"2017-2019 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2017 жылғы 15 қыркүйектегі № 1 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 27 қыркүйекте № 4322 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109 баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңы 6-бабына сәйкес Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2017-2019 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы №1 шешіміне (2017 жылғы 11 қаңтардағы № 4017 мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде тіркелген, 2017 жылғы 20 қантардағы № 3 "Қызылжар Нұры", № 3 "Проспект СК" газеттерінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда мазмұндалсын:

      "1. 2017-2019 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2017 жылға арналған мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 25 568 864,6 мың теңге, соның ішінде мыналар бойынша:

      салықтық түсімдер – 11 803 702,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 81 158,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 073 797,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 11 610 207,6 мың теңге;

      2) шығындар – 28 241 044,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 683 931,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 683 931,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 6 000,0 мың теңге:

      қаржылық активтерді сатып алу – 30 000,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер – 24 000,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы – - 3 362 110,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 3 362 110,8 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздардың түсуі – 2 283 931,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 149 826,0 мың теңге;

      бюджеттік құралдардың қолданылатын қалдығы – 1 228 005,8 мың теңге.";

      9-тармақ мынадай редакцияда мазмұндалсын:

      "9. 2017 жылға арналған қаланың жергілікті атқарушы органының резерві 231 299,0 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сай жаңа редакцияда мазмұндалсын.

      2. Осы шешiм 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Петропавл
      қалалық мәслихат
      сессиясының төрағасы Т. Тоқмұхамбетов
      Петропавл
      қалалық мәслихат хатшысы А. Бердағұлов

  Қалалық мәслихаттың 2017 жылғы 15 қыркүйектегі № 1 шешiмiне 1 қосымша
  Қалалық мәслихаттың 2016 жылғы 20 желтоксандағы № 1 шешiмiне 1 қосымша

2017 жылға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы

Санаты

Сома (мың теңге)

 

Сыныбы

 


Ішкі сыныбы

 



Атауы


 



I.Кiрiстер

25 568 864,6

1



Салықтық түсімдер

11 803 702,0

 

03


Әлеуметтiк салық

5 316 585,0

 


1

Әлеуметтiк салық

5 316 585,0

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

2 225 015,0

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 440 365,0

 


3

Жер салығы

148 000,0

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық

636 650,0

 

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 850 166,0

 


2

Акциздер 

3 211 450,0

 


3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

175 000,0

 


4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

431 369,0

 


5

Ойын бизнесіне салық

32 347,0

 

08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

411 936,0

 


1

Мемлекеттік баж

411 936,0

2



Салықтық емес түсiмдер

81 158,0

 

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

81 158,0

 


5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

81 158,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 073 797,0

 

01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 941 797,0

 


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 941 797,0

 

03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

132 000,0

 


1

Жерді сату

120 500,0

 


2

Материалдық емес активтерді сату 

11 500,0

4



Трансферттердің түсімдері

11 610 207,6

 

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11 610 207,6

 


2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

11 610 207,6

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама

 



Атауы


 



II. Шығындар

28 241 044,4

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 

1 317 500,7

 

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

28 915,0

 


001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 715,0

 


003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 200,0

 

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

387 019,0

 


001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

244 370,7

 


003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 300,0

 


009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

140 348,3

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

318 778,0

 


001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

31 109,6

 


010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 178,4

 


018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

490,0

 


028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

284 000,0

 

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

26 931,1

 


001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 981,0

 


004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 950,1

 

454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

24 190,7

 


001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 190,7

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

498 290,8

 


001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 280,8

 


067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

423 010,0

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

33 376,1

 


040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

33 376,1

2



Қорғаныс

38 056,0

 

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

38 056,0

 


005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

38 056,0

3



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

58 500,0

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

58 500,0

 


021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

58 500,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама

 



Атауы


4



Бiлiм беру

8 541 172,2

 

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

8 328 357,5

 


001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 578,0

 


003

Жалпы білім беру

5 173 428,0

 


005

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

349 387,0

 


006

Балаларға қосымша білім беру

367 572,5

 


009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

2 045 904,0

 


015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

60 072,0

 


022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 705,0

 


029

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

40 000,0

 


067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

260 711,0

 

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

141 918,0

 


017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

141 918,0

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

70 896,7

 


024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

50 608,3

 


037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

20 288,4

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 085 320,5

 

