"2016-2018 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 41/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы"

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2016 жылғы 17 қазандағы N 2 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 2 қарашада N 3910 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 және 109-баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңы 6-бабына сәйкес Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. "2016-2018 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 41/1 шешіміне (2016 жылғы 13 қаңтардағы № 3551 мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде тіркелген, 2016 жылғы 12 ақпандағы № 6 "Қызылжар Нұры", № 7 "Проспект СК" газеттерінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
      1-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
      "1. 2016-2018 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi 1 қосымшасына сәйкес, соның ішінде 2016 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 22 263 252,9 мың теңге, соның ішінде мыналар бойынша:
      салықтық түсімдер – 10 571 072 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 520 163,8 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 476 215,7 мың теңге;
      трансферттер түсімдері – 10 695 801,4 мың теңге;
      2) шығындар – 26 793 772,6 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 3 287 388 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 3 287 388 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 0:
      қаржылық активтерді сатып алу – 0;
      мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер – 0;
      5) бюджет тапшылығы – -7 817 907,7 мың теңге;
      6) тапшылықты қаржыландыру – 7 817 907,7мың теңге.";
      аталған шешімнің 1 қосымша осы шешімнің шешіміне сай жаңа редакцияда мазмұндалсын.
      2. Осы шешім 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Петропавл қалалық
мәслихат сессиясының
төрағасы
А. Фомин
      Петропавл қалалық
мәслихат хатшысы
А. Бердағұлов

  Қалалық мәслихаттың 2016 жылғы 17 қазандағы № 2 шешiмiне 1 қосымша
  Қалалық мәслихаттың 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 41 шешiмiне 1 қосымша

2016 жылға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы

Санаты
Сома (мың теңге)
 
Сыныбы
 
 
Ішкі сыныбы
 
 
 
Атауы
 
 
 
I.Кiрiстер
22 263 252,9
1
 
 
Салықтық түсімдер
10 571 072,0
 
03
 
Әлеуметтiк салық
5 113 446,0
 
 
1
Әлеуметтiк салық
5 113 446,0
 
04
 
Меншiкке салынатын салықтар
2 155 855,0
 
 
1
Мүлiкке салынатын салықтар
1 448 256,0
 
 
3
Жер салығы
138 870,0
 
 
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
568 729,0
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
3 064 405,0
 
 
2
Акциздер
2 522 150,0
 
 
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
118 400,0
 
 
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
396 231,0
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
27 624,0
 
08
 
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
237 366,0
 
 
1
Мемлекеттік баж
237 366,0
2
 
 
Салықтық емес түсiмдер
520 163,8
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
74 175,0
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
74 175,0
 
06
 
Басқа да салықтық емес түсiмдер
445 988,8
 
 
1
Басқа да салықтық емес түсiмдер
445 988,8
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
476 215,7
 
01
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
354 982,7
 
 
1
Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер
354 982,7
 
03
 
Жердi және материалдық емес активтердi сату
121 233,0
 
 
1
Жерді сату
109 733,0
 
 
2
Материалдық емес активтерді сату
11 500,0
4
 
 
Трансферттердің түсімдері
10 695 801,4
 
02
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
10 695 801,4
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
10 695 801,4
Функционалдық топ
Сома (мың теңге)
 
Әкімші
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
 
 
 
II. Шығындар
26 793 772,6
1
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
516 618,6
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
18 265,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
18 265,0
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
334 629,1
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
249 208,0
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
70 828,1
 
 
009
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
14 593,0
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
42 069,1
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
29 031,0
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
9 633,1
 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
3 175,0
 
 
018
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
230,0
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
21 858,0
 
 
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
21 656,7
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
201,3
 
454
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
22 133,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
21 903,0
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
230,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
77 664,4
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
72 326,0
 
 
013
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
5 338,4
2
 
 
Қорғаныс
33 724,0
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
33 724,0
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
33 724,0
3
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
57 022,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
57 022,0
 
 
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
57 022,0
Функционалдық топ
Сома (мың теңге)
 
Әкімші
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
 
Атауы
4
 
 
Бiлiм беру
7 793 340,6
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
7 600 120,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
24 903,0
 
 
003
Жалпы білім беру
4 910 649,0
 
 
004
Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру
55 096,0
 
 
005
Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
139 000,0
 
 
006
Балаларға қосымша білім беру
352 016,0
 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
1 018 517,0
 
 
012
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
230,0
 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі
58 716,0
 
 
022
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер
1 591,0
 
 
029
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету
13 690,0
 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
829 825,0
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
195 887,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
42 601,6
 
