Қалалық мәслихаттың 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 6/67 "2017-2019 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2017 жылғы 23 қарашадағы № 11/123 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2017 жылғы 5 желтоқсанда № 3474 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2017 жылғы 22 қарашадағы № 14/165 "Облыстық мәслихаттың 2016 жылғы 8 желтоқсандағы № 6/65 "2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3472 болып тіркелген) сәйкес Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      Қалалық мәслихаттың 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 6/67 "2017-2019 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3229 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 10 қаңтарда жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын: 

      "1. 2017-2019 жылдарға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2017 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      кірістер – 22 056 201 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 17 914 426 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 137 045 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 2 146 195,4 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 1 858 534,6 мың теңге;

      шығындар – 22 122 981 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 4 019 844 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 4 020 044 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 200 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 4 086 624 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 086 624 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімі – 4 020 044 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 200 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 66 780 мың теңге.";

      4 тармақта:

      бірінші абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7 802 мың теңге - тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге және оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге;";

      екінші абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "38 773 мың теңге - жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту Бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған, іс-шараларын іске асыруға;";

      үшінші абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "56 325,6 мың теңге - Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 – 2018 жылдарға арналған іс-шаралар Жоспарын іске асыруға;";

      төртінші абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "14 035 мың теңге - "Өрлеу" жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізуге;";

      5 тармақ келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын: 

      "5. 2017 жылға арналған қалалық бюджетте жергілікті инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 1 728 180 мың теңге сомасында нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін.".

      6 тармақ келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2017 жылға арналған қалалық бюджетте жергілікті инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға облыстық бюджеттен ішкі қарыздар есебінен 4 016 640 мың теңге сомасында бюджеттік кредиттер қарастырылғаны ескерілсін.".

      Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      "Ақтау қалалық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы - Д. Телегенова) осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оның Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      Осы шешімнің орындалуын бақылау Ақтау қалалық мәслихатының экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (Б. Шапқан).

      Осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді, ол алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2017 жылдың 1 қаңтарынан басталатын қатынастарға қатысты таралады.

      Сессия төрағасы М. Сауғабаев
      Қалалық мәслихат
      хатшысы М. Молдағұлов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      "Ақтау қалалық экономика және

      бюджеттік жоспарлау бөлімі" мемлекеттік

      мекемесі басшысының міндетін атқарушы

      М.Жұбаназарова

      "30" қараша 2017 жыл

 
  Ақтау қалалық мәслихатының
2017 жылғы 23 қарашадағы
№ 11/123 шешіміне
қосымша

2017 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты


Сомасы, мың теңге


Сыныбы




Iшкi сыныбы  




Атауы




1. КІРІСТЕР

22 056 201

1



Салықтық түсiмдер

17 914 426


01


Табыс салығы

7 140 827



2

Жеке табыс салығы

7 140 827


03


Әлеуметтік салық

4 688 698



1

Әлеуметтік салық

4 688 698


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 195 825



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 725 694



3

Жер салығы

306 212



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 163 919


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

785 159



2

Акциздер

28 318



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

310 282



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

403 173



5

Ойын бизнесіне салық

43 386


07


Басқа да салықтар

794 087



1

Басқа да салықтар

794 087


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

309 830



1

Мемлекеттiк баж

309 830

2



Салықтық емес түсімдер

137 045


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

41 203



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

25



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

39 352



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

1 826


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

328



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

328


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

15 930



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

15 930


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

79 584



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

79 584

3



Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

2 146 195,4


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

1 367 677,4



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

1 367 677,4


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

778 518



1

Жерді сату

420 000



2

Материалдық емес активтерді сату

358 518

4



Трансферттердің түсімдері

1 858 534,6


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 

27 194,0



2

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер

27 194,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 831 340,6



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

1 831 340,6


Функционалдық топ 

Сомасы, мың тенге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 



Бағдарлама 




Атауы




2. ШЫҒЫНДАР

22 122 981

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

276 341


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

20 634



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 529



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

105


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

145 875



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

105 986



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

39 889


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 117



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 957



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

160


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

50 355



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 440



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

26 428



018


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

137



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 350


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

14 993



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 836



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 157


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

23 367



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, ауыл шаруашылығы мен ветеринарияны дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 286