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

18 639,0

 


030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 

14 422,0

 


031

Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

4 217,0

 

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 066 681,5

 


001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

81 952,8

 


002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

325 671,5

 


005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 

20 208,0

 


006

Тұрғын үйге көмек көрсету

34 931,0

 


007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

169 500,0

 


010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

5 900,0

 


011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

963,0

 


013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

64 127,0

 


014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

96 808,2

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама

 



Атауы


 


016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

5 238,0

 


017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

200 862,0

 


021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 584,7

 


023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

31 430,3

 


025

"Өрлеу" жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

11 431,2

 


050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

9 091,0

 


067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

6 982,8

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 819 043,1

 

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

26 104,0

 


024

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу

26 104,0

 

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

2 724,5

 


024

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу

2 724,5

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

9 260 119,1

 


003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

5 939 814,5

 


004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

3 042 756,1

 


025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

263 848,5

 


072

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру

13 700,0

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 495 449,5

 


002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

534 200,0

 


003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақтаулуын үйымдастыру

35 000,0

 


004

Азаматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 424 778,6

 


012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

233 095,0

 


015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

334 624,0

 


016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

569 500,0

 


017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

20 500,0

 


018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 181 344,7

 


026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

36 000,0

 


028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

88 193,2

 


029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

38 214,0

 

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

17 914,0

 


026

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу

17 914,0

 

479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі 

16 732,0

 


001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 732,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

496 647,3

 

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

143 812,0

 


003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

143 812,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама

 



Атауы


 

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

90 654,8

 


006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

6 526,0

 


032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

84 128,8

 

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

38 591,0

 


006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

36 640,0

 


007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

1 951,0

 

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

47 712,0

 


002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

47 712,0

 

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

44 445,0

 


001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 445,0

 


032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

28 000,0

 

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

102 987,0

 


001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

84 137,0

 


003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

18 850,0

 

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

12 445,5

 


001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 445,5

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

16 000,0

 


008

Cпорт объектілерін дамыту

16 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

101 162,0

 

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

53 318,0

 


001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 218,0

 


004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

600,0

 


006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

6 500,0

 


007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 000,0

 

473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

47 844,0

 


001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 522,0

 


005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 732,0

 


006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

141,0

 


007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

11 793,0

 


008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

220,0

 


009

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

141,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама

 



Атауы


 


010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

1 167,0

 


011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

2 128,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

65 829,2

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

34 924,0

 


001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 924,0

 

468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

30 905,2

 


001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 314,2

 


004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 591,0

12



Көлiк және коммуникация

2 213 000,0

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 213 000,0

 


022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

26 500,0

 


023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 421 400,0

 


024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

18 000,0

 


045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

747 100,0

13



Басқалар

446 119,9

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

231 299,0

 


012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

231 299,0

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

164 820,9

 


026

"Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

164 820,9

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

50 000,0

 


043

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

50 000,0

15



Трансферттер

58 693,5

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

58 693,5

 


006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

23 256,2

 


016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

35 433,0

 


054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

4,3

 



III. Таза бюджеттiк кредиттеу

683 931,0

 



Бюджеттiк кредиттер

683 931,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

683 931,0

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

683 931,0

 


053

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

683 931,0

 



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 



IV. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо

6 000,0

 



Қаржылық активтерді сатып алу

30 000,0

13



Басқалар

30 000,0

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

30 000,0

 


065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

30 000,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

24 000,0

 

01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 

24 000,0

 


1

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 

24 000,0

 



V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 362 110,8

 



VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану)

3 362 110,8

Санаты

Сома (мың теңге)

 

Сыныбы

 


Ішкі сыныбы

 



Атауы


7



Қарыздар түсімдері

2 283 931,0

 

1


Мемлекеттік ішкі қарыздар 

2 283 931,0

 


2

Қарыз алу келісім-шарттары

2 283 931,0

 


03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

2 283 931,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама

 



Атауы


16



Қарыздарды өтеу

149 826,0

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

149 826,0

 


008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

149 826,0

Санаты

Сома (мың теңге)

 

Сыныбы

 


Ішкі сыныбы

 



Атауы


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 228 005,8

 

01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 228 005,8

 


1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 228 005,8


О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 20 декабря 2016 года № 1 "О бюджете города Петропавловска на 2017 - 2019 годы"

