Маңғыстау аудандық мәслихатының 2015 жылғы 24 желтоқсандағы № 28/247 "2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 2016 жылғы 21 қазандағы № 5/49 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2016 жылғы 08 қарашада № 3173 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына және "Маңғыстау облыстық мәслихатының 2015 жылғы 10 желтоқсандағы №29/428 "2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістеренгізу туралы" 2016 жылғы 14 қазандағы №5/55 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3161 болып тіркелген) сәйкес, Маңғыстау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. Маңғыстау аудандық мәслихатының 2015 жылғы 24 желтоқсандағы №28/247 "2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2943 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жыл 21 қаңтарда жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "1. 2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджет қосымшаға сәйкес, тиісінше оның ішінде 2016 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 7 725 507,6 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 5 382 813,4 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 8 992,2 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 11 371,0 мың теңге;
      трансферттер түсімдері бойынша – 2 322 331,0 мың теңге;
      2) шығындар – 7 731 118,5 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу –85 905,0 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер - 110 347,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу –24 442,0 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо - 0 теңге, оның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу - 0 теңге;
      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 91 515,9 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 91 515,9 мың теңге, оның ішінде:
      қарыздар түсімі - 101 994,0 мың теңге;
      қарыздарды өтеу –24 442,0 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары –13 963,9 мың теңге.".
      2 тармақта:
      1), 4) тармақшалар жаңа редакцияда жазылсын:
      "1) төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы – 86,9 пайыз;
      4) әлеуметтік салық – 87,0 пайыз."
      3 тармақта:
      бірінші, екінші, үшінші, бесінші, алтыншы абзацтар жаңа редакцияда жазылсын:
      "791 213 мың теңге – мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлеріне, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы және лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстеме ақы төлеуге;
      336 787 мың теңге –мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға;
      51 904 мың теңге – мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға;
      5 071 мың теңге – мүгедектерді гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету;
      6 708 мың теңге – "Өрлеу" жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізуге;".
      он бірінші абзацпен толықтырылсын:
       "1 488 мың теңге – мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайту үшін электрондық білім беру инфрақұрылымын құруға.".
      4 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "4.2016 жылға арналған аудандық бюджетте мына көлемде республикалық бюджеттен бюджеттік кредиттердің қарастырылғаны ескерілсін:
      101 994 мың теңге – ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік саланың мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға.".
      5 тармақта:
      екінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:
       "818 503 мың теңге – көлік инфрақұрылымын дамытуға.".
      2. "Маңғыстау аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (Е.Қалиев) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Маңғыстау ауданының әкімінің орынбасарына (Т.Қылаңов) жүктелсін.
      4. Осы шешім 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Сессия төрағасы Т.Далжанов
      Аудандық Мәслихат хатшысы А.Сарбалаев

      "КЕЛІСІЛДІ"
      "Маңғыстау аудандық экономика
      және қаржы бөлімі" мемлекеттік
      мекемесінің басшысы
      Шабикова Рима Нерражимқызы
      21 қазан 2016 жыл

  Маңғыстау аудандық мәслихатының
  2016 жылғы 21 қазандағы
  №5/49 шешіміне
  қосымша

2016 жылға арналған аудандық бюджет

Сан

Сын

Ішкі сын

А т а у ы

Бекітілген бюджет

 
 
 
I.Кірістер
7 725 507,6
1
 
 
Салықтық түсімдер
5 382813,4
 
0 1
 
Табыс салығы
 
367 282,4
 
 
1
Жеке табыс салығы
367 282,4
 
0 3
 
Әлеуметтік салық
312844,0
 
 
1
Әлеуметтік салық
312844,0
 
0 4
 
Меншікке салынатын салықтар
4 642 667,0
 
 
1
Мүлікке салынатын салықтар
4 574 648,0
 
 
3
Жер салығы
12 028,0
 
 
4
Көлік құралдарына салынатын салық
55 311,0
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
680,0
 
