"2017-2019 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2017 жылғы 28 қарашадағы № 1 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 6 желтоқсанда № 4406 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109-баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңы 6-бабына сәйкес Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2017-2019 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы №1 шешіміне (2017 жылғы 11 қаңтардағы № 4017 мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде тіркелген, 2017 жылғы 20 қантардағы № 3 "Қызылжар Нұры", № 3 "Проспект СК" газеттерінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда мазмұндалсын:

      "1. 2017-2019 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2017 жылға арналған мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 28 607 559,3 мың теңге, соның ішінде мыналар бойынша:

      салықтық түсімдер – 11 803 702,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 465 789,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 223 954,5 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 14 114 113,8 мың теңге;

      2) шығындар – 30 953 503,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 649 495,9 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 649 495,9 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 1 000,0 мың теңге:

      қаржылық активтерді сатып алу – 25 000,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер – 24 000,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы – -2 996 439,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 2 996 439,7 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздардың түсуі – 2 249 495,9 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 481 062,0 мың теңге;

      бюджеттік құралдардың қолданылатын қалдығы – 1 228 005,8 мың теңге.";

      9-тармақ мынадай редакцияда мазмұндалсын:

      "9. 2017 жылға арналған қаланың жергілікті атқарушы органының резерві 213 625,5 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сай жаңа редакцияда мазмұндалсын;

      2. Осы шешiм 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Петропавл
      қалалық мәслихат
      сессиясының төрағасы Д.Уәлиев
      Петропавл
      қалалық мәслихат
      хатшысы А. Бердағұлов

  Қалалық мәслихаттың 2017 жылғы 28 қарашадағы № 1 шешiмiне
  1 қосымша
  Қалалық мәслихаттың 2016 жылғы 20 желтоксандағы № 1 шешiмiне
  1 қосымша

2017 жылға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы

Санаты

Сома (мың теңге)

 

Сыныбы

 


Ішкі сыныбы

 



Атауы


 



I.Кiрiстер

28 607 559,3

1



Салықтық түсімдер

11 803 702,0

 

03


Әлеуметтiк салық

5 736 585,0

 


1

Әлеуметтiк салық

5 736 585,0

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

2 035 080,0

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар 

1 285 665,0

 


3

Жер салығы 

134 300,0

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

615 115,0

 

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

3 789 556,0

 


2

Акциздер

3 219 450,0

 


3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

158 650,0

 


4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

376 109,0

 


5

Ойын бизнесіне салық 

35 347,0

 

08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

242 481,0

 


1

Мемлекеттік баж

242 481,0

2



Салықтық емес түсiмдер

465 789,0

 

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

79 158,0

 


5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

79 158,0

 

02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 

667,0

 


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

667,0

 

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 213,0

 


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 213,0

 

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

383 751,0

 


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

383 751,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 223 954,5

 

01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 072 454,5

 


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 072 454,5

 

03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

151 500,0

 


1

Жерді сату

135 000,0

 


2

Материалдық емес активтерді сату

16 500,0

4



Трансферттердің түсімдері

14 114 113,8

 

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14 114 113,8

 


2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

14 114 113,8

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама


 



Атауы


 



II. Шығындар

30 953 503,1

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 

1 290 121,2

 

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

28 857,0

 


001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 815,7

 


003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 041,3

 

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

386 504,0

 


001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

243 855,7

 


003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 300,0

 


009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

140 348,3

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

318 683,0

 


001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

31 014,6

 


010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 700,1

 


018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

968,3

 


028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

284 000,0

 

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

26 866,1

 


001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 916,0

 


004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 950,1

 

454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

24 190,7

 


001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 190,7

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

471 644,3

 


001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

77 081,8

 


067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

394 562,5

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

33 376,1

 


040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

33 376,1

2



Қорғаныс

38 056,0

 

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

38 056,0

 


005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

38 056,0

3



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

60 000,0

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

60 000,0

 


021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

60 000,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама


 



Атауы


4



Бiлiм беру

8 537 578,3

 

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

8 329 195,7

 


001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 978,0

 


003

Жалпы білім беру

5 181 739,2

 


005

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

349 382,6

 


006

Балаларға қосымша білім беру

364 972,5

 


009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

2 037 907,8

 


015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

62 971,0

 


022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 533,6

 


029

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

40 000,0

 


067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

260 711,0

 

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

144 085,3

 


017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

144 085,3

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

64 297,3

 


024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

47 057,0

 


037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

17 240,3

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 073 301,9

 

