"2016-2018 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 41/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2016 жылғы 28 шілдедегі № 3 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 17 тамызда № 3860 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 және 109-баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңы 6-бабына сәйкес Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. "2016-2018 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 41/1 шешіміне (2016 жылғы 13 қаңтардағы № 3551 мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде тіркелген, 2016 жылғы 12 ақпандағы № 6 "Қызылжар Нұры", № 7 "Проспект СК" газеттерінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
       1-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
      "1. 2016-2018 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi 1 қосымшасына сәйкес, соның ішінде 2016 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 21 445 571,6 мың теңге, соның ішінде мыналар бойынша:
      салықтық түсімдер – 10 571 072 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 155 903,9 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 224 233 мың теңге;
      трансферттер түсімдері – 10 494 362,7 мың теңге;
      2) шығындар – 26 007 924,2 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 3 287 388 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 3 287 388 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 0:
      қаржылық активтерді сатып алу – 0;
      мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер – 0;
      5) бюджет тапшылығы – - 7 849 740,6 мың теңге;
      6) тапшылықты қаржыландыру – 7 849 740,6 мың теңге.";
      аталған шешімнің 1 қосымша осы шешімнің 1 қосымшасына сай жаңа редакцияда мазмұндалсын.
      2. Осы шешім 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Петропавл қалалық
мәслихат сессиясының
төрағасы
О. Завьялов
      Петропавл қалалық
мәслихат хатшысы
А. Бердағұлов

  Қалалық мәслихаттың 2016 жылғы 28 шілдедегі №3 шешiмiне 1 қосымша
  Қалалық мәслихаттың 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 41 шешiмiне 1 қосымша

2016 жылға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы

Санаты
Сома (мың теңге)
 
Сыныбы
 
 
Ішкі сыныбы
 
 
 
Атауы
 
 
 
I.Кiрiстер
21 445 571,6
1
 
 
Салықтық түсімдер
10 571 072,0
 
03
 
Әлеуметтiк салық
4 819 846,0
 
 
1
Әлеуметтік салық
4 819 846,0
 
04
 
Меншiкке салынатын салықтар
2 222 456,0
 
 
1
Мүлiкке салынатын салықтар
1 453 256,0
 
 
3
Жер салығы
174 200,0
 
 
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
595 000,0
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
3 185 904,0
 
 
2
Акциздер
2 536 000,0
 
 
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
229 000,0
 
 
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
397 631,0
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
23 273,0
 
08
 
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
342 866,0
 
 
1
Мемлекеттік баж
342 866,0
2
 
 
Салықтық емес түсiмдер
155 903,9
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
74 175,0
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
74 175,0
 
06
 
Басқа да салықтық емес түсiмдер
81 728,9
 
 
1
Басқа да салықтық емес түсiмдер
81 728,9
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
224 233,0
 
01
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
108 000,0
 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
108 000,0
 
03
 
Жердi және материалдық емес активтердi сату
116 233,0
 
 
1
Жерді сату
104 733,0
 
 
2
Материалдық емес активтерді сату
11 500,0
4
 
 
Трансферттердің түсімдері
10 494 362,7
 
02
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
10 494 362,7
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
10 494 362,7
Функционалдық топ
Сома (мың теңге)
 
Әкімші
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
 
 
 
II. Шығындар
26 007 924,2
1
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
524 358,2
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
17 452,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
17 452,0
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
337 610,1
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
201 311,0
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
136 299,1
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
43 148,1
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
30 110,0
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
9 633,1
 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
3 175,0
 
 
018
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
230,0
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
22 675,0
 
 
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
22 445,0
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
230,0
 
454
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
21 946,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
21 716,0
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
230,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
81 527,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
77 197,0
 
 
013
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4 330,0
2
 
 
Қорғаныс
33 724,0
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
33 724,0
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
33 724,0
3
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
50 253,6
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
50 253,6
 
 
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
50 253,6
Функционалдық топ
Сома (мың теңге)
 
Әкімші
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
4
 
 
Бiлiм беру
7 810 750,6
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
7 609 023,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
25 876,0
 
 
003
Жалпы білім беру
4 916 393,0
 
 
004
Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру
55 096,0
 
 
005
Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
137 114,0
 
 
006
Балаларға қосымша білім беру
349 812,0
 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
1 030 497,0
 
 
012
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
230,0
 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі
62 087,0
 
 
022
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер
1 591,0
 
 
029
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету
12 213,0
 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
829 825,0
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
188 289,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
25 453,6
 
