В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата от 20 декабря 2016 года № 8/1 "О бюджете города Петропавловска на 2017 - 2019 годы"" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4017 от 11 января 2017 года, опубликовано 20 января 2017 года в газете "Қызылжар Нұры" № 3, в газете "Проспект СК" № 3) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы – 25 568 864,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 803 702,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 81 158,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 073 797,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 11 610 207,6 тысячи тенге;
2) затраты – 28 241 044,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 683 931,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 683 931,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 6 000,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 30 000,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 24 000,0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – -3 362 110,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 3 362 110,8 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 2 283 931,0 тысяч тенге;
погашение займов – 149 826,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 228 005,8 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2017 год в сумме 231 299,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель | |
сессии Петропавловского | |
городского маслихата | Т. Токмухамбетов |
Секретарь | |
Петропавловского | |
городского маслихата | А. Бердагулов |
Приложение 1 к решению городского маслихата № 1 от 15 сентября 2017 года | |
Приложение 1 к решению городского маслихата № 1 от 20 декабря 2016 года |
Бюджет города Петропавловска на 2017 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| Класс | ||||
| Подкласс | ||||
| Наименование | ||||
| I. Доходы | 25 568 864,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 803 702,0 | |||
| 03 | Социальный налог | 5 316 585,0 | ||
| 1 | Социальный налог | 5 316 585,0 | ||
| 04 | Hалоги на собственность | 2 225 015,0 | ||
| 1 | Hалоги на имущество | 1 440 365,0 | ||
| 3 | Земельный налог | 148 000,0 | ||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 636 650,0 | ||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 850 166,0 | ||
| 2 | Акцизы | 3 211 450,0 | ||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 175 000,0 | ||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 431 369,0 | ||
| 5 | Налог на игорный бизнес | 32 347,0 | ||
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 411 936,0 | ||
| 1 | Государственная пошлина | 411 936,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 81 158,0 | |||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 81 158,0 | ||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 81 158,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 073 797,0 | |||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 941 797,0 | ||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 941 797,0 | ||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 132 000,0 | ||
| 1 | Продажа земли | 120 500,0 | ||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 11 500,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 11 610 207,6 | |||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11 610 207,6 | ||
| 2 | Трансферты из областного бюджета | 11 610 207,6 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| Администратор | ||||
| Программа | ||||
| Наименование | ||||
| II.Затраты | 28 241 044,4 | |||
1 | Государственные услуги общего характера | 1 317 500,7 | |||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 28 915,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 20 715,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 200,0 | ||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 387 019,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 244 370,7 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 300,0 | ||
| 009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 140 348,3 | ||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 318 778,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 31 109,6 | ||
| 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3 178,4 | ||
| 018 | Капитальные расходы государственного органа | 490,0 | ||
| 028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 284 000,0 | ||
| 453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 26 931,1 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 21 981,0 | ||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 4 950,1 | ||
| 454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 24 190,7 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 24 190,7 | ||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 498 290,8 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 75 280,8 | ||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 423 010,0 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 33 376,1 | ||
| 040 | Развитие объектов государственных органов | 33 376,1 | ||
2 | Оборона | 38 056,0 | |||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 38 056,0 | ||
| 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 38 056,0 | ||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 58 500,0 | |||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 58 500,0 | ||
| 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 58 500,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| Администратор | ||||
| Программа | ||||
| Наименование | ||||
4 | Образование | 8 541 172,2 | |||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 8 328 357,5 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 29 578,0 | ||
| 003 | Общеобразовательное обучение | 5 173 428,0 | ||
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 349 387,0 | ||
| 006 | Дополнительное образование для детей | 367 572,5 | ||
| 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2 045 904,0 | ||
| 015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 60 072,0 | ||
| 022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 705,0 | ||
| 029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 40 000,0 | ||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 260 711,0 | ||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 141 918,0 | ||
| 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 141 918,0 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 70 896,7 | ||
| 024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 50 608,3 | ||
| 037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 20 288,4 | ||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 085 320,5 | |||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 18 639,0 | ||
| 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 14 422,0 | ||
| 031 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 4 217,0 | ||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 066 681,5 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 81 952,8 | ||
| 002 | Программа занятости | 325 671,5 | ||
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 20 208,0 | ||
| 006 | Оказание жилищной помощи | 34 931,0 | ||
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 169 500,0 | ||
| 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 5 900,0 | ||
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 963,0 | ||
| 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 64 127,0 | ||
| 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 96 808,2 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| Администратор | ||||
| Программа | ||||
| Наименование | ||||
| 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 5 238,0 | ||
| 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 200 862,0 | ||
| 021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 584,7 | ||
| 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 31 430,3 | ||
| 025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 11 431,2 | ||
