Аудандық мәслихаттың 2015 жылғы 25 желтоқсандағы №30/329 "2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2016 жылғы 15 наурыздағы № 33/349 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2016 жылғы 29 наурызда № 2994 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және "Облыстық мәслихаттың 2015 жылғы 10 желтоқсандағы № 29/428 "2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2016 жылғы 11 наурыздағы № 33/491 Маңғыстау облыстық мәслихатының шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2981 болып тіркелген) сәйкес, Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. Қарақия аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 30/329 "2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2946 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылдың 28 қаңтарында жарияланған) келесідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "1. 2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджет қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2016 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 12 354 213,4 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 10 010 985,5 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер
      бойынша – 6 821,9 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан
      түсетін түсімдер – 56 207 мың теңге;
      трансферттер түсімдері бойынша – 2 280 199,0 мың теңге;
      2) шығындар        – 12 461 327,5 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 166 418,6 мың теңге;
      бюджеттік кредиттер – 101 808,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 268 226,6 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен
      операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;
      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін
      сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 59 304,5 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру
      (профицитін пайдалану) – 59 304,5 мың теңге;
      қарыздар түсімі – 101 808,0 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 268 226,6 мың теңге;
      бюджет қаражатының
      пайдаланатын қалдықтары – 107 114,1 мың теңге.
      Көрсетілген шешіммен бекітілген 1,4 қосымшалар осы шешімнің 1,2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      Осы шешiмнің 3 қосымшасына сәйкес көрсетiлген шешiм 6 қосымшамен толықтырылсын".
      2. Осы шешім 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Сессия төрағасы Қ. Көшенов
      Аудандық мәслихаттың хатшысы А.Мееров

      "КЕЛІСІЛДІ"
      "Қарақия аудандық экономика
      және қаржы бөлімі" мемлекеттік
      мекемесінің басшысы
      Әбдіхалықова Алия Жұмабайқызы
      15 наурыз 2016 жыл.

  Қарақия аудандық мәслихатының 2016 жылғы
  15 наурыздағы №33/349 шешіміне
  1 қосымша

2016 жылға арналған аудандық бюджет

Сан
 
сын
Ішк.
сын
А Т А У Ы
Сомасы, мың теңге

1

2

3

 
 
 
I. К І Р І С Т Е Р
12 354 213,4
1
 
 
САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР
10 010 985,5
 
01
 
Табыс салығы
574 940,0
 
 
2
Жеке табыс салығы
574 940,0
 
03
 
Әлеуметтік салық
839 106,5
 
 
1
Әлеуметтік салық
839 106,5
 
04
 
Меншікке салынатын салықтар
8 493 031,0
 
 
1
Мүлікке салынатын салықтар
8 339 677,0
 
 
3
Жер салығы
110 874,0
 
 
4
Көлік құралдарына салынатын салық
41 817,0
 
 
5
Бірынғай жер салығы
663,0
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
95 477,0
 
 
2
Акциздер
3 800,0
 
 
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
82 500,0
 
 
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар
8 856,0
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
321,0
 
07
 
Басқа да салықтар
110,0
 
 
1
Басқа да салықтар
110,0
 
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
8 321,0
 
 
1
Мемлекеттік баж
8 321,0
2
 
 
САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР
6 821,9
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
4 071,9
 
 
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері
28,0
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
4 005,0
 
 
7
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
38,9
 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан ) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санциялар өндіріп алулар
630,0
 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
630,0
 
06
 
Өзге де салықтық емес түсiмдер
2 120,0
 
 
1
Өзге де салықтық емес түсiмдер
2 120,0
3
 
 
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР
56 207,0
 
01
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
0,0
 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
0,0
 
03
 
Жерді және материалдық емес активтерді сату
56 207,0
 
 
1
Жерді сату
55 207,0
 
 
2
Материалдық емес активтерді сату
1 000,0
4
 
 
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ
2 280 199,0
 
02
 
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
2 280 199,0
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
2 280 199,0

      

