"Өскемен қаласының 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті туралы" Өскемен қалалық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 44/2-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2016 жылғы 07 шілдедегі N 7/2-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 12 шілдеде № 4598 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № 13/5-VI шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 23.12.2016 № 13/5-VI шешімімен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 34/406-V шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" 2016 жылдың 29 маусымындағы № 4/29-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4585 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 44/2-V (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 4318 нөмірімен тіркелген, 2016 жылғы 19 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
      "1. Қаланың 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2016 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 35 206 761,6 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 11 182 360,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 142 399,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 215 124,2 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 21 666 878,4 мың теңге;
      2) шығындар – 35 393 236,1 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несиелендіру – 1 557 445,0 мың теңге;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – - 97 511,0 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 0,0;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 97 511,0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы – - 1 646 408,5 мың теңге;
      6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру –1 646 408,5 мың теңге.";
      1 қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес келесі редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы С. Каримов
      Қалалық мәслихаттың хатшысы А. Абакумов

  Өскемен қалалық мәслихатының
2016 жылғы 7 шілдедегі
№ 7/2-VI шешіміне қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2015 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 44/2-V шешіміне қосымша 1

Өскемен қаласының 2016 жылғы арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

35 206 761,6

1



Салықтық түсімдер

11 182 360,0


01


Табыс салығы

3 305 428,0



2

Жеке табыс салығы

3 305 428,0


03


Әлеуметтік салық

1 540 502,0



1

Әлеуметтік салық

1 540 502,0


04


Меншікке салынатын салықтар

4 677 677,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

2 962 151,0



3

Жер салығы

565 880,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 149 050,0



5

Бірыңғай жер салығы

596,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 048 709,0



2

Акциздер

150 586,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

178 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

693 275,0



5

Ойын бизнесіне салық

26 848,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

610 044,0



1

Мемлекеттік баж

610 044,0

2



Салықтық емес түсімдер

142 399,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

93 064,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 151,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

90 653,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

260,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

11,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

11,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

8 339,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

8 339,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

40 985,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

40 985,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 215 124,2


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 965 124,2



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 965 124,2


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

250 000,0



1

Жерді сату

200 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

50 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

21 666 878,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21 666 878,4



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

21 666 878,4


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

35 393 236,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

408 300,9


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

24 604,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 604,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

202 394,9



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

199 145,6



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 249,3


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

59 842,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 312,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

15 450,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 080,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

45 928,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 278,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 650,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

75 532,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 532,0

02



Қорғаныс

19 077,2


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

19 077,2



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

19 077,2

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

77 997,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

58 634,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

58 634,0


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

19 363,0



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 298,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 065,0

04



Бiлiм беру

11 513 156,1


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

11 362 362,2



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 152,0



003

Жалпы білім беру

6 904 926,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

253 113,8



006

Балаларға қосымша білім беру

658 263,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 048 961,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

111 559,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

6 861,0



029

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

34 325,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

2 103 912,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

206 289,4


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

150 793,9



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

150 793,9

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 027 564,5


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 012 902,5



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

86 342,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

113 260,0



003

Қайтыс болған Совет Одағының батырларын, "Халық қаһармандарын", Социалистік Еңбек ерлерін, Даңқ Орденінің үш дәрежесімен және "Отан" орденімен марапатталған соғыс ардагерлері мен мүгедектерін жерлеу рәсімдері бойынша қызмет көрсету

1 385,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

922,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

3 100,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

18 200,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

330 722,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 482,5



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

79 882,0



015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

232 531,0



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

8 800,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

92 984,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 000,0



025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

19 811,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

16 481,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 256,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

5 256,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

9 406,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

9 406,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 072 483,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 598 000,7



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

1 600,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

51 340,0



005

Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу

200,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

2 083,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

482 109,8



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

46 248,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

17 254,5



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

708 519,5



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

22 509,9



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

984 397,0



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 266 379,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

