Қалалық мәслихаттың 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №35/343 "2016-2018 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2016 жылғы 17 мамырдағы № 2/15 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2016 жылғы 06 маусымда № 3053 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес, Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      Қалалық мәслихаттың 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 35/343 "2016-2018 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2925 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 31 желтоқсанда жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын: 
      "1. 2016-2018 жылдарға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2016 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
      кірістер – 28 518 348,6 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 14 662 817 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 115 506 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 3 963 260,6 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 9 776 765 мың теңге;
      шығындар – 23 217 611,7 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 1 586 849 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 1 586 849 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 0 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 3 713 887,9 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 713 887,9 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 1 586 849 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 5 352 822 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 52 085,1 мың теңге.";
      4 тармақта:
      екінші, оныншы абзацтар келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
      "90 936 мың теңге – үш деңгейлік жүйе бойынша біліктіліктерін арттырудан өткен мұғалімдердің еңбек ақысын көтеруге;
      1 901 400 мың теңге – жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сондай-ақ оларға ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақыларына ай сайынғы үстемеақы төлеуге;".
      2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      3. Ақтау қалалық мәслихатының аппарат басшысы (Д.Телегенова) осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оның "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
      4. Осы шешімнің орындалуын бақылау қалалық мәслихаттың экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (Б.Шапқан).
      5. Осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді, ол алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2016 жылдың 1 қаңтарынан басталатын қатынастарға қатысты таралады.
      Сессия төрайымы Ж. Умбетова
      Қалалық мәслихат хатшысы М. Молдағұлов

      "КЕЛІСІЛДІ"
      "Ақтау қалалық экономика және бюджеттік
      жоспарлау бөлімі" мемлекеттік мекемесінің басшысы
      А. Ким
      "17" мамыр 2016 жыл

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2016 жылғы 17 мамырдағы №2/15
  шешіміне қосымша

2016 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты 
Сомасы, мың теңге
 
Сыныбы 
 
 
Iшкi сыныбы
 
 
 
Атауы
 
 
 
 
1. КІРІСТЕР
28 518 348,6
1
 
 
Салықтық түсiмдер
14 662 817
 
01
 
Табыс салығы
5 987 831
 
 
2
Жеке табыс салығы
5 987 831
 
03
 
Әлеуметтік салық
4 010 737
 
 
1
Әлеуметтік салық
4 010 737
 
04
 
Меншiкке салынатын салықтар
3 178 349
 
 
1
Мүлiкке салынатын салықтар
1 919 419
 
 
3
Жер салығы
319 086
 
 
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
939 767
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
77
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
779 440
 
 
2
Акциздер
33 295
 
 
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
269 859
 
 
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
426 093
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
50 193
 
07
 
Басқа да салықтар
30
 
 
1
Басқа да салықтар
30
 
08
 
Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
706 430
 
 
1
Мемлекеттiк баж
706 430
2
 
 
Салықтық емес түсімдер
115 506
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
54 364
 
 
1
Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері
5 579
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
19 541
 
 
9
Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер
29 244
 
02
 
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер
182
 
 
1
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер
182
 
03
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
700
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
700
 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
20 260
 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
20 260
 
06
 
Басқа да салықтық емес түсiмдер
40 000
 
 
1
Басқа да салықтық емес түсiмдер
40 000
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер
3 963 260,6
 
01
 
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату
3 580 410,6
 
 
1
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату
3 580 410,6
 
03
 
Жерді және материалдық емес активтерді сату
382 850
 
 
1
Жерді сату
324 000
 
 
2
Материалдық емес активтерді сату
58 850
4
 
 
Трансферттердің түсімдері
9 776 765
 
02
 
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
9 776 765
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
9 776 765
 
 
 
 
 
Функционалдық топ
Сомасы, мың тенге
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
Атауы
 
 
 
2. ШЫҒЫНДАР
23 217 611,7
01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
334 713
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
22 268
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
22 268
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
206 463
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
101 728
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
104 735
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
22 951
 
 
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
22 951
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
40 486
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
25 145
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
5 000
 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
10 341
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
16 149
 