0 5
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
51 542,0
 
 
2
Акциздер
3 382,0
 
 
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
35 524,0
 
 
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар
12422,0
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
214,0
 
0 7
 
Басқа да салықтар
232,0
 
 
1
Басқа да салықтар
232,0
 
0 8
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
8 246,0
 
 
1
Мемлекеттік баж
8 246,0
2
 
 
Салықтық емес түсімдер
8 992,2
 
0 1
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
3 888,2
 
 
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері
1 268,0
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
2 581,0
 
 
7
Мемлекетік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
39,2
 
0 2
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
1 819,0
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
1 819,0
 
0 4
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
575,0
 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
575,0
 
0 6
 
Өзге де салықтық емес түсімдер
2 710,0
 
 
1
Өзге де салықтық емес түсімдер
2 710,0
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
11 371,0
 
0 1
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
24,0
 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
24,0
 
0 3
 
Жерді және материалдық емес активтерді сату
11 347,0
 
 
1
Жерді сату
11 347,0
4
 
 
Трансферттердің түсімдері
2 322331,0
 
0 2
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
2 322 331,0
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
2 322331,0
Фтоп
Әк.
Бағ.
Атауы
Сомасы,
мың теңге
 
 
 
П.Шығындар
7 731 118,5
1
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
425770,7
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
22555,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
21955,0
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
600,0
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
111 168,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
110 418,0
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
750,0
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
214254,0
 
 
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
213754,0
 
 
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
500,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
26624,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
18 477,0
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
8 147,0
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
43991,0
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
600,0
 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
4 200,0
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
38 991,0
 
 
013
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
200,0
 
486
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі
7 178,7
 
 
001
Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
7 178,7
2
 
 
Қорғаныс
13 774,0
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
13 774,0
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
13 774,0
3
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
5 437,0
 
499
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі
5 437,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
5 237,0
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
200,0
4
 
 
Бiлiм беру
3 485 313,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
3 362859,0
 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
306 765,0
 
 
040
Мектепке дейінгі бiлiм беру ұйымдарында мемлекеттік бiлiм беру тапсырысын іске асыруға
342241,0
 
 
003
Жалпы білім беру
2 517686,0
 
 
006
Балаларға қосымша білім беру
65662,0
 
 
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру мекемелер үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткiзу
66 933,0
 
 
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу
5 040,0
 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғаақшалай қаражат төлемі
5 726,0
 
 
022
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер
1 909,0
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
30 765,0
 
802
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
122 454,0
 
 
017
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
122 454,0
6
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
363993,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
2 000,0
 
 
030
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
2 000,0
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
8372,0
 
 
003
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету
8372,0
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
353 022,0
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
2158,0
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
2589,0
 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
9 540,0
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
33 040,0
 
 
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
27 347,0
 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
670,0
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
220 994,0
 
 
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
3049,0
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
8 842,0
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
16029,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
27764,0
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
1 000,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
599,0
 
 
050
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
599,0
7
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
515466,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
276114,0
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
21 495,0
 
 
004
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
4 480,0
 
 
006
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
250139,0
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
191918,0
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
54 309,0
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
65 276,0
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
39551,0
 
 
027
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру
32 782,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
20 916,0
 
 
026
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
20 916,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
26518,0
 
 
028
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
9 950,0
 
 
041
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру
9 001,0
 
 
033
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
7567,0
8
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
265 750,0
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
316,2
 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
316,2
 
802
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
228226,1
 
 
005
Mәдени-демалыс жұмысын қолдау
151 541,0
 
 
007
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
6 541,0
 
 
008
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
5 967,0
 
 
004
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
48 747,3
 
 
001
Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
15 429,8
 
470
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі
34300,1
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
18467,5
 
 
004
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
13 184,6
 
 
005
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
2 648,0
 
478
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
2 907,6
 
 
001
Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтіксенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
545,5
 