15 360,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

13 453 712,3



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

5 387 521,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

7 924 740,3



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

5 000,0



072

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, еңбекші жастарға арналған жатақханалар мен инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу және (немесе) реконструкциялау

136 451,0


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

20 770,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 210,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

560,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

702 145,6


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

337 751,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 986,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

145 788,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

137 025,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

31 952,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

120 336,2



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 782,4



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

60 000,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

28 886,9



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 176,9



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

490,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

242 058,4



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 362,0



005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

134 290,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

14 000,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

65 696,4



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

10 710,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 000,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

2 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

106 168,0


473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

51 577,0



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 787,0



005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 660,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

9 500,0



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

53,0



010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

2 500,0



011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

12 077,0


498


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі

54 591,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 891,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0



010

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

3 500,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

90 269,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

36 913,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 913,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

53 356,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 356,0



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

9 000,0

12



Көлiк және коммуникация

1 625 327,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 625 327,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

23 698,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

979 109,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

622 520,0

13



Басқалар

2 542 500,5


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

92 005,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

92 005,0


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

34 314,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 714,0



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

3 600,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 416 181,5



040

"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

10 765,0



043

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

2 405 416,5

14



Борышқа қызмет көрсету

115 895,7


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

115 895,7



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

115 895,7

15



Трансферттер

92 351,6


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

92 351,6



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

6 235,7



016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

73 814,8



024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

11 211,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

1 090,1




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ

1 557 445,0




Бюджеттік кредиттер

1 557 445,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 557 445,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 557 445,0



053

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

1 557 445,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

-97 511,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

97 511,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

97 511,0


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

97 511,0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

97 511,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ

-1 646 408,5




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

1 646 408,5


О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 44/2-V "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2016-2018 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 7 июля 2016 года № 7/2-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 12 июля 2016 года № 4598. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI

      Сноска. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2016 № 13/5-VI (вводится в действие с 01.01.2017).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 29 июня 2016 года № 4/29-VI "О внесении изменений и дополнения в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/406-V "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4585), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2016-2018 годы" от 23 декабря 2015 года № 44/2-V (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4318, опубликовано в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан "Әділет" 19 января 2016 года) следующие изменения:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Утвердить бюджет города на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
      1) доходы – 35 206 761,6 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 11 182 360,0 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 142 399,0 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 2 215 124,2 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 21 666 878,4 тысяч тенге;
      2) затраты – 35 393 236,1 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 1 557 445,0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – - 97 511,0 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 0,0;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 97 511,0 тысяч тенге;
      5) дефицит бюджета – - 1 646 408,5 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 1 646 408,5 тысяч тенге.";
      приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.

      Председатель сессии С. Каримов
      Секретарь городского маслихата А. Абакумов

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 7 июля 2016 года
№ 7/2-VI
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 23 декабря 2015 года
№ 44/2-V

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2016 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

35 206 761,6

1



Налоговые поступления

11 182 360,0


01


Подоходный налог

3 305 428,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 305 428,0


03


Социальный налог

1 540 502,0



1

Социальный налог

1 540 502,0


04


Налоги на собственность

4 677 677,0



1

Налоги на имущество

2 962 151,0



3

Земельный налог

565 880,0



4

Налог на транспортные средства

1 149 050,0



5

Единый земельный налог

596,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 048 709,0



2

Акцизы

150 586,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

178 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

693 275,0



5

Налог на игорный бизнес

26 848,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

610 044,0



1

Государственная пошлина

610 044,0

2



Неналоговые поступления

142 399,0


01


Доходы от государственной собственности

93 064,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 151,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

90 653,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

260,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

11,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

11,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

8 339,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

8 339,0


06


Прочие неналоговые поступления

40 985,0



1

Прочие неналоговые поступления

40 985,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 215 124,2


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 965 124,2



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 965 124,2


03


Продажа земли и нематериальных активов

250 000,0



1

Продажа земли

200 000,0



2

Продажа нематериальных активов

50 000,0

4



Поступления трансфертов

21 666 878,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 666 878,4



2

Трансферты из областного бюджета

21 666 878,4


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

35 393 236,1

01



Государственные услуги общего характера

408 300,9


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

24 604,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

24 604,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

202 394,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

199 145,6



003

Капитальные расходы государственного органа

3 249,3


452


Отдел финансов района (города областного значения)

