В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2016 года № 579 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 972 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2016 – 2018 годы" областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение областного маслихата от 10 декабря 2015 года № 29/428 "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2923 опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 9 января 2016 года №№ 3-4) следующие изменения:
Утвердить областной бюджет на 2016-2018 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2016 год, в следующих объемах:
"1) доходы - 119 316 453 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 67 022 416 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 2 804 718 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 3 014 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 49 486 305 тысяч тенге;
2) затраты - 117 273 829 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 848 183 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 8 343 944 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 6 495 761 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 885 823 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 885 823 тысячи тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 1 691 381 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 691 381 тысяча тенге.".
подпункт 1) пункта 2 изложить в новой редакции:
"1) Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 66,3 процента;
Мангистаускому району – 86,9 процента;
Тупкараганскому району – 44,4 процента;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 12,2 процента;
городу Жанаозен – 37 процентов.";
подпункт 2) пункта 2 изложить в новой редакции:
"2) Индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району –100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкарганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 33 процентов;
городу Актау – 100 процентов;
городу Жанаозен – 100 процентов.";
подпункт 3) пункта 2 изложить в новой редакции:
"3) Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 0 процента;
городу Актау – 100 процентов.";
городу Жанаозен – 100 процентов.";
подпункт 4) пункта 2 изложить в новой редакции:
"4) Социальный налог:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 63 процента;
Мангистаускому району – 87 процентов;
Тупкараганскому району – 44,3 процента;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 12,2 процента;
городу Жанаозен – 37 процентов.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"Предусмотреть в областном бюджете на 2016 год объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета в районные бюджеты в сумме 2 081 250 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 1 874 480 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 206 770 тысяч тенге";
пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:
"на субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования;
на обучение сотрудников административной полиции органов внутренних дел;
на увеличение государственного образовательного заказа создание цифровой образвательной инфраструктуры.";
пункт 14 изложить в новой редакции:
"Утвердить резерв акимата области в сумме 33 655 тысяч тенге.".
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии | С. Мусабаев |
Секретарь областного маслихата | Б. Жусупов |
"СОГЛАСОВАНО"
Исполняющая обязанности
руководителя государственного
учреждения "Управление экономики
и бюджетного планирования
Мангистауской области"
Нарешова С.Б.
"14" 10 2016 год
Приложение | |
к решению областного маслихата | |
от "14" октября 2016 года № 5/55 |
Областной бюджет на 2016 год
Категория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тысяча тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,0 |
| | | | 1. ДОХОДЫ | 119 316 453,4 |
1 | | | | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 67 022 416,3 |
| 01 | | | Подоходный налог | 33 666 371,6 |
| | 2 | | Индивидуальный подоходный налог | 33 666 371,6 |
| 03 | | | Социальный налог | 30 233 971,7 |
| | 1 | | Социальный налог | 30 233 971,7 |
| 05 | | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 122 073,0 |
| | 3 | | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 122 052,0 |
| | 4 | | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 21,0 |
2 | | | | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 2 804 717,7 |
| 01 | | | Доходы от государственной собственности | 60 703,1 |
| | 1 | | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 10 130,0 |
| | 4 | | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 942,0 |
| | 5 | | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 38 625,0 |
| | 7 | | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 11 006,1 |
| 04 | | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 363 283,6 |
| | 1 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 363 283,6 |
| 06 | | | Прочие неналоговые поступления | 1 380 731,0 |
| | 1 | | Прочие неналоговые поступления | 1 380 731,0 |
3 | | | | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 3 014,0 |
| 01 | | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 014,0 |
| | 1 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 014,0 |
4 | | | | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 49 486 305,4 |
| 01 | | | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 6 859 430,4 |
| | 2 | | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 6 859 430,4 |
| 02 | | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 626 875,0 |
| | 1 | | Трансферты из республиканского бюджета | 42 626 875,0 |
Функциональная группа | Администратор | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тысяча тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,0 |
| | | | 2. ЗАТРАТЫ | 117 273 828,8 |
01 | | | | Государственные услуги общего характера | 4 766 341,0 |
| 110 | | | Аппарат маслихата области | 43 095,0 |
| | 001 | | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 42 701,0 |
