Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании решения Восточно-Казахстанского областного маслихата от 16 октября 2014 года № 22/280-V «О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2013 года № 17/188-V «Об областном бюджете на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3508) Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата «О бюджете Кокпектинского района на 2014-2016 годы» от 26 декабря 2013 года № 21-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3154, опубликовано в газете «Жулдыз» - «Новая жизнь» от 23 января 2014 года № 7-8, от 2 февраля 2014 года № 11, от 9 февраля 2014 года № 13, от 16 февраля 2014 года № 15) следующие изменения:
в пункте 1 подпункт 1) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 3 678 381,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 607 247,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 29 333,0 тысяч тенге, в том числе:
вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета– 10,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 23 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 996 959,0 тысяч тенге, в том числе:
субвенции – 2 586 606,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7 490,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 14 352,3 тысяч тенге;»;
подпункт 2) изложить в новой редакции:
«2) затраты – 3 670 891,3 тысяч тенге, в том числе:
обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам – 10,4 тысяч тенге;»;
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Учесть в районном бюджете на 2014 год целевые трансферты на развитие и целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 26 400,0 тысяч тенге согласно приложению 4.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Учесть в районном бюджете на 2014 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в размере 330 127,0 тысяч тенге согласно приложению 5.»;
приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года..
Председатель сессии | К. Садыков |
Секретарь Кокпектинского | |
районного маслихата | Р. Беспаев |
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 27 октября 2014 года № 28-2 Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 26 декабря 2013 года № 21-2 |
Бюджет района на 2014 год
Категория | ||||
| Класс | |||
| | Подкласс | ||
| | | Наименование доходов | Сумма (тысяч тенге) |
| | | І. ДОХОДЫ | 3 678 381,3 |
1 | | | Налоговые поступления | 607 247,0 |
| 01 | | Подоходный налог | 258 740,0 |
| | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 258 740,0 |
| 03 | | Социальный налог | 209 236,0 |
| | 1 | Социальный налог | 209 236,0 |
| 04 | | Hалоги на собственность | 120 631,0 |
| | 1 | Hалоги на имущество | 63 240,0 |
| | 3 | Земельный налог | 5 491,0 |
| | 4 | Hалог на транспортные средства | 47 050,0 |
| | 5 | Единый земельный налог | 4 850,0 |
| 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 754,0 |
| | 2 | Акцизы | 3 622,0 |
| | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 250,0 |
| | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 6 693,0 |
| | 5 | Налог на игорный бизнес | 189,0 |
| 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 886,0 |
| | 1 | Государственная пошлина | 3 886,0 |
2 | | | Неналоговые поступления | 29 333,0 |
| 01 | | Доходы от государственной собственности | 2 164,4 |
| | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 404,0 |
| | 3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 5,0 |
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 745,0 |
| | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 10,4 |
| 02 | | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 860,0 |
| | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 860,0 |
| 04 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 310,0 |
| | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений | 310,0 |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 24 998,6 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 24 998,6 |
3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 23 000,0 |
| 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 23 000,0 |
| | 1 | Продажа земли | 23 000,0 |
4 | | | Поступления трансфертов | 2 996 959,0 |
| 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 996 959,0 |
| | 2 | Трансферты из областного бюджета | 2 996 959,0 |
5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 7 490,0 |
5 | 01 | | Погашение бюджетных кредитов | 7 490,0 |
| | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 7 490,0 |
7 | | | Поступления займов | 41 580,0 |
| 01 | | Внутренние государственные займы | 41 580,0 |
| | 2 | Договоры займа | 41 580,0 |
8 | | | Используемые остатки бюджетных средств | 14 352,3 |
| 01 | | Остатки бюджетных средств | 14 352,3 |
| | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 14 352,3 |
Функциональная группа | |||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| | Администратор бюджетных программ | |||
| | | Программа | ||
| | | | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
| | | | II. ЗАТРАТЫ | 3 670 891,3 |
01 | | | | Государственные услуги общего характера | 390 694,0 |
01 | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 358 556,0 |
01 | 1 | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 15 709,0 |
01 | 1 | 112 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15 559,0 |
01 | 1 | 112 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 150,0 |
01 | 1 | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 88 818,0 |
01 | 1 | 122 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 76 018,0 |
01 | 1 | 122 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 800,0 |
01 | 1 | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 254 029,0 |
01 | 1 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 249 502,0 |
01 | 1 | 123 | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 827,0 |
| | | 107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 700,0 |
01 | 2 | | | Финансовая деятельность | 16 763,0 |
01 | 2 | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 16 763,0 |
01 | 2 | 452 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 15 833,0 |
01 | 2 | 452 | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 450,0 |
01 | 2 | 452 | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 180,0 |
01 | 2 | 452 | 011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 0,0 |
01 | 2 | 452 | 018 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 |
01 | 5 | | | Планирование и статистическая деятельность | 15 375,0 |
01 | 5 | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 15 375,0 |
01 | 5 | 453 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 14 429,0 |
01 | 5 | 453 | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 496,0 |
01 | 5 | 453 | 061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций | 450,0 |