59 842,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

43 312,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 450,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 080,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

45 928,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

43 278,0



004

Капитальные расходы государственного органа

2 650,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

75 532,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

75 532,0

02



Оборона

19 077,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

19 077,2



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

19 077,2

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

77 997,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

58 634,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

58 634,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

19 363,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

18 298,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 065,0

04



Образование

11 513 156,1


464


Отдел образования района (города областного значения)

11 362 362,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

34 152,0



003

Общеобразовательное обучение

6 904 926,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

253 113,8



006

Дополнительное образование для детей

658 263,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 048 961,0



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

111 559,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

6 861,0



029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

34 325,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 103 912,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

206 289,4


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

150 793,9



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

150 793,9

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 027 564,5


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 012 902,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

86 342,0



002

Программа занятости

113 260,0



003

Оказание ритуальных услуг по захоронению умерших Героев Советского Союза, "Халық Қаһарманы", Героев Социалистического труда, награжденных Орденом Славы трех степеней и орденом "Отан" из числа участников и инвалидов войны

1 385,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

922,0



005

Государственная адресная социальная помощь

3 100,0



006

Оказание жилищной помощи

18 200,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

330 722,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 482,5



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

79 882,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

232 531,0



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

8 800,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

92 984,0



021

Капитальные расходы государственного органа

4 000,0



025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

19 811,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

16 481,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 256,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

5 256,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

9 406,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

9 406,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

17 072 483,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 598 000,7



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

1 600,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

51 340,0



005

Снос аварийного и ветхого жилья

200,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

2 083,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

482 109,8



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

46 248,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

17 254,5



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

708 519,5



028

Развитие коммунального хозяйства

22 509,9



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

984 397,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 266 379,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

15 360,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

13 453 712,3



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

5 387 521,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

7 924 740,3



005

Развитие коммунального хозяйства

5 000,0



072

Строительство служебного жилища, строительство и (или) реконструкция общежитий для трудовой молодежи и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020

136 451,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

20 770,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

20 210,0



005

Капитальные расходы государственного органа

560,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

702 145,6


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

337 751,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

22 986,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

145 788,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

137 025,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

31 952,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

120 336,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

28 782,4



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

60 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

28 886,9



006

Капитальные расходы государственного органа

2 176,9



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

490,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

242 058,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

17 362,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

134 290,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

14 000,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

65 696,4



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 710,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 000,0



011

Развитие объектов культуры

2 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

106 168,0


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

51 577,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

25 787,0



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

1 660,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

9 500,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

53,0



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

2 500,0



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

12 077,0


498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

54 591,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства

50 891,0



003

Капитальные расходы государственного органа

200,0



010

Организация работ по зонированию земель

3 500,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

90 269,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

36 913,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

36 913,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

53 356,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

44 356,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

9 000,0

12



Транспорт и коммуникации

1 625 327,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 625 327,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

23 698,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

979 109,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

622 520,0

13



Прочие

2 542 500,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

92 005,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

92 005,0


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

34 314,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

30 714,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

3 600,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 416 181,5



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

10 765,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 405 416,5

14



Обслуживание долга

115 895,7


452


Отдел финансов района (города областного значения)

115 895,7



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

115 895,7

15



Трансферты

92 351,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

92 351,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6 235,7



016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

73 814,8



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

11 211,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1 090,1




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

1 557 445,0




Бюджетные кредиты

1 557 445,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 557 445,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 557 445,0



053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

1 557 445,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

-97 511,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

97 511,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

97 511,0


1


Поступления от продажи финансовых активов государства

97 511,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

97 511,0




V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

-1 646 408,5




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

1 646 408,5