"2018-2020 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 2 наурыздағы № 139-22/1 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 15 наурызда № 6206 болып тіркелді. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 75-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2018-2020 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы № 132-20/1 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2017 жылғы 26 желтоқсанда №6088 тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық бақылау банкінде 2018 жылғы 8 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағының 1) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) кірістер – 1 663 978,8 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті- 691 357 мың теңге;

      Белкөл кенті- 152 949,6 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі- 92 536 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі- 253 172,5 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі- 167 940,1 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі- 78 796,1 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі- 56 254 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі- 170 973,5 мың теңге.

      салықтық түсімдер – 108 210 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті- 62 500 мың теңге;

      Белкөл кенті- 15 500 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі- 2 500 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі- 4 420 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі- 10 900 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі- 2 870 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі- 5 050 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі- 4 470 мың теңге.

      салықтық емес түсімдер – 15 991,9 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті- 1 860 мың теңге;

      Белкөл кенті- 6 069,7 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі- 290 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі- 3 991,5 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі- 2 919,1 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі- 356,1 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі- 255 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі- 250,5 мың теңге.

      трансферттер түсімі- 1 539 776,9 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті 626 997 мың теңге;

      Белкөл кенті 131 379,9 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі 89 746 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі 244 761 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі 154 121 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі 75 570 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі 50 949 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі 166 253 мың теңге."

      аталған шешімнің 1-тармағының 2) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:

      "2) шығындар – 1 663 978,8 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті- 691 357 мың теңге;

      Белкөл кенті- 152 949,6 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі- 92 536 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі- 253 172,5 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі- 167 940,1 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі- 78 796,1 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі- 56 254 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі- 170 973,5 мың теңге."

      аталған шешімнің 1-8 қосымшалары осы шешімнің 1-8 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қызылорда қалалық мәслихатының
кезектен тыс ХХІІ сессиясының төрағасы
А. СУЮНТАЕВ
      Қызылорда қалалық
мәслихатының хатшысы
Р. БУХАНОВА

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 2 наурыздағы №139-22/1 шешіміне 1-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне 1-қосымша

2018 жылға арналған Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы мың теңге

 

Сыныбы

 


Кіші сыныбы

 



Атауы

1

2

3

4

5

 



1. Кірістер

691 357,0

1



Салықтық түсiмдер

62 500,0

 

01


Табыс салығы

23 500,0

 


2

Жеке табыс салығы

23 500,0

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

38 500,0

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 500,0

 


3

Жер салығы

5 630,0

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық

30 370,0

 

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

500,0

 


4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

500,0

2



Салықтық емес түсiмдер

1 860,0

 

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

60,0

 


5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

60,0

 

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 800,0

 


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

1 800,0

4



Трансферттердің түсімдері

626 997,0

 

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

626 997,0

 


3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

626 997,0

Функционалдық топ


 

Функционалдық кіші топ

 


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 



Бюджеттік бағдарлама

 




Атауы

 




2. Шығындар

691 357,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 584,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

43 584,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 584,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 922,0




022

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

5 662,0

04




Білім беру

285 431,0


1



Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

280 913,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

280 913,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

280 913,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

4 518,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 518,0




005

Ауылдық жерлердеоқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

4 518,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

14 791,0


2



Әлеуметтiк көмек

14 791,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 791,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

14 791,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

67 761,0


3



Елді-мекендерді көркейту

67 761,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 761,0




008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

33 401,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

31 664,0




011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

2 696,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

28 129,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

27 992,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 992,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

27 992,0


2



Спорт

137,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

137,0

12




Көлiк және коммуникация

251 661,0


1



Автомобиль көлiгi

251 661,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

251 661,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 100,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

250 561,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

 0,0

05




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

 0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 2 наурыздағы №139-22/1 шешіміне 2-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне 2-қосымша

2018 жылға арналған Қызылорда қаласы Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы мың теңге

 

Сыныбы

 


Кіші сыныбы

 



Атауы

1

2

3

4

5

 



1. Кірістер

152 949,6

1



Салықтық түсiмдер

15 500,0

 

01


Табыс салығы

3 550,0

 


2

Жеке табыс салығы

3 550,0

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

11 950,0

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар

115,0

 


3

Жер салығы

4 635,0

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 200,0

2



Салықтық емес түсiмдер

6 069,7

 

06


Басқа да салықтық емес түсімдер

6 069,7

 


1

Басқа да салықтық емес түсімдер

6 069,7

4



Трансферттердің түсімдері

131 379,9

 

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

131 379,9

 


3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

131 379,9

Функционалдық топ


 

Функционалдық кіші топ

 


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 



Бюджеттік бағдарлама

 




Кіші бағдарлама

 




Атауы

 




2. Шығындар

152 949,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28 390,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28 390,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 390,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 458,7




022

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

5 932,0

04




Білім беру

70 636,0


1



Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

70 636,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 636,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

