О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 20 декабря 2016 года № 1 "О бюджете города Петропавловска на 2017 - 2019 годы"

Новый

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 28 ноября 2017 года № 1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 6 декабря 2017 года № 4406

      В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата от 20 декабря 2016 года № 1 "О бюджете города Петропавловска на 2017 - 2019 годы"" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4017 от 11 января 2017 года, опубликовано 20 января 2017 года в газете "Қызылжар Нұры" № 3, в газете "Проспект СК" № 3) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:

      1) доходы – 28 607 559,3 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 803 702,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 465 789,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 223 954,5 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 14 114 113,8 тысячи тенге;

      2) затраты – 30 953 503,1 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 649 495,9 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 649 495,9 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 000,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 25 000,0 тысяч тенге;      

      поступления от продажи финансовых активов государства – 24 000,0 тысяч тенге;

      5) дефицит бюджета – -2 996 439,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета – 2 996 439,7 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 2 249 495,9 тысяч тенге;

      погашение займов – 481 062,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 228 005,8 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2017 год в сумме 213 625,5 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.

      Председатель
      сессии Петропавловского
      городского маслихата Д. Уалиев
      Секретарь
      Петропавловского
      городского маслихата А. Бердагулов

  Приложение 1
  к решению городского маслихата № 1 от 28 ноября 2017 года
  Приложение 1
  к решению городского маслихата № 1 от 20 декабря 2016 года

Бюджет города Петропавловска на 2017 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)

 

Класс 

 


Подкласс

 



Наименование


 



I. Доходы

28 607 559,3

1



Налоговые поступления

11 803 702,0

 

03


Социальный налог

5 736 585,0

 


1

Социальный налог

5 736 585,0

 

04


Hалоги на собственность

2 035 080,0

 


1

Hалоги на имущество

1 285 665,0

 


3

Земельный налог

134 300,0

 


4

Hалог на транспортные средства

615 115,0

 

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 789 556,0

 


2

Акцизы

3 219 450,0

 


3

Поступления за использование природных и других ресурсов

158 650,0

 


4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

376 109,0

 


5

Налог на игорный бизнес

35 347,0

 

08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

242 481,0

 


1

Государственная пошлина

242 481,0

2



Неналоговые поступления

465 789,0

 

01


Доходы от государственной собственности

79 158,0

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

79 158,0

 

02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

667,0

 


1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

667,0

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 213,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

2 213,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

383 751,0

 


1

Прочие неналоговые поступления

383 751,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 223 954,5

 

01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 072 454,5

 


1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 072 454,5

 

03


Продажа земли и нематериальных активов

151 500,0

 


1

Продажа земли

135 000,0

 


2

Продажа нематериальных активов

16 500,0

4



Поступления трансфертов

14 114 113,8

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 114 113,8

 


2

Трансферты из областного бюджета

14 114 113,8

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


 



II.Затраты

30 953 503,1

1



Государственные услуги общего характера

1 290 121,2

 

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

28 857,0

 


001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

20 815,7

 


003

Капитальные расходы государственного органа

8 041,3

 

122


Аппарат акима района (города областного значения)

386 504,0

 


001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

243 855,7

 


003

Капитальные расходы государственного органа

2 300,0

 


009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

140 348,3

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

318 683,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

31 014,6

 


010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 700,1

 


018

Капитальные расходы государственного органа

968,3

 


028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

284 000,0

 

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

26 866,1

 


001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

21 916,0

 


004

Капитальные расходы государственного органа

4 950,1

 

454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

24 190,7

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

24 190,7

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

471 644,3

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

77 081,8

 


067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

394 562,5

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

33 376,1

 


040

Развитие объектов государственных органов

33 376,1

2



Оборона

38 056,0

 

122


Аппарат акима района (города областного значения)

38 056,0

 


005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

38 056,0

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

60 000,0

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

60 000,0

 


021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

60 000,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


4



Образование

8 537 578,3

 

464


Отдел образования района (города областного значения)

8 329 195,7

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

29 978,0

 


003

Общеобразовательное обучение

5 181 739,2

 


005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

349 382,6

 


006

Дополнительное образование для детей

364 972,5

 


009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2 037 907,8

 


015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

62 971,0

 


022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 533,6

 


029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

40 000,0

 


067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

260 711,0

 

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

144 085,3

 


017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

144 085,3

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

64 297,3

 


024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

47 057,0

 


037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

17 240,3

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 073 301,9

 

464


Отдел образования района (города областного значения)

19 002,0

 


030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

14 785,0

 