 
004
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
203,4
 
 
007
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
 
2 158,7
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
135 410,9
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
25 802,0
 
 
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
25 802,0
 
474
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық және ветеринария бөлімі
98889,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
17 421,0
 
 
006
Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
0,0
 
 
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
3 000,0
 
 
012
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
23 018,0
 
 
013
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
55 450,0
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
10719,9
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
10719,9
11
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
22 540,4
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
13830,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13 275,0
 
 
017
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
555,0
 
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
8710,4
 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
8 500,4
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
210,0
12
 
 
Көлік және коммуникация
1 565 784,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 565 784,0
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
1 197 796,0
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
367 988,0
13
 
 
Басқалар
62904,0
 
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
12 156,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
12 156,0
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
43 308,0
 
 
040
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
43 308,0
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
6 493,0
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
6 493,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
947,0
 
 
041
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
947,0
14
 
 
Борышқа қызмет көрсету
39,2
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
39,2
 
 
021
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
39,2
15
 
 
Трансферттер
868 936,3
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
868 936,3
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
2 179,3
 
 
007
Бюджеттік алып қоюлар
866 757,0
 
 
 
III.Таза бюджеттік кредиттеу
85905,0
 
 
 
Бюджеттік кредиттер
110 347,0
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
110 347,0
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
110 347,0
 
 
018
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер
110 347,0
5
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
24 442,0
 
1
 
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
24 442,0
 
 
0 6
Жергілікті бюджеттен қарыздарды өтеуге-банктерге берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
24 442,0
 
 
 
ІV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
0,0
 
 
 
Қаржы активтерін сатып алу
0,0
 
 
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
0,0
 
 
 
V.Бюджет тапшылығы (профициті)
-91 515,9
 
 
 
VІ.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
91 515,9
7
 
 
Қарыздар түсімі
101 994,0
 
2
 
Қарыз алу келісім-шарттары
101 994,0
 
 
0 3
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар
101 994,0
16
 
 
Қарыздарды өтеу
24 442,0
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
24 442,0
 
 
005
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
24 442,0
 
 
022
Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару
0,0
 
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
13 963,9

      

О внесении изменений и дополнения в решение Мангистауского районного маслихата от 24 декабря 2015 года № 28/247 "О районном бюджете на 2016-2018 годы"

Решение Мангистауского районного маслихата Мангистауской области от 21 октября 2016 года № 5/49. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области от 08 ноября 2016 года № 3173

      Примечание РЦПИ.
       В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата 14октября 2016 года №5/55 "О внесении изменений в решение обласного маслихата от 10 декабря 2015 года №29/428 "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3161), Мангистауский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Мангистауского районного маслихата от 24 декабря 2015 года №28/247 "О районном бюджете на 2016 - 2018 годы (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2943, опубликовано в информационно-правовой системе "Әділет" 21 января 2016 года) следующие изменения и дополнение:
      пункт 1 изложить в новой редакции:
      "1. Утвердить районный бюджет на 2016-2018 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
      1) доходы – 7 725 507,6 тысяч тенге, в том числе по:
      Налоговым поступлениям– 5 382813,4тысяч тенге;
      Неналоговым поступлениям – 8 992,2тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 11 371,0 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов - 2 322 331,0 тысяч тенге;
      2) затраты - 7 731 118,5 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование - 85905,0 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты - 110374,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 24 442,0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов –0 тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета - -91 515,9 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 91 515,9 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 101 994,0 тысяч тенге;
      погашение займов - 24 442,0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 13 963,9 тысяч тенге.".
      в пункте 2:
       подпункты 1), 4) изложить в новой редакции:
      "1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты - 86,9 процентов;
      4) социальный налог - 87,0 процентов.".
      в пункте 3:
       первое, второе, третье, пятое, шестое абзацы изложить в новой редакции:
      "791 213 тысяч тенге - на оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов;".
      336 787 тысяч тенге - на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
      51 904 тысяч тенге - на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих;
      5 071 тысяч тенге - на обеспечение инвалидов гигеническими средствами;
       6 708 тысяч тенге - на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Орлеу";
      дополнить одинадцатым абзацом следующего содержания:
      "1 488 тысяч тенге – на увеличение государственного образовательного заказа создание цифровой образовательной инфраструктуры.".
      пункт 4 изложить в новой редакции:
      "4. Учесть, что в районном бюджете на 2016 год предусмотрены в следующем объеме бюджетные кредиты из республиканского бюджета:
      101 994 тысяч тенге -на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов.".
      в пункте 5:
      второй абзац изложить в новой редакции:
      "818 503 тысяч тенге - на развитие транспортной инфраструктуры.".
      2. Государственному учреждению "Аппарат Мангистауского районного маслихата (Е.Калиев) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в информационно - правовой системе "Әділет" и в средствах массовой информации.
      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя акима Мангистауского района (Т.Кыланов).
      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
      Председатель сессии Т.Далжанов
      Секретарь районного маслихата А.Сарбалаев

