Қарабалық ауданы Қарабалық кентінің және Қостанай ауылдық оругінің 2018–2020 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 2017 жылғы 28 желтоқсандағы № 208 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 15 қаңтарда № 7481 болып тіркелді.

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6–бабына сәйкес Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қарабалық кентінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 182 756,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 58 765,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 35,8 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 123 955,0 мың теңге;

      2) шығындар – 182 756,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 19.07.2018 № 276 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі)

      2. 2018 жылға арналған Қарабалық кентінің бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенциялардың көлемі 115 842,0 мың теңге көзделгені ескерілсін.

      3. Қостанай ауылдық округінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 16 084,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 5 613,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 10 471,0 мың теңге;

      2) шығындар – 16 084,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      4. 2018 жылға арналған Қостанай ауылдық округінің бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенциялардың көлемі 10 471,0 мың теңге көзделгені ескерілсін.

      5. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Кезекті сегізінші сессия төрайымы М. Тукпатуллина
      Аудандық мәслихаттың хатшысы А. Тюлюбаев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      "Қарабалық ауданы әкімдігінің

      экономика және бюджеттік

      жоспарлау бөлімі" мемлекеттік

      мекемесінің басшысы

      _______________ М. Шайхинов

      28 желтоқсан 2017 жыл

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қостанай облысы

      Қарабалық ауданы

      Қарабалық кенті әкімінің

      міндетін атқарушы

      ____________ Б. Касымов

      28 желтоқсан 2017 жыл

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қостанай облысы

      Қарабалық ауданы

      Қостанай ауылдық округінің әкімі

      __________________ К. Нуркешев

      28 желтоқсан 2017 жыл

  Мәслихаттың
2017 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 208 шешіміне
1-қосымша

2018 жылға арналған Қарабалық кентінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 19.07.2018 № 276 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі)

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы



Атауы





1. Кірістер

182756,0

1




Салықтық түсімдер

58765,2


01



Табыс салығы

35576,2



2


Жеке табыс салығы

35576,2


04



Меншікке салынатын салықтар

23118,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

613,0



3


Жер салығы

505,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

22000,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

71,0



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

71,0

2




Салықтық емес түсімдер

35,8


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

35,8



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

35,8

4




Трансферттердің түсімдері

123955,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

123955,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

123955,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама





II. Шығындар

182756,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24243,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24243,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 

24243,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24243,0

04




Білім беру

116891,0


1



Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

116891,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 

116891,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

116891,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

40932,0


3



Елді-мекендерді көркейту

40932,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 

40932,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14135,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11479,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

342,8




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

14975,2

12




Көлік және коммуникация

690,0


1



Автомобиль көлігі

690,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 

690,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

690,0





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2017 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 208 шешіміне
2-қосымша

2019 жылға арналған Қарабалық кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы





1. Кірістер

232158,0

1




Салықтық түсімдер

60655,0


01



Табыс салығы

36808,0



2


Жеке табыс салығы

36808,0


04



Меншікке салынатын салықтар

23847,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

632,0



3


Жер салығы

521,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

22694,0

4




Трансферттердің түсімдері

171503,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

171503,0



2


Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

171503,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция 



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

232158,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23874,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23874,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23874,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23874,0

04




Бiлiм беру

122626,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

122626,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

122626,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

122626,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

19651,0


2



Әлеуметтiк көмек

19651,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19651,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

19651,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

35464,0


3



Елді-мекендерді көркейту

35464,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35464,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16047,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10424,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

585,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8408,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

28599,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

28599,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28599,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

28599,0

12




Көлiк және коммуникация

1944,0


1



Автомобиль көлiгi

1944,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1944,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1944,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2017 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 208 шешіміне
3-қосымша

2020 жылға арналған Қарабалық кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы





1. Кірістер

236891,0

1




Салықтық түсімдер

58289,0


01



Табыс салығы

35373,0



2


Жеке табыс салығы

35373,0


04



Меншікке салынатын салықтар

22916,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

607,0



3


Жер салығы

500,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

21809,0

4




Трансферттердің түсімдері

178602,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

178602,0



2


Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

178602,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция 



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Затраты

236891,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24006,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24006,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24006,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24006,0

04




Бiлiм беру

125471,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

125471,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

125471,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

125471,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

19674,0


2



Әлеуметтiк көмек

19674,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19674,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

19674,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

36679,0


3



Елді-мекендерді көркейту

36679,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36679,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16583,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10788,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

605,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8703,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