 
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
15 506
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
643
 
475
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
26 396
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, ауыл шаруашылығы мен ветеринарияны дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
25 484
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
912
02
 
 
Қорғаныс
52 554
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
52 554
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
27 654
 
 
006
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
24 900
03
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
54 767
 
485
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
34 090
 
 
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
34 090
 
499
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі
20 677
 
 
001
Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
20 677
04
 
 
Білім беру
9 498 590
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
9 388 558
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
34 229
 
 
003
Жалпы білім беру
5 453 785
 
 
005
Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
206 772
 
 
006
Балаларға қосымша білім беру
402 897
 
 
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу
21 672
 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
2 003 670
 
 
012
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
700
 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі
50 000
 
 
022
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер
12 499
 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
1 140 953
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
61 381
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
110 032
 
 
024
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
106 668
 
 
037
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау
3 364
06
 
 
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
1 328 588
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
1 176
 
 
003
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету
1 176
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
1 313 403
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
63 058
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
154 094
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
29 916
 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
50 686
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
671 209
 
 
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
8 908
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
2 687
 
 
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
51 291
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
118 201
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
15 420
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
106 462
 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
41 471
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
13 009
 
 
008
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау
3 035
 
 
030
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
9 974
 
485
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 000
 
 
050
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
1 000
07
 
 
Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық
7 056 464,7
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
39 667
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
5 968
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
15 116
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
11 703
 
 
027
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру
6 880
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
4 629 779,7
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
1 560 854
 
 
004
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
2 505 942,7
 
 
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
20 188
 
 
006
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
45 304
 
 
007
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту
174 435
 
 
025
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу
323 056
 
487
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекция бөлімі
2 387 018
 
 
001
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
39 471
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 526
 
 
005
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
254
 
 
010
Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау
15 301
 
 
017
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
817 680
 
 
018
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту
6 000
 
 
025
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
230 412
 
 
026
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
6 906
 
 
030
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
1 247 843
 
 
031
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
20 625
08
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
551 851
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
323 455
 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
12 195
 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
255 502
 
 
006
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі
45 033
 
 
007
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту
5 725
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
5 000
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
127 498
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
31 190
 
 
002
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
18 933
 
 
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру
77 375
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
40 898
 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
15 641
 
 
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу
15 944
 
 
007
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
9 313
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
60 000
 
 
008
Спорт объектілерін дамыту
60 000
09
 
 
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
1 503 747
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
1 501 747
 
 
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
1 443 047
 
 
036
Газ тасымалдау жүйесін дамыту
58 700
 
487
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі
2 000
 
 
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
2 000
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
48 626
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
475
 
 
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
475
 
475
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
22 433
 
 
006
Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
50
 
 
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
5 889
 
 
012
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
16 494
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
25 718
 
 
001
Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
24 318
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 400
11
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
103 834
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
31 812
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
31 812
 
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
72 022
 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
21 227
 
 
003
Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
50 795
12
 
 
Көлік және коммуникация
1 971 924
 
485
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 971 924
 
 
001
Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
50 080
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
594 604
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
730 398
 
 
025
Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру
170 000
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
230 600
 
 
045
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
196 242
13
 
 
Басқалар
613 322
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
46 769
 
 
040
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
46 769
 
475
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
13 504
 
 
014
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
13 504
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
15 000
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
15 000
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
43 049
 
 
003
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу
43 049
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
495 000
 
 
077
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту
495 000
14
 
 
Борышқа қызмет көрсету
417,6
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
417,6
 
 
013
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
417,6
15
 
 
Трансферттер
98 213,4
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
98 213,4
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
95 351,4
 
 
051
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер
2 862
 
 
 
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
1 586 849
 
 
 
Бюджеттік кредиттер
1 586 849
07
 
 
Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық
1 586 849
 
487
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекция бөлімі
1 586 849
 
 
053
Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру
1 586 849
 
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
0
 
 
 
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
0
 
 
 
Қаржы активтерін сатып алу
0
 
 
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
0
 
 
 
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
3 713 887,9
 
 
 