| | 003 | | Капитальные расходы государственного органа | 394,0 |
| 120 | | | Аппарат акима области | 2 216 885,0 |
| | 001 | | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 743 000,0 |
| | 007 | | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 403 082,0 |
| | 009 | | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1 800,0 |
| | 013 | | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 69 003,0 |
| 257 | | | Управление финансов области | 130 145,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 108 879,0 |
| | 009 | | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 21 266,0 |
| | 028 | | Приобретение имущества в коммунальную собственность | |
| 258 | | | Управление экономики и бюджетного планирования области | 404 231,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 230 687,0 |
| | 005 | | Капитальные расходы государственного органа | 3 300,0 |
| | 061 | | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 41 434,0 |
| | 113 | | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 128 810,0 |
| 269 | | | Управление по делам религий области | 72 389,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 34 493,0 |
| | 005 | | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 37 896,0 |
| 282 | | | Ревизионная комиссия области | 123 667,0 |
| | 001 | | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 123 667,0 |
| | 003 | | Капитальные расходы государственного органа | |
| 271 | | | Управление строительства области | 1 775 929,0 |
| | 061 | | Развитие объектов государственных органов | 1 775 929,0 |
02 | | | | Оборона | 959 787,0 |
| 120 | | | Аппарат акима области | 532 525,0 |
| | 010 | | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 9 731,0 |
| | 011 | | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 56 792,0 |
| | 012 | | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 456 002,0 |
| | 014 | | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 10 000,0 |
| 271 | | | Управление строительства области | 9 440,0 |
| | 002 | | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 9 440,0 |
| 287 | | | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 417 822,0 |
| | 002 | | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 362 903,0 |
| | 003 | | Мероприятия гражданской обороны областного масштаба | 54 919,0 |
03 | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5 970 031,0 |
| 120 | | | Аппарат акима области | 8 546,0 |
| | 015 | | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния | 8 546,0 |
| 252 | | | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 5 827 407,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 4 155 863,0 |
| | 003 | | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 140,0 |
| | 006 | | Капитальные расходы государственного органа | 1 522 254,0 |
| | 008 | | Обеспечение безопасности дорожного движения | |
| | 013 | | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 34 838,0 |
| | 014 | | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 54 378,0 |
| | 015 | | Организация содержания служебных животных | 57 934,0 |
| | 032 | | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | |
| 271 | | | Управление строительства области | 134 078,0 |
| | 003 | | Развитие объектов органов внутренних дел | 103 836,0 |
| | 053 | | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 30 242,0 |
04 | | | | Образование | 14 900 868,0 |
| 253 | | | Управление здравоохранения области | 163 618,0 |
| | 003 | | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 0,0 |
| | 043 | | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 163 618,0 |
| 261 | | | Управление образования области | 12 314 178,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 92 619,0 |
| | 003 | | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 031 250,0 |
| | 005 | | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 34 180,0 |
| | 006 | | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 524 404,0 |
| | 007 | | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 315 384,0 |
| | 011 | | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 130 854,0 |
| | 012 | | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 45 160,0 |
| | 024 | | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 4 154 721,0 |
| | 027 | | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 4 481 201,0 |
| | 029 | | Методическая работа | 205 608,0 |
| | 067 | | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 21 468,0 |
| | 069 | | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание цифровой образовательной инфраструктуры | 5 952,0 |
| | 113 | | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 271 377,0 |
| 285 | | | Управление физической культуры и спорта области | 911 040,0 |
| | 006 | | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 911 040,0 |
| 271 | | | Управление строительства области | 1 512 032,0 |
| | 007 | | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов дошкольного воспитания и обучения | 106 708,0 |
| | 037 | | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 624 019,0 |
| | 079 | | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 87 135,0 |
| | 086 | | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 694 170,0 |
05 | | | | Здравоохранение | 21 015 400,0 |
| 253 | | | Управление здравоохранения области | 18 785 983,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 100 526,0 |
| | 004 | | Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села | 35 000,0 |
| | 005 | | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 262 536,0 |
| | 006 | | Услуги по охране материнства и детства | 87 257,0 |
| | 007 | | Пропаганда здорового образа жизни | 148 683,0 |
| | 008 | | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 58 203,0 |
| | 009 | | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 2 634 559,0 |
| | 011 | | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села | 724 482,0 |
| | 013 | | Проведение патологоанатомического вскрытия | 30 639,0 |