031

Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях

4 217,0

 

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 054 299,9

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

83 570,7

 


002

Программа занятости

315 591,0

 


005

Государственная адресная социальная помощь

20 208,0

 


006

Оказание жилищной помощи

34 931,0

 


007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

167 500,0

 


010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 063,0

 


011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 243,0

 


013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

61 187,5

 


014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

96 418,2

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


 


016

Государственные пособия на детей до 18 лет

5 238,0

 


017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

204 693,9

 


021

Капитальные расходы государственного органа

1 584,7

 


023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

32 269,8

 


025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу"

11 856,3

 


050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

5 962,0

 


067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 982,8

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 016 849,7

 

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

25 806,0

 


024

Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

25 806,0

 

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

2 724,5

 


024

Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

2 724,5

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

11 258 222,8

 


003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

6 762 179,4

 


004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 214 961,6

 


025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

263 848,5

 


072

Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

17 233,3

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 695 500,4

 


002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

528 350,0

 


003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

35 000,0

 


004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 493 020,6

 


012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

247 000,4

 


015

Освещение улиц в населенных пунктах

420 982,9

 


016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

646 300,0

 


017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

20 500,0

 


018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 158 344,7

 


026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

38 300,0

 


028

Развитие коммунального хозяйства

88 993,2

 


029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

18 708,6

 

464


Отдел образования района (города областного значения)

17 914,0

 


026

Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

17 914,0

 

479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

16 682,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

16 682,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

510 653,7

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


 

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

143 812,0

 


003

Поддержка культурно-досуговой работы

143 812,0

 

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

87 787,5

 


006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

6 526,0

 


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

81 261,5

 

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

58 591,0

 


006

Функционирование районных (городских) библиотек

56 640,0

 


007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 951,0

 

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

47 712,0

 


002

Услуги по проведению государственной информационной политики

47 712,0

 

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

44 397,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

16 397,0

 


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

28 000,0

 

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

102 079,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

84 079,0

 


003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

18 000,0

 

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

12 402,5

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

12 402,5

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

13 872,7

 


008

Развитие объектов спорта

13 872,7

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

98 200,0

 

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

50 440,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

42 409,0

 


004

Организация работ по зонированию земель

230,0

 


006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

2 801,0

 


007

Капитальные расходы государственного органа

5 000,0

 

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

47 760,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

26 438,0

 


005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

5 732,0

 


006

Организация санитарного убоя больных животных

90,0

 


007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

12 013,0

 


009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

141,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


 


010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1 218,0

 


011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

2 128,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

67 424,6

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

35 819,4

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

35 819,4

 

468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

31 605,2

 


001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

21 197,2

 


004

Капитальные расходы государственного органа

10 408,0

12



Транспорт и коммуникации

2 313 000,0

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 313 000,0

 


022

Развитие транспортной инфраструктуры

26 500,0

 


023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 506 400,0

 


024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

18 000,0

 


045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

762 100,0

13



Прочие

785 350,8

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

213 625,5

 


012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

213 625,5

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

94 601,7

 


026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

94 601,7

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

477 123,6

 


043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

477 123,6

14



Обслуживание долга

1 341,8

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 341,8

 


013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 341,8

15



Трансферты

161 625,1

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

161 625,1

 


006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

23 256,2

 


016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

35 433,0

 


024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

28 256,5

 


052

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан

74 675,1

 


054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

4,3

 



III. Чистое бюджетное кредитование

649 495,9

 



Бюджетные кредиты

649 495,9

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

649 495,9

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

649 495,9

 


053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

649 495,9

 



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 



IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

1 000,0

 



Приобретение финансовых активов

25 000,0

13



Прочие

25 000,0

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

25 000,0

 


065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

25 000,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

24 000,0

 

01


Поступления от продажи финансовых активов государства

24 000,0

 


1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

24 000,0

 



V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 996 439,7

 



VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 996 439,7

Категория

Сумма (тысяч тенге)

 

Класс

 


Подкласс

 



Наименование

7



Поступления займов

2 249 495,9

 

1


Внутренние государственные займы

2 249 495,9

 


2

Договоры займа

2 249 495,9

 


03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

2 249 495,9

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


16



Погашение займов

481 062,0

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

481 062,0

 


008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

149 826,0

 


021

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

331 236,0

Категория

Сумма (тысяч тенге)

 

Класс

 


Подкласс

 



Наименование

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 228 005,8

 

01


Остатки бюджетных средств

1 228 005,8

 


1

Свободные остатки бюджетных средств

1 228 005,8


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.