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 15 сентября 2017 года № 1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 27 сентября 2017 года № 4322

      В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата от 20 декабря 2016 года № 8/1 "О бюджете города Петропавловска на 2017 - 2019 годы"" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4017 от 11 января 2017 года, опубликовано 20 января 2017 года в газете "Қызылжар Нұры" № 3, в газете "Проспект СК" № 3) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:

      1) доходы – 25 568 864,6 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 803 702,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 81 158,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 073 797,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 11 610 207,6 тысячи тенге;

      2) затраты – 28 241 044,4 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 683 931,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 683 931,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 6 000,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 30 000,0 тысяч тенге;      

      поступления от продажи финансовых активов государства – 24 000,0 тысяч тенге;

      5) дефицит бюджета – -3 362 110,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета – 3 362 110,8 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 2 283 931,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 149 826,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 228 005,8 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2017 год в сумме 231 299,0 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.

      Председатель
      сессии Петропавловского
      городского маслихата Т. Токмухамбетов
      Секретарь
      Петропавловского
      городского маслихата А. Бердагулов

  Приложение 1 к решению городского маслихата № 1 от 15 сентября 2017 года
  Приложение 1 к решению городского маслихата № 1 от 20 декабря 2016 года

Бюджет города Петропавловска на 2017 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)

 

Класс 

 


Подкласс

 



Наименование


 



I. Доходы

25 568 864,6

1



Налоговые поступления

11 803 702,0

 

03


Социальный налог

5 316 585,0

 


1

Социальный налог

5 316 585,0

 

04


Hалоги на собственность

2 225 015,0

 


1

Hалоги на имущество

1 440 365,0

 


3

Земельный налог

148 000,0

 


4

Hалог на транспортные средства

636 650,0

 

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 850 166,0

 


2

Акцизы

3 211 450,0

 


3

Поступления за использование природных и других ресурсов

175 000,0

 


4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

431 369,0

 


5

Налог на игорный бизнес

32 347,0

 

08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

411 936,0

 


1

Государственная пошлина

411 936,0

2



Неналоговые поступления

81 158,0

 

01


Доходы от государственной собственности

81 158,0

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

81 158,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 073 797,0

 

01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 941 797,0

 


1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 941 797,0

 

03


Продажа земли и нематериальных активов

132 000,0

 


1

Продажа земли

120 500,0

 


2

Продажа нематериальных активов

11 500,0

4



Поступления трансфертов

11 610 207,6

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11 610 207,6

 


2

Трансферты из областного бюджета

11 610 207,6

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа

 



Наименование


 



II.Затраты

28 241 044,4

1



Государственные услуги общего характера

1 317 500,7

 

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

28 915,0

 


001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

20 715,0

 


003

Капитальные расходы государственного органа

8 200,0

 

122


Аппарат акима района (города областного значения)

387 019,0

 


001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

244 370,7

 


003

Капитальные расходы государственного органа

2 300,0

 


009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

140 348,3

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

318 778,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

31 109,6

 


010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 178,4

 


018

Капитальные расходы государственного органа

490,0

 


028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

284 000,0

 

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

26 931,1

 


001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

21 981,0

 


004

Капитальные расходы государственного органа

4 950,1

 

454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

24 190,7

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

24 190,7

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

498 290,8

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

75 280,8

 


067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

423 010,0

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

33 376,1

 


040

Развитие объектов государственных органов

33 376,1

2



Оборона

38 056,0

 

122


Аппарат акима района (города областного значения)

38 056,0

 


005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

38 056,0

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

58 500,0

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

58 500,0

 


021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

58 500,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа

 



Наименование


4



Образование

8 541 172,2

 

464


Отдел образования района (города областного значения)

8 328 357,5

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

29 578,0

 


003

Общеобразовательное обучение

5 173 428,0

 


005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

349 387,0

 


006

Дополнительное образование для детей

367 572,5

 


009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2 045 904,0

 


015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

60 072,0

 


022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 705,0

 


029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

40 000,0

 


067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

260 711,0

 

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

141 918,0

 


017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

141 918,0

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

70 896,7

 


024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

50 608,3

 


037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

20 288,4

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 085 320,5

 

464


Отдел образования района (города областного значения)

18 639,0

 


030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

14 422,0

 


031

Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях

4 217,0

 

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 066 681,5

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

81 952,8

 


002

Программа занятости

325 671,5

 