 
024
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
3,0
 
 
037
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау
42 598,6
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
150 619,0
 
 
017
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
150 619,0
6
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
803 270,8
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
19 228,0
 
 
030
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
15 411,0
 
 
031
Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері балаларды мемлекеттік қолдау
3 817,0
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
783 149,8
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
72 085,3
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
184 538,2
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
28 680,0
 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
34 516,0
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
145 329,2
Функционалдық топ
Сома (мың теңге)
 
Әкімші
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
 
Атауы
 
 
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
5 184,1
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
900,0
 
 
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
56 785,4
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
94 537,0
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
5 966,0
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
148 924,6
 
 
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 898,0
 
 
050
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
2 798,0
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
1 008,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
893,0
 
 
050
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
893,0
7
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
10 085 011,3
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
7 578 845,1
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
4 836 829,2
 
 
004
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
2 708 308,5
 
 
072
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, еңбекші жастарға арналған жатақханалар мен инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу және (немесе) реконструкциялау
33 707,4
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
2 484 553,2
 
 
002
Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру
49 666,6
 
 
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақтаулуын үйымдастыру
20 000,0
 
 
004
Азаматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
621 500,0
 
 
012
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
143 276,8
 
 
015
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
373 853,2
 
 
016
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
349 991,2
 
 
017
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
20 174,8
 
 
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
781 597,0
 
 
026
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
50 641,2
 
 
028
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
37 168,4
 
 
029
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
36 684,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
6 952,0
Функционалдық топ
Сома (мың теңге)
 
Әкімші
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
 
Атауы
 
 
026
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
6 952,0
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
649,0
 
 
009
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
649,0
 
479
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі
14 012,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13 782,0
 
 
005
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
230,0
8
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
378 558,9
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
118 521,0
 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
118 521,0
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
53 136,0
 
 
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
6 546,0
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
46 590,0
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
36 568,0
 
 
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
34 357,0
 
 
007
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
2 211,0
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
32 753,7
 
 
002
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
32 753,7
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
20 132,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13 721,0
 
 
010
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
224,0
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
6 187,0
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
70 659,3
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
65 668,0
 
 
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
4 761,3
 
 
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
230,0
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
15 200,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
12 420,0
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 780,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
31 588,9
 
 
008
Cпорт объектілерін дамыту
31 588,9
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
81 992,4
Функционалдық топ
Сома (мың теңге)
 
Әкімші
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
 
Атауы
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
35 255,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
31 347,0
 
 
004
Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
3 678,0
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
230,0
 
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
46 737,4
 
 
001
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
22 939,4
 
 
005
Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету
13 577,0
 
 
006
Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
68,0
 
 
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
8 219,0
 
 
008
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
68,0
 
 
009
Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу
189,0
 
 
010
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
150,0
 
 
011
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
1 527,0
11
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
71 262,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
35 590,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
31 260,0
 
 
017
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4 330,0
 
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
35 672,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
19 241,3
 
 
003
Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
16 200,7
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
230,0
12
 
 
Көлiк және коммуникация
2 051 425,2
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
2 051 425,2
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
116 471,3
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
1 052 142,8
 
 
024
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру
18 668,5
 
 
045
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
864 142,6
13
 
 
Басқалар
1 037 416,5
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
217 589,9
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
217 589,9
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
819 826,6
 
 
043
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту
819 826,6
Функционалдық топ
Сома (мың теңге)
 
Әкімші
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
 
Атауы
14
 
 
Борышқа қызмет көрсету
7 397,6
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
7 397,6
 
 
013
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
7 397,6
15
 
 
Трансферттер
3 876 732,7
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
3 876 732,7
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
528 137,2
 
 
007
Бюджеттік алып коюлар
3 312 108,0
 
 
016
Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару
7 789,0
 
 
052
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару
1,1
 
 
054
Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару
28 697,4
 
 
 
III. Таза бюджеттiк кредиттеу
3 287 388,0
 
 
 
Бюджеттiк кредиттер
3 287 388,0
7
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
3 287 388,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
3 287 388,0
 
 
053
Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру
3 287 388,0
 
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
0,0
 
 
 
IV. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо
0,0
 
 
 
Қаржылық активтерді сатып алу
0,0
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-7 817 907,7
 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану)
7 817 907,7
Санаты
Сома (мың теңге)
 
Сыныбы
 
 
Ішкі сыныбы
 
 
 