Фтоп
Әкімші
Бағ
А Т А У Ы
Сомасы, мың теңге

1

2

3

 
 
 
2. ШЫҒЫНДАР
12 461 327,5
01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
417 836,0
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
19 532,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
19 532,0
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
105 293,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
105 293,0
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
150 351,0
 
 
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
135 351,0
 
 
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
15 000,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
111 109,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
16 109,0
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және күрделі ұйымдарының күрделі шығыстары
95 000,0
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
31 551,0
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
29 851,0
 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
1 700,0
02
 
 
Қорғаныс
3 000,0
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
3 000,0
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
3 000,0
03
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
6 265,0
 
499
 
Ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі
6 265,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
6 265,0
04
 
 
Білім беру
3 342 615,0
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
632 353,0
 
 
004
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
370 984,0
 
 
041
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
261 369,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
2 595 147,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
27 452,0
 
 
003
Жалпы білім беру
2 314 324,0
 
 
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
85 518,0
 
 
006
Балаларға қосымша білім беру
118 397,0
 
 
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу
3 891,0
 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
8 727,0
 
 
012
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
500,0
 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға(қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі
4 000,0
 
 
022
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер
1 909,0
 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
30 929,0
 
802
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет дене шынықтыру және спорт бөлімі
114 615,0
 
 
017
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
114 615,0
06
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету
403 878,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
7 356,0
 
 
030
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
7 356,0
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
395 523,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
24 696,0
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
88 963,0
 
 
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек
19 481,0
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
17 411,0
 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
200,0
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
178 306,0
 
 
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
2 927,0
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
1 000,0
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
20 035,0
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
7 467,0
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
18 672,0
 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
16 365,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың ) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
999,0
 
 
050
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру
999,0
07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
1 880 242,0
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
243 337,0
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
187 479,0
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
6 442,0
 
 
027
Жұмыспен қамту-2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру
49 416,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
174 626,0
 
 
015
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
90 391,0
 
 
016
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
15 000,0
 
 
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
19 721,0
 
 
028
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
45 429,0
 
 
041
Жұмыспен қамту-2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру
4 085,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
19 282,0
 
 
026
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
19 282,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
1 442 997,0
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
35 469,0
 
 
004
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
1 250 769,0
 
 
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
123 054,0
 
 
058
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
33 705,0
08
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
227 158,0
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
101 588,0
 
 
006
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау
101 588,0
 
802
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
73 883,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13 755,0
 
 
004
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
38 433,0
 
 
006
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
6 697,0
 
 
007
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
7 697,0
 
 
008
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
7 301,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
13 479,0
 
 
011
Мәдениет объектілерін дамыту
13 479,0
 
470
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі
38 208,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
20 705,0
 
 
004
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
17 503,0
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
124 544,0
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
23 735,0
 
 
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
23 735,0
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
15 545,0
 
 
001
Аудан (областық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
15 545,0
 
474
 
Ауданның (облыстың маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
85 264,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
14 654,0
 
 
006
Ауру жануарларды санитариялық союды ұйымдастыру
2 035,0
 
 
013
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
68 575,0
11
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
26 579,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
17 926,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
17 926,0
 
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы бөлімі
8 653,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
8 653,0
12
 
 
Көлік және коммуникация
386 990,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
386 990,0
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
200 000,0
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
152 796,0
 
 
045
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
34 194,0
13
 
 
Өзгелер
114 649,0
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
94 716,0
 
 
040
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
94 716,0
 
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
14 675,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13 631,0
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 044,0
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
5 258,0
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
5 258,0
14
 
 
Борышқа қызмет көрсету
38,9
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
38,9
 
 
021
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
38,9
15
 
 
Трансферттер
5 527 532,6
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
5 527 532,6
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
2 439,6
 
 
007
Бюджеттік алып қоюлар
5 446 229,0
 
 
051
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер
78 864,0
 
 
 
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
-166 418,6
10
 
 
Бюджеттік кредиттер
101 808,0
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
101 808,0
 
 
018
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер
101 808,0
5
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
268 226,6
 