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

19 002,0

 


030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

14 785,0

 


031

Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

4 217,0

 

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 054 299,9

 


001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

83 570,7

 


002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

315 591,0

 


005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

20 208,0

 


006

Тұрғын үйге көмек көрсету

34 931,0

 


007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

167 500,0

 


010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

5 063,0

 


011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 243,0

 


013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

61 187,5

 


014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

96 418,2

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама


 



Атауы


 


016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

5 238,0

 


017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

204 693,9

 


021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 584,7

 


023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

32 269,8

 


025

"Өрлеу" жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

11 856,3

 


050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

5 962,0

 


067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

6 982,8

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 016 849,7

 

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

25 806,0

 


024

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу

25 806,0

 

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

2 724,5

 


024

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу

2 724,5

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

11 258 222,8

 


003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

6 762 179,4

 


004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

4 214 961,6

 


025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

263 848,5

 


072

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру

17 233,3

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 695 500,4

 


002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

528 350,0

 


003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақтаулуын ұйымдастыру

35 000,0

 


004

Азаматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 493 020,6

 


012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

247 000,4

 


015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

420 982,9

 


016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

646 300,0

 


017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

20 500,0

 


018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 158 344,7

 


026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

38 300,0

 


028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

88 993,2

 


029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

18 708,6

 

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

17 914,0

 


026

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу

17 914,0

 

479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

16 682,0

 


001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 682,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

510 653,7

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама


 



Атауы


 

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

143 812,0

 


003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

143 812,0

 

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

87 787,5

 


006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

6 526,0

 


032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

81 261,5

 

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

58 591,0

 


006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

56 640,0

 


007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

1 951,0

 

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

47 712,0

 


002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

47 712,0

 

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

44 397,0

 


001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 397,0

 


032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

28 000,0

 

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

102 079,0

 


001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

84 079,0

 


003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

18 000,0

 

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

12 402,5

 


001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 402,5

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

13 872,7

 


008

Cпорт объектілерін дамыту

13 872,7

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

98 200,0

 

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

50 440,0

 


001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 409,0

 


004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

230,0

 


006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

2 801,0

 


007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 000,0

 

473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

47 760,0

 


001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 438,0

 


005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 732,0

 


006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

90,0

 


007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

12 013,0

 


009

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

141,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама


 



Атауы


 


010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

1 218,0

 


011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

2 128,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

67 424,6

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

35 819,4

 


001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 819,4

 

468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

31 605,2

 


001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 197,2

 


004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 408,0

12



Көлiк және коммуникация

2 313 000,0

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 313 000,0

 


022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

26 500,0

 


023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 506 400,0

 


024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

18 000,0

 


045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

762 100,0

13



Басқалар

785 350,8

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

213 625,5

 


012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

213 625,5

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

94 601,7

 


026

"Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

94 601,7

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

477 123,6

 


043

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

477 123,6

14



Борышқа қызмет көрсету

1 341,8

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 341,8

 


013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 341,8

15



Трансферттер

161 625,1

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

161 625,1

 


006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

23 256,2

 


016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

35 433,0

 


024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

28 256,5

 


052

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару

74 675,1

 


054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

4,3

 



III. Таза бюджеттiк кредиттеу

649 495,9

 



Бюджеттiк кредиттер

649 495,9

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

649 495,9

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

649 495,9

 


053

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

649 495,9

 



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 



IV. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо

1 000,0

 



Қаржылық активтерді сатып алу

25 000,0

13



Басқалар

25 000,0

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

25 000,0

 


065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

25 000,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 

24 000,0

 

01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 

24 000,0

 


1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер 

24 000,0

 



V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 996 439,7

 



VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану)

2 996 439,7

Санаты

Сома (мың теңге)

 

Сыныбы

 


Ішкі сыныбы

 



Атауы


7



Қарыздар түсімдері

2 249 495,9

 

1


Мемлекеттік ішкі қарыздар 

2 249 495,9

 


2

Қарыз алу келісім-шарттары

2 249 495,9

 


03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

2 249 495,9

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама


 



Атауы


16



Қарыздарды өтеу

481 062,0

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

481 062,0

 


008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

149 826,0

 


021

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

331 236,0

Санаты

Сома (мың теңге)

 

Сыныбы

 


Ішкі сыныбы

 



Атауы


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 228 005,8

 

01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 228 005,8

 


1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 228 005,8


О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 20 декабря 2016 года № 1 "О бюджете города Петропавловска на 2017 - 2019 годы"