| | 014 | | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 825 264,0 |
| | 016 | | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 48 997,0 |
| | 017 | | Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора | 1 227,0 |
| | 018 | | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 37 000,0 |
| | 019 | | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 199 948,0 |
| | 020 | | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 138 258,0 |
| | 021 | | Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами | 102 418,0 |
| | 022 | | Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов | 103 159,0 |
| | 026 | | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 393 527,0 |
| | 027 | | Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 431 473,0 |
| | 029 | | Областные базы спецмедснабжения | 31 021,0 |
| | 030 | | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 1 171,0 |
| | 033 | | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 669 962,0 |
| | 036 | | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 19 134,0 |
| | 038 | | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 79 928,0 |
| | 039 | | Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 9 382 896,0 |
| | 045 | | Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения | 332 426,0 |
| | 046 | | Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 906 289,0 |
| 271 | | | Управление строительства области | 2 229 417,0 |
| | 038 | | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 2 229 417,0 |
06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 447 615,0 |
| 256 | | | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 174 201,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 224 559,0 |
| | 002 | | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 155 734,0 |
| | 003 | | Социальная поддержка инвалидов | 155 342,0 |
| | 007 | | Капитальные расходы государственного органа | 2 950,0 |
| | 011 | | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | |
| | 013 | | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 271 179,0 |
| | 014 | | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 49 768,0 |
| | 015 | | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 248 378,0 |
| | 017 | | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг | 5 463,0 |
| | 018 | | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 7 025,0 |
| | 044 | | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 60 805,0 |
| | 045 | | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 87 195,0 |
| | 046 | | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 15 291,0 |
| | 047 | | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 62 496,0 |
| | 053 | | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 35 792,0 |
| | 067 | | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 430,0 |
| | 113 | | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 783 794,0 |
| 261 | | | Управление образования области | 195 822,0 |
| | 015 | | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 146 045,0 |
| | 037 | | Социальная реабилитация | 49 777,0 |
| 263 | | | Управление внутренней политики области | 25 037,0 |
| | 077 | | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 25 037,0 |
| 268 | | | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 3 671,0 |
| | 045 | | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 3 671,0 |
| 297 | | | Управление труда области | 48 884,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 45 884,0 |
| | 003 | | Капитальные расходы государственного органа | 3 000,0 |
07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 243 398,0 |
| 253 | | | Управление здравоохранения области | 2 240,0 |
| | 047 | | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 2 240,0 |
| 271 | | | Управление строительства области | 5 933 947,0 |
| | 014 | | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 1 047 346,0 |
| | 027 | | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 738 555,0 |
| | 030 | | Развитие коммунального хозяйства | 148 046,0 |
| 279 | | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 307 211,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 67 669,0 |
| | 005 | | Капитальные расходы государственного органа | |
| | 010 | | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 777 408,0 |
| | 014 | | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства | 640 297,0 |
| | 030 | | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 766 946,0 |
| | 032 | | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 721 446,0 |
| | 038 | | Развитие коммунального хозяйства | 22 160,0 |
| | 045 | | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 1 452,0 |
| | 067 | | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 209 833,0 |
| | 113 | | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 100 000,0 |
08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 809 810,0 |
| 262 | | | Управление культуры области | 1 171 275,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 45 947,0 |
| | 003 | | Поддержка культурно-досуговой работы | 179 009,0 |
| | 005 | | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 432 420,0 |
| | 007 | | Поддержка театрального и музыкального искусства | 439 702,0 |
| | 008 | | Обеспечение функционирования областных библиотек | 73 897,0 |
| | 011 | | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 |
| | 020 | | Реализация социально-значимых мероприятий местного значения в сфере культуры | |
| 263 | | | Управление внутренней политики области | 615 478,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 106 220,0 |
| | 007 | | Услуги по проведению государственной информационной политики | 509 258,0 |
| 283 | | | Управление по вопросам молодежной политики области | 221 515,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 72 130,0 |
| | 003 | | Капитальные расходы государственного органа | |
| | 005 | | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 149 385,0 |
