"Курчатов қаласының 2016 – 2018 жылдарға арналған бюджеті туралы" Курчатов қалалық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 41/295-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қалалық мәслихатының 2016 жылғы 10 маусымдағы № 4/23-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 20 маусымда № 4575 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қалалық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № 9/52-VI шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қалалық мәслихатының 23.12.2016 № 9/52-VI шешімімен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109 - бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы" Заңының 6 - бабы 1- тармағы 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2016 жылғы 24 мамырдағы № 3/24-VІ "2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 34/406-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4553 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Курчатов қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. "Курчатов қаласының 2016 – 2018 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 41/295-V (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4325 нөмірімен тіркелген, облыстық "7 дней" газетінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы № 3 санында жарияланған) мәслихат шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
       1-тармақтағы 1) - 6) - тармақшалары келесі редакцияда жазылсын:
      "1) кірістер – 1 228 241,0 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 857 486,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 6 794, 0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 9 570,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 354 391,0 мың теңге;
      2) шығындар – 1 285 515,5 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 57 274,5 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 57 274,5 мың теңге.";
       7- тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "7. 2016 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 272 256,0 мың теңге сомасында қарастырылсын.";
       1-қосымша осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Сессия төрайымы, Курчатов
      қалалық мәслихатының хатшысы Г. Қарымбаева

  Курчатов
қалалық мәслихатының
2016 жылғы 10 маусымдағы
№ 4/23-VІ шешіміне 1 қосымша
  Курчатов
қалалық мәслихатының
2015 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 41/295-V шешіміне
1 қосымша

Курчатов қаласының 2016 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)

 
Сыныбы
 
 
Ішкі сыныбы
     
     
     

Атауы

1

2

3

4

5

 
 
 
Кірістер

1 228 241,0

1
 
 
Салықтық түсімдер

857 486,0

 
01
 
Табыс салығы

370 353,0

 
 
2
Жеке табыс салығы

370 353,0

 
03
 
Әлеуметтік салық

289 221,0

 
 
1
Әлеуметтік салық

289 221,0

 
04
 
Меншікке салынатын салықтар

170 409,0

 
 
1
Мүлікке салынатын салықтар

106 092,0

 
 
3
Жер салығы

37 988,0

 
 
4
Көлік құралдарына салынатын салық

26 200,0

 
 
5
Бірыңғай жер салығы

129,0

 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

24 310,0

 
 
2
Акциздер

788,0

 
 
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

15 700,0

 
 
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

7 822,0

 
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 193,0

 
 
1
Мемлекеттік баж

3 193,0

2
 
 
Салықтық емес түсiмдер

6 794,0

 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

6 160,0

 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 000,0

 
 
9
Мемлекеттік меншіктен түсетін өзге де кірістер

160,0

 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыс сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

134,0

 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

134,0

 
06
 
Өзге де салықтық емес түсiмдер

500,0

 
 
1
Өзге де салықтық емес түсiмдер

500,0

3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

9 570,0

 
01
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 500,0

 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 500,0

 
03
 
Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 070,0

 
 
1
Жерді сату

4 000,0

 
 
2
Материалдық емес активтердi сату

70,0

4
 
 
Трансферттердің түсімдері

354 391,0

 
02
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

354 391,0

 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

354 391,0

      

Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)

 
Функционалдық кіші топ
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
 
Бюджеттік багдарлама
      
      
      
      

Атауы

1

2

3

4

5

6

 
 
 
 
ІІ. Шығындар

1 285 515,5

01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

207 036,6

 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

137 265,6

 
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

15 756,6

 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 601,0

 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

155,6

 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

121 509,0

 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

121 213,0

 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

296,0

 
2
 
 
Қаржылық қызмет

403,0

 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

403,0

 
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

403,0

 
9
 
 
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

69 368,0

 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

15 556,0

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 556,0

 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

24 178,6

 
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 124,6

 
 
 
015
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

54,0

 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

18 779,0

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 752,0

 
 
 
018
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

27,0

 
 
493
 
Ауданың (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі

10 854,4

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 817,4

 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

37,0

02
 
 
 
Қорғаныс

4 167,0

 
1
 
 
Әскери мұқтаждар

4 167,0

 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

4 167,0

 
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

4 167,0

03
 
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

562,0

 
9
 
 
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге де қызметтер

562,0

 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

562,0

 
 
 
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

562,0

04
 
 
 
Бiлiм беру

586 065,9

 
1
 
 
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

115 019,0

 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

115 019,0

 
 
 
003
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

62 410,0

 
 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

52 609,0

 
2
 
 
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

448 737,7

 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

448 737,7

 
 
 
004
Жалпы білім беру

376 131,6

 
 
