Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2017 – 2019 годы" областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года №6/65 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы", (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3228, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 7 января 2017 года №2) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить областной бюджет на 2017 - 2019 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2017 год, в следующих объемах:
1) доходы – 113 024 429,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 69 934 846,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3 395 924,9 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 13 049,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 39 680 609,9 тысяч тенге;
2) затраты – 104 352 169,8 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 6 640 482,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 7 654 006,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 013 524,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 8 377 468,1 тысяча тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 8 397 087,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 19 618,9 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 6 345 690,1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 345 690,1 тысяча тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Установить на 2017 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:
1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 26,6 процентов;
Каракиянскому району - 30,1 процент;
Мангистаускому району - 100 процентов;
Тупкараганскому району - 65,4 процента;
Мунайлинскому району – 96,7 процентов;
городу Актау - 16,4 процента;
городу Жанаозен - 46,4 процента;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району - 100 процентов;
Мангистаускому району - 100 процентов;
Тупкараганскому району - 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау - 100 процентов;
городу Жанаозен - 100 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району - 100 процентов;
Мангистаускому району - 100 процентов;
Тупкараганскому району - 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау - 100 процентов;
городу Жанаозен - 100 процентов;
4) социальный налог:
Бейнеускому району – 26,5 процентов;
Каракиянскому району - 30,7 процентов;
Мангистаускому району - 100 процентов;
Тупкараганскому району - 65,5 процентов;
Мунайлинскому району – 96,8 процентов;
городу Актау - 16,3 процента;
городу Жанаозен - 46,7 процентов.";
пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить резерв акимата области в сумме 29 470,1 тысяча тенге.";
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии | А. Сариев |
Секретарь областного | |
Маслихата | С. Трумов |
"СОГЛАСОВАНО"
Исполняющая обязанности
руководителя государственного
учреждения "Управление экономики
и бюджетного планирования
Мангистауской области"
Нургалиева Х.Х.
"22" 11 2017 года
Приложение к решению областного маслихата от "22" ноября 2017 года № 14/165 |
Областной бюджет на 2017 год
Категеория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 113 024 429,8 | ||||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 69 934 846,0 | |||
01 | Подоходный налог | 35 260 947,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 35 260 947,0 | |||
03 | Социальный налог | 32 295 953,0 | |||
1 | Социальный налог | 32 295 953,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 373 941,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 373 940,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1,0 | |||
07 | Прочие налоги | 4 005,0 | |||
1 | Прочие налоги | 4 005,0 | |||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 3 395 924,9 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 77 776,1 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 7 337,0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 24 523,0 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 4 799,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 34 129,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 6 988,1 | |||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3,0 | |||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 254 413,9 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 254 413,9 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 063 729,9 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 063 729,9 | |||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 13 049,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 13 049,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 13 049,0 | |||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 39 680 609,9 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 3 501 888,9 | |||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 3 501 888,9 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 178 721,0 | |||
Функциональная группа | Администратор | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 104 352 169,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 040 332,1 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 35 738,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 35 464,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 274,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 2 003 085,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 708 698,1 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 149 919,5 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 7 060,5 | |||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 137 407,0 | |||
257 | Управление финансов области | 117 579,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 99 135,0 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 16 855,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 589,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 182 611,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 154 176,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 483,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 27 952,0 | |||
269 | Управление по делам религий области | 89 347,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 45 597,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 100,0 | |||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 676,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 42 974,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 101 895,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 100 603,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 292,0 | |||
271 | Управление строительства области | 498 099,0 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 498 099,0 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 11 978,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 9 312,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 666,0 | |||
02 | Оборона | 379 260,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 85 574,0 | |||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11 162,0 | |||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 67 912,0 | |||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 6 500,0 | |||
271 | Управление строительства области | 6 486,0 | |||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 6 486,0 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 287 200,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 287 200,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5 940 679,0 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 5 940 679,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 4 576 916,0 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 276,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 139 347,0 | |||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 41 059,0 | |||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 60 127,0 | |||
015 | Организация содержания служебных животных | 64 657,0 | |||
025 | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения | 56 297,0 | |||
04 | Образование | 16 464 748,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 172 609,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 3 876,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 168 733,0 | |||
261 | Управление образования области | 8 115 600,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 94 264,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 072 085,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 32 096,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 566 318,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 280 115,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 194 385,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 74 940,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 905,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 4 374 611,0 | |||
029 | Методическая работа | 438 812,0 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 191 747,0 | |||
056 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 32 925,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 170 224,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 590 173,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 932 777,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 932 777,0 | |||
271 | Управление строительства области | 7 243 762,0 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 127 510,0 | |||
079 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 889 486,0 | |||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 6 226 766,0 | |||
05 | Здравоохранение | 11 493 230,8 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 10 221 020,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 99 730,0 | |||
004 | Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 55 193,0 | |||
005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 363 391,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 66 188,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 154 264,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 235 904,0 | |||
009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 2 568 162,0 | |||
011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 1 406 305,0 | |||
013 | Проведение патологоанатомического вскрытия | 31 128,0 | |||
014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 1 592 226,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 41 484,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 31 120,0 | |||
019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 147 516,0 | |||
020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 187 648,0 | |||
021 | Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами | 114 003,0 | |||
022 | Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов | 244 339,0 | |||
026 | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 352 702,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 462 503,0 | |||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 30 747,0 | |||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 407,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 916 706,0 | |||
036 | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 17 941,0 | |||
038 | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 81 476,0 | |||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 19 937,0 | |||
271 | Управление строительства области | 1 272 210,8 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 1 272 210,8 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 646 303,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 371 256,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 354 163,0 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 162 099,0 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 283 442,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 270 324,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 67 315,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 278 254,0 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 12 875,0 | |||
037 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 441 026,0 | |||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 78 546,0 | |||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 172 216,0 | |||
046 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 12 143,0 | |||
047 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 82 182,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 40 070,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 116 601,0 | |||