| 284 | | | Управление туризма области | 143 392,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 47 162,0 |
| | 003 | | Капитальные расходы государственного органа | |
| | 004 | | Регулирование туристической деятельности | 96 230,0 |
| 285 | | | Управление физической культуры и спорта области | 2 361 085,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 43 859,0 |
| | 002 | | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 48 897,0 |
| | 003 | | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 2 253 692,0 |
| | 005 | | Капитальные расходы государственного органа | 800,0 |
| | 032 | | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 13 837,0 |
| 271 | | | Управление строительства области | 73 918,0 |
| | 016 | | Развитие объектов культуры | 58 034,0 |
| | 017 | | Развитие объектов спорта | 15 884,0 |
| 734 | | | Управление по развитию языков, архивов и документации области | 223 147,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков, по управлению архивным делом | 39 163,0 |
| | 002 | | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 36 530,0 |
| | 003 | | Обеспечение сохранности архивного фонда | 147 454,0 |
| | 005 | | Капитальные расходы государственного органа | |
9 | | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 12 950,0 |
| 279 | | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 12 950,0 |
| | 007 | | Развитие теплоэнергетической системы | 12 950,0 |
10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 516 099,0 |
| 251 | | | Управление земельных отношений области | 81 771,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 38 531,0 |
| | 003 | | Регулирование земельных отношений | 42 840,0 |
| | 010 | | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 |
| 254 | | | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 328 857,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 40 950,0 |
| | 002 | | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | |
| | 005 | | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 115 278,0 |
| | 006 | | Охрана животного мира | 228 101,0 |
| | 008 | | Мероприятия по охране окружающей среды | 937 928,0 |
| | 013 | | Капитальные расходы государственного органа | |
| | 032 | | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 600,0 |
| 255 | | | Управление сельского хозяйства области | 974 303,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 109 381,0 |
| | 014 | | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 20 000,0 |
| | 020 | | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ путем субсидирования производства приоритетных культур | 75 000,0 |
| | 047 | | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 25 000,0 |
| | 048 | | Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | 54 000,0 |
| | 050 | | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 260 013,0 |
| | 053 | | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 80 000,0 |
| | 055 | | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 323 350,0 |
| | 056 | | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 17 139,0 |
| | 067 | | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 420,0 |
| 271 | | | Управление строительства области | 1 011 475,0 |
| | 022 | | Развитие объектов охраны окружающей среды | 1 011 475,0 |
| 279 | | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 500,0 |
| | 027 | | Развитие объектов охраны окружающей среды | 5 500,0 |
| 719 | | | Управление ветеринарии области | 77 650,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 44 866,0 |
| | 003 | | Капитальные расходы государственного органа | 1 996,0 |
| | 021 | | Содержание и ремонт государственных пунктов искусственного осеменения животных, заготовки животноводческой продукции и сырья, площадок по убою сельскохозяйственных животных, специальных хранилищ (могильников) пестицидов, ядохимикатов и тары из-под них | |
| | 028 | | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 261,0 |
| | 052 | | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса | 28 527,0 |
| 725 | | | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 36 543,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 36 134,0 |
| | 003 | | Капитальные расходы государственного органа | 409,0 |
11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 367 051,0 |
| 271 | | | Управление строительства области | 71 449,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 69 637,0 |
| | 005 | | Капитальные расходы государственного органа | 1 812,0 |
| 272 | | | Управление архитектуры и градостроительства области | 252 214,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 35 955,0 |
| | 002 | | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 216 159,0 |
| | 004 | | Капитальные расходы государственного органа | 100,0 |
| 724 | | | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 43 388,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 42 788,0 |
| | 003 | | Капитальные расходы государственного органа | 600,0 |
12 | | | | Транспорт и коммуникации | 5 425 858,0 |
| 268 | | | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 5 425 858,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 48 914,0 |
| | 002 | | Развитие транспортной инфраструктуры | 227 097,0 |
| | 003 | | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 384 512,0 |
| | 005 | | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 403 374,0 |
| | 007 | | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры | 2 099 369,0 |
| | 011 | | Капитальные расходы государственного органа | 1 824,0 |
| | 025 | | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 1 991 591,0 |
| | 113 | | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 269 177,0 |
13 | | | | Прочие | 11 765 326,0 |
| 257 | | | Управление финансов области | 10 065 267,0 |
| | 012 | | Резерв местного исполнительного органа области | 33 655,0 |
| | 048 | | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих | 354 244,0 |
