"Курчатов қаласының 2017 – 2019 жылдарға арналған бюджеті туралы" Курчатов қалалық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы 9/52-VІ шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қалалық мәслихатының 2017 жылғы 14 маусымдағы № 14/102-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 20 маусымда № 5086 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109 - бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы" Заңының 6 - бабы 1- тармағы 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 30 мамырдағы № 11/119-VI "2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық маслихатының 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 8/75-VІ шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5053 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Курчатов қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № 9/52-VI "Курчатов қаласының 2017 – 2019 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4805 нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 25 қаңтарда, облыстық "Мой край" газетінің 2017 жылғы 18 қаңтардағы № 3 санында жарияланған) мәслихат шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:      

      1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. Курчатов қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2017 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 1 525 585,5 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 923 566,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 15 577,7 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 515,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 582 926,8 мың теңге;

      2) шығындар – 1 618 689,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 93 103,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 93 103,9 мың теңге.";

      6-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "6. 2017 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 160 603,8 мың теңге сомасында қарастырылсын.";

      1-қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Е. Иманмәдиев
      Курчатов қалалық мәслихатының
      хатшысы Г. Қарымбаева

  Курчатов қалалық
мәслихатының
2017 жылғы 14 маусымдағы
№ 14/102-VІ шешіміне
қосымша
  Курчатов қалалық
мәслихатының
2016 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 9/52-VІ шешіміне
1 қосымша

Курчатов қаласының 2017 жылға арналған бюджеті

Санаты



Барлық
кірістер
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




Кірістер

1 525 585,5

1



Салықтық түсімдер

923 566,0


01


Табыс салығы

401 279,0



2

Жеке табыс салығы

401 279,0


03


Әлеуметтік салық

330 691,0



1

Әлеуметтік салық

330 691,0


04


Меншікке салынатын салықтар

163 925,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

100 500,0



3

Жер салығы

35 597,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

27 828,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

24 098,0



2

Акциздер

788,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

15 700,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

7 610,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 573,0



1

Мемлекеттік баж

3 573,0

2



Салықтық емес түсiмдер

15 577,7


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

5 560,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

5 400,0



9

Мемлекеттік меншіктен түсетін өзге де кірістер

160,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыс сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

134,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

134,0


06


Өзге де салықтық емес түсiмдер

9 883,7



1

Өзге де салықтық емес түсiмдер

9 883,7

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 515,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 000,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 515,0



1

Жерді сату

2 500,0



2

Материалдық емес активтердi сату

15,0

4



Трансферттердің түсімдері

582 926,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

582 926,8



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

582 926,8


Функционалдық топ

Барлық
шығындар
(мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік багдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

1 618 689,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

240 181,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

160 817,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

17 300,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 832,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

468,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

143 517,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

142 126,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 391,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

79 364,5



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

17 041,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 849,0




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

192,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

27 172,5




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 485,5




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

687,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

20 808,0




001

Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 372,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

436,0



493


Ауданың (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі

14 343,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 709,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

634,0

02




Қорғаныс

8 279,0


1



Әскери мұқтаждар

8 279,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

8 279,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

8 279,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

500,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

500,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

500,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

500,0

04




Бiлiм беру

758 012,1


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

161 790,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

158 790,0




003

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

68 466,0




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

90 324,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

3000,0




037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

3000,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

556 312,1



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

556 312,1




004

Жалпы білім беру

468 973,1




005

Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру

56 135,0




028

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

31 204,0


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

39 910,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

39 910,0




009

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

22 149,0




020

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

5 536,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

12 225,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

150 532,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

8 576,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

4 355,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

55,0




016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

1 138,0




025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

3 162,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

4 221,0




030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

4 221,0


2



Әлеуметтік көмек

112 079,7



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

112 079,7
 




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

60 887,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

775,2




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

29 295,0




010

Үйде тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

354,5




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 535,0




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

700,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

15 533,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

29 876,3



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

29 876,3




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 268,3




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

163,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

285,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

1 263,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

3 897,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

181 123,5


1



Тұрғын үй шаруашылығы

6 687,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 587,0




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

5 800,0




031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

787,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

100,0




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

100,0


2



Коммуналдық шаруашылық

96 007,8



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

96 007,8




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

16 900,0




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

29 107,8




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

50 000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

78 428,7



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

78 428,7




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

21 846,0




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

12 910,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

902,0




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

42 770,7

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

132 564,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

66 965,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

66 965,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

66 965,0


2



Спорт

529,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

529,0




014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

529,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

21 194,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

18 842,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

9 995,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

8 847,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

2 352,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

2 352,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

43 876,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

15 019,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 665,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 204,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