| 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 9 091,0 | ||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 982,8 | ||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 819 043,1 | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 26 104,0 | ||
| 024 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 26 104,0 | ||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 2 724,5 | ||
| 024 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 2 724,5 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 9 260 119,1 | ||
| 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 5 939 814,5 | ||
| 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 042 756,1 | ||
| 025 | Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 263 848,5 | ||
| 072 | Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 13 700,0 | ||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 495 449,5 | ||
| 002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 534 200,0 | ||
| 003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 35 000,0 | ||
| 004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 424 778,6 | ||
| 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 223 095,0 | ||
| 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 334 624,0 | ||
| 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 595 500,0 | ||
| 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 20 500,0 | ||
| 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 181 344,7 | ||
| 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 36 000,0 | ||
| 028 | Развитие коммунального хозяйства | 88 193,2 | ||
| 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 38 214,0 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 17 914,0 | ||
| 026 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 17 914,0 | ||
| 479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 16 732,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 16 732,0 | ||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 496 647,3 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| Администратор | ||||
| Программа | ||||
| Наименование | ||||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 143 812,0 | ||
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 143 812,0 | ||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 90 654,8 | ||
| 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6 526,0 | ||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 84 128,8 | ||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 38 591,0 | ||
| 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 36 640,0 | ||
| 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 951,0 | ||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 47 712,0 | ||
| 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 47 712,0 | ||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 44 445,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 16 445,0 | ||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 28 000,0 | ||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 102 987,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 84 137,0 | ||
| 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 18 850,0 | ||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 12 445,5 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 12 445,5 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 16 000,0 | ||
| 008 | Развитие объектов спорта | 16 000,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 101 162,0 | |||
| 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 53 318,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 41 218,0 | ||
| 004 | Организация работ по зонированию земель | 600,0 | ||
| 006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 6 500,0 | ||
| 007 | Капитальные расходы государственного органа | 5 000,0 | ||
| 473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 47 844,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 26 522,0 | ||
| 005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 5 732,0 | ||
| 006 | Организация санитарного убоя больных животных | 141,0 | ||
| 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 11 793,0 | ||
| 008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 220,0 | ||
| 009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 141,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| Администратор | ||||
| Программа | ||||
| Наименование | ||||
| 010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1 167,0 | ||
| 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 128,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 65 829,2 | |||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 34 924,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 34 924,0 | ||
| 468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 30 905,2 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 20 314,2 | ||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 10 591,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 213 000,0 | |||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 213 000,0 | ||
| 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 26 500,0 | ||
| 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 421 400,0 | ||
| 024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 18 000,0 | ||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 747 100,0 | ||
13 | Прочие | 446 119,9 | |||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 231 299,0 | ||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 231 299,0 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 164 820,9 | ||
| 026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 164 820,9 | ||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 50 000,0 | ||
| 043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 50 000,0 | ||
15 | Трансферты | 58 693,5 | |||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 58 693,5 | ||
| 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 23 256,2 | ||
| 016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 35 433,0 | ||
| 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 4,3 | ||
| III. Чистое бюджетное кредитование | 683 931,0 | |||
| Бюджетные кредиты | 683 931,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 683 931,0 | |||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 683 931,0 | ||
| 053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 683 931,0 | ||
| Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
| IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 6 000,0 | |||
| Приобретение финансовых активов | 30 000,0 | |||
13 | Прочие | 30 000,0 | |||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 30 000,0 | ||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 30 000,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 24 000,0 | |||
| 01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 24 000,0 | ||
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 24 000,0 | ||
| V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 362 110,8 | |||
| VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 362 110,8 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| Класс | ||||
| Подкласс | ||||
| Наименование | ||||
7 | Поступления займов | 2 283 931,0 | |||
| 1 | Внутренние государственные займы | 2 283 931,0 | ||
| 2 | Договоры займа | 2 283 931,0 | ||
| 03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 2 283 931,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| Администратор | ||||
| Программа | ||||
| Наименование | ||||
16 | Погашение займов | 149 826,0 | |||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 149 826,0 | ||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 149 826,0 | ||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| Класс | ||||
| Подкласс | ||||
| Наименование | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 228 005,8 | |||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 1 228 005,8 | ||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 228 005,8 |