01
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
268 226,6
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
268 226,6
 
 
 
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
0,0
13
 
 
Өзгелер
0,0
 
 
 
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)
59 304,5
 
 
 
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ҚОЛДАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
-59 304,5
07
 
 
Қарыздар түсімі
101 808,0
 
01
 
Мемлекеттік ішкі қарыздар
101 808,0
 
 
2
Қарыз алу келісім-шарттары
101 808,0
16
 
 
Қарыздарды өтеу
268 226,6
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
268 226,6
 
 
005
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
268 226,6
8
 
 
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
107 114,1
 
01
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
107 114,1
 
 
1
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
107 114,1

      

  Қарақия аудандық мәслихатының 2016 жылғы
  15 наурыздағы №33/349 шешіміне
  2 қосымша

Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған 2016 жылға арналған аудандық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламасының тізбесі

Фтоп
 
Әкімші
Бағ
А Т А У Ы

1

2

 
 
 
Инвестициялық жобалар (бағдарламалар)
07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
 
 
004
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
 
 
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
 
 
058
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
08
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
 
 
011
Мәдениет объектілерін дамыту
12
 
 
Көлік және коммуникация
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
 
 
045
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

      

  Қарақия аудандық мәслихатының 2016 жылғы
  15 наурыздағы №33/349 шешіміне
  3 қосымша

2016 жылға арналған жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер көлемі

Реттік
саны
А Т А У Ы

1

2

1
Құрық ауылы әкімінің аппараты
2
Жетібай ауылы әкімінің аппараты
3
Мұнайшы ауылы әкімінің аппараты
4
Сенек ауылы әкімінің аппараты
5
Бостан ауылдық округі әкімінің аппараты
6
Құланды ауылдық округі әкімінің аппараты

      

О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 25 декабря 2015 года №30/329 "О районном бюджете на 2016-2018 годы"

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 15 марта 2016 года № 33/349. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области от 29 марта 2016 года № 2994

      Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 11 марта 2016 года № 33/491 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2015 года № 29/428 "Об областном бюджете на 2015-2017 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2981) Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата от 25 декабря 2015 года № 30/329 "О районном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2946, опубликовано в информационно-правовой системе "Әділет" от 28 января 2016 года) следующие изменения:
      Пункт 1 изложить в новой редакции:
      "1. Утвердить районный бюджет на 2016-2018 годы согласно приложениям, в том числе бюджет на 2016 год в следующих объемах:
      1) доходы - 12 354 213,4 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 10 010 985,5 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 6 821,9 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи
      основного капитала        – 56 207,0 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 2 280 199,0 тысяч тенге;
      2) затраты – 12 461 327,5 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 166 418,6 тысяч тенге;
      бюджетные кредиты – 101 808,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 268 226,6 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям
      с финансовыми активами – 0 тенге;
      приобретение финансовых активов – 0 тенге;
      поступление от продажи
      финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета       – 59 304,5 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита
      (использование профицита) бюджета – 59 304,5 тысяч тенге;
      поступление займов – 101 808,0 тысяч тенге;
      погашение займов – 268 226,6 тысяч тенге;
      используемые остатки
      бюджетных средств – 107 114,1 тенге.
      Приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
      Дополнить приложением 6 к указанному решению согласно приложению 3 к настоящему решению".
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
      Председатель сессии К.Кошенов
      Секретарь районного маслихата А.Мееров

      "СОГЛАСОВАНО"
      Руководитель государственного
      учреждения "Каракиянского районного
      отдела экономики и финансов"
      Абдикаликова Алия Жумабаевна
      15 марта 2016 года.

