РҚАО-ның ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109 - бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы" Заңының 6 - бабы 1- тармағы 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 30 мамырдағы № 11/119-VI "2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық маслихатының 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 8/75-VІ шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5053 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Курчатов қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № 9/52-VI "Курчатов қаласының 2017 – 2019 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4805 нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 25 қаңтарда, облыстық "Мой край" газетінің 2017 жылғы 18 қаңтардағы № 3 санында жарияланған) мәслихат шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"1. Курчатов қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2017 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 1 525 585,5 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 923 566,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 15 577,7 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 515,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 582 926,8 мың теңге;
2) шығындар – 1 618 689,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 93 103,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 93 103,9 мың теңге.";
6-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"6. 2017 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 160 603,8 мың теңге сомасында қарастырылсын.";
1-қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | Е. Иманмәдиев |
Курчатов қалалық мәслихатының | |
хатшысы | Г. Қарымбаева |
Курчатов қалалық мәслихатының 2017 жылғы 14 маусымдағы № 14/102-VІ шешіміне қосымша |
|
Курчатов қалалық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № 9/52-VІ шешіміне 1 қосымша |
Курчатов қаласының 2017 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Барлық | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Кірістер | 1 525 585,5 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 923 566,0 | ||
01 | Табыс салығы | 401 279,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 401 279,0 | ||
03 | Әлеуметтік салық | 330 691,0 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 330 691,0 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 163 925,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 100 500,0 | ||
3 | Жер салығы | 35 597,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 27 828,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 24 098,0 | ||
2 | Акциздер | 788,0 | ||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 15 700,0 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 7 610,0 | ||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 3 573,0 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 3 573,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 15 577,7 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 5 560,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 5 400,0 | ||
9 | Мемлекеттік меншіктен түсетін өзге де кірістер | 160,0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыс сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 134,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 134,0 | ||
06 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 9 883,7 | ||
1 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 9 883,7 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 3 515,0 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 000,0 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 000,0 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 2 515,0 | ||
1 | Жерді сату | 2 500,0 | ||
2 | Материалдық емес активтердi сату | 15,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 582 926,8 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 582 926,8 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 582 926,8 |
Функционалдық топ |
Барлық | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік багдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. Шығындар | 1 618 689,4 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 240 181,5 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 160 817,0 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 17 300,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 16 832,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 468,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 143 517,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 142 126,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 391,0 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 79 364,5 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 17 041,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 16 849,0 | |||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 192,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 27 172,5 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 26 485,5 | |||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 687,0 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 20 808,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 20 372,0 | |||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 436,0 | |||
493 | Ауданың (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі | 14 343,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13 709,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 634,0 | |||
02 | Қорғаныс | 8 279,0 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 8 279,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 8 279,0 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 8 279,0 | |||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 500,0 | |||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 500,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 500,0 | |||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 500,0 | |||
04 | Бiлiм беру | 758 012,1 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 161 790,0 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 158 790,0 | |||
003 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 68 466,0 | |||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 90 324,0 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 3000,0 | |||
037 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау | 3000,0 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 556 312,1 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 556 312,1 | |||
004 | Жалпы білім беру | 468 973,1 | |||
005 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 56 135,0 | |||
028 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 31 204,0 | |||
9 | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 39 910,0 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 39 910,0 | |||
009 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 22 149,0 | |||
020 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері | 5 536,0 | |||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 12 225,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 150 532,0 | |||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 8 576,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 4 355,0 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 55,0 | |||
016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 1 138,0 | |||
025 | Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу | 3 162,0 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 4 221,0 | |||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 4 221,0 | |||
2 | Әлеуметтік көмек | 112 079,7 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
112 079,7 | |||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 60 887,0 | |||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 775,2 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 29 295,0 | |||
010 | Үйде тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 354,5 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 535,0 | |||
017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 700,0 | |||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 15 533,0 | |||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 29 876,3 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 29 876,3 | |||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 24 268,3 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 163,0 | |||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 285,0 | |||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру | 1 263,0 | |||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 3 897,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 181 123,5 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 6 687,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 6 587,0 | |||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру | 5 800,0 | |||
031 | Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау | 787,0 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 100,0 | |||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 100,0 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 96 007,8 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 96 007,8 | |||
012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 16 900,0 | |||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 29 107,8 | |||
048 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 50 000,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 78 428,7 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 78 428,7 | |||
015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 21 846,0 | |||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 12 910,0 | |||
017 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 902,0 | |||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 42 770,7 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 132 564,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 66 965,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 66 965,0 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 66 965,0 | |||
2 | Спорт | 529,0 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 529,0 | |||
014 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 529,0 | |||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 21 194,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 18 842,0 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 9 995,0 | |||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 8 847,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 2 352,0 | |||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 2 352,0 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 43 876,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 15 019,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13 665,0 | |||
010 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 150,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 1 204,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 28 857,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 16 927,0 | |||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 9 607,0 | |||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 153,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 1 170,0 | |||
10 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 27 540,3 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 27 540,3 | |||
477 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі | 12 662,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 12 351,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 311,0 | |||
800 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария және ветеринариялық бақылау бөлімі | 14 878,3 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ветеринария және ветеринариялық бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 9 811,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 232,5 | |||
006 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 884,0 | |||
007 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 447,0 | |||
008 | Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу | 379,0 | |||
009 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 294,8 | |||
010 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 2 830,0 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 24 929,8 | |||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 24 929,8 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 24 929,8 | |||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13 301,8 | |||
013 | Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 11 088,0 | |||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 540,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 62 038,1 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 62 038,1 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 62 038,1 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 62 038,1 | |||
13 | Басқалар | 32 265,0 | |||
9 | Басқалар | 32 265,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 18 575,0 | |||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 18 575,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 13 690,0 | |||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 13 690,0 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 10,0 | |||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 10,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 10,0 | |||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 10,0 | |||
15 | Трансферттер | 714,1 | |||
1 | Трансферттер | 714,1 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 714,1 | |||
006 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 709,1 | |||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 5,0 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -93 103,9 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 93 103,9 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланатын қалдығы | 93 103,9 | |||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 93 103,9 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 93 103,9 |