28 857,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 927,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

9 607,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 153,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 170,0

10




Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

27 540,3


1



Ауыл шаруашылығы

27 540,3



477


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

12 662,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 351,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

311,0



800


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария және ветеринариялық бақылау бөлімі

14 878,3




001

Жергілікті деңгейде ветеринария және ветеринариялық бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 811,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

232,5




006

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

884,0




007

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

447,0




008

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

379,0




009

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

294,8




010

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

2 830,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

24 929,8


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

24 929,8



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

24 929,8




001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 301,8




013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

11 088,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

540,0

12




Көлiк және коммуникация

62 038,1


1



Автомобиль көлiгi

62 038,1



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

62 038,1




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

62 038,1

13




Басқалар

32 265,0


9



Басқалар

32 265,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

18 575,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

18 575,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

13 690,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

13 690,0

14




Борышқа қызмет көрсету

10,0


1



Борышқа қызмет көрсету

10,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

10,0

15




Трансферттер

714,1


1



Трансферттер

714,1



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

714,1




006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

709,1




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

5,0





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0


6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-93 103,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

93 103,9


8



Бюджет қаражатының пайдаланатын қалдығы

93 103,9



01


Бюджет қаражатының қалдықтары

93 103,9




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

93 103,9


О внесении изменений в решение Курчатовского городского маслихата от 23 декабря 2016 года № 9/52-VI "О бюджете города Курчатов на 2017-2019 годы"

Решение Курчатовского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 14 июня 2017 года № 14/102-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 20 июня 2017 года № 5086

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии cо статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 30 мая 2017 года № 11/119-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5053) Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата от 23 декабря 2016 года № 9/52-VI "О бюджете города Курчатов на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4805, опубликовано 25 января 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, 18 января 2017 года в областной газете "Мой край" № 3) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Курчатов на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 525 585,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 923 566,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 15 577,7 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3 515,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов –582 926,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 1 618 689,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 93 103,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 93 103,9 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Предусмотреть в городском бюджете на 2017 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 160 603,8 тысяч тенге.";

      приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.

      Председатель сессии Е. Иманмадиев
      Секретарь
      Курчатовского городского маслихата Г. Карымбаева

  Приложение
к решению Курчатовского
городского маслихата
от 14 июня 2017 года
№ 14/102-VІ
  Приложение 1
к решению Курчатовского
городского маслихата
от 23 декабря 2016 года
№ 9/52-VІ

Бюджет города Курчатов на 2017 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




І. Доходы

1 525 585,5

1



Налоговые поступления

923 566,0


01


Подоходный налог

401 279,0



2

Индивидуальный подоходный налог

401 279,0


03


Социальный налог

330 691,0



1

Социальный налог

330 691,0


04


Налоги на собственность

163 925,0



1

Налоги на имущество

100 500,0



3

Земельный налог

35 597,0



4

Налог на транспортные средства

27 828,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

24 098,0



2

Акцизы

788,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

15 700,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

7 610,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 573,0



1

Государственная пошлина

3 573,0

2



Неналоговые поступления

15 577,7


01


Доходы от государственной собственности

5 560,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

5 400,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

160,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

134,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

134,0


06


Прочие неналоговые поступления

9 883,7



1

Прочие неналоговые поступления

9 883,7

3



Поступления от продажи основного капитала

3 515,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 515,0



1

Продажа земли

2 500,0



2

Продажа нематериальных активов

15,0

4



Поступления трансфертов

582 926,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

582 926,8



2

Трансферты из областного бюджета

582 926,8


Функциональная группа

Всего расходы (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

1 618 689,4

01




Государственные услуги общего характера

240 181,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

160 817,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

17 300,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

16 832,0




003

Капитальные расходы государственного органа

468,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

143 517,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

142 126,0




003

Капитальные расходы государственного органа

1 391,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

79 364,5



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

17 041,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

16 849,0




013

Капитальные расходы государственного органа

192,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

27 172,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

26 485,5




015

Капитальные расходы государственного органа

687,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

20 808,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования, физической культуры и спорта

