О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 41/1 "О бюджете города Петропавловска на 2016 - 2018 годы"

Новый

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 28 июля 2016 года № 3. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 17 августа 2016 года № 3860

      В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:
       1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 41/1 "О бюджете города Петропавловска на 2016 - 2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3551 от 13 января 2016 года, опубликовано 12 февраля 2016 года в газете "Қызылжар Нұры" № 6, в газете "Проспект СК" № 7) следующие изменения:
       пункт 1 изложить в следующей редакции:
       "1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2016-2018 годы согласно приложения 1 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
       1) доходы – 21 445 571,6 тысяч тенге, в том числе по:
       налоговым поступлениям – 10 571 072 тысячи тенге;
       неналоговым поступлениям – 155 903,9 тысяч тенге;
       поступлениям от продажи основного капитала – 224 233 тысячи тенге;
       поступления трансфертов – 10 494 362,7 тысяч тенге;
       2) затраты – 26 007 924,2 тысяч тенге;
       3) чистое бюджетное кредитование – 3 287 388 тысяч тенге, в том числе:
       бюджетные кредиты – 3 287 388 тысяч тенге;
       погашение бюджетных кредитов – 0;
       4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
       приобретение финансовых активов – 0;
       поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
       5) дефицит бюджета – -7 849 740,6 тысяч тенге;
       6) финансирование дефицита – 7 849 740,6 тысяч тенге.";
       приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему решению;
       2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
      Председатель сессии
Петропавловского городского
маслихата
О. Завьялов
      Секретарь Петропавловского
городского маслихата
А.Бердагулов

  Приложение 1 к решению городского маслихата № 3 от 28 июля 2016 года
  Приложение 1 к решению городского маслихата № 41 от 23 декабря 2015 года

Бюджет города Петропавловска на 2016 год

Категория
Сумма (тысяч тенге)
 
Класс
 
 
 
Подкласс
 
 
 
Наименование
 
 
 
 
I. Доходы
21 445 571,6
1
 
 
Налоговые поступления
10 571 072,0
 
03
 
Социальный налог
4 819 846,0
 
 
1
Социальный налог
4 819 846,0
 
04
 
Hалоги на собственность
2 222 456,0
 
 
1
Hалоги на имущество
1 453 256,0
 
 
3
Земельный налог
174 200,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
595 000,0
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
3 185 904,0
 
 
2
Акцизы
2 536 000,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
229 000,0
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
397 631,0
 
 
5
Налог на игорный бизнес
23 273,0
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
342 866,0
 
 
1
Государственная пошлина
342 866,0
2
 
 
Неналоговые поступления
155 903,9
 
01
 
Доходы от государственной собственности
74 175,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
74 175,0
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
81 728,9
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
81 728,9
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
224 233,0
 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
108 000,0
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
108 000,0
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
116 233,0
 
 
1
Продажа земли
104 733,0
 
 
2
Продажа нематериальных активов
11 500,0
4
 
 
Поступления трансфертов
10 494 362,7
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
10 494 362,7
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
10 494 362,7
Функциональная группа
 
 
 
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
 
 
 
II.Затраты
26 007 924,2
1
 
 
Государственные услуги общего характера
524 358,2
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
17 452,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
17 452,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
337 610,1
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
201 311,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
136 299,1
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
43 148,1
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
30 110,0
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
9 633,1
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
3 175,0
 
 
018
Капитальные расходы государственного органа
230,0
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
22 675,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
22 445,0
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
230,0
 
454
 
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
21 946,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
21 716,0
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
230,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
81 527,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
77 197,0
 
 
013
Капитальные расходы государственного органа
4 330,0
2
 
 
Оборона
33 724,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
33 724,0
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
33 724,0
3
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
50 253,6
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
50 253,6
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
50 253,6
Функциональная группа
 
 
 
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
4
 
 
Образование
7 810 750,6
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
7 609 023,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
25 876,0
 
 
003
Общеобразовательное обучение
4 916 393,0
 
 
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
55 096,0
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
137 114,0
 
 
006
Дополнительное образование для детей
349 812,0
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 030 497,0
 
 
012
Капитальные расходы государственного органа
230,0
 
 
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
62 087,0
 
 
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
1 591,0
 
 
029
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
12 213,0
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
829 825,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
188 289,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
25 453,6
 
 
037
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
25 453,6
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
176 274,0
 
