"Өскемен қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті туралы" Өскемен қалалық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № 13/5-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2017 жылғы 6 желтоқсандағы № 24/2-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 12 желтоқсанда № 5335 болып тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты тоқтатылды

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 8/75-VI шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 23 қарашадағы № 15/172-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5293 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № 13/5-VI (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 4797 нөмірімен тіркелген, 2017 жылғы 16 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. Қаланың 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2017 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 39 784 147,5 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 20 753 746,8 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 329 516,5 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 225 620,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 17 475 264,2 мың теңге;

      2) шығындар – 43 078 977,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 1 864 279,9 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 2 016 396,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 152 116,1 мың теңге;

      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – - 1 313,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы – - 5 157 796,4 мың теңге;

      6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру – 5 157 796,4 мың теңге.";

      3 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "3. 2017 жылға арналған Өскемен қаласының жергілікті атқарушы органының резерві 74 153,2 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      1 қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.


      Сессия төрағасы С. Коротин
      Қалалық мәслихаттың хатшысы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2017 жылғы 6 желтоқсандағы
№ 24/2-VI шешіміне қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2016 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 13/5-VI шешіміне қосымша 1

Өскемен қаласының 2017 жылға арналған
бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

39 784 147,5

1



Салықтық түсімдер

20 753 746,8


01


Табыс салығы

7 716 082,8



2

Жеке табыс салығы

7 716 082,8


03


Әлеуметтік салық

4 801 040,8



1

Әлеуметтік салық

4 801 040,8


04


Меншікке салынатын салықтар

4 877 740,4



1

Мүлікке салынатын салықтар

2 912 900,7



3

Жер салығы

682 793,7



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 281 700,0



5

Бірыңғай жер салығы

346,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 172 747,8



2

Акциздер

238 258,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

198 200,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

713 289,8



5

Ойын бизнесіне салық

23 000,0


07


Басқа да салықтар

95 364,0



1

Басқа да салықтар

95 364,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 090 771,0



1

Мемлекеттік баж

2 090 771,0

2



Салықтық емес түсімдер

329 516,5


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

223 082,5



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

32 410,3



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

40 928,3



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

148 850,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

893,9


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

8 340,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

8 340,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

98 094,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

98 094,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 225 620,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

967 051,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

967 051,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

258 569,0



1

Жерді сату

217 159,0



2

Материалдық емес активтерді сату

41 410,0

4



Трансферттердің түсімдері

17 475 264,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

17 475 264,2



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

17 475 264,2


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

43 078 977,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 900 697,9


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

25 634,1



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 354,1



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

280,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

320 961,6



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

311 591,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9 370,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

81 851,8



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 304,9



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

289,0



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 857,9



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

25 400,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

53 101,1



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 315,9



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

441,2



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

1 344,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

74 627,5



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

72 940,0



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 687,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 344 521,8



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
 

1 344 521,8

02



Қорғаныс

26 035,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

26 035,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

26 035,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

110 314,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

88 426,8



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

88 426,8


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

21 887,3



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 887,3

04



Бiлiм беру

13 973 264,3


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

13 243 601,4



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 960,0



003

Жалпы білім беру

7 824 372,1



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

333 999,0



006

Балаларға қосымша білім беру

719 951,2



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 462 451,1



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

104 694,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 873,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

2 273 981,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

490 070,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

160 625,1



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

160 625,1


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

569 037,8



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

569 037,8

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 732 415,9


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 658 982,9



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

79 878,2



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

456 955,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

2 067,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

3 750,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

14 900,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

470 478,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

7 070,3



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

6 199,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

65 628,0



015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

247 242,5



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

10 450,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

51 771,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 427,2



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

80 455,0



025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

14 861,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

1 343,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

126 595,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

11 912,7


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

73 433,0



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

65 590,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

7 843,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 390 440,9


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

9 826,0



024

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу

9 826,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 006 013,1



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

107 271,8



004

Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

24 741,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

431 391,4



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

82 525,2



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

14 149,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

929 383,2



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

2 318,3



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 222 167,6



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

191 465,6



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

600,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

13 303 438,8



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

7 185 304,5



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

6 115 874,5



072

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру

2 259,8


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

22 093,8



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 758,8



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

335,0


498


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі

49 069,2



016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

49 069,2

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

811 233,7


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

430 026,7



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 586,3



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

214 301,7



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

141 727,1



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

33 111,6



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

17 300,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

154 479,9



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 534,4



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

69 906,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

51 747,5



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

830,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

462,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

225 811,3



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 072,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0



005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

166 872,8



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

14 613,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

22 408,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

4 645,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

915,8



011

Мәдениет объектілерін дамыту

915,8

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

117 281,8


473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

64 618,8



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 838,5



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 291,7



005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 700,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

13 001,2



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

987,4



010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

2 700,0



011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

14 100,0


498


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі

52 663,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 663,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

148 536,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

40 591,5



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 482,5



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 109,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

107 945,2



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 109,5



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

59 835,7

12



Көлiк және коммуникация

5 628 593,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 628 593,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 879 498,1



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 500 899,3

13



Басқалар

2 104 597,2


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

74 153,2



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

74 153,2


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

200,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

200,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 991 025,4



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

11 000,0



043

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1 980 025,4


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

39 218,6



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 198,6



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

6 500,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

520,0

14



Борышқа қызмет көрсету

4 601,5


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

4 601,5



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

4 601,5

15



Трансферттер

130 965,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

130 965,0



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

76 007,0



016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

1 451,6



024

Заңнаманы озгертуге байланысты жоғары түрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі түрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

40 191,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

13 315,4




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ

1 864 279,9




Бюджеттік кредиттер

2 016 396,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 016 396,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 016 396,0



053

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

2 016 396,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

152 116,1




IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

-1 313,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

1 313,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ

-5 157 796,4




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

5 157 796,4


О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2017-2019 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 6 декабря 2017 года № 24/2-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 12 декабря 2017 года № 5335. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 23 ноября 2017 года № 15/172-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5293), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2017-2019 годы" от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4797, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 16 января 2017 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:

      1) доходы – 39 784 147,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 20 753 746,8 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 329 516,5 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 225 620,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 17 475 264,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 43 078 977,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 1 864 279,9 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 2 016 396,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 152 116,1 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -1 313,0 тысяч тенге;

      5) дефицит бюджета – - 5 157 796,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета – 5 157 796,4 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2017 год в сумме 74 153,2 тысяч тенге.";

      приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.


      Председатель сессии С. Коротин
      Секретарь городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 6 декабря 2017 года
№ 24/2-VI
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского     
городского маслихата
от 23 декабря 2016 года
№ 13/5-VI

Бюджет
города Усть-Каменогорска на 2017 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

39 784 147,5

1



Налоговые поступления

20 753 746,8


01


Подоходный налог

7 716 082,8



2

Индивидуальный подоходный налог

7 716 082,8


03


Социальный налог

4 801 040,8



1

Социальный налог

4 801 040,8


04


Налоги на собственность

4 877 740,4



1

Налоги на имущество

2 912 900,7



3

Земельный налог

682 793,7



4

Налог на транспортные средства

1 281 700,0



5

Единый земельный налог

346,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 172 747,8



2

Акцизы

238 258,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

198 200,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

713 289,8



5

Налог на игорный бизнес

23 000,0


07


Прочие налоги

95 364,0



1

Прочие налоги

95 364,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 090 771,0



1

Государственная пошлина

2 090 771,0

2



Неналоговые поступления

329 516,5


01


Доходы от государственной собственности

223 082,5



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

32 410,3



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

40 928,3



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

148 850,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

893,9


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

8 340,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

8 340,0


06


Прочие неналоговые поступления

98 094,0



1

Прочие неналоговые поступления

98 094,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 225 620,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

967 051,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

967 051,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

258 569,0



1

Продажа земли

217 159,0



2

Продажа нематериальных активов

41 410,0

4



Поступления трансфертов

17 475 264,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 475 264,2



2

Трансферты из областного бюджета

17 475 264,2


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

43 078 977,0

01



Государственные услуги общего характера

1 900 697,9


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

25 634,1



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

25 354,1



003

Капитальные расходы государственного органа

280,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

320 961,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

311 591,2



003

Капитальные расходы государственного органа

9 370,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

81 851,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

54 304,9



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

289,0



018

Капитальные расходы государственного органа

1 857,9



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

25 400,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

53 101,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

51 315,9



004

Капитальные расходы государственного органа

441,2



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

1 344,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

74 627,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

72 940,0



013

Капитальные расходы государственного органа

1 687,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 344 521,8



040

Развитие объектов государственных органов

1 344 521,8

02



Оборона

26 035,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

26 035,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

26 035,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

110 314,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

88 426,8



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

88 426,8


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

21 887,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

21 887,3

04



Образование

13 973 264,3


464


Отдел образования района (города областного значения)

13 243 601,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

31 960,0



003

Общеобразовательное обучение

7 824 372,1



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

333 999,0



006

Дополнительное образование для детей

719 951,2



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 462 451,1



012

Капитальные расходы государственного органа

250,0



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

104 694,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 873,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 273 981,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

490 070,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

160 625,1



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

160 625,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

569 037,8



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

569 037,8

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 732 415,9


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 658 982,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

79 878,2



002

Программа занятости

456 955,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

2 067,0



005

Государственная адресная социальная помощь

3 750,0



006

Оказание жилищной помощи

14 900,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

470 478,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

7 070,3



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

6 199,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

65 628,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

247 242,5



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

10 450,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

51 771,0



021

Капитальные расходы государственного органа

7 427,2



023

Обеспечение деятельности центров занятости

80 455,0



025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

14 861,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

1 343,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

126 595,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

11 912,7


464


Отдел образования района (города областного значения)

73 433,0



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

65 590,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

7 843,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 390 440,9


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

9 826,0



024

Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

9 826,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 006 013,1



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

107 271,8



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

24 741,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

431 391,4



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

82 525,2



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

14 149,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

929 383,2



028

Развитие коммунального хозяйства

2 318,3



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 222 167,6



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

191 465,6



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

600,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

13 303 438,8



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

7 185 304,5



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

6 115 874,5



072

Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

2 259,8


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

22 093,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

21 758,8



005

Капитальные расходы государственного органа

335,0


498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

49 069,2



016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

49 069,2

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

811 233,7


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

430 026,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

23 586,3



003

Поддержка культурно-досуговой работы

214 301,7



006

Функционирование районных (городских) библиотек

141 727,1



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

33 111,6



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

17 300,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

154 479,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

31 534,4



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

69 906,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

51 747,5



006

Капитальные расходы государственного органа

830,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

462,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

225 811,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

17 072,0



004

Капитальные расходы государственного органа

200,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

166 872,8



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

14 613,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

22 408,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 645,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

915,8



011

Развитие объектов культуры

915,8

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

117 281,8


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

64 618,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

30 838,5



003

Капитальные расходы государственного органа

1 291,7



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

1 700,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

13 001,2



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

987,4



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

2 700,0



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

14 100,0


498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

52 663,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства

52 663,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

148 536,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

40 591,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

38 482,5



017

Капитальные расходы государственного органа

2 109,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

107 945,2



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

48 109,5



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

59 835,7

12



Транспорт и коммуникации

5 628 593,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 628 593,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 248 195,6



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 879 498,1



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 500 899,3

13



Прочие

2 104 597,2


452


Отдел финансов района (города областного значения)

74 153,2



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

74 153,2


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

200,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

200,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 991 025,4



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

11 000,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 980 025,4


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

39 218,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

32 198,6



003

Поддержка предпринимательской деятельности

6 500,0



004

Капитальные расходы государственного органа

520,0

14



Обслуживание долга

4 601,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

4 601,5



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

4 601,5

15



Трансферты

130 965,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

130 965,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

76 007,0



016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

1 451,6



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

40 191,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

13 315,4




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

1 864 279,9




Бюджетные кредиты

2 016 396,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 016 396,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 016 396,0



053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

2 016 396,0

05



Погашение бюджетных кредитов

152 116,1




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

-1 313,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

1 313,0




V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

-5 157 796,4




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

5 157 796,4