20 372,0




018

Капитальные расходы государственного органа

436,0



493


Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения)

14 343,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма

13 709,0




003

Капитальные расходы государственного органа

634,0

02




Оборона

8 279,0


1



Военные нужды

8 279,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

8 279,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

8 279,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

500,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

500,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

500,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

500,0

04




Образование

758 012,1


1



Дошкольное воспитание и обучение

161 790,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

158 790,0




003

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

68 466,0




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

90 324,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

3 000,0




037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

3 000,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

556 312,1



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

556 312,1




004

Общеобразовательное обучение

468 973,1




005

Дополнительное образование для детей и юношества

56 135,0




028

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

31 204,0


9



Прочие услуги в области образования

39 910,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

39 910,0




009

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

22 149,0




020

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

5 536,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

12 225,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

150 532,0


1



Социальное обеспечение

8 576,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

4 355,0




005

Государственная адресная социальная помощь

55,0




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

1 138,0




025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

3 162,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

4 221,0




030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

4 221,0


2



Социальная помощь

112 079,7



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

112 079,7




002

Программа занятости

60 887,0




006

Оказание жилищной помощи

775,2




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

29 295,0




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

354,5




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 535,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

700,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

15 533,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

29 876,3



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

29 876,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

24 268,3




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

163,0




021

Капитальные расходы государственного органа

285,0




050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы

1 263,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 897,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

181 123,5


1



Жилищное хозяйство

6 687,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 587,0




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

5 800,0
 




031
 

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

787,0
 



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

100,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

100,0


2



Коммунальное хозяйство

96 007,8



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

96 007,8




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

16 900,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

29 107,8




048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

50 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

78 428,7



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

78 428,7




015

Освещение улиц в населенных пунктах

21 846,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 910,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

902,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

42 770,7

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

132 564,0


1



Деятельность в области культуры

66 965,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

66 965,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

66 965,0


2



Спорт

529,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

529,0




014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

529,0


3



Информационное пространство

21 194,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

18 842,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

9 995,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

8 847,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

2 352,0




002
 

Услуги по проведению государственной информационной политики

2 352,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

43 876,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

15 019,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

13 665,0




010

Капитальные расходы государственного органа

150,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 204,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

28 857,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

16 927,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

9 607,0




006

Капитальные расходы государственного органа

1 153,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 170,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

27 540,3


1



Сельское хозяйство

27 540,3



477


Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)

12 662,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений

12 351,0




003

Капитальные расходы государственного органа

311,0



800


Отдел ветеринарии и ветеринарного контроля района (города областного значения)

14 878,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии и ветеринарного контроля

9 811,0




003

Капитальные расходы государственного органа

232,5




006

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

884,0




007

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

447,0




008

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

379,0




009

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

294,8




010

Проведение противоэпизоотических мероприятий

2 830,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

24 929,8


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

24 929,8



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

24 929,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

13 301,8




013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

11 088,0




015

Капитальные расходы государственного органа

540,0

12




Транспорт и коммуникации

62 038,1


1



Автомобильный транспорт

62 038,1



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

62 038,1




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

62 038,1

13




Прочие

32 265,0


9



Прочие

32 265,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

18 575,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

18 575,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

13 690,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

13 690,0

14




Обслуживание долга

10,0


1



Обслуживание долга

10,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

10,0

15




Трансферты

714,1


1



Трансферты

714,1



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

714,1




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

709,1




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

5,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0



01


Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0


6



Поступление от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-93 103,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

93 103,9


8



Используемые остатки бюджетных средств

93 103,9



01


Остатки бюджетных средств

93 103,9




1

Свободные остатки бюджетных средств

93 103,9