261 | Управление образования области | 200 722,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 149 631,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 51 091,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 25 033,0 | |||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 25 033,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 267,0 | |||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 2 267,0 | |||
297 | Управление труда области | 47 025,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 47 025,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 964 261,1 | |||
271 | Управление строительства области | 3 055 268,1 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 1 541 087,0 | |||
027 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 393 154,1 | |||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 121 027,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 908 993,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 76 706,0 | |||
008 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 890 303,0 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2 098 617,0 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 634 151,0 | |||
045 | Ремонт и благоустройство объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 5 809,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 186 407,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 17 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 5 165 403,3 | |||
262 | Управление культуры области | 1 299 898,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 46 435,5 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 252 117,0 | |||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 315 363,5 | |||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 504 903,0 | |||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 75 388,0 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 519,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 105 172,3 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 658 396,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 105 448,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 80,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 550 793,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 075,0 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 182 113,0 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 56 071,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 105,0 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 125 937,0 | |||
284 | Управление туризма области | 119 315,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 44 761,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 143,0 | |||
004 | Регулирование туристической деятельности | 73 411,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 530 776,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 43 514,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 40 180,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 2 406 482,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 40 600,0 | |||
271 | Управление строительства области | 116 786,0 | |||
016 | Развитие объектов культуры | 115 876,0 | |||
017 | Развитие объектов спорта | 910,0 | |||
734 | Управление по развитию языков, архивов и документации области | 258 119,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков, по управлению архивным делом | 35 739,0 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 43 155,0 | |||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 144 941,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 33 984,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 10 346,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 10 346,0 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 10 346,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 877 503,0 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 104 166,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 35 258,0 | |||
003 | Регулирование земельных отношений | 68 828,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 80,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 799 966,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 41 270,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 103 052,0 | |||
006 | Охрана животного мира | 202 696,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 442 816,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 3 392,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 740,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 785 751,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 64 730,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 12 000,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 20 000,0 | |||
048 | Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | 56 800,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 260 240,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 60 300,0 | |||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 274 632,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 25 000,0 | |||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 4 726,0 | |||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 7 323,0 | |||
271 | Управление строительства области | 113 593,0 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 113 593,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 247,0 | |||
027 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 5 247,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 34 472,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 33 121,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 105,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 1 246,0 | |||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 34 308,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 32 256,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 052,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 172 553,0 | |||
271 | Управление строительства области | 63 262,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 63 182,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 80,0 | |||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 70 025,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 30 025,0 | |||
002 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 40 000,0 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 39 266,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 38 466,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 800,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 103 987,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 7 103 987,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 41 074,0 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 853 183,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 322 948,0 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 503 011,0 | |||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры | 1 123 182,0 | |||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 1 260 589,0 | |||
13 | Прочие | 2 513 152,1 | |||
257 | Управление финансов области | 29 470,1 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 29 470,1 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 217 692,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно - частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно - частного партнерства и концессионных проектов | 217 692,0 | |||
271 | Управление строительства области | 779 667,0 | |||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 779 667,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 1 171 951,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 37 453,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 100,0 | |||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 1 010 328,0 | |||
007 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 100 000,0 | |||
027 |
Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы | 24 070,0 | |||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 314 372,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 178 272,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 100,0 | |||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 136 000,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 6 645,0 | |||
257 | Управление финансов области | 6 645,0 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 4 938,6 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 1 706,4 | |||
15 | Трансферты | 38 573 766,4 | |||
257 | Управление финансов области | 38 573 766,4 | |||
006 | Бюджетные изъятия | 28 977 170,0 | |||
007 | Субвенции | 8 885 896,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 246 312,4 | |||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 37 023,7 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 167 261,0 | |||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 35 932,0 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 224 171,3 | |||
Функциональная группа | Администратор | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 6 640 482,0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 7 654 006,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 253 835,0 | |||
271 | Управление строительства области | 4 452 338,0 | |||
009 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья | 4 452 338,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 801 497,0 | |||
046 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 450 039,0 | |||
048 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 351 458,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 137 682,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 474 000,0 | |||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 474 000,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 663 682,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 663 682,0 | |||
13 | Прочие | 262 489,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 262 489,0 | |||
013 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 221 930,0 | |||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 40 559,0 | |||
Категеория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | |||
5 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 1 013 524,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 013 524,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 962 924,0 | |||
2 | Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов | 50 600,0 | |||
Функциональная группа | Администратор | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 8 377 468,1 | ||||
Приобретение финансовых активов | 8 397 087,0 | ||||
13 | Прочие | 8 397 087,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 28 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 28 000,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 7 713 279,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 7 713 279,0 | |||
271 | Управление строительства области | 652 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 652 000,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 808,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 3 808,0 | |||
Категеория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 19 618,9 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 19 618,9 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 19 618,9 | |||
Категеория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -6 345 690,1 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 6 345 690,1 | ||||
7 | Поступление займов | 7 080 618,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 7 080 618,0 | |||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 4 452 338,0 | |||
2 | Договоры займа | 2 628 280,0 | |||
Функциональная группа | Администратор | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | |||
16 | Погашение займов | 993 524,0 | |||
257 | Управление финансов области | 993 524,0 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 942 924,0 | |||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 50 600,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 258 596,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 258 596,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 258 596,1 |
Примечание:
расшифровка аббревиатуры:
"СПИД" - синдром приобретенного иммунодефицита.