  Приложение 1
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 15 марта 2016 года №33/349

Районный бюджет на 2016 год

Кат
 
класс
подкласс
Наименование
Сумма тысяч тенге
 
1
 
2
3
 
 
 
 
І. ДОХОДЫ
12 354 213,4
1
 
 
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
10 010 985,5
 
01
 
Подоходный налог
574 940,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
574 940,0
 
03
 
Социальный налог
839 106,5
 
 
1
Социальный налог
839 106,5
 
04
 
Налоги на собственность
8 493 031,0
 
 
1
Налоги на имущество
8 339 677,0
 
 
3
Земельный налог
110 874,0
 
 
4
Налог на транспортные средства
41 817,0
 
 
5
Единый земельный налог
663,0
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
95 477,0
 
 
2
Акцизы
3 800,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
82 500,0
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
8 856,0
 
 
5
Налог на игорный бизнес
321,0
 
07
 
Прочие налоги
110,0
 
 
1
Прочие налоги
110,0
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами      
8 321,0
 
 
1
Государственная пошлина
8 321,0
2
 
 
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
6 821,9
 
01
 
Доходы от государственной собственности
4 071,9
 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятии
28,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности      
4 005,0
 
 
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
38,9
 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
630,0
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из гос ударственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
630,0
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
2 120,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
2 120,0
3
 
 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
56 207,0
 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0,0
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за
государственными учреждениями
0,0
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
56 207,0
 
 
1
Продажа земли      
55 207,0
 
 
2
Продажа нематериальных активов
1 000,0
4
 
 
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
2 280 199,0
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного
управления
2 280 199,0
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
2 280 199,0
Кат
 
класс
подкласс
Наименование
Сумма тысяч тенге
 
1
 
2
3
 
 
 
 
2.ЗАТРАТЫ
12 461 327,5
01
 
 
Государственные услуги общего характера
417 836,0
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
19 532,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
19 532,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
105 293,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города       областного значения)
105 293,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
150 351,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе,       города районного значения, поселка, села, сельского округа
135 351,0
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа      
15 000,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
111 109,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
16 109,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждении и организации
95 000,0
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
31 551,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области
формирования и развития экономической политики,
государственного планирования, исполнения бюджета и
управления коммунальной собственностью района (города
областного значения)      
29 851,0
 
 
010
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в       коммунальную собственность
1 700,0
02
 
 
Оборона
3 000,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
3 000,0
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности
3 000,0
03
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
6 265,0
 
499
 
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города       областного значения)
6 265,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
6 265,0
04
 
 
Образование
3 342 615,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа      
632 353,0
 
 
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
370 984,0
 
 
041
Реализация государственного образовательного заказа в
дошкольных организациях образования
261 369,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
2 595 147,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
27 452,0
 
 
003
Общеобразовательное обучение      
2 314 324,0
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических
комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
85 518,0
 
 
006
Дополнительное образование для детей
118 397,0
 
 
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
3 891,0
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
8 727,0
 
 
012
Капитальные расходы государственного органа
500,0
 
 
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
4 000,0
 
 
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей      
1 909,0
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в
дошкольных организациях образования      
30 929,0
802
 
 
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
114 615,0
 
 
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
114 615,0
06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
403 878,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
7 356,0
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным
воспитателям      
7 356,0
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города
областного значения)
395 523,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения      
24 696,0
 
 
002
Программа занятости
88 963,0
 
 
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива
специалистам здравоохранения, образования, социального
обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской
местности в соответствии с законодательством Республики
Казахстан
19 481,0
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь      
17 411,0
 
 
006
Оказание жилищной помощи
200,0
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся
граждан по решениям местных представительных органов
178 306,0
 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающих и обучающихся на дому      
2 927,0
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 000,0
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому      
20 035,0
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
7 467,0
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными
гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
18 672,0
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
16 365,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
999,0
 
 
050
Реализация Плана мероприятии по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
999,0
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 880 242,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
243 337,0
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
187 479,0
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
6 442,0
 
 
027
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020      
49 416,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
174 626,0
 
 
015
Освещение улиц в населенных пунктах      
90 391,0
 
 
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
15 000,0
 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
19 721,0
 
 
028
Развитие коммунального хозяйства
45 429,0
 
 
041
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
4 085,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
19 282,0
 
 
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
19 282,0
 
467
 
Отдел строительства района(города областного значения)
1 442 997,0
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
35 469,0
 