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

81

02



Қорғаныс

26 025


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

26 025



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

26 025

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

59 859


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

40 633



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

40 633


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

19 226



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 956



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

270

04



Білім беру

11 674 056


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

10 684 194



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 740



003

Жалпы білім беру

5 776 393



005

Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

279 582



006

Балаларға қосымша білім беру

378 831



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

28 189



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 876 566



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

990



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі

45 925



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

851



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1 394 790



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

868 337


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

825 985



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

825 985


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

163 877



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

163 877

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1 626 379,6


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

86



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

86


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 624 565,6



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 933



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

252 570



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

24 577



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

80 144



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

749 013



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

12 194



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 375



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

45 289



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

118 336



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

12 452



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

208 654,6



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

159



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

32 079



025

"Өрлеу" жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

28 790


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 049



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

1 049


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

679



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

679

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

5 322 752,3


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

90 083



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 417



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 787



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 137



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

66 742


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 295 637,3



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

2 761



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 189 742



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

20 798



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

7 137



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

75 199,3


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

11 484



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 742



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

742


497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

2 925 548



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

54 162



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

6 300



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

677 964



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

9 937



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

888 132



034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

14 473



035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 274 580

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

690 489


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

328 267



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 865



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

267 424



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

42 825



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

4 565



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

88



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 500


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

124 911



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 400



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

16 580



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

73 931


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

73 634



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 461



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

21 875



007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

13 143



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

23 155


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

163 677



008

Спорт объектілерін дамыту

8 677



011

Мәдениет объектілерін дамыту

155 000

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

339 957


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

339 957



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

306 559



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

33 398

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

51 638


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

200



099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

200


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

21 916



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

3 541



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

17 775



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

600


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

29 522



001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 806



003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

5 216



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

48 722


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

27 696



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 614



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

82


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

21 026



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 921



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

105

12



Көлік және коммуникация

1 752 085


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 752 085



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 156



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

80



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 109 382



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

568 988



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

54 362



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

117

13



Басқалар

123 245


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

8 171



014

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

8 171


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 673



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 673


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

2 119



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

2 119


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

111 282



077

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

111 282

14



Борышқа қызмет көрсету

1 229,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 229,4



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 229,4

15



Трансферттер

130 202,7


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

130 202,7



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

99 945,7



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

27 194



051

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

3 063




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

4 019 844




Бюджеттік кредиттер

4 020 044

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 016 640


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 016 640



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

4 016 640

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

3 404


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 404



006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

3 404

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

200


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

200



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

200




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-4 086 624




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

4 086 624




Қарыздар түсімі

4 020 044




Қарыздарды өтеу

200




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

66 780

     

О внесении изменений в решение городскогомаслихата от 9 декабря 2016 года № 6/67 "О городском бюджете на 2017-2019 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 23 ноября 2017 года № 11/123. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 8 декабря 2017 года № 3474

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 22 ноября 2017 года № 14/165 "О внесении изменений в решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года № 6/65 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3472) Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата от 9 декабря 2016 года № 6/67 "О городском бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3229, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 10 января 2017 года) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания: 

      "1. Утвердить городской бюджет на 2017-2019 годы согласно приложению, в том числе на 2017 год в следующих объемах:

      1) доходы – 22 056 201 тысяч тенге в том числе по:

      налоговым поступлениям – 17 914 426 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 137 045 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 146 195,4 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 1 858 534,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 22 122 981 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 4 019 844 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 4 020 044 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 200 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 4 086 624 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 086 624 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 4 020 044 тысяч тенге;

      погашение займов – 200 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 66 780 тысяч тенге.";

      в пункте 4:

      абзац первый изложить в новой редакции следующего содержания:

      "7 802 тысяч тенге – на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника;";

      абзац второй изложить в новой редакции следующего содержания:

      "38 773 тысяч тенге – на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства;";

      абзац третий изложить в новой редакции следующего содержания:

      "56 325,6 тысяч тенге - на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы;";

      абзац четвертый изложить в новой редакции следующего содержания:

      "14 035 тысяч тенге – на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу;";

      пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "5. Учесть, что в городском бюджете на 2017 год предусматриваются на реализацию местных инвестиционных проектов бюджетные целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 1 728 180 тысячи тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "6. Учесть, что в городском бюджете на 2017 год предусматриваются бюджетные кредиты из областного бюджета за счет внутренних займов на реализацию местных инвестиционных проектов в сумме 4 016 640 тысяч тенге.".

      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      3. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата - Д. Телегенова) после государственной регистрации настоящего решения в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.

      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).

      5. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области, вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.


      Председатель сессии М. Саугабаев
      Секретарь городского
      маслихата М. Молдагулов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Исполняющая обязанности руководителя

      государственного учреждения "Актауский

      городской отдел экономики и бюджетного планирования"

      М. Жубаназарова

      "30" ноября 2017 года

  Приложение
к решению Актауского городского
маслихата от 23 ноября 2017 года № 11/123

