О внесении изменений в решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года №6/65 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы"

Новый

Решение Мангистауского областного маслихата от 22 ноября 2017 года № 14/165. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 6 декабря 2017 года № 3472

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2017 – 2019 годы" областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года №6/65 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы", (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3228, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 7 января 2017 года №2) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "1. Утвердить областной бюджет на 2017 - 2019 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2017 год, в следующих объемах:

      1) доходы – 113 024 429,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 69 934 846,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 3 395 924,9 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 13 049,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 39 680 609,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 104 352 169,8 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 6 640 482,0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 7 654 006,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 1 013 524,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 8 377 468,1 тысяча тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 8 397 087,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 19 618,9 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 6 345 690,1 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 345 690,1 тысяча тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Установить на 2017 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:

      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:

      Бейнеускому району – 26,6 процентов;

      Каракиянскому району - 30,1 процент;

      Мангистаускому району - 100 процентов;

      Тупкараганскому району - 65,4 процента;

      Мунайлинскому району – 96,7 процентов;

      городу Актау - 16,4 процента;

      городу Жанаозен - 46,4 процента;

      2) индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты:

      Бейнеускому району – 100 процентов;

      Каракиянскому району - 100 процентов;

      Мангистаускому району - 100 процентов;

      Тупкараганскому району - 100 процентов;

      Мунайлинскому району – 100 процентов;

      городу Актау - 100 процентов;

      городу Жанаозен - 100 процентов;

      3) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:

      Бейнеускому району – 100 процентов;

      Каракиянскому району - 100 процентов;

      Мангистаускому району - 100 процентов;

      Тупкараганскому району - 100 процентов;

      Мунайлинскому району – 100 процентов;

      городу Актау - 100 процентов;

      городу Жанаозен - 100 процентов;

      4) социальный налог:

      Бейнеускому району – 26,5 процентов;

      Каракиянскому району - 30,7 процентов;

      Мангистаускому району - 100 процентов;

      Тупкараганскому району - 65,5 процентов;

      Мунайлинскому району – 96,8 процентов;

      городу Актау - 16,3 процента;

      городу Жанаозен - 46,7 процентов.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить резерв акимата области в сумме 29 470,1 тысяча тенге.";

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.

      Председатель сессии А. Сариев
      Секретарь областного
      Маслихата С. Трумов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Исполняющая обязанности

      руководителя государственного

      учреждения "Управление экономики

      и бюджетного планирования

      Мангистауской области"      

      Нургалиева Х.Х.

      "22" 11 2017 года

  Приложение к решению областного маслихата от "22" ноября 2017 года № 14/165

Областной бюджет на 2017 год

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3





1. ДОХОДЫ

113 024 429,8

1




HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

69 934 846,0


01



Подоходный налог

35 260 947,0



2


Индивидуальный подоходный налог

35 260 947,0


03



Социальный налог

32 295 953,0



1


Социальный налог

32 295 953,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 373 941,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2 373 940,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1,0