 
037
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау
25 453,6
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
176 274,0
 
 
017
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
176 274,0
6
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
814 124,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
15 411,0
 
 
030
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
15 411,0
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
797 820,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
72 584,0
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
195 333,0
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
30 080,0
 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
37 116,0
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
158 017,0
Функционалдық топ
Сома (мың теңге)
 
Әкімші
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
 
 
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
4 688,0
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
900,0
 
 
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
53 628,0
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
94 537,0
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
8 166,0
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
137 593,0
 
 
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 000,0
 
 
050
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
2 798,0
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
1 380,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
893,0
 
 
050
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
893,0
7
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
9 202 157,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
6 931 876,9
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
4 829 484,4
 
 
004
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
2 068 687,1
 
 
072
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, еңбекші жастарға арналған жатақханалар мен инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу және (немесе) реконструкциялау
33 705,4
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
2 248 667,1
 
 
002
Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру
47 350,0
 
 
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақтаулуын үйымдастыру
20 000,0
 
 
004
Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
491 000,0
 
 
012
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
143 276,8
Функционалдық топ
Сома (мың теңге)
 
Әкімші
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
 
 
015
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
337 468,7
 
 
016
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
278 881,2
 
 
017
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
17 099,8
 
 
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
788 097,0
 
 
026
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
50 641,2
 
 
028
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
37 168,4
 
 
029
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
36 684,0
 
 
031
Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау
1 000,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
6 952,0
 
 
026
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
6 952,0
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
649,0
 
 
009
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
649,0
 
479
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі
14 012,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13 782,0
 
 
005
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
230,0
8
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
387 254,9
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
114 617,0
 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
114 617,0
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
47 222,0
 
 
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
5 632,0
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
41 590,0
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
36 568,0
 
 
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
34 357,0
 
 
007
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
2 211,0
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
27 368,0
 
 
002
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
27 368,0
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
20 041,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13 630,0
 
 
010
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
224,0
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
6 187,0
Функционалдық топ
Сома (мың теңге)
 
Әкімші
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
66 142,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
60 884,0
 
 
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
5 028,0
 
 
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
230,0
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
15 209,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
12 429,0
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 780,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
60 087,9
 
 
008
Cпорт объектілерін дамыту
31 587,9
 
 
011
Мәдениет объектілерін дамыту
28 500,0
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
71 313,4
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
31 796,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
31 566,0
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
230,0
 
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
39 517,4
 
 
001
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
22 727,4
 
 
005
Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету
6 577,0
 
 
006
Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
68,0
 
 
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
8 219,0
 
 
008
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
68,0
 
 
009
Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу
181,0
 
 
010
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
150,0
 
 
011
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
1 527,0
11
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
70 596,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
34 684,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
30 354,0
 
 
017
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4 330,0
 
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
35 912,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
18 597,0
Функционалдық топ
Сома (мың теңге)
 
Әкімші
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
 
 
003
Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
17 085,0
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
230,0
12
 
 
Көлiк және коммуникация
2 001 807,7
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
2 001 807,7
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
115 653,8
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
1 009 142,8
 
 
024
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру
18 668,5
 
 
045
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
858 342,6
13
 
 
Басқалар
1 523 699,5
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
205 378,9
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
205 378,9
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 318 320,6
 
 
043
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту
1 318 320,6
14
 
 
Борышқа қызмет көрсету
6 179,9
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
6 179,9
 
 
013
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
6 179,9
15
 
 
Трансферттер
3 511 705,4
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
3 511 705,4
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
170 898,9
 
 
007
Бюджеттік алып коюлар
3 312 108,0
 
 
052
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару
1,1
 
 
054
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
28 697,4
 
 
 
III. Таза бюджеттiк кредиттеу
3 287 388,0
 
 
 
Бюджеттiк кредиттер
3 287 388,0
7
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
3 287 388,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
3 287 388,0
 
 
053
Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру
3 287 388,0
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-7 849 740,6
 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану)
7 849 740,6
Санаты
Сома (мың теңге)
 
Сыныбы
 
 
Ішкі сыныбы
 
 
 
Атауы
7
 
 
Қарыздар түсімдері
7 652 366,8
 
1
 
Мемлекеттік ішкі қарыздар
7 652 366,8
 
 
2
Қарыз алу келісім-шарттары
7 652 366,8
 
 
03
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар
7 652 366,8
16
 
 
Қарыздарды өтеу
236 628,9
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
236 628,9
 