Бюджет города Актау на 2017 год






категория


Сумма тысяч тенге


класс




подкласс 




Наименование




1 . ДОХОДЫ

22 056 201

1



Налоговые поступления

17 914 426


01


Подоходный налог

7 140 827



2

Индивидуальный подоходный налог

7 140 827


03


Социальный налог

4 688 698



1

Социальный налог

4 688 698


04


Hалоги на собственность

4 195 825



1

Hалоги на имущество

2 725 694



3

Земельный налог

306 212



4

Hалог на транспортные средства

1 163 919


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

785 159



2

Акцизы

28 318



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

310 282



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

403 173



5

Налог на игорный бизнес

43 386


07


Прочие налоги

794 087



1

Прочие налоги

794 087


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

309 830



1

Государственная пошлина

309 830

2



Неналоговые поступления

137 045


01


Доходы от государственной собственности

41 203



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

25



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

39 352



9

Прочие доходы от государственной собственности

1 826


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

328



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

328


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

15 930



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

15 930


06


Прочие неналоговые поступления

79 584



1

Прочие неналоговые поступления

79 584

3



Поступления от продажи основного капитала

2 146 195,4


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 367 677,4



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 367 677,4


03


Продажа земли и нематериальных активов

778 518



1

Продажа земли

420 000



2

Продажа нематериальных активов

358 518

4



Поступления трансфертов

1 858 534,6


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

27 194,0



2

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

27 194,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 831 340,6



2

Трансферты из областного бюджета

1 831 340,6


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

Администратор бюджетных программ


Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

22 122 981

01



Государственные услуги общего характера

276 341


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

20 634



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

20 529



003

Капитальные расходы государственного органа

105


122


Аппарат акима района (города областного значения)

145 875



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

105 986



003

Капитальные расходы государственного органа

39 889


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

21 117



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

20 957



022

Капитальные расходы государственного органа

160


452


Отдел финансов района (города областного значения)

50 355



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

22 440



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

26 428



018

Капитальные расходы государственного органа

137



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 350


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

14 993



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

13 836



004

Капитальные расходы государственного органа

1 157


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

23 367



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

23 286



003


Капитальные расходы государственного органа

81

02



Оборона

26 025


122


Аппарат акима района (города областного значения)

26 025



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

26 025

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

59 859


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

40 633



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

40 633


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

19 226



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

18 956



003

Капитальные расходы государственного органа

270

04



Образование

11 674 056


464


Отдел образования района (города областного значения)

10 684 194



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

33 740



003

Общеобразовательное обучение

5 776 393



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

279 582



006

Дополнительное образование для детей

378 831



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

28 189



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 876 566



012

Капитальные расходы государственного органа

990



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

45 925



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

851



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 394 790



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

868 337


467


Отдел строительства района (города областного значения)

825 985



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

825 985


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

163 877



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

163 877

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 626 379,6


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

86



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

86


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 624 565,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

56 933



002

Программа занятости

252 570



005

Государственная адресная социальная помощь

24 577



006

Оказание жилищной помощи

80 144



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

749 013



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

12 194



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 375



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

45 289



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

118 336



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

12 452



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

208 654,6



021

Капитальные расходы государственного органа

159



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

32 079



025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу"

28 790


464


Отдел образования района (города областного значения)

1 049



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

1 049


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

679



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

679

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 322 752,3


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

90 083



008

Освещение улиц населенных пунктов

3 417



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 787



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 137



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

66 742


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 295 637,3



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

2 761



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 189 742



005

Развитие коммунального хозяйства

20 798



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

7 137



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

75 199,3


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

11 484



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

10 742



005

Капитальные расходы государственного органа

742


497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

2 925 548



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

54 162



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

6 300



025

Освещение улиц в населенных пунктах

677 964



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

9 937



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

888 132



034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

14 473



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 274 580

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

690 489


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

328 267



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

11 865



003

Поддержка культурно-досуговой работы

267 424



006

Функционирование районных (городских) библиотек

42 825



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

4 565



010

Капитальные расходы государственного органа

88



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 500


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

124 911



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

34 400



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

16 580



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

73 931


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

73 634



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

15 461



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

21 875



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

13 143



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

23 155


467


Отдел строительства района (города областного значения)

163 677



008

Развитие объектов спорта

8 677



011

Развитие объектов культуры

155 000

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

339 957


467


Отдел строительства района (города областного значения)

339 957



009

Развитие теплоэнергетической системы

306 559



036

Развитие газотранспортной системы

33 398

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

51 638


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

200



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

200


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

21 916



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

3 541



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

17 775



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

600


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

29 522



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

22 806



003

Земельно-хозяйственное обустройство населенных пунктов

5 216



007

Капитальные расходы государственного органа

1 500

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

48 722


467


Отдел строительства района (города областного значения)

27 696



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

27 614



017

Капитальные расходы государственного органа

82


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

21 026



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

20 921



004

Капитальные расходы государственного органа

105

12



Транспорт и коммуникации

1 752 085


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 752 085



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

19 156



003

Капитальные расходы государственного органа

80



022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 109 382



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

568 988



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

54 362



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

117

13



Прочие

123 245


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

8 171



014

Поддержка предпринимательской деятельности

8 171


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 673



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 673


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

2 119



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

2 119


467


Отдел строительства района (города областного значения)

111 282



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

111 282

14



Обслуживание долга

1 229,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 229,4



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 229,4

15



Трансферты

130 202,7


452


Отдел финансов района (города областного значения)

130 202,7



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

99 945,7



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

27 194



051

Трансферты органам местного самоуправления

3 063




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

4 019 844




Бюджетные кредиты

4 020 044

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 016 640


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 016 640



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

4 016 640

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3 404


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 404



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

3 404

5



Погашение бюджетных кредитов

200


01


Погашение бюджетных кредитов

200



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

200




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-4 086 624




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

4 086 624




Поступление займов

4 020 044




Погашение займов

200




Используемые остатки бюджетных средств

66 780