07



Прочие налоги

4 005,0



1


Прочие налоги

4 005,0

2




HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

3 395 924,9


01



Доходы от государственной собственности

77 776,1



1


Поступления части чистого дохода государственных предприятий

7 337,0



3


Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

24 523,0



4


Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

4 799,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

34 129,0



7


Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

6 988,1


02



Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3,0



1


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3,0


03



Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2,0



1


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 254 413,9



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 254 413,9


06



Прочие неналоговые поступления

2 063 729,9



1


Прочие неналоговые поступления

2 063 729,9

3




ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

13 049,0


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

13 049,0



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

13 049,0

4




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

39 680 609,9


01



Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

3 501 888,9



2


Трансферты из районных (городских) бюджетов

3 501 888,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 178 721,0

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3





2. ЗАТРАТЫ

104 352 169,8

01




Государственные услуги общего характера

3 040 332,1


110



Аппарат маслихата области

35 738,0



001


Услуги по обеспечению деятельности маслихата области

35 464,0



003


Капитальные расходы государственного органа

274,0


120



Аппарат акима области

2 003 085,1



001


Услуги по обеспечению деятельности акима области

1 708 698,1



007


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

149 919,5



009


Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

7 060,5



013


Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области

137 407,0


257



Управление финансов области

117 579,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

99 135,0



009


Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

16 855,0



013


Капитальные расходы государственного органа

1 589,0


258



Управление экономики и бюджетного планирования области

182 611,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

154 176,0



005


Капитальные расходы государственного органа

483,0



061


Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

27 952,0


269



Управление по делам религий области

89 347,0



001


Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне

45 597,0



003


Капитальные расходы государственного органа

100,0



004


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

676,0



005


Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

42 974,0


282



Ревизионная комиссия области

101 895,0



001


Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области

100 603,0



003


Капитальные расходы государственного органа

1 292,0


271



Управление строительства области

498 099,0



061


Развитие объектов государственных органов

498 099,0


718



Управление государственных закупок области

11 978,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне

9 312,0



013


Капитальные расходы государственного органа

2 666,0

02




Оборона

379 260,0


120



Аппарат акима области

85 574,0



010


Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

11 162,0



011


Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба

67 912,0



014


Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

6 500,0


271



Управление строительства области

6 486,0



002


Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

6 486,0


287



Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета

287 200,0



002


Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений

287 200,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

5 940 679,0


252



Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

5 940 679,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области

4 576 916,0



003


Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

2 276,0



006


Капитальные расходы государственного органа

1 139 347,0



013


Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов

41 059,0



014


Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке

60 127,0



015


Организация содержания служебных животных

64 657,0



025


Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения

56 297,0

04




Образование

16 464 748,0


253



Управление здравоохранения области

172 609,0



003


Повышение квалификации и переподготовка кадров

3 876,0



043


Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

168 733,0


261



Управление образования области

8 115 600,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

94 264,0



003


Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам

1 072 085,0



005


Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования

32 096,0



006


Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

566 318,0



007


Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба

280 115,0



011


Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

194 385,0



012


Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

74 940,0



013


Капитальные расходы государственного органа

2 905,0



024


Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

4 374 611,0



029


Методическая работа

438 812,0



052


Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

191 747,0



056


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника

32 925,0



067


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

170 224,0



113


Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

590 173,0


285



Управление физической культуры и спорта области

932 777,0



006


Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

932 777,0


271



Управление строительства области

7 243 762,0



037


Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

127 510,0



079


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

889 486,0



086


Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

6 226 766,0

05




Здравоохранение

11 493 230,8


253



Управление здравоохранения области

10 221 020,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

99 730,0



004


Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета

55 193,0



005


Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

363 391,0



006


Услуги по охране материнства и детства

66 188,0



007


Пропаганда здорового образа жизни

154 264,0



008


Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

235 904,0



009


Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ

2 568 162,0



011


Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета

1 406 305,0



013


Проведение патологоанатомического вскрытия

31 128,0



014


Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

1 592 226,0



016


Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

41 484,0



018


Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

31 120,0



019


Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами

147 516,0



020


Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами

187 648,0



021


Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами

114 003,0



022


Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов

244 339,0



026


Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией

352 702,0



027


Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

1 462 503,0



029


Областные базы спецмедснабжения

30 747,0



030


Капитальные расходы государственных органов здравоохранения

407,0



033


Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

916 706,0



036


Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда

17 941,0



038


Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

81 476,0



039


Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами

19 937,0


271



Управление строительства области

1 272 210,8



038


Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

1 272 210,8

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 646 303,0


256



Управление координации занятости и социальных программ области

2 371 256,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

354 163,0



002


Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

162 099,0



003


Социальная поддержка инвалидов

283 442,0



013


Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

270 324,0



014


Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах

67 315,0



015


Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

278 254,0



018


Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

12 875,0



037


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

441 026,0



044


Реализация миграционных мероприятий на местном уровне

78 546,0



045


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

172 216,0



046


Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

12 143,0



047


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу"

82 182,0



053


Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

40 070,0



067


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

116 601,0


261



Управление образования области

200 722,0



015


Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

149 631,0



037


Социальная реабилитация

51 091,0


263



Управление внутренней политики области

25 033,0



077


Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

25 033,0


268



Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

2 267,0



045


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

2 267,0


297



Управление труда области

47 025,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне

47 025,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 964 261,1


271



Управление строительства области

3 055 268,1



014


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда

1 541 087,0



027


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 393 154,1



030


Развитие коммунального хозяйства

121 027,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

5 908 993,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

76 706,0



008


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 890 303,0



030


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 098 617,0



032


Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

634 151,0



045


Ремонт и благоустройство объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

5 809,0



067


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

186 407,0



113


Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

17 000,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

5 165 403,3


262



Управление культуры области

1 299 898,3



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

46 435,5



003


Поддержка культурно-досуговой работы

252 117,0



005


Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

315 363,5



007


Поддержка театрального и музыкального искусства

504 903,0



008


Обеспечение функционирования областных библиотек

75 388,0



011


Капитальные расходы государственного органа

519,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

105 172,3


263



Управление внутренней политики области

658 396,0



001


Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

105 448,0



005


Капитальные расходы государственного органа

80,0



007


Услуги по проведению государственной информационной политики

550 793,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 075,0


283



Управление по вопросам молодежной политики области

182 113,0



001


Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне

56 071,0



003


Капитальные расходы государственного органа

105,0



005


Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

125 937,0


284



Управление туризма области

119 315,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма

44 761,0



003


Капитальные расходы государственного органа

1 143,0



004


Регулирование туристической деятельности

73 411,0


285



Управление физической культуры и спорта области

2 530 776,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

43 514,0



002


Проведение спортивных соревнований на областном уровне

40 180,0



003


Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

2 406 482,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

40 600,0


271



Управление строительства области

116 786,0



016


Развитие объектов культуры

115 876,0



017


Развитие объектов спорта

910,0


734



Управление по развитию языков, архивов и документации области

258 119,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков, по управлению архивным делом