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
-3 713 887,9
 
 
 
Қарыздар түсімі
1 586 849
 
 
 
Қарыздарды өтеу
5 352 822
 
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
52 085,1

      

О внесении изменений в решение городского маслихата от 11 декабря 2015 года №35/343 "О городском бюджете на 2016-2018 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 17 мая 2016 года № 2/15. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области от 06 июня 2016 года № 3053

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 11 декабря 2015 года № 35/343 "О городском бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2925, опубликовано в информационно-правовой системе "Әділет" 31 декабря 2015 года) следующие изменения:
      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания: 
      "1. Утвердить городской бюджет на 2016-2018 годы согласно приложению, в том числе на 2016 год, в следующих объемах:
      1) доходы – 28 518 348,6 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 14 662 817 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 115 506 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 3 963 260,6 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 9 776 765 тысяч тенге;
      2) затраты – 23 217 611,7 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 1 586 849 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 1 586 849 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 3 713 887,9 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 713 887,9 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 1 586 849 тысяч тенге;
      погашение займов – 5 352 822 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 52 085,1 тысяч тенге.";
      в пункте 4:
      абзацы второй, десятый изложить в новой редакции следующего содержания:
      "90 936 тысяч тенге – на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе;
      1 901 400 тысяч тенге – для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки к должностным окладам за особые условия труда;".
      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      3. Руководителю аппарата Актауского городского маслихата (Д.Телегенова) после государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения в информационно-правовой системе "Әділет" и в средствах массовой информации.
      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).
      5. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области, вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года.
      Председатель сессии Ж. Умбетова
      Секретарь городского маслихата М. Молдагулов

      "СОГЛАСОВАНО"
      Руководитель государственного учреждения
      "Актауский городской отдел экономики
      и бюджетного планирования"
      А. Ким
      "17" мая 2016 года

  Приложение
  к решению Актауского городского
  маслихата от 17 мая 2016 года №2/15

Бюджет города Актау на 2016 год

.категория
 
Сумма тыс. тенге
 
класс 
 
 
 
подкласс
 
 
 
Наименование
 
 
 
 
1 . ДОХОДЫ
28 518 348,6
1
 
 
Налоговые поступления
14 662 817
 
01
 
Подоходный налог
5 987 831
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
5 987 831
 
03
 
Социальный налог
4 010 737
 
 
1
Социальный налог
4 010 737
 
04
 
Hалоги на собственность
3 178 349
 
 
1
Hалоги на имущество
1 919 419
 
 
3
Земельный налог
319 086
 
 
4
Hалог на транспортные средства
939 767
 
 
5
Единый земельный налог
77
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
779 440
 
 
2
Акцизы
33 295
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
269 859
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
426 093
 
 
5
Налог на игорный бизнес
50 193
 
07
 
Прочие налоги
30
 
 
1
Прочие налоги
30
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
706 430
 
 
1
Государственная пошлина
706 430
2
 
 
Неналоговые поступления
115 506
 
01
 
Доходы от государственной собственности
54 364
 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
5 579
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
19 541
 
 
9
Прочие доходы от государственной собственности
29 244
 
02
 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
182
 
 
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
182
 
03
 
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
700
 
 
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
700
 
04
 
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
20 260
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
20 260
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
40 000
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
40 000
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
3 963 260,6
 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
3 580 410,6
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
3 580 410,6
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
382 850
 
 
1
Продажа земли
324 000
 
 
2
Продажа нематериальных активов
58 850
4
 
 
Поступления трансфертов
9 776 765
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
9 776 765
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
9 776 765
 
 
 
 
 
Функциональная группа 
Сумма тыс. тенге
 
Администратор бюджетных программ
 
 
Программа
 
 
 
Наименование
 
 
 
2. ЗАТРАТЫ
23 217 611,7
01
 
 
Государственные услуги общего характера
334 713
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
22 268
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
22 268
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
206 463
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
101 728
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
104 735
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
22 951
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
22 951
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
40 486
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
25 145
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
5 000
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
10 341
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
16 149
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
15 506
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
643
 