 
008
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
179 900,0
 
 
021
Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару
56 728,9
Санаты
Сома (мың теңге)
 
Сыныбы
 
 
Ішкі сыныбы
 
 
 
Атауы
8
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
434 002,7
 
01
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
434 002,7
 
 
1
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
434 002,7

      

О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 41/1 "О бюджете города Петропавловска на 2016 - 2018 годы"

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 28 июля 2016 года № 3. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 17 августа 2016 года № 3860

      В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:
       1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 41/1 "О бюджете города Петропавловска на 2016 - 2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3551 от 13 января 2016 года, опубликовано 12 февраля 2016 года в газете "Қызылжар Нұры" № 6, в газете "Проспект СК" № 7) следующие изменения:
       пункт 1 изложить в следующей редакции:
       "1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2016-2018 годы согласно приложения 1 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
       1) доходы – 21 445 571,6 тысяч тенге, в том числе по:
       налоговым поступлениям – 10 571 072 тысячи тенге;
       неналоговым поступлениям – 155 903,9 тысяч тенге;
       поступлениям от продажи основного капитала – 224 233 тысячи тенге;
       поступления трансфертов – 10 494 362,7 тысяч тенге;
       2) затраты – 26 007 924,2 тысяч тенге;
       3) чистое бюджетное кредитование – 3 287 388 тысяч тенге, в том числе:
       бюджетные кредиты – 3 287 388 тысяч тенге;
       погашение бюджетных кредитов – 0;
       4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
       приобретение финансовых активов – 0;
       поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
       5) дефицит бюджета – -7 849 740,6 тысяч тенге;
       6) финансирование дефицита – 7 849 740,6 тысяч тенге.";
       приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему решению;
       2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
      Председатель сессии
Петропавловского городского
маслихата
О. Завьялов
      Секретарь Петропавловского
городского маслихата
А.Бердагулов

  Приложение 1 к решению городского маслихата № 3 от 28 июля 2016 года
  Приложение 1 к решению городского маслихата № 41 от 23 декабря 2015 года

Бюджет города Петропавловска на 2016 год

Категория
Сумма (тысяч тенге)
 
Класс
 
 
 
Подкласс
 
 
 
Наименование
 
 
 
 
I. Доходы
21 445 571,6
1
 
 
Налоговые поступления
10 571 072,0
 
03
 
Социальный налог
4 819 846,0
 
 
1
Социальный налог
4 819 846,0
 
04
 
Hалоги на собственность
2 222 456,0
 
 
1
Hалоги на имущество
1 453 256,0
 
 
3
Земельный налог
174 200,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
595 000,0
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
3 185 904,0
 
 
2
Акцизы
2 536 000,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
229 000,0
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
397 631,0
 
 
5
Налог на игорный бизнес
23 273,0
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
342 866,0
 
 
1
Государственная пошлина
342 866,0
2
 
 
Неналоговые поступления
155 903,9
 
01
 
Доходы от государственной собственности
74 175,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
74 175,0
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
81 728,9
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
81 728,9
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
224 233,0
 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
108 000,0
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
108 000,0
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
116 233,0
 
 
1
Продажа земли
104 733,0
 
 
2
Продажа нематериальных активов
11 500,0
4
 
 
Поступления трансфертов
10 494 362,7
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
10 494 362,7
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
10 494 362,7
Функциональная группа
 
 
 
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
 
 
 
II.Затраты
26 007 924,2
1
 
 
Государственные услуги общего характера
524 358,2
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
17 452,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
17 452,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
337 610,1
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
201 311,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
136 299,1
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
43 148,1
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
30 110,0
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
9 633,1
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
3 175,0
 
 
018
Капитальные расходы государственного органа
230,0
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
22 675,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
22 445,0
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
230,0
 
454
 
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
21 946,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
21 716,0
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
230,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
81 527,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
77 197,0
 
 
013
Капитальные расходы государственного органа
4 330,0
2
 
 
Оборона
33 724,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
33 724,0
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
33 724,0
3
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
50 253,6
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
50 253,6
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
50 253,6
Функциональная группа
 
 
 
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
4
 
 
Образование
7 810 750,6
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
7 609 023,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
25 876,0
 
 
003
Общеобразовательное обучение
4 916 393,0
 
 
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
55 096,0
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
137 114,0
 
 
006
Дополнительное образование для детей
349 812,0
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 030 497,0
 
 
012
Капитальные расходы государственного органа
230,0
 
 
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
62 087,0
 
 
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
1 591,0
 
 
029
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
12 213,0
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
829 825,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
188 289,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
25 453,6
 