Атауы
 
7
 
 
Қарыздар түсімдері
7 656 078,3
 
1
 
Мемлекеттік ішкі қарыздар
7 656 078,3
 
 
2
Қарыз алу келісім-шарттары
7 656 078,3
 
 
03
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар
7 656 078,3
16
 
 
Қарыздарды өтеу
272 173,3
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
272 173,3
 
 
008
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
179 900,0
 
 
021
Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару
92 273,3
8
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
434 002,7
 
01
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
434 002,7
 
 
1
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
434 002,7

      

"О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 41/1 "О бюджете города Петропавловска на 2016 - 2018 годы"

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 17 октября 2016 года N 2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 2 ноября 2016 года N 3910

      В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 41/1 "О бюджете города Петропавловска на 2016 - 2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3551 от 13 января 2016 года, опубликовано 12 февраля 2016 года в газете "Қызылжар Нұры" № 6, в газете "Проспект СК" № 7) следующие изменения:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
       "1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2016-2018 годы согласно приложения 1 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
       1) доходы – 22 263 252,9 тысячи тенге, в том числе по:
       налоговым поступлениям – 10 571 072,0 тысячи тенге;
       неналоговым поступлениям – 520 163,8 тысячи тенге;
       поступлениям от продажи основного капитала – 476 215,7 тысяч тенге;
       поступления трансфертов – 10 695 801,4 тысячи тенге;
       2) затраты – 26 793 772,6 тысячи тенге;
       3) чистое бюджетное кредитование – 3 287 388 тысяч тенге, в том числе:
       бюджетные кредиты – 3 287 388 тысяч тенге;
       погашение бюджетных кредитов – 0;
       4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
       приобретение финансовых активов – 0;
       поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
       5) дефицит бюджета – -7 817 907,7 тысяч тенге;
       6) финансирование дефицита – 7 817 907,7 тысяч тенге.";
       приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложение 1 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
      Председатель сессии
Петропавловского городского
маслихата
А. Фомин
      Секретарь Петропавловского
городского маслихата
А.Бердагулов

  Приложение 1 к решению городского маслихата № 2 от 17 октября 2016 года
  Приложение 1 к решению городского маслихата № 41 от 23 декабря 2015 года

Бюджет города Петропавловска на 2016 год

Категория
Сумма (тысяч тенге)
 
Класс
 
 
 
 
Подкласс
 
 
 
Наименование
 
 
 
 
I. Доходы
22 263 252,9
1
 
 
Налоговые поступления
10 571 072,0
 
03
 
Социальный налог
5 113 446,0
 
 
1
Социальный налог
5 113 446,0
 
04
 
Hалоги на собственность
2 155 855,0
 
 
1
Hалоги на имущество
1 448 256,0
 
 
3
Земельный налог
138 870,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
568 729,0
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
3 064 405,0
 
 
2
Акцизы
2 522 150,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
118 400,0
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
396 231,0
 
 
5
Налог на игорный бизнес
27 624,0
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
237 366,0
 
 
1
Государственная пошлина
237 366,0
2
 
 
Неналоговые поступления
520 163,8
 
01
 
Доходы от государственной собственности
74 175,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
74 175,0
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
445 988,8
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
445 988,8
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
476 215,7
 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
354 982,7
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
354 982,7
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
121 233,0
 
 
1
Продажа земли
109 733,0
 
 
2
Продажа нематериальных активов
11 500,0
4
 
 
Поступления трансфертов
10 695 801,4
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
10 695 801,4
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
10 695 801,4
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
 
 
 
II.Затраты
26 793 772,6
1
 
 
Государственные услуги общего характера
516 618,6
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
18 265,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
18 265,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
334 629,1
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
249 208,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
70 828,1
 
 
009
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
14 593,0
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
42 069,1
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
29 031,0
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
9 633,1
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
3 175,0
 
 
018
Капитальные расходы государственного органа
230,0
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
21 858,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
21 656,7
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
201,3
 
454
 
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
22 133,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
21 903,0
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
230,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
77 664,4
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
72 326,0
 
 
013
Капитальные расходы государственного органа
5 338,4
2
 
 
Оборона
33 724,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
33 724,0
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
33 724,0
3
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
57 022,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
57 022,0
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
57 022,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
4
 
 
Образование
7 793 340,6
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
7 600 120,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
24 903,0
 
 
003
Общеобразовательное обучение
4 910 649,0
 
 
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
55 096,0
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
139 000,0
 
 
006
Дополнительное образование для детей
352 016,0
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 018 517,0
 