02 | | | | Оборона | 14 243,0 |
02 | 1 | | | Военные нужды | 6 093,0 |
02 | 1 | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 6 093,0 |
02 | 1 | 122 | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 6 093,0 |
02 | 2 | | | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 8 150,0 |
02 | 2 | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 8 150,0 |
02 | 2 | 122 | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2 755,0 |
02 | 2 | 122 | 007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 5 395,0 |
03 | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 400,0 |
03 | 9 | | | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 400,0 |
03 | 1 | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 400,0 |
| | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 400,0 |
04 | | | | Образование | 2 145 752,6 |
04 | 1 | | | Дошкольное воспитание и обучение | 187 184,0 |
04 | 1 | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 187 184,0 |
04 | 1 | 464 | 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 64 824,0 |
04 | 1 | 464 | 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 119 360,0 |
04 | 2 | | | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 867 656,5 |
04 | 2 | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 1 867 656,5 |
04 | 2 | 464 | 003 | Общеобразовательное обучение | 1 872 772,5 |
04 | 2 | 464 | 006 | Дополнительное образование для детей | 39 884,0 |
04 | 9 | | | Прочие услуги в области образования | 90 912,1 |
04 | 9 | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 83 830,3 |
04 | 9 | 464 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 10 796,0 |
04 | 9 | 464 | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 10 018,0 |
04 | 9 | 464 | 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 4 000,0 |
04 | 9 | 464 | 012 | Капитальные расходы государственного органа | 7 550,0 |
04 | 9 | 464 | 015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 11 145,0 |
04 | 9 | 464 | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 40 321,3 |
04 | 9 | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 7 081,8 |
04 | 9 | | 037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 7 081,8 |
05 | | | | Здравоохранение | 48,0 |
05 | 9 | | | Прочие услуги в области здравоохранения | 48,0 |
05 | 9 | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 48,0 |
05 | 9 | 123 | 002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 48,0 |
06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 325 847,0 |
06 | 2 | | | Социальная помощь | 236 006,8 |
06 | 2 | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 236 006,8 |
06 | 2 | 451 | 002 | Программа занятости | 28 942,2 |
06 | 2 | 451 | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 28 000,0 |
06 | 2 | 451 | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 27 267,0 |
06 | 2 | 451 | 006 | Оказание жилищной помощи | 6 000,0 |
06 | 2 | 451 | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 64 616,0 |
06 | 2 | 451 | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 4 399,8 |
06 | 2 | 451 | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 54 669,8 |
06 | 2 | 451 | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 21 932,0 |
06 | 2 | 451 | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 180,0 |
06 | 2 | 451 | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 0,0 |
06 | 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 89 840,2 |
06 | 9 | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 89 840,2 |
06 | 9 | 451 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 24 727,0 |
06 | 9 | 451 | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 500,0 |
06 | 9 | 451 | 021 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 |
| | | 025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 59 675,0 |
06 | 9 | 451 | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 538,2 |
07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 222 303,4 |
07 | 1 | | | Жилищное хозяйство | 47 113,7 |
07 | 1 | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 27 680,0 |
07 | 1 | 458 | 004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 27 680,0 |
07 | 1 | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 15 001,5 |
07 | 1 | 464 | 026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 15 001,5 |
07 | 1 | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 4 432,2 |
07 | 1 | 466 | 003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 4 432,2 |
07 | 1 | 466 | 074 | Развитие и / или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020 | 0,0 |
07 | 2 | | | Коммунальное хозяйство | 93 517,2 |
07 | 2 | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 50 966,0 |
07 | 2 | 458 | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 50 966,0 |
07 | 2 | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 42 551,2 |
07 | 2 | 466 | 005 | Развитие коммунального хозяйства | 19,4 |
07 | 2 | 466 | 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 42 531,8 |
07 | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 81 672,5 |
07 | 3 | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 50 658,5 |
07 | 3 | 123 | 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 23 416,0 |
07 | 3 | 123 | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 357,0 |
07 | 3 | 123 | 010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 1 840,1 |
07 | 3 | 123 | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 044,1 |
07 | 3 | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 31 014,0 |
07 | 3 | 458 | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 31 014,0 |
08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 223 300,0 |
08 | 1 | | | Деятельность в области культуры | 113 419,0 |
08 | 1 | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 113 419,0 |
08 | 1 | 455 | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 113 419,0 |
08 | 2 | | | Спорт | 41 396,0 |
08 | 2 | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 35 486,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 8 849,0 |
| | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000,0 |
08 | 2 | 465 | 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 9 787,0 |
08 | 2 | 465 | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4 950,0 |
08 | 2 | 465 | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9 900,0 |
| | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 5 910,0 |
| | | 008 | Развитие объектов спорта | 5 910,0 |
08 | 3 | | | Информационное пространство | 42 787,0 |
08 | 3 | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 28 287,0 |
08 | 3 | 455 | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 25 491,0 |
08 | 3 | 455 | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 796,0 |