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 28 ноября 2017 года № 1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 6 декабря 2017 года № 4406

      В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата от 20 декабря 2016 года № 1 "О бюджете города Петропавловска на 2017 - 2019 годы"" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4017 от 11 января 2017 года, опубликовано 20 января 2017 года в газете "Қызылжар Нұры" № 3, в газете "Проспект СК" № 3) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:

      1) доходы – 28 607 559,3 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 803 702,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 465 789,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 223 954,5 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 14 114 113,8 тысячи тенге;

      2) затраты – 30 953 503,1 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 649 495,9 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 649 495,9 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 000,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 25 000,0 тысяч тенге;      

      поступления от продажи финансовых активов государства – 24 000,0 тысяч тенге;

      5) дефицит бюджета – -2 996 439,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета – 2 996 439,7 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 2 249 495,9 тысяч тенге;

      погашение займов – 481 062,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 228 005,8 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2017 год в сумме 213 625,5 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.

      Председатель
      сессии Петропавловского
      городского маслихата Д. Уалиев
      Секретарь
      Петропавловского
      городского маслихата А. Бердагулов

  Приложение 1
  к решению городского маслихата № 1 от 28 ноября 2017 года
  Приложение 1
  к решению городского маслихата № 1 от 20 декабря 2016 года

Бюджет города Петропавловска на 2017 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)

 

Класс 

 


Подкласс

 



Наименование


 



I. Доходы

28 607 559,3

1



Налоговые поступления

11 803 702,0

 

03


Социальный налог

5 736 585,0

 


1

Социальный налог

5 736 585,0

 

04


Hалоги на собственность

2 035 080,0

 


1

Hалоги на имущество

1 285 665,0

 


3

Земельный налог

134 300,0

 


4

Hалог на транспортные средства

615 115,0

 

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 789 556,0

 


2

Акцизы

3 219 450,0

 


3

Поступления за использование природных и других ресурсов

158 650,0

 


4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

376 109,0

 


5

Налог на игорный бизнес

35 347,0

 

08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

242 481,0

 


1

Государственная пошлина

242 481,0

2



Неналоговые поступления

465 789,0

 

01


Доходы от государственной собственности

79 158,0

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

79 158,0

 

02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

667,0

 


1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

667,0

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 213,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

2 213,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

383 751,0

 


1

Прочие неналоговые поступления

383 751,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 223 954,5

 

01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 072 454,5

 


1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 072 454,5

 

03


Продажа земли и нематериальных активов

151 500,0

 


1

Продажа земли

135 000,0

 


2

Продажа нематериальных активов

16 500,0

4



Поступления трансфертов

14 114 113,8

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 114 113,8

 


2

Трансферты из областного бюджета

14 114 113,8

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


 



II.Затраты

30 953 503,1

1



Государственные услуги общего характера

1 290 121,2

 

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

28 857,0

 


001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

20 815,7

 


003

Капитальные расходы государственного органа

8 041,3

 

122


Аппарат акима района (города областного значения)

386 504,0

 


001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

243 855,7

 


003

Капитальные расходы государственного органа

2 300,0

 


009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

140 348,3

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

318 683,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

31 014,6

 


010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 700,1

 


018

Капитальные расходы государственного органа

968,3

 


028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

284 000,0

 

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

26 866,1

 


001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

21 916,0

 


004

Капитальные расходы государственного органа

4 950,1

 

454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

24 190,7

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

24 190,7

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

471 644,3

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

77 081,8

 


067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

394 562,5

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

33 376,1

 


040

Развитие объектов государственных органов

33 376,1

2



Оборона

38 056,0

 

122


Аппарат акима района (города областного значения)

38 056,0

 


005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

38 056,0

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

60 000,0

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

60 000,0

 


021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

60 000,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


4



Образование

8 537 578,3

 

464


Отдел образования района (города областного значения)

8 329 195,7

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

29 978,0

 


003

Общеобразовательное обучение

5 181 739,2

 


005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

349 382,6

 


006

Дополнительное образование для детей

364 972,5

 


009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2 037 907,8

 


015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

62 971,0

 


022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 533,6

 


029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

40 000,0

 


067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

260 711,0

 

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

144 085,3

 


017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

144 085,3

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

64 297,3

 


024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

47 057,0

 


037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

17 240,3

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 073 301,9

 

464


Отдел образования района (города областного значения)

19 002,0

 


030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

14 785,0

 


031

Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях

4 217,0

 