 
005
Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру

46 683,1

 
 
 
028
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

25 923,0

 
9
 
 
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

22 309,2

 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

22 309,2

 
 
 
009
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

14 658,0

 
 
 
020
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

5 622,2

 
 
 
027
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

479,0

 
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 550,0

06
 
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

95 949,3

 
1
 
 
Әлеуметтiк қамсыздандыру

11 506,3

 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

7 706,0

 
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

303,0

 
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

1 199,0

 
 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

6 204,0

 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

3 800,3

 
 
 
030
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

3 800,3

 
2
 
 
Әлеуметтік көмек

60 196,0

 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

60 196,0

 
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы

17 506,0

 
 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету

1 690,0

 
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

35 523,0

 
 
 
010
Үйде тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

414,0

 
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 475,0

 
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

588,0

 
9
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

24 247,0

 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

24 247,0

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 821,0

 
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

164,0

 
 
 
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

362,0

 
 
 
050
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 – 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

900,0

07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

144 284,2

 
1
 
 
Тұрғын үй шаруашылығы

14 663,8

 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 710,8

 
 
 
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

7 210,8

 
 
 
031
Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

1 500,0

 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

5 953,0

 
 
 
026
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

5 953,0

 
2
 
 
Коммуналдық шаруашылық

17 721,9

 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

15 629,0

 
 
 
012
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

15 629,0

 
 
472
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

2 092,9

 
 
 
006
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

2 092,9

 
3
 
 
Елді-мекендерді абаттандыру

111 898,5

 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

111 898,5

 
 
 
015
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

13 500,0

 
 
 
016
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

32 433,5

 
 
 
017
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

800,0

 
 
 
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

65 165,0

08
 
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

127 399,0

 
1
 
 
Мәдениет саласындағы қызмет

61 666,0

 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

61 666,0

 
 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

61 666,0

 
2
 
 
Спорт

5 705,0

 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

5 705,0

 
 
 
014
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

385,0

 
 
 
015
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

5 320,0

 
3
 
 
Ақпараттық кеңiстiк

22 138,0

 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

17 454,0

 
 
 
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

9 408,0

 
 
 
007
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

8 046,0

 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

4 684,0

 
 
 
002
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

4 684,0

 
9
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

37 890,0

 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

14 279,0

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 079,0

 
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 200,0

 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

23 611,0

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 470,0

 
 
 
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

9 141,0

10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

26 300,0

 
1
 
 
Ауыл шаруашылығы

24 384,0

 
 
477
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

11 958,4

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 938,0

 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

20,4

 
 
800
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария және ветеринариялық бақылау бөлімі

12 425,6

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ветеринария және ветеринариялық бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 815,6

 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

144,0

 
 
 
006
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

780,0

 
 
 
008
Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

1 536,0

 
 
 
009
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

150,0

 
9
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

1 916,0

 
 
800
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария және ветеринариялық бақылау бөлімі

1 916,0

 
 
 
010
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

1 916,0

11
 
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

12 782,5

 
2
 
 
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

12 782,5

 
 
472
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

12 782,5

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 125,0

 
 
 
013
Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

500,0

 
 
 
015
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

157,5

12
 
 
 
Көлiк және коммуникация

57 578,0

 
1
 
 
Автомобиль көлiгi

57 578,0

 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

57 578,0

 
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

57 578,0

13
 
 
 
Басқалар

16 680,1

 
9
 
 
Басқалар

16 680,1

 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

16 680,1

 
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

16 680,1

14
 
 
 
Борышқа қызмет көрсету

10,0

 
1
 
 
Борышқа қызмет көрсету

10,0

 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10,0

 
 
 
021
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

10,0

15
 
 
 
Трансферттер

6 700,9

 
1
 
 
Трансферттер

6 700,9

 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

6 700,9

 
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

6 700,9

 
 
 
 
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

 
 
 
 
Бюджеттік кредиттер

0,0

 
5
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 
 
01
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 
 
 
 
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

 
 
 
 
Қаржы активтерін сатып алу

0,0

 
6
 
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 57 274,5

 
 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

57 274,5

 
8
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланатын қалдығы

57 274,5

 
 
01
 
Бюджет қаражатының қалдықтары

57 274,5

 
 
 
1
Бюджет қаражатының бос қалдықтары

57 274,5

      

О внесении изменений в решение Курчатовского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 41/295-V "О бюджете города Курчатов на 2016 - 2018 годы"

Решение Курчатовского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 10 июня 2016 года № 4/23-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 20 июня 2016 года № 4575. Утратило силу - решением Курчатовского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2016 года № 9/52-VI