 
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
176 274,0
6
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
814 124,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
15 411,0
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
15 411,0
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
797 820,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
72 584,0
 
 
002
Программа занятости
195 333,0
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь
30 080,0
 
 
006
Оказание жилищной помощи
37 116,0
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
158 017,0
Функциональная группа
 
 
 
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
4 688,0
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
900,0
 
 
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
53 628,0
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
94 537,0
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
8 166,0
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
137 593,0
 
 
021
Капитальные расходы государственного органа
1 000,0
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
2 798,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 380,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
893,0
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
893,0
7
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
9 202 157,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
6 931 876,9
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
4 829 484,4
 
 
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 068 687,1
 
 
072
Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020
33 705,4
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 248 667,1
 
 
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
47 350,0
 
 
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
20 000,0
 
 
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
491 000,0
 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
143 276,8
Функциональная группа
 
 
 
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
 
 
015
Освещение улиц в населенных пунктах
337 468,7
 
 
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
278 881,2
 
 
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
17 099,8
 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
788 097,0
 
 
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
50 641,2
 
 
028
Развитие коммунального хозяйства
37 168,4
 
 
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
36 684,0
 
 
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
1 000,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
6 952,0
 
 
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
6 952,0
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
649,0
 
 
009
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
649,0
 
479
 
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
14 012,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
13 782,0
 
 
005
Капитальные расходы государственного органа
230,0
8
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
387 254,9
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
114 617,0
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы
114 617,0
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
47 222,0
 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
5 632,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
41 590,0
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
36 568,0
 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек
34 357,0
 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
2 211,0
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
27 368,0
 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
27 368,0
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
20 041,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
13 630,0
 
 
010
Капитальные расходы государственного органа
224,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6 187,0
Функциональная группа
 
 
 
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
66 142,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
60 884,0
 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
5 028,0
 
 
006
Капитальные расходы государственного органа
230,0
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
15 209,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
12 429,0
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
2 780,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
60 087,9
 
 
008
Развитие объектов спорта
31 587,9
 
 
011
Развитие объектов культуры
28 500,0
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
71 313,4
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
31 796,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
31 566,0
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
230,0
 
473
 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
39 517,4
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
22 727,4
 
 
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
6 577,0
 
 
006
Организация санитарного убоя больных животных
68,0
 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
8 219,0
 
 
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
68,0
 
 
009
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
181,0
 
 
010
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
150,0
 
 
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
1 527,0
11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
70 596,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
34 684,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
30 354,0
 
 
017
Капитальные расходы государственного органа
4 330,0
 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
35 912,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
18 597,0
Функциональная группа
 
 
 
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
 
 
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
17 085,0
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
230,0
12
 
 
Транспорт и коммуникации
2 001 807,7
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 001 807,7
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
115 653,8
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 009 142,8
 
 
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
18 668,5
 
 
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
858 342,6
13
 
 
Прочие
1 523 699,5
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
205 378,9
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
205 378,9
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 318 320,6
 
 
043
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года
1 318 320,6
14
 
 
Обслуживание долга
6 179,9
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
6 179,9
 
 
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
6 179,9
15
 
 
Трансферты
3 511 705,4
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
3 511 705,4
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
170 898,9
 
 
007
Бюджетные изъятия
3 312 108,0
 
 
052
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
1,1
 
 
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
28 697,4
 
 
 
III. Чистое бюджетное кредитование
3 287 388,0
 
 
 
Бюджетные кредиты
3 287 388,0
7
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 287 388,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
3 287 388,0
 
 
053
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
3 287 388,0
 
 
 
V. Дефицит (профицит) бюджета
-7 849 740,6
 
 
 
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
7 849 740,6
Категория
Сумма (тысяч тенге)
 
Класс
 
 
Подкласс
 
 
 
Наименование
7
 
 
Поступления займов
7 652 366,8
 
1
 
Внутренние государственные займы
7 652 366,8
 
 
2
Договоры займа
7 652 366,8
 
 
03
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
7 652 366,8
16
 
 
Погашение займов
236 628,9
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
236 628,9
 
 
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
179 900,0
 
 
021
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
56 728,9
Категория
Сумма (тысяч тенге)
 
Класс
 
 
Подкласс
 
 
 
Наименование
8
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
434 002,7
 
01
 
Остатки бюджетных средств
434 002,7
 
 
1
Свободные остатки бюджетных средств
434 002,7

      

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.