      "СОГЛАСОВАНО"
      Шабикова Рима Нерражимкызы
      руководительгосударственного
      учреждения"Мангистауский
      районныйотдел экономики и
      финансов"
      21 октября 2016 года

  Приложение
  к решению районного маслихата
  от 21 октября 2016 года №5/49

Районный бюджет на 2016 год

Кат.

Кл.

Пдк

Наименование

Сумма, тыс.тенге

 
 
 
I.Доходы
7 725 507,6
1
 
 
Налоговые поступления
5 382 813,4
 
0 1
 
Подоходный налог
367 282,4
 
 
1
Индивидуальный подоходный налог
367 282,4
 
0 3
 
Социальный налог
312 844,0
 
 
1
Социальный налог
312 844,0
 
0 4
 
Hалоги на собственность
4 642 667,0
 
 
1
Hалоги на имущество
4 574 648,0
 
 
3
Земельный налог
12 028,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
55 311,0
 
 
5
Единый земельный налог
680,0
 
0 5
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
51 542,0
 
 
2
Акцизы
3 382,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
35 524,0
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
12 422,0
 
 
5
Налог на игорный бизнес
214,0
 
0 7
 
Прочие налоги
232,0
 
 
1
Прочие налоги
232,0
 
0 8
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
8 246,0
 
 
1
Государственная пошлина
8 246,0
2
 
 
Неналоговые поступления
8 992,2
 
0 1
 
Доходы от государственной собственности
3 888,2
 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
1 268,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
2 581,0
 
 
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
39,2
 
0 2
 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 819,0
 
 
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 819,0
 
0 4
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
575,0
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
575,0
 
0 6
 
Прочие неналоговые поступления
2 710,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
2 710,0
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
11371,0
 
0 1
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
24,0
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
24,0
 
0 3
 
Продажа земли и нематериальных активов
11 347,0
 
 
1
Продажа земли
11 347,0
4
 
 
Поступления трансфертов
2 322 331,0
 
0 2
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
2 322 331,0
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
2 322331,0

Фгр

Адм

Пр

Наименование

Сумма, тыс. тенге

 
 
 
ІІ.Затраты
7 731 118,5
1
 
 
Государственные услуги общего характера
425 770,7
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
22 555,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
21 955,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
600,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
111 168,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
110 418,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
750,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
214 254,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
213 754,0
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
500,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
 
26 624,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
18 477,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
8 147,0
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
43 991,0
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
600,0
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
4 200,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
38 991,0
 
 
013
Капитальные расходы государственного органа
200,0
 
486
 
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
7 178,7
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
7 178,7
2
 
 
Оборона
13 774,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
13 774,0
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
13 774,0
3
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
5 437,0
 
499
 
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
5 437,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
5 237,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
200,0
4
 