475
 
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
26 396
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии
25 484
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
912
02
 
 
Оборона
52 554
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
52 554
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
27 654
 
 
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
24 900
03
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
54 767
 
485
 
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
34 090
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
34 090
 
499
 
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
20 677
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
20 677
04
 
 
Образование
9 498 590
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
9 388 558
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
34 229
 
 
003
Общеобразовательное обучение
5 453 785
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
206 772
 
 
006
Дополнительное образование для детей
402 897
 
 
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
21 672
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
2 003 670
 
 
012
Капитальные расходы государственного органа
700
 
 
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
50 000
 
 
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
12 499
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
1 140 953
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
61 381
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
110 032
 
 
024
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
106 668
 
 
037
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
3 364
06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 328 588
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
1 176
 
 
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 176
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1 313 403
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
63 058
 
 
002
Программа занятости
154 094
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь
29 916
 
 
006
Оказание жилищной помощи
50 686
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
671 209
 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
8 908
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2 687
 
 
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
51 291
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
118 201
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
15 420
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
106 462
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
41 471
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
13 009
 
 
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
3 035
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
9 974
 
485
 
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 000
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
1 000
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
7 056 464,7
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
39 667
 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов
5 968
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
15 116
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
11 703
 
 
027
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
6 880
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
4 629 779,7
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
1 560 854
 
 
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 505 942,7
 
 
005
Развитие коммунального хозяйства
20 188
 
 
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
45 304
 
 
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
174 435
 
 
025
Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
323 056
 
487
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
2 387 018
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда
39 471
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
2 526
 
 
005
Организация сохранения государственного жилищного фонда
254
 
 
010
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
15 301
 
 
017
Обеспечение санитарии населенных пунктов
817 680
 
 
018
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
6 000
 
 
025
Освещение улиц в населенных пунктах
230 412
 
 
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
6 906
 
 
030
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 247 843
 
 
031
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
20 625
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
551 851
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
323 455
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
12 195
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы
255 502
 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек
45 033
 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
5 725
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
5 000
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
127 498
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
31 190
 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
18 933
 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
77 375
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
40 898
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
15 641
 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
15 944
 
 
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
9 313
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
60 000
 
 
008
Развитие объектов спорта
60 000
09
 
 
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
1 503 747
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
1 501 747
 
 
009
Развитие теплоэнергетической системы
1 443 047
 
 
036
Развитие газотранспортной системы
58 700
 
487
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
2 000
 
 
009
Развитие теплоэнергетической системы
2 000
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
48 626
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
475
 
 
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
475
 
475
 
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
22 433
 
 
006
Организация санитарного убоя больных животных
50
 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
5 889
 
 
012
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
16 494
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
25 718
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
24 318
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
1 400
11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
103 834
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
31 812
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
31 812
 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
72 022
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
21 227
 
 
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
50 795
12
 
 
Транспорт и коммуникации
1 971 924
 
485
 
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 971 924
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
50 080
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
594 604
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
730 398
 
 
025
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
170 000
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
230 600
 
 
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
196 242
13
 
 
Прочие
613 322
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
46 769
 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
46 769
 
475
 
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
13 504
 
 
014
Поддержка предпринимательской деятельности
13 504
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
15 000
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
15 000
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
43 049
 
 
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
43 049
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
495 000
 
 
077
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года
495 000
14
 
 
Обслуживание долга
417,6
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
417,6
 
 
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
417,6
15
 
 
Трансферты
98 213,4
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
98 213,4
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
95 351,4
 
 
051
Трансферты органам местного самоуправления
2 862
 
 
 
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
1 586 849
 
 
 
Бюджетные кредиты
1 586 849
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 586 849
 
487
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
1 586 849
 
 
053
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
1 586 849
 
 
 
Погашение бюджетных кредитов
0
 
 
 
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
 
 
 
Приобретение финансовых активов
0
 
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
 
 
 
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
3 713 887,9
 
 
 
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
-3 713 887,9
 
 
 
Поступление займов
1 586 849
 
 
 
Погашение займов
5 352 822
 
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
52 085,1