 
012
Капитальные расходы государственного органа
230,0
 
 
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
58 716,0
 
 
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
1 591,0
 
 
029
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
13 690,0
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
829 825,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
195 887,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
42 601,6
 
 
024
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
3,0
 
 
037
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
42 598,6
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
150 619,0
 
 
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
150 619,0
6
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
803 270,8
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
19 228,0
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
15 411,0
 
 
031
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа
3 817,0
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
783 149,8
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
72 085,3
 
 
002
Программа занятости
184 538,2
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь
28 680,0
 
 
006
Оказание жилищной помощи
34 516,0
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
145 329,2
 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
5 184,1
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
900,0
 
 
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
56 785,4
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
94 537,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
5 966,0
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
148 924,6
 
 
021
Капитальные расходы государственного органа
1 898,0
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
2 798,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 008,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
893,0
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
893,0
7
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
10 085 011,3
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
7 578 845,1
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
4 836 829,2
 
 
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 708 308,5
 
 
072
Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020
33 707,4
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 484 553,2
 
 
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
49 666,6
 
 
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
20 000,0
 
 
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
621 500,0
 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
143 276,8
 
 
015
Освещение улиц в населенных пунктах
373 853,2
 
 
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
349 991,2
 
 
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
20 174,8
 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
781 597,0
 
 
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
50 641,2
 
 
028
Развитие коммунального хозяйства
37 168,4
 
 
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
36 684,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
6 952,0
 
 
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
6 952,0
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
649,0
 
 
009
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
649,0
 
479
 
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
14 012,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
13 782,0
 
 
005
Капитальные расходы государственного органа
230,0
8
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
378 558,9
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
118 521,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы
118 521,0
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
53 136,0
 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
6 546,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
46 590,0
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
36 568,0
 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек
34 357,0
 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
2 211,0
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
32 753,7
 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
32 753,7
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
20 132,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
13 721,0
 
 
010
Капитальные расходы государственного органа
224,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6 187,0
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
70 659,3
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
65 668,0
 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
4 761,3
 
 
006
Капитальные расходы государственного органа
230,0
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
15 200,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
12 420,0
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
2 780,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
31 588,9
 
 
008
Развитие объектов спорта
31 588,9
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
81 992,4
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
35 255,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
31 347,0
 
 
004
Организация работ по зонированию земель
3 678,0
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
230,0
 
473
 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
46 737,4
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
22 939,4
 
 
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
13 577,0
 
 
006
Организация санитарного убоя больных животных
68,0
 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
8 219,0
 
 
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
68,0
 
 
009
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
189,0
 
 
010
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
150,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
 
 
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
1 527,0
11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
71 262,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
35 590,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
31 260,0
 
 
017
Капитальные расходы государственного органа
4 330,0
 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
35 672,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
19 241,3
 
 
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
16 200,7
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
230,0
12
 
 
Транспорт и коммуникации
2 051 425,2
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 051 425,2
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
116 471,3
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 052 142,8
 
 
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
18 668,5
 
 
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
864 142,6
13
 
 
Прочие
1 037 416,5
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
217 589,9
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
217 589,9
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
819 826,6
 
 
043
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года
819 826,6
14
 
 
Обслуживание долга
7 397,6
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
7 397,6
 
 
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
7 397,6
15
 
 
Трансферты
3 876 732,7
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
3 876 732,7
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
528 137,2
 
 
007
Бюджетные изъятия
3 312 108,0
 
 
016
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
7 789,0
 
 
052
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
1,1
 
 
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
28 697,4
 
 
 
III. Чистое бюджетное кредитование
3 287 388,0
 
 
 
Бюджетные кредиты
3 287 388,0
7
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 287 388,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
3 287 388,0
 
 
053
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
3 287 388,0
 
 
 
Погашение бюджетных кредитов
0,0
 
 
 
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
 
 
 
Приобретение финансовых активов
0,0
 
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
 
 
 
V. Дефицит (профицит) бюджета
-7 817 907,7
 
 
 
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
7 817 907,7
Категория
Сумма (тысяч тенге)
 
Класс
 
 
Подкласс
 
 
 
Наименование
 
7
 
 
Поступления займов
7 656 078,3
 
1
 
Внутренние государственные займы
7 656 078,3
 
 
2
Договоры займа
7 656 078,3
 
 
03
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
7 656 078,3
16
 
 
Погашение займов
272 173,3
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
272 173,3
 
 
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
179 900,0
 
 
021
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
92 273,3
8
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
434 002,7
 
01
 
Остатки бюджетных средств
434 002,7
 
 
1
Свободные остатки бюджетных средств
434 002,7