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 054 299,9

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

83 570,7

 


002

Программа занятости

315 591,0

 


005

Государственная адресная социальная помощь

20 208,0

 


006

Оказание жилищной помощи

34 931,0

 


007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

167 500,0

 


010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 063,0

 


011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 243,0

 


013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

61 187,5

 


014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

96 418,2

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


 


016

Государственные пособия на детей до 18 лет

5 238,0

 


017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

204 693,9

 


021

Капитальные расходы государственного органа

1 584,7

 


023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

32 269,8

 


025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу"

11 856,3

 


050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

5 962,0

 


067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 982,8

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 016 849,7

 

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

25 806,0

 


024

Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

25 806,0

 

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

2 724,5

 


024

Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

2 724,5

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

11 258 222,8

 


003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

6 762 179,4

 


004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 214 961,6

 


025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

263 848,5

 


072

Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

17 233,3

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 695 500,4

 


002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

528 350,0

 


003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

35 000,0

 


004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 493 020,6

 


012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

247 000,4

 


015

Освещение улиц в населенных пунктах

420 982,9

 


016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

646 300,0

 


017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

20 500,0

 


018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 158 344,7

 


026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

38 300,0

 


028

Развитие коммунального хозяйства

88 993,2

 


029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

18 708,6

 

464


Отдел образования района (города областного значения)

17 914,0

 


026

Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

17 914,0

 

479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

16 682,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

16 682,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

510 653,7

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


 

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

143 812,0

 


003

Поддержка культурно-досуговой работы

143 812,0

 

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

87 787,5

 


006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

6 526,0

 


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

81 261,5

 

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

58 591,0

 


006

Функционирование районных (городских) библиотек

56 640,0

 


007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 951,0

 

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

47 712,0

 


002

Услуги по проведению государственной информационной политики

47 712,0

 

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

44 397,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

16 397,0

 


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

28 000,0

 

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

102 079,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

84 079,0

 


003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

18 000,0

 

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

12 402,5

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

12 402,5

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

13 872,7

 


008

Развитие объектов спорта

13 872,7

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

98 200,0

 

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

50 440,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

42 409,0

 


004

Организация работ по зонированию земель

230,0

 


006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

2 801,0

 


007

Капитальные расходы государственного органа

5 000,0

 

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

47 760,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

26 438,0

 


005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

5 732,0

 


006

Организация санитарного убоя больных животных

90,0

 


007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

12 013,0

 


009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

141,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


 


010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1 218,0

 


011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

2 128,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

67 424,6

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

35 819,4

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

35 819,4

 

468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

31 605,2

 


001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

21 197,2

 


004

Капитальные расходы государственного органа

10 408,0

12



Транспорт и коммуникации

2 313 000,0

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 313 000,0

 


022

Развитие транспортной инфраструктуры

26 500,0

 


023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 506 400,0

 


024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

18 000,0

 


045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

762 100,0

13



Прочие

785 350,8

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

213 625,5

 


012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

213 625,5

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

94 601,7

 


026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

94 601,7

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

477 123,6

 


043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

477 123,6

14



Обслуживание долга

1 341,8

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 341,8

 


013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 341,8

15



Трансферты

161 625,1

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

161 625,1

 


006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

23 256,2

 


016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

35 433,0

 


024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

28 256,5

 


052

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан

74 675,1

 


054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

4,3

 



III. Чистое бюджетное кредитование

649 495,9

 



Бюджетные кредиты

649 495,9

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

649 495,9

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

649 495,9

 


053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

649 495,9

 



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 



IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

1 000,0

 



Приобретение финансовых активов

25 000,0

13



Прочие

25 000,0

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

25 000,0

 


065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

25 000,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

24 000,0

 

01


Поступления от продажи финансовых активов государства

24 000,0

 


1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

24 000,0

 



V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 996 439,7

 



VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 996 439,7

Категория

Сумма (тысяч тенге)

 

Класс

 


Подкласс

 



Наименование

7



Поступления займов

2 249 495,9

 

1


Внутренние государственные займы

2 249 495,9

 


2

Договоры займа

2 249 495,9

 


03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

2 249 495,9

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


16



Погашение займов

481 062,0

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

481 062,0

 


008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

149 826,0

 


021

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

331 236,0

Категория

Сумма (тысяч тенге)

 

Класс

 


Подкласс

 



Наименование

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 228 005,8

 

01


Остатки бюджетных средств

1 228 005,8

 


1

Свободные остатки бюджетных средств

1 228 005,8