 
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 250 769,0
 
 
005
Развитие коммунального хозяйства
123 054,0
 
 
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
33 705,0
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
227 158,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
101 588,0
 
 
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
101 588,0
 
802
 
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)      
73 883,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
13 755,0
 
 
004
Функционирование районных (городских) библиотек
38 433,0
 
 
006
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
6 697,0
 
 
007
Проведение спортивных соревновании на районном (города областного значения) уровне
7 697,0
 
 
008
Подготовка и участие членов сборных команд района (города       областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
7 301,0
 
467
 
Отдел строительства района(города областного значения)      
13 479,0
 
 
011
Развитие объектов культуры
13 479,0
 
470
 
Отдел внутренней политики и развития языков района (города       областного значения)
38 208,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирование социального оптимизма граждан, развития языков
20 705,0
 
 
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
17 503,0
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельных отношения
124 544,0
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)      
23 735,0
 
 
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
23 735,0
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
15 545,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области
регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)      
15 545,0
 
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города
областного значения)      
85 264,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
14 654,0
 
 
006
Организация санитарного убоя больных животных
2 035,0
 
 
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
68 575,0
11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и
строительная деятельность
26 579,0
 
467
 
Отдел строительства района(города областного значения)      
17 926,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
17 926,0
 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района
(города областного значения)      
8 653,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
 
8 653,0
12
 
 
Транспорт и коммуникации      
386 990,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)      
386 990,0
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
200 000,0
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
152 796,0
 
 
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
34 194,0
13
 
 
Прочие
114 649,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
94 716,0
 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию
регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
94 716,0
 
469
 
Отдел предпринимательства района (города областного значения)      
14 675,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и
13 631,0
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
1 044,0
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
5 258,0
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города
областного значения)      
5 258,0
14
 
 
Обслуживание долга
38,9
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
38,9
 
 
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по
выплате вознаграждений и иных платежей по займам из
областного бюджета
38,9
15
 
 
Трансферты
5 527 532,6
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
5 527 532,6
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых
трансфертов
2 439,6
 
 
007
Бюджетные изъятия
5 446 229,0
 
 
051
Трансферты органам местного самоуправления
78 864,0
 
 
 
3.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ      
-166 418,6
10
 
 
Бюджетные кредиты
101 808,0
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
101 808,0
 
 
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
101 808,0
5
 
 
Погашение бюджетных кредитов
268 226,6
 
01
 
Погашение бюджетных кредитов
268 226,6
 
 
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
268 226,6
 
 
 
4.САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
13
 
 
Прочие      
0,0
 
 
 
5.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
59 304,5
 
 
 
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА      
-59 304,5
07
 
 
Поступление займов
101 808,0
 
01
 
Внутренние государственные займы
101 808,0
 
 
2
Договоры займа      
101 808,0
16
 
 
Погашение займов
268 226,6
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)      
268 226,6
 
 
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед
вышестоящим бюджетом
268 226,6
8
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
107 114,1
 
01
 
Остатки бюджетных средств
107 114,1
 
 
1
Свободные остатки бюджетных средств
107 114,1

      

  Приложение 2
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 15 марта 2016 года №33/349

Перечень бюджетных программ развития районного бюджета направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2016 год

Фгр
 
адм
прогр
Наименование
 
1
 
2
 
 
 
Инвестиционные пректы (программы)
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
 
467
 
Отдел строительства района(города областного значения)
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья и коммунального жилищного фонда
 
 
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
 
 
005
Развитие коммунального хозяйства
 
 
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
 
467
 
Отдел строительства района(города областного значения)
 
 
011
Развитие объектов культуры
12
 
 
Транспорт и коммуникации
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
 
 
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

      

  Приложение 3
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 15 марта 2016 года №33/349

Трансферты органам местного самоуправления на 2016 год

№ п/п
 
Наименование
1
 
2
1
Аппарат акима села Курык
2
Аппарат акима села Жетыбай
3
Аппарат акима села Мунайшы
4
Аппарат акима села Сенек
5
Аппарат акима сельского округа Бостан
6
Аппарат акима сельского округа Куланды