29049,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

29049,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29049,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

29049,0

12




Көлiк және коммуникация

2012,0


1



Автомобиль көлiгi

2012,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2012,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2012,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2017 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 208 шешіміне
4-қосымша

2018 жылға арналған Қостанай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы





1. Кірістер

16084,0

1




Салықтық түсімдер

5613,0


01



Табыс салығы

3081,0



2


Жеке табыс салығы

3081,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2532,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

84,0



3


Жер салығы

224,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2224,0

4




Трансферттердің түсімдері

10471,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

10471,0



2


Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

10471,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция 



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

16084,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

13912,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

13912,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13912,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13912,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2172,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2172,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2172,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1353,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

526,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

43,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

250,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2017 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 208 шешіміне
5-қосымша

2019 жылға арналған Қостанай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы





1. Кірістер

26906,0

1




Салықтық түсімдер

5830,0


01



Табыс салығы

3178,0



2


Жеке табыс салығы

3178,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2652,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

87,0



3


Жер салығы

230,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2335,0

4




Трансферттердің түсімдері

21076,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21076,0



2


Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

21076,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция 



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

26906,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

14480,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

14480,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14480,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14480,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3543,0


2



Әлеуметтiк көмек

3543,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3543,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3543,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2281,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2281,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2281,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1421,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

552,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

45,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

263,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

6602,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

6602,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6602,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

6602,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2017 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 208 шешіміне
6-қосымша

2020 жылға арналған Қостанай ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы





1. Кірістер

27913,0

1




Салықтық түсімдер

5603,0


01



Табыс салығы

3054,0



2


Жеке табыс салығы

3054,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2549,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

84,0



3


Жер салығы

221,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2244,0

4




Трансферттердің түсімдері

22310,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

22310,0



2


Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

22310,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция 



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

27913,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

15276,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

15276,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15276,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15276,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3544,0


2



Әлеуметтiк көмек

3544,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3544,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3544,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2362,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2362,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2362,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1471,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

572,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

47,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

272,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

6731,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

6731,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6731,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

6731,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О бюджетах поселка Карабалык и Кустанайского сельского округа Карабалыкского района на 2018-2020 годы

Решение маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 28 декабря 2017 года № 208. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 15 января 2018 года № 7481.

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 182 756,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 58 765,2 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 35,8 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 123 955,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 182 756,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 19.07.2018 № 276 (вводится в действие с 01.01.2018).

      2. Учесть, что в бюджете поселка Карабалык предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2018 год в сумме 115 842,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Кустанайского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 16 084,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 613,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 10 471,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 16 084,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      4. Учесть, что в бюджете Кустанайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2018 год в сумме 10 471,0 тысяч тенге.

      5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель очередной восьмой сессии М. Тукпатуллина
      Секретарь районного маслихата А. Тюлюбаев

      "СОГЛАСОВАНО"

      Руководитель государственного

      учреждения "Отдел экономики и

      бюджетного планирования акимата

      Карабалыкского района"

      ___________________ М. Шайхинов

      28 декабря 2017 года

      "СОГЛАСОВАНО"

      Исполняющий обязанности акима

      поселка Карабалык Карабалыкского

      района Костанайской области

      _____________________ Б. Касымов

      28 декабря 2017 года

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Кустанайского сельского

      округа Карабалыкского района

      Костанайской области

      ________________ К. Нуркешев

      28 декабря 2017 года

  Приложение 1
к решению маслихата
от 28 декабря 2017 года № 208

Бюджет поселка Карабалык на 2018 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 19.07.2018 № 276 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс



Наименование





I. Доходы

182756,0

1




Налоговые поступления

58765,2


01



Подоходный налог

35576,2



2


Индивидуальный подоходный налог

35576,2


04



Hалоги на собственность

23118,0



1


Hалоги на имущество

613,0



3


Земельный налог

505,0



4


Hалог на транспортные средства

22000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

71,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

71,0

2




Неналоговые поступления

35,8


01



Доходы от государственной собственности

35,8



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

35,8

4




Поступления трансфертов

123955,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

123955,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

123955,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа 


Администратор бюджетных программ 


Программа





II. Затраты

182756,0

01




Государственные услуги общего характера

24243,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24243,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24243,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24243,0

04




Образование

116891,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

116891,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

116891,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

116891,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

40932,0


3



Благоустройство населенных пунктов

40932,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40932,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14135,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11479,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