      Сноска. Утратило силу – решением Курчатовского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2016 № 9/52-VI (вводится в действие с 01.01.2017).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала
      В соответствии cо статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 24 мая 2016 года № 3/24-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/406-V "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4553) Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Курчатов на 2016-2018 годы" от 23 декабря 2015 года № 41/295-V, (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4325, опубликовано 21 января 2016 года в областной газете "7 дней" № 3) следующие изменения:
      в пункте 1 подпункты 1) - 6) изложить в следующей редакции:
      "1) доходы – 1 228 241,0 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 857 486,0 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 6 794,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 9 570,0 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 354 391,0 тысяч тенге;
      2) затраты – 1 285 515,5 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – - 57 274,5 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 57 274,5 тысяч тенге.";
       пункт 7 изложить в новой редакции:
      "7. Предусмотреть в городском бюджете на 2016 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 272 256,0 тысяч тенге.";
       приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
      Председатель сессии, секретарь
      Курчатовского городского маслихата Г. Карымбаева

  Приложение 1
к решению Курчатовского
городского маслихата
от 10 июня 2016 года № 4/23-VI
  Приложение 1
к решению Курчатовского
городского маслихата
от 23 декабря 2015 года
№ 41/295-V

Бюджет города Курчатов на 2016 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)

 
Класс
 
 
Подкласс
     
     
     

Наименование

1
2
3
4

5

 
 
 
І. Доходы

1 228 241,0

1
 
 
Налоговые поступления

857 486,0

 
01
 
Подоходный налог

370 353,0

 
 
2
Индивидуальный подоходный налог

370 353,0

 
03
 
Социальный налог

289 221,0

 
 
1
Социальный налог

289 221,0

 
04
 
Налоги на собственность

170 409,0

 
 
1
Налоги на имущество

106 092,0

 
 
3
Земельный налог

37 988,0

 
 
4
Налог на транспортные средства

26 200,0

 
 
5
Единый земельный налог

129,0

 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги

24 310,0

 
 
2
Акцизы

788,0

 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов

15 700,0

 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

7 822,0

 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 193,0

 
 
1
Государственная пошлина

3 193,0

2
 
 
Неналоговые поступления

6 794,0

 
01
 
Доходы от государственной собственности

6 160,0

 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 000,0

 
 
9
Прочие доходы от государственной собственности

160,0

 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

134,0

 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

134,0

 
06
 
Прочие неналоговые поступления

500,0

 
 
1
Прочие неналоговые поступления

500,0

3
 
 
Поступления от продажи основного капитала

9 570,0

 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 500,0

 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 500,0

 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов

4 070,0

 
 
1
Продажа земли

4 000,0

 
 
2
Продажа нематериальных активов

70,0

4
 
 
Поступления трансфертов

354 391,0

 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

354 391,0

 
 
2
Трансферты из областного бюджета

354 391,0

      

Функциональная группа

Всего расходы (тысяч тенге)

 
Функциональная подгруппа
 
 
Администратор бюджетных программ
 
 
 
Бюджетная программа
      
      
      
       

Наименование

1

2

3

4

5

6

 
 
 
 
II. Затраты

1 285 515,5

01
 
 
 
Государственные услуги общего характера

207 036,6

 
1
 
 
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

137 265,6

 
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)

15 756,6

 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

15 601,0

 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа

155,6

 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)

121 509,0

 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

121 213,0

 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа

296,0

 
2
 
 
Финансовая деятельность

403,0

 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

403,0

 
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения

403,0

 
9
 
 
Прочие государственные услуги общего характера

69 368,0

 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

15 556,0

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

15 556,0

 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

24 178,6

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

24 124,6

 
 
 
015
Капитальные расходы государственного органа

54,0

 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

18 779,0

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования, физической культуры и спорта

18 752,0

 
 
 
018
Капитальные расходы государственного органа

27,0

 
 
493
 
Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения)

10 854,4

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма

10 817,4

 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа

37,0

02
 
 
 
Оборона

4 167,0

 
1
 
 
Военные нужды

4 167,0

 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)

4 167,0

 
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

4 167,0

03
 
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

562,0

 
9
 
 
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

562,0

 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

562,0

 
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

562,0

04
 
 
 
Образование

586 065,9

 
1
 
 
Дошкольное воспитание и обучение

115 019,0

 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

115 019,0

 
 
 
003
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

62 410,0

 
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

52 609,0

 
2
 
 
Начальное, основное среднее и общее среднее образование

448 737,7

 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

448 737,7

 
 
 
004
Общеобразовательное обучение

376 131,6

 
 
 
005
Дополнительное образование для детей и юношества

46 683,1

 
 