 
037
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
25 453,6
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
176 274,0
 
 
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
176 274,0
6
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
814 124,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
15 411,0
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
15 411,0
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
797 820,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
72 584,0
 
 
002
Программа занятости
195 333,0
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь
30 080,0
 
 
006
Оказание жилищной помощи
37 116,0
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
158 017,0
Функциональная группа
 
 
 
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
4 688,0
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
900,0
 
 
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
53 628,0
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
94 537,0
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
8 166,0
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
137 593,0
 
 
021
Капитальные расходы государственного органа
1 000,0
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
2 798,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 380,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
893,0
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
893,0
7
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
9 202 157,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
6 931 876,9
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
4 829 484,4
 
 
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 068 687,1
 
 
072
Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020
33 705,4
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 248 667,1
 
 
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
47 350,0
 
 
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
20 000,0
 
 
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
491 000,0
 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
143 276,8
Функциональная группа
 
 
 
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
 
 
015
Освещение улиц в населенных пунктах
337 468,7
 
 
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
278 881,2
 
 
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
17 099,8
 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
788 097,0
 
 
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
50 641,2
 
 
028
Развитие коммунального хозяйства
37 168,4
 
 
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
36 684,0
 
 
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
1 000,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
6 952,0
 
 
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
6 952,0
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
649,0
 
 
009
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
649,0
 
479
 
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
14 012,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
13 782,0
 
 
005
Капитальные расходы государственного органа
230,0
8
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
387 254,9
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
114 617,0
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы
114 617,0
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
47 222,0
 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
5 632,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
41 590,0
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
36 568,0
 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек
34 357,0
 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
2 211,0
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
27 368,0
 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
27 368,0
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
20 041,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
13 630,0
 
 
010
Капитальные расходы государственного органа
224,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6 187,0
Функциональная группа
 
 
 
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
66 142,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
60 884,0
 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
5 028,0
 
 
006
Капитальные расходы государственного органа
230,0
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
15 209,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
12 429,0
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
2 780,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
60 087,9
 
 
008
Развитие объектов спорта
31 587,9
 
 
011
Развитие объектов культуры
28 500,0
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
71 313,4
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
31 796,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
31 566,0
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
230,0
 
473
 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
39 517,4
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
22 727,4
 
 
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
6 577,0
 
 
006
Организация санитарного убоя больных животных
68,0
 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
8 219,0
 
 
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
68,0
 
 
009
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
181,0
 
 
010
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
150,0
 
 
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
1 527,0
11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
70 596,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
34 684,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
30 354,0
 
 
017
Капитальные расходы государственного органа
4 330,0
 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
35 912,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
18 597,0
Функциональная группа
 
 
 
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
 
 
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
17 085,0
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
230,0
12
 
 
Транспорт и коммуникации
2 001 807,7
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 001 807,7
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
115 653,8
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 009 142,8
 
 
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
18 668,5
 
 
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
858 342,6
13
 
 
Прочие
1 523 699,5
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
205 378,9
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
205 378,9
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 318 320,6
 
 
043
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года
1 318 320,6
14
 
 
Обслуживание долга
6 179,9
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
6 179,9
 
 
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
6 179,9
15
 
 
Трансферты
3 511 705,4
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
3 511 705,4
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
170 898,9
 
 
007
Бюджетные изъятия
3 312 108,0
 
 
052
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
1,1
 
 
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
28 697,4
 
 
 
III. Чистое бюджетное кредитование
3 287 388,0
 
 
 
Бюджетные кредиты
3 287 388,0
7
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 287 388,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
3 287 388,0
 
 
053
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
3 287 388,0
 
 
 
V. Дефицит (профицит) бюджета
-7 849 740,6
 
 
 
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
7 849 740,6
Категория
Сумма (тысяч тенге)
 
Класс
 
 
Подкласс
 
 
 
Наименование
7
 
 
Поступления займов
7 652 366,8
 
1
 
Внутренние государственные займы
7 652 366,8
 
 
2
Договоры займа
7 652 366,8
 
 
03
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
7 652 366,8
16
 
 
Погашение займов
236 628,9
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
236 628,9
 
 
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
179 900,0
 
 
021
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
56 728,9
Категория
Сумма (тысяч тенге)
 
Класс
 
 
Подкласс
 
 
 
Наименование
8
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
434 002,7
 
01
 
Остатки бюджетных средств
434 002,7
 
 
1
Свободные остатки бюджетных средств
434 002,7