342,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14975,2

12




Транспорт и коммуникации

690,0


1



Автомобильный транспорт

690,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

690,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

690,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 2
к решению маслихата
от 28 декабря 2017 года № 208

Бюджет поселка Карабалык на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

232158,0

1




Налоговые поступления

60655,0


01



Подоходный налог

36808,0



2


Индивидуальный подоходный налог

36808,0


04



Hалоги на собственность

23847,0



1


Hалоги на имущество

632,0



3


Земельный налог

521,0



4


Hалог на транспортные средства

22694,0

4




Поступления трансфертов

171503,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

171503,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

171503,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа 



Администратор бюджетных программ 




Программа





II. Затраты

232158,0

01




Государственные услуги общего характера

23874,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23874,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23874,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23874,0

04




Образование

122626,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

122626,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

122626,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

122626,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

19651,0


2



Социальная помощь

19651,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19651,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

19651,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

35464,0


3



Благоустройство населенных пунктов

35464,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35464,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16047,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10424,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

585,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8408,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

28599,0


1



Деятельность в области культуры

28599,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28599,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

28599,0

12




Транспорт и коммуникации

1944,0


1



Автомобильный транспорт

1944,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1944,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1944,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
к решению маслихата
от 28 декабря 2017 года № 208

Бюджет поселка Карабалык на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

236891,0

1




Налоговые поступления

58289,0


01



Подоходный налог

35373,0



2


Индивидуальный подоходный налог

35373,0


04



Hалоги на собственность

22916,0



1


Hалоги на имущество

607,0



3


Земельный налог

500,0



4


Hалог на транспортные средства

21809,0

4




Поступления трансфертов

178602,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

178602,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

178602,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа 



Администратор бюджетных программ 




Программа





II. Затраты

236891,0

01




Государственные услуги общего характера

24006,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24006,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24006,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24006,0

04




Образование

125471,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

125471,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

125471,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

125471,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

19674,0


2



Социальная помощь

19674,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19674,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

19674,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

36679,0


3



Благоустройство населенных пунктов

36679,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36679,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16583,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10788,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

605,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8703,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

29049,0


1



Деятельность в области культуры

29049,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29049,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

29049,0

12




Транспорт и коммуникации

2012,0


1



Автомобильный транспорт

2012,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2012,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2012,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
к решению маслихата
от 28 декабря 2017 года № 208

Бюджет Кустанайского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс





Наименование





I. Доходы

16084,0

1




Налоговые поступления

5613,0


01



Подоходный налог

3081,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3081,0


04



Hалоги на собственность

2532,0



1


Hалоги на имущество

84,0



3


Земельный налог

224,0



4


Hалог на транспортные средства

2224,0

4




Поступления трансфертов

10471,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10471,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10471,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа 



Администратор бюджетных программ 




Программа





II. Затраты

16084,0

01




Государственные услуги общего характера

13912,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

13912,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13912,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13912,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2172,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2172,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2172,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1353,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

526,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

43,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

250,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 5
к решению маслихата
от 28 декабря 2017 года № 208

Бюджет Кустанайского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

26906,0

1




Налоговые поступления

5830,0


01



Подоходный налог

3178,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3178,0


04



Hалоги на собственность

2652,0



1


Hалоги на имущество

87,0



3


Земельный налог

230,0



4


Hалог на транспортные средства

2335,0

4




Поступления трансфертов

21076,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21076,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21076,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа 



Администратор бюджетных программ 




Программа





II. Затраты

26906,0

01




Государственные услуги общего характера

14480,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

14480,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14480,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14480,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

3543,0


2



Социальная помощь

3543,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3543,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3543,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2281,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2281,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2281,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1421,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

552,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

45,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

263,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

6602,0


1



Деятельность в области культуры

6602,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6602,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

6602,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
к решению маслихата
от 28 декабря 2017 года № 208

Бюджет Кустанайского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

27913,0

1




Налоговые поступления

5603,0


01



Подоходный налог

3054,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3054,0


04



Hалоги на собственность

2549,0



1


Hалоги на имущество

84,0



3


Земельный налог

221,0



4


Hалог на транспортные средства

2244,0

4




Поступления трансфертов

22310,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22310,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22310,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа 



Администратор бюджетных программ 




Программа





II. Затраты

27913,0

01




Государственные услуги общего характера

15276,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15276,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15276,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15276,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

3544,0


2



Социальная помощь

3544,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3544,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3544,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2362,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2362,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2362,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1471,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

572,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

47,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

272,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

6731,0


1



Деятельность в области культуры

6731,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6731,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

6731,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0