35 739,0



002


Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

43 155,0



003


Обеспечение сохранности архивного фонда

144 941,0



005


Капитальные расходы государственного органа

300,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

33 984,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

10 346,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

10 346,0



007


Развитие теплоэнергетической системы

10 346,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

1 877 503,0


251



Управление земельных отношений области

104 166,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области

35 258,0



003


Регулирование земельных отношений

68 828,0



010


Капитальные расходы государственного органа

80,0


254



Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

799 966,0



001


Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

41 270,0



005


Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение

103 052,0



006


Охрана животного мира

202 696,0



008


Мероприятия по охране окружающей среды

442 816,0



013


Капитальные расходы государственного органа

3 392,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 740,0


255



Управление сельского хозяйства области

785 751,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

64 730,0



014


Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

12 000,0



047


Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)

20 000,0



048


Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте

56 800,0



050


Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях

260 240,0



053


Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства

60 300,0



055


Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса

274 632,0



056


Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования

25 000,0



060


Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

4 726,0



061


Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

7 323,0


271



Управление строительства области

113 593,0



022


Развитие объектов охраны окружающей среды

113 593,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

5 247,0



027


Развитие объектов охраны окружающей среды

5 247,0


719



Управление ветеринарии области

34 472,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

33 121,0



003


Капитальные расходы государственного органа

105,0



028


Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения

1 246,0


725



Управление по контролю за использованием и охраной земель области

34 308,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель

32 256,0



003


Капитальные расходы государственного органа

2 052,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

172 553,0


271



Управление строительства области

63 262,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

63 182,0



005


Капитальные расходы государственного органа

80,0


272



Управление архитектуры и градостроительства области

70 025,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

30 025,0



002


Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов

40 000,0


724



Управление государственного архитектурно-строительного контроля области

39 266,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля

38 466,0



003


Капитальные расходы государственного органа

800,0

12




Транспорт и коммуникации

7 103 987,0


268



Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

7 103 987,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций

41 074,0



002


Развитие транспортной инфраструктуры

3 853 183,0



003


Обеспечение функционирования автомобильных дорог

322 948,0



005


Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям

503 011,0



007


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры

1 123 182,0



025


Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов

1 260 589,0

13




Прочие

2 513 152,1


257



Управление финансов области

29 470,1



012


Резерв местного исполнительного органа области

29 470,1


258



Управление экономики и бюджетного планирования области

217 692,0



003


Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно - частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно - частного партнерства и концессионных проектов

217 692,0


271



Управление строительства области

779 667,0



040


Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

779 667,0


278



Управление предпринимательства и торговли области

1 171 951,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли

37 453,0



003


Капитальные расходы государственного органа

100,0



006


Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

1 010 328,0



007


Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

100 000,0



027


Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

24 070,0


280



Управление индустриально-инновационного развития области

314 372,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности

178 272,0



003


Капитальные расходы государственного органа

100,0



005


Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности

136 000,0







14




Обслуживание долга

6 645,0


257



Управление финансов области

6 645,0



004


Обслуживание долга местных исполнительных органов

4 938,6



016


Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

1 706,4

15




Трансферты

38 573 766,4


257



Управление финансов области

38 573 766,4



006


Бюджетные изъятия

28 977 170,0



007


Субвенции

8 885 896,0



011


Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

246 312,4



017


Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

37 023,7



024


Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

167 261,0



052


Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан

35 932,0



053


Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

224 171,3

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

6 640 482,0





БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

7 654 006,0







07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 253 835,0


271



Управление строительства области

4 452 338,0



009


Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья

4 452 338,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

1 801 497,0



046


Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

1 450 039,0



048


Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

351 458,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

1 137 682,0


255



Управление сельского хозяйства области

474 000,0



037


Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

474 000,0


258



Управление экономики и бюджетного планирования области

663 682,0



007


Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов

663 682,0

13




Прочие

262 489,0


278



Управление предпринимательства и торговли области

262 489,0



013


Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

221 930,0



069


Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах

40 559,0

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

5




ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

1 013 524,0


01



Погашение бюджетных кредитов

1 013 524,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

962 924,0



2


Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов

50 600,0

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

8 377 468,1





Приобретение финансовых активов

8 397 087,0

13




Прочие

8 397 087,0


255



Управление сельского хозяйства области

28 000,0



065


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

28 000,0


268



Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

7 713 279,0



065


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

7 713 279,0


271



Управление строительства области

652 000,0



065


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

652 000,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

3 808,0



065


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

3 808,0

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

19 618,9


01



Поступления от продажи финансовых активов государства

19 618,9



1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

19 618,9

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-6 345 690,1





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

6 345 690,1

7




Поступление займов

7 080 618,0


01



Внутренние государственные займы

7 080 618,0



1


Государственные эмиссионные ценные бумаги

4 452 338,0



2


Договоры займа

2 628 280,0

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

16




Погашение займов

993 524,0


257



Управление финансов области

993 524,0



015


Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

942 924,0



018


Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета

50 600,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

258 596,1


01



Остатки бюджетных средств

258 596,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

258 596,1

      Примечание:

      расшифровка аббревиатуры:

      "СПИД" - синдром приобретенного иммунодефицита.

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.