005

Государственная адресная социальная помощь

20 208,0

 


006

Оказание жилищной помощи

34 931,0

 


007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

169 500,0

 


010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 900,0

 


011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

963,0

 


013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

64 127,0

 


014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

96 808,2

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа

 



Наименование


 


016

Государственные пособия на детей до 18 лет

5 238,0

 


017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

200 862,0

 


021

Капитальные расходы государственного органа

1 584,7

 


023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

31 430,3

 


025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу"

11 431,2

 


050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

9 091,0

 


067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 982,8

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 819 043,1

 

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

26 104,0

 


024

Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

26 104,0

 

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

2 724,5

 


024

Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

2 724,5

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

9 260 119,1

 


003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

5 939 814,5

 


004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 042 756,1

 


025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

263 848,5

 


072

Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

13 700,0

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 495 449,5

 


002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

534 200,0

 


003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

35 000,0

 


004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 424 778,6

 


012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

223 095,0

 


015

Освещение улиц в населенных пунктах

334 624,0

 


016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

595 500,0

 


017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

20 500,0

 


018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 181 344,7

 


026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

36 000,0

 


028

Развитие коммунального хозяйства

88 193,2

 


029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

38 214,0

 

464


Отдел образования района (города областного значения)

17 914,0

 


026

Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

17 914,0

 

479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

16 732,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

16 732,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

496 647,3

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа

 



Наименование


 

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

143 812,0

 


003

Поддержка культурно-досуговой работы

143 812,0

 

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

90 654,8

 


006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

6 526,0

 


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

84 128,8

 

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

38 591,0

 


006

Функционирование районных (городских) библиотек

36 640,0

 


007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 951,0

 

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

47 712,0

 


002

Услуги по проведению государственной информационной политики

47 712,0

 

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

44 445,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

16 445,0

 


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

28 000,0

 

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

102 987,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

84 137,0

 


003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

18 850,0

 

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

12 445,5

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

12 445,5

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

16 000,0

 


008

Развитие объектов спорта

16 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

101 162,0

 

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

53 318,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

41 218,0

 


004

Организация работ по зонированию земель

600,0

 


006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

6 500,0 

 


007

Капитальные расходы государственного органа

5 000,0

 

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

47 844,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

26 522,0

 


005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

5 732,0

 


006

Организация санитарного убоя больных животных

141,0

 


007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

11 793,0

 


008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

220,0

 


009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

141,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа

 



Наименование


 


010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1 167,0

 


011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

2 128,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

65 829,2

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

34 924,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

34 924,0

 

468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

30 905,2

 


001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

20 314,2

 


004

Капитальные расходы государственного органа

10 591,0

12



Транспорт и коммуникации

2 213 000,0

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 213 000,0

 


022

Развитие транспортной инфраструктуры

26 500,0

 


023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 421 400,0

 


024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

18 000,0

 


045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

747 100,0

13



Прочие

446 119,9

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

231 299,0

 


012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

231 299,0

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

164 820,9

 


026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

164 820,9

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

50 000,0

 


043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

50 000,0

15



Трансферты

58 693,5

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

58 693,5

 


006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

23 256,2

 


016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

35 433,0

 


054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

4,3

 



III. Чистое бюджетное кредитование

683 931,0

 



Бюджетные кредиты

683 931,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

683 931,0

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

683 931,0

 


053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

683 931,0

 



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 



IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

6 000,0

 



Приобретение финансовых активов

 30 000,0

13



Прочие

 30 000,0

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

30 000,0 

 


065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

 30 000,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

 24 000,0

 

01


Поступления от продажи финансовых активов государства

 24 000,0

 


1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

 24 000,0

 



V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 362 110,8

 



VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 362 110,8

Категория

Сумма (тысяч тенге)

 

Класс

 


Подкласс

 



Наименование

7



Поступления займов

2 283 931,0

 

1


Внутренние государственные займы

2 283 931,0

 


2

Договоры займа

2 283 931,0

 


03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

2 283 931,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа

 



Наименование


16



Погашение займов

149 826,0

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

149 826,0

 


008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

149 826,0

Категория

Сумма (тысяч тенге)

 

Класс

 


Подкласс

 



Наименование

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 228 005,8

 

01


Остатки бюджетных средств

1 228 005,8

 


1

Свободные остатки бюджетных средств

1 228 005,8