 
Образование
3 485 313,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
3 362 859,0
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
306 765,0
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
342 241,0
 
 
003
Общеобразовательное обучение
2 517 686,0
 
 
006
Дополнительное образование для детей
65 662,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
 
20 132,0
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
66 933,0
 
 
007
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий районного (городского) масштаба
5 040,0
 
 
 
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
5 726,0
 
 
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
1 909,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
30 765,0
 
802
 
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
122 454,0
 
 
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
122 454,0
6
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
363 993,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
2 000,0
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
2 000,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
8 372,0
 
 
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
8 372,0
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
353 022,0
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь
2 158,0
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
2 589,0
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
9 540,0
 
 
002
Программа занятости
33 040,0
 
 
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
27 347,0
 
 
006
Жилищная помощь
670,0
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
220 994,0
 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
3 049,0
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
8 842,0
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
16 029,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
27 764,0
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 000,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
599,0
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
599,0
7
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
515 466,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
276 114,0
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
21 495,0
 
 
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
4 480,0
 
 
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
250 139,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
191 918,0
 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов
54 309,0
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
65 276,0
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
39 551,0
 
 
027
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
32 782,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
20 916,0
 
 
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
20 916,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
26 518,0
 
 
028
Развитие коммунального хозяйства
9 950,0
 
 
041
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
9 001,0
 
 
033
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
7 567,0
8
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
265 750,0
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
316,2
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области физической культуры и спорта
316,2
 
802
 
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
228 226,1
 
 
005
Поддержка культурно-досуговой работы
151 541,0
 
 
007
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
6 541,0
 
 
008
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
5 967,0
 
 
004
Функционирование районных (городских) библиотек
48 747,3
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
15 429,8
 
470
 
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
34 300,1
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков
18 467,5
 
 
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
13 184,6
 
 
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
2 648,0
 
478
 
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
2 907,6
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры
545,5
 
 
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
203,4
 
 
007
Функционирование районных (городских) библиотек
2 158,7
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
135 410,9
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
25 802,0
 
 
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
25 802,0
 
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
98 889,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
17 421,0
 
 
006
Организация санитарного убоя больных животных
0,0
 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
3 000,0
 
 
012
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных
животных
23 018,0
 
 
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
55 450,0
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
10 719,9
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
10 719,9
11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
22 539,5
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
13 830,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
13 275,0
 
 
017
Капитальные расходы государственного органа
555,0
 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
8 710,4
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
8 500,4
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
210,0
12
 
 
Транспорт и коммуникации
1 565 784,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 565 784,0
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
1 197 796,0
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
367 988,0
13
 
 
Прочие
62 904,0
 
469
 
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
12 156,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
12 156,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
43 308,0
 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
43 308,0,
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
6 493,0
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
6 493,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
947,0
 
 
041
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
947,0
14
 
 
Обслуживание долга
39,2
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
39,2
 
 
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
39,2
15
 
 
Трансферты
868 936,3
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
868 936,3
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2 179,3
 
 
007
Бюджетные изъятия
 
866 757,0
 
 
 
III.Чистое бюджетное кредитование
85 905,0
 
 
 
Бюджетные кредиты
110 347,0
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
110 347,0
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
110 347,0
 
 
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
110 347,0
5
 
 
Погашение бюджетных кредитов
24 442,0
 
1
 
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
24 442,0
 
 
0 6
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям
24 442,0
 
 
 
ІV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
 
 
 
Приобретение финансовых активов
0,0
 
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
 
 
 
V.Дефицит (профицит) бюджета
-91 515,9
 
 
 
VІ.Финансирование дефицита (использование профицита)
91 515,9
7
 
 
Поступления займов
101 994,0
 
2
 
Договоры займа
101 994,0
 
 
0 3
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
101 994,0
16
 
 
Погашение займов
24 442,0
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
24 442,0
 
 
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
24 442,0
 
 
022
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
0,0
 
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
13 963,9