Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 23.12.2016 № 13/5-VI шешімімен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).
РҚАО-ның ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 34/406-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2016 жылғы 24 мамырдағы 3/24-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4553 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 44/2-V (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 4318 нөмірімен тіркелген, 2016 жылғы 19 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"1. Қаланың 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2016 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 35 206 761,6 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 11 182 360,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 142 399,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 215 124,2 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 21 666 878,4 мың теңге;
2) шығындар – 34 064 075,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік несиелендіру – 1 557 445,0 мың теңге;
4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – - 97 511,0 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 97 511,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы – - 317 247,5 мың теңге;
6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру – 317 247,5 мың теңге.";
3 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"3. 2016 жылға арналған Өскемен қаласының жергілікті атқарушы органының резерві 92 005,0 мың теңге сомасында бекітілсін.";
4 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"4. Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 34/406-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2016 жылғы 24 мамырдағы 3/24-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4553 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес 2016 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын:
1) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 11,0 %;
2) әлеуметтік салық – 11,0 %.";
1 қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес келесі редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | А. Құрманғалиев |
Қалалық мәслихаттың хатшысы | А. Абакумов |
Өскемен қалалық мәслихатының 2016 жылғы 31 мамырдағы № 5/2-VI шешіміне қосымша |
|
Өскемен қалалық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 44/2-V шешіміне қосымша 1 |
Өскемен қаласының 2016 жылға арналған Бюджеті
Санаты | Барлық кірістер (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 35 206 761,6 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 11 182 360,0 | ||
01 | Табыс салығы | 3 305 428,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3 305 428,0 | ||
03 | Әлеуметтік салық | 1 540 502,0 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 1 540 502,0 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4 677 677,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 2 962 151,0 | ||
3 | Жер салығы | 565 880,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1 149 050,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 596,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 1 048 709,0 | ||
2 | Акциздер | 150 586,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 178 000,0 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 693 275,0 | ||
5 | Ойын бизнесіне салық | 26 848,0 | ||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 610 044,0 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 610 044,0 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 142 399,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 93 064,0 | ||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 2 151,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 90 653,0 | ||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 260,0 | ||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 11,0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 11,0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 8 339,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 8 339,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 40 985,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 40 985,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 2 215 124,2 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 965 124,2 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 965 124,2 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 250 000,0 | ||
1 | Жерді сату | 200 000,0 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 50 000,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 21 666 878,4 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 21 666 878,4 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 21 666 878,4 |
Функционалдық топ | Барлық шығындар (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ШЫҒЫНДАР | 34 064 075,1 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 408 300,9 | ||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 24 604,0 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 24 604,0 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 202 394,9 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 199 145,6 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 249,3 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 59 842,0 | ||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 43 312,0 | ||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 15 450,0 | ||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 1 080,0 | ||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 45 928,0 | ||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 43 278,0 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 650,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 75 532,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 75 532,0 | ||
02 | Қорғаныс | 19 077,2 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 19 077,2 | ||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 19 077,2 | ||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 77 997,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 58 634,0 | ||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 58 634,0 | ||
499 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 19 363,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18 298,0 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 065,0 | ||
04 | Бiлiм беру | 11 513 156,1 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 11 362 362,2 | ||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 34 152,0 | ||
003 | Жалпы білім беру | 6 904 926,0 | ||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 253 113,8 | ||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 658 263,0 | ||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 1 048 961,0 | ||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 111 559,0 | ||
022 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 6 861,0 | ||
029 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 34 325,0 | ||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 2 103 912,0 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 206 289,4 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 150 793,9 | ||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 150 793,9 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 027 564,5 | ||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 1 012 902,5 | ||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 86 342,0 | ||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 113 260,0 | ||
003 | Қайтыс болған Совет Одағының батырларын, "Халық қаһармандарын", Социалистік Еңбек ерлерін, Даңқ Орденінің үш дәрежесімен және "Отан" орденімен марапатталған соғыс ардагерлері мен мүгедектерін жерлеу рәсімдері бойынша қызмет көрсету | 1 385,0 | ||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 922,0 | ||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 3 100,0 | ||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 18 200,0 | ||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 330 722,0 | ||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 4 482,5 | ||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 79 882,0 | ||
015 | Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы | 232 531,0 | ||
016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 8 800,0 | ||
017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 92 984,0 | ||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 000,0 | ||
025 | Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу | 19 811,0 | ||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру | 16 481,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 5 256,0 | ||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру | 5 256,0 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 9 406,0 | ||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 9 406,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 15 743 322,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 3 598 000,7 | ||
002 | Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру | 1 600,0 | ||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру | 51 340,0 | ||
005 | Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу | 200,0 | ||
012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 2 083,0 | ||
015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 482 109,8 | ||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 46 248,0 | ||
017 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 17 254,5 | ||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 708 519,5 | ||
028 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 22 509,9 | ||
029 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 984 397,0 | ||
048 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 1 266 379,0 | ||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 15 360,0 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 12 124 551,3 | ||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 4 058 360,0 | ||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 7 924 740,3 | ||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 5 000,0 | ||
072 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, еңбекші жастарға арналған жатақханалар мен инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу және (немесе) реконструкциялау | 136 451,0 | ||
479 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 20 770,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 20 210,0 | ||
005 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 560,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 702 145,6 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 337 751,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22 986,0 | ||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 145 788,0 | ||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 137 025,0 | ||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 31 952,0 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 120 336,2 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 28 782,4 | ||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 60 000,0 | ||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 28 886,9 | ||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 176,9 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 490,0 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 242 058,4 | ||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17 362,0 | ||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 134 290,0 | ||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 14 000,0 | ||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 65 696,4 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 10 710,0 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 2 000,0 | ||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 2 000,0 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 106 168,0 | ||
473 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 51 577,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 25 787,0 | ||
005 | Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 660,0 | ||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 9 500,0 | ||
008 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 53,0 | ||
010 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 2 500,0 | ||
011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 12 077,0 | ||
498 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі | 54 591,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 50 891,0 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200,0 | ||
010 | Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 3 500,0 | ||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 90 269,0 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 36 913,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 36 913,0 | ||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 53 356,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 44 356,0 | ||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 9 000,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 625 327,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 625 327,0 | ||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 23 698,0 | ||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 979 109,0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 622 520,0 | ||
13 | Басқалар | 2 542 500,5 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 92 005,0 | ||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 92 005,0 | ||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 34 314,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 714,0 | ||
003 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 3 600,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2 416 181,5 | ||
040 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 10 765,0 | ||
043 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту | 2 405 416,5 | ||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 115 895,7 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 115 895,7 | ||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 115 895,7 | ||
15 | Трансферттер | 92 351,6 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 92 351,6 | ||
006 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 6 235,7 | ||
016 | Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару | 73 814,8 | ||
024 | Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 11 211,0 | ||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 1 090,1 | ||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ | 1 557 445,0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 1 557 445,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 557 445,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 557 445,0 | ||
053 | Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру | 1 557 445,0 | ||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | -97 511,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 97 511,0 | |||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 97 511,0 | ||
1 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 97 511,0 | ||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 97 511,0 | ||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ | -317 247,5 | |||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 317 247,5 |