70 636,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 417,0


2



Әлеуметтiк көмек

1 417,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 417,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 417,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 327,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5 327,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 327,0




008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

4 376,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

880,0




011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

71,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 797,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

9 660,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 660,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

9 660,0


2



Спорт

137,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

137,0

12




Көлiк және коммуникация

37 381,9


1



Автомобиль көлiгi

37 381,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 381,9




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

200,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

37 181,9





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

05




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

06




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


01



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0



1


Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 2 наурыздағы №139-22/1 шешіміне 3-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 14 желтоқсандағы №124-19/1 шешіміне 3-қосымша

2018 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақжарма ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы мың теңге

 

Сыныбы

 


Кіші сыныбы

 



Атауы

1

2

3

4

5

 



1. Кірістер

92 536,0

1



Салықтық түсiмдер

2 500,0

 

01


Табыс салығы

1 200,0

 


2

Жеке табыс салығы

1 200,0

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

1 300,0

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар

42,0

 


3

Жер салығы

108,0

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 150,0

2



Салықтық емес түсiмдер

290,0

 

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

140,0

 


5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

140,0

 

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150,0

 


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

150,0

4



Трансферттердің түсімдері

89 746,0

 

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

89 746,0

 


3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

89 746,0

Функционалдық топ


 

Функционалдық кіші топ

 


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 



Бюджеттік бағдарлама

 




Атауы

 




2. Шығындар

92 536,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 194,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

42 194,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 194,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 762,0




022

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

15 432,0

04




Білім беру

31 936,0


1



Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

29 268,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 268,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

29 268,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 668,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 668,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 668,0

05




Денсаулық сақтау

47,0


9



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

47,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

47,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 102,0


3



Елді-мекендерді көркейту

7 102,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 102,0




008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

6 260,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

771,0




011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

71,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 138,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

9 001,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 001,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

9 001,0


2



Спорт

137,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

137,0

13




Басқалар

2 119,0


9



Басқалар

2 119,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 119,0




040

Өңiрлердi дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердi экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды iске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 119,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 2 наурыздағы №139-22/1 шешіміне 4-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне 4-қосымша

2018 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақсуат ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы мың теңге

 

Сыныбы

 


Кіші сыныбы

 



Атауы

1

2

3

4

5

 



1. Кірістер

253 172,5

1



Салықтық түсiмдер

4 420,0

 

01


Табыс салығы

1 350,0

 


2

Жеке табыс салығы

1 350,0

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

3 070,0

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар

135,0

 


3

Жер салығы

435,0

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 500,0

2



Салықтық емес түсiмдер

3 991,5

 

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 800,0

 


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

1 800,0

 

06


Басқа да салықтық емес түсімдер

2 191,5

 


1

Басқа да салықтық емес түсімдер

2 191,5

4



Трансферттердің түсімдері

244 761,0

 

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

244 761,0

 


3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

244 761,0

Функционалдық топ


 

Функционалдық кіші топ

 


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 



Бюджеттік бағдарлама

 




Атауы

 




2. Шығындар

253 172,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 806,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40 806,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 806,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 144,0




022

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

5 662,0

04




Білім беру

173 263,0


1



Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

173 263,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

173 263,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

173 263,0

05




Денсаулық сақтау

48,0


9



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

48,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

48,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 695,0


2



Әлеуметтiк көмек

1 695,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 695,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 695,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15 130,5


3



Елді-мекендерді көркейту

15 130,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 130,5




008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

10 742,5




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

771,0




011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

3 617,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

17 796,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

17 659,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 659,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

17 659,0


2



Спорт

137,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

137,0

12




Көлiк және коммуникация

286,0


1



Автомобиль көлiгi

286,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

286,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

286,0

13




Басқалар

4 148,0


9



Басқалар

4 148,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 148,0




040

Өңiрлердi дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердi экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды iске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4 148,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

05




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 2 наурыздағы №139-22/1 шешіміне 5-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне 5-қосымша

2018 жылға арналған Қызылорда қаласы Қызылжарма ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы мың теңге

 

Сыныбы

 


Кіші сыныбы

 



Атауы


1

2

3

4

5

 



1. Кірістер

167 940,1

1



Салықтық түсiмдер

10 900,0

 

01


Табыс салығы

2 500,0

 


2

Жеке табыс салығы

2 500,0

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

8 400,0

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар

220,0

 


3

Жер салығы

1 380,0

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 800,0

2



Салықтық емес түсiмдер

2 919,1

 

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 000,0

 


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

1 000,0

 

06


Басқа да салықтық емес түсімдер

1 919,1

 


1

Басқа да салықтық емес түсімдер

1 919,1

4



Трансферттердің түсімдері

154 121,0

 

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

154 121,0

 


3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

154 121,0

Функционалдық топ


 

Функционалдық кіші топ

 


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 



Бюджеттік бