Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 23 ноября 2017 года № 15/172-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5293), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2017-2019 годы" от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4797, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 16 января 2017 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 784 147,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 20 753 746,8 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 329 516,5 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 225 620,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 17 475 264,2 тысяч тенге;
2) затраты – 43 078 977,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 864 279,9 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2 016 396,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 152 116,1 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -1 313,0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – - 5 157 796,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 5 157 796,4 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2017 год в сумме 74 153,2 тысяч тенге.";
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии | С. Коротин |
Секретарь городского маслихата | А. Светаш |
Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 6 декабря 2017 года № 24/2-VI |
|
Приложение 1 к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI |
Бюджет
города Усть-Каменогорска на 2017 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 39 784 147,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 20 753 746,8 | ||
01 | Подоходный налог | 7 716 082,8 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 716 082,8 | ||
03 | Социальный налог | 4 801 040,8 | ||
1 | Социальный налог | 4 801 040,8 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 877 740,4 | ||
1 | Налоги на имущество | 2 912 900,7 | ||
3 | Земельный налог | 682 793,7 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 281 700,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 346,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 172 747,8 | ||
2 | Акцизы | 238 258,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 198 200,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 713 289,8 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 23 000,0 | ||
07 | Прочие налоги | 95 364,0 | ||
1 | Прочие налоги | 95 364,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 090 771,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 2 090 771,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 329 516,5 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 223 082,5 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 32 410,3 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 40 928,3 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 148 850,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 893,9 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 8 340,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 8 340,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 98 094,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 98 094,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 225 620,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 967 051,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 967 051,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 258 569,0 | ||
1 | Продажа земли | 217 159,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 41 410,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 17 475 264,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 475 264,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 17 475 264,2 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 43 078 977,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 900 697,9 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 25 634,1 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 25 354,1 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 280,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 320 961,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 311 591,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 370,4 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 81 851,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 54 304,9 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 289,0 | ||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 1 857,9 | ||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 25 400,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 53 101,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 51 315,9 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 441,2 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 1 344,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 74 627,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 72 940,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 687,5 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 344 521,8 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 1 344 521,8 | ||
02 | Оборона | 26 035,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 26 035,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 26 035,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 110 314,1 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 88 426,8 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 88 426,8 | ||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 21 887,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 21 887,3 | ||
04 | Образование | 13 973 264,3 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 13 243 601,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 31 960,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 7 824 372,1 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 333 999,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 719 951,2 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 462 451,1 | ||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 250,0 | ||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 104 694,0 | ||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 873,0 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 273 981,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 490 070,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 160 625,1 | ||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 160 625,1 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 569 037,8 | ||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 569 037,8 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 732 415,9 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 658 982,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 79 878,2 | ||
002 | Программа занятости | 456 955,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 2 067,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 3 750,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 14 900,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 470 478,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 7 070,3 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 6 199,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 65 628,0 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 247 242,5 | ||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 10 450,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 51 771,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 7 427,2 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости | 80 455,0 | ||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 14 861,0 | ||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 1 343,0 | ||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 126 595,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 11 912,7 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 73 433,0 | ||
008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 65 590,0 | ||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 7 843,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 390 440,9 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 9 826,0 | ||
024 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 9 826,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 006 013,1 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 107 271,8 | ||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 24 741,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 431 391,4 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 82 525,2 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 14 149,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 929 383,2 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 2 318,3 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 222 167,6 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 191 465,6 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 600,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 13 303 438,8 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 7 185 304,5 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 6 115 874,5 | ||
072 | Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 2 259,8 | ||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 22 093,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 21 758,8 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 335,0 | ||
498 | Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения) | 49 069,2 | ||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 49 069,2 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 811 233,7 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 430 026,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 23 586,3 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 214 301,7 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 141 727,1 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 33 111,6 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 17 300,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 154 479,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 31 534,4 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 69 906,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 51 747,5 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 830,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 462,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 225 811,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 17 072,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 166 872,8 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне | 14 613,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 22 408,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 645,5 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 915,8 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 915,8 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 117 281,8 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 64 618,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 30 838,5 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 291,7 | ||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 1 700,0 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 13 001,2 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 987,4 | ||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 2 700,0 | ||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 14 100,0 | ||
498 | Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения) | 52 663,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства | 52 663,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 148 536,7 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 40 591,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 38 482,5 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 2 109,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 107 945,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 48 109,5 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 59 835,7 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 628 593,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 628 593,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 248 195,6 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 879 498,1 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 500 899,3 | ||
13 | Прочие | 2 104 597,2 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 74 153,2 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 74 153,2 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 200,0 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 200,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 991 025,4 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 11 000,0 | ||
043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 980 025,4 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 39 218,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 32 198,6 | ||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 6 500,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 520,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 4 601,5 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 4 601,5 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 4 601,5 | ||
15 | Трансферты | 130 965,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 130 965,0 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 76 007,0 | ||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 1 451,6 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 40 191,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 13 315,4 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 1 864 279,9 | |||
Бюджетные кредиты | 2 016 396,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 016 396,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 016 396,0 | ||
053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2 016 396,0 | ||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 152 116,1 | ||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -1 313,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 1 313,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА | -5 157 796,4 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | 5 157 796,4 |