08 | 3 | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 14 500,0 |
08 | 3 | 456 | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 13 500,0 |
08 | 3 | 456 | 005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 1 000,0 |
08 | 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 28 108,0 |
08 | 9 | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 8 807,0 |
08 | 9 | 455 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 7 782,0 |
08 | 9 | 455 | 010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 025,0 |
08 | 9 | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 19 301,0 |
08 | 9 | 456 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 14 384,0 |
08 | 9 | 456 | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 4 691,0 |
08 | 9 | 456 | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 226,0 |
10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 123 409,8 |
10 | 1 | | | Сельское хозяйство | 36 204,0 |
10 | 1 | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 9 675,0 |
10 | 1 | 453 | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 9 675,0 |
10 | 1 | 474 | | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 26 529,0 |
10 | 1 | 474 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 25 529,0 |
10 | 1 | 474 | 008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 0,0 |
10 | 1 | 474 | 012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1 000,0 |
10 | 6 | | | Земельные отношения | 18 375,8 |
10 | 6 | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 18 375,8 |
10 | 6 | 463 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 17 630,8 |
10 | 6 | 463 | 007 | Капитальные расходы государственного органа | 745,0 |
10 | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 68 830,0 |
10 | 9 | 474 | | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 68 830,0 |
10 | 9 | 474 | 013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 68 830,0 |
11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 11 540,8 |
11 | 2 | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 11 540,8 |
11 | 2 | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 11 540,8 |
11 | 2 | 466 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 11 540,8 |
11 | 2 | 466 | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 |
12 | | | | Транспорт и коммуникации | 137 143,6 |
12 | 1 | | | Автомобильный транспорт | 136 143,6 |
12 | 1 | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 7 550,6 |
12 | 1 | 123 | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 7 550,6 |
12 | 1 | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 128 593,0 |
12 | 1 | 458 | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 128 593,0 |
12 | 9 | | | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 1 000,0 |
12 | 9 | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 000,0 |
12 | 9 | 458 | 024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 1 000,0 |
13 | | | | Прочие | 66 584,7 |
13 | 3 | | | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 10 714,2 |
13 | 3 | 469 | | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 10 714,2 |
13 | 3 | 469 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 10 434,0 |
13 | 3 | 469 | 003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 0,2 |
13 | 3 | 469 | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 280,0 |
13 | 9 | | | Прочие | 55 870,5 |
13 | 9 | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 30 487,9 |
13 | 9 | 123 | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 30 487,9 |
13 | 9 | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 060,6 |
13 | 9 | 452 | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 2 060,6 |
13 | 9 | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 23 322,0 |
13 | 9 | 458 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 20 030,0 |
13 | 9 | 458 | 013 | Капитальные расходы государственного органа | 3 292,0 |
14 | | | | Обслуживание долга | 10,4 |
14 | 1 | | | Обслуживание долга | 10,4 |
14 | 1 | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 10,4 |
14 | 1 | 452 | 013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10,4 |
15 | | | | Трансферты | 7 204,0 |
15 | 1 | | | Трансферты | 7 204,0 |
15 | 1 | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 7 204,0 |
15 | 1 | 452 | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7 204,0 |
15 | 1 | 452 | 024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 0,0 |
| | | | III. Чистое бюджетное кредитование | 41 580,0 |
10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 41 580,0 |
| | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 41 580,0 |
| | | 006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 41 580,0 |
| | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 |
13 | | | | Прочее | 0,0 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 |
| | | 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 |
| | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | -34 090,0 |
| | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 34 090,0 |
16 | | | | Погашение займов | 7 490,0 |
16 | 1 | | | Погашение займов | 7 490,0 |
16 | 1 | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 7 490,0 |
16 | 1 | 452 | 008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 7 490,0 |
Приложение 2 к решению Кокпектинского районного маслихата от 27 октября 2014 года № 28-2 Приложение 4 к решению Кокпектинского районного маслихата от 26 декабря 2013 года № 21-2 |
Целевые трансферты на развитие и целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2014 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | На разработку ПСД по проекту «Реконструкция водопроводных сетей села Кокпекты» | 13 200,0 |
2 | На разработку ПСД по проекту «Реконструкция водопроводных сетей в селе Самарское» | 13 200,0 |
3 | На возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой | 0,0 |
| Всего | 26 400,0 |
Приложение 3 к решению Кокпектинского районного маслихата от 27 октября 2014 года № 28-2 Приложение 5 к решению Кокпектинского районного маслихата от 26 декабря 2013 года № 21-2 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2014 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | На внедрение обусловленной денежной помощи семьям, имеющим доходы ниже величины прожиточного минимума | 50 954,0 |
2 | На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 119 360,0 |
3 | На реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы | 16 388,0 |
4 | На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | 20 650,0 |
5 | На выплату надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 117 850,0 |
6 | На выплату государственной адресной социальной помощи | 3 800,0 |
7 | На выплату государственных пособий на детей до 18 лет | 1 125,0 |
| Всего | 330 127,0 |