпекты»
13 200,0
2
На разработку ПСД по проекту «Реконструкция водопроводных сетей в селе Самарское»
13 200,0
3
На возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой
0,0
 
Всего
26 400,0

  Приложение 3 к решению
Кокпектинского районного
маслихата от 27 октября 2014
года № 28-2
Приложение 5 к решению
Кокпектинского районного
маслихата от 26 декабря 2013
года № 21-2

Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2014 год



Наименование
Сумма (тысяч тенге)
1
На внедрение обусловленной денежной помощи семьям, имеющим доходы ниже величины прожиточного минимума
50 954,0
2
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
119 360,0
3
На реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы
16 388,0
4
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе
20 650,0
5
На выплату надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов
117 850,0
6
На выплату государственной адресной социальной помощи
3 800,0
7
На выплату государственных пособий на детей до 18 лет
1 125,0
 
Всего
330 127,0