| | 055 | | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам | 8 339 297,0 |
| | 056 | | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов | 1 338 071,0 |
| 258 | | | Управление экономики и бюджетного планирования области | 149 827,0 |
| | 003 | | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 149 827,0 |
| 271 | | | Управление строительства области | 545 092,0 |
| | 040 | | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 130 175,0 |
| | 051 | | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 1 387,0 |
| | 077 | | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 413 530,0 |
| 278 | | | Управление предпринимательства и торговли области | 732 579,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 40 302,0 |
| | 003 | | Капитальные расходы государственного органа | |
| | 004 | | Поддержка частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"; | 23 000,0 |
| | 006 | | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 472 480,0 |
| | 007 | | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 188 857,0 |
| | 011 | | Целевые текущие трансферты бюджету города Жанаозен Мангистауской области на поддержку предпринимательства | 7 940,0 |
| 280 | | | Управление индустриально-инновационного развития области | 272 561,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 141 561,0 |
| | 005 | | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 131 000,0 |
14 | | | | Обслуживание долга | 1 395,4 |
| 257 | | | Управление финансов области | 1 395,4 |
| | 016 | | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 1 395,4 |
15 | | | | Трансферты | 31 071 899,4 |
| 257 | | | Управление финансов области | 31 071 899,4 |
| | 006 | | Бюджетные изъятия | 25 712 825,0 |
| | 007 | | Субвенции | 2 081 249,8 |
| | 011 | | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 246 317,4 |
| | 017 | | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | |
| | 024 | | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 78 832,0 |
| | 026 | | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 2 952 622,0 |
| | 053 | | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 53,2 |
Функциональная группа | Администратор | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тысяча тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,0 |
| | | | 3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 1 848 182,7 |
| | | | БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 8 343 944,0 |
06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 990 000,0 |
| 278 | | | Управление предпринимательства и торговли области | 990 000,0 |
| | 013 | | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 690 000,0 |
| | 015 | | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 300 000,0 |
07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 472 281,0 |
| 271 | | | Управление строительства области | 2 623 958,0 |
| | 009 | | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья | 2 623 958,0 |
| 279 | | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 848 323,0 |
| | 046 | | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 710 016,0 |
| | 048 | | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 3 138 307,0 |
10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 731 745,0 |
| 258 | | | Управление экономики и бюджетного планирования области | 731 745,0 |
| | 007 | | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 731 745,0 |
13 | | | | Прочие | 149 918,0 |
| 278 | | | Управление предпринимательства и торговли области | 149 918,0 |
| | 069 | | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах | 149 918,0 |
Категория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тысяча тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,0 |
5 | | | | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 6 495 761,3 |
| 01 | | | Погашение бюджетных кредитов | 6 495 761,3 |
| | 1 | | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 6 495 761,3 |
Функциональная группа | Администратор | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тысяча тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,0 |
| | | | 4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 1 885 823,0 |
| | | | Приобретение финансовых активов | 1 885 823,0 |
13 | | | | Прочие | 1 885 823,0 |
| 255 | | | Управление сельского хозяйства области | 396 748,0 |
| | 065 | | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 396 748,0 |
| 271 | | | Управление строительства области | 504 979,0 |
| | 065 | | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 504 979,0 |
| 278 | | | Управление предпринимательства и торговли области | 302 936,0 |
| | 065 | | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 302 936,0 |
| 279 | | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 681 160,0 |
| | 065 | | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 681 160,0 |
Категория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тысяча тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,0 |
6 | | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 |
| 01 | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 |
| | 1 | | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 |
Наименование | Сумма, тысяча тенге | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,0 |
| | | | 5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 691 381,1 |
| | | | 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 691 381,1 |
7 | | | | Поступление займов | 8 014 414,0 |
| 01 | | | Внутренние государственные займы | 8 014 414,0 |
| | 1 | | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 2 623 958,0 |
| | 2 | | Договоры займа | 5 390 456,0 |
16 | | | | Погашение займов | 6 490 761,3 |
| 257 | | | Управление финансов области | 6 490 761,3 |
| | 015 | | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 6 490 761,3 |
8 | | | | Используемые остатки бюджетных средств | 167 728,4 |
| 01 | | | Остатки бюджетных средств | 167 728,4 |
| | 1 | | Свободные остатки бюджетных средств | 167 728,4 |