 
028
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

25 923,0

 
9
 
 
Прочие услуги в области образования

22 309,2

 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

22 309,2

 
 
 
009
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

14 658,0

 
 
 
020
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

5 622,2

 
 
 
027
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)- сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

479,0

 
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 550,0

06
 
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение

95 949,3

 
1
 
 
Социальное обеспечение

11 506,3

 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

7 706,0

 
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь

303,0

 
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет

1 199,0

 
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

6 204,0

 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

3 800,3

 
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

3 800,3

 
2
 
 
Социальная помощь

60 196,0

 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

60 196,0

 
 
 
002
Программа занятости

17 506,0

 
 
 
006
Оказание жилищной помощи

1 690,0

 
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

35 523,0

 
 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

414,0

 
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 475,0

 
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

588,0

 
9
 
 
Прочие услуги в области социальной помщи и социального обеспечения

24 247,0

 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

24 247,0

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

22 821,0

 
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

164,0

 
 
 
021
Капитальные расходы государственного органа

362,0

 
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

900,0

07
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство

144 284,2

 
1
 
 
Жилищное хозяйство

14 663,8

 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 710,8

 
 
 
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда

7 210,8

 
 
 
031
 
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

1 500,0

 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

5 953,0

 
 
 
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

5 953,0

 
2
 
 
Коммунальное хозяйство

17 721,9

 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

15 629,0

 
 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

15 629,0

 
 
472
 
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

2 092,9

 
 
 
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 092,9

 
3
 
 
Благоустройство населенных пунктов

111 898,5

 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

111 898,5

 
 
 
015
Освещение улиц в населенных пунктах

13 500,0

 
 
 
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов

32 433,5

 
 
 
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных

800,0

 
 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов

65 165,0

08
 
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство

127 399,0

 
1
 
 
Деятельность в области культуры

61 666,0

 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

61 666,0

 
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы

61 666,0

 
2
 
 
Спорт

5 705,0

 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

5 705,0

 
 
 
014
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

385,0

 
 
 
015
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 320,0

 
3
 
 
Информационное пространство

22 138,0

 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

17 454,0

 
 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек

9 408,0

 
 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

8 046,0

 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)

4 684,0

 
 
 
002
 
Услуги по проведению государственной информационной политики

4 684,0

 
9
 
 
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

37 890,0

 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

14 279,0

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

13 079,0

 
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 200,0

 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)

23 611,0

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

14 470,0

 
 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

9 141,0

10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

26 300,0

 
1
 
 
Сельское хозяйство

24 384,0

 
 
477
 
Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)

11 958,4

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений

11 938,0

 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа

20,4

 
 
800
 
Отдел ветеринарии и ветеринарного контроля района (города областного значения)

12 425,6

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии и ветеринарного контроля

9 815,6

 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа

144,0

 
 
 
006
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

780,0

 
 
 
008
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

1 536,0

 
 
 
009
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

150,0

 
9
 
 
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

1 916,0

 
 
800
 
Отдел ветеринарии и ветеринарного контроля района (города областного значения)

1 916,0

 
 
 
010
Проведение противоэпизоотических мероприятий

1 916,0

11
 
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

12 782,5

 
2
 
 
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

12 782,5

 
 
472
 
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

12 782,5

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

12 125,0

 
 
 
013
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

500,0

 
 
 
015
Капитальные расходы государственного органа

157,5

12
 
 
 
Транспорт и коммуникации

57 578,0

 
1
 
 
Автомобильный транспорт

57 578,0

 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

57 578,0

 
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог

57 578,0

13
 
 
 
Прочие

16 680,1

 
9
 
 
Прочие

16 680,1

 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

16 680,1

 
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

16 680,1

14
 
 
 
Обслуживание долга

10,0

 
1
 
 
Обслуживание долга

10,0

 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10,0

 
 
 
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

10,0

15
 
 
 
Трансферты

6 700,9

 
1
 
 
Трансферты

6 700,9

 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

6 700,9

 
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6 700,9

 
 
 
 
III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 
 
 
 
Бюджетные кредиты

0,0

 
5
 
 
Погашение бюджетных кредитов

0,0

 
 
01
 
Погашение бюджетных кредитов

0,0

 
 
 
 
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:

0,0

 
 
 
 
Приобретение финансовых активов

0,0

 
6
 
 
Поступление от продажи финансовых активов государства

0,0

 
 
 
 
V. Дефицит (профицит) бюджета

-57 274,5

 
 
 
 
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

57 274,5

 
8
 
 
Используемые остатки бюджетных средств

57 274,5

 
 
01
 
Остатки бюджетных средств

57 274,5

 
 
 
1
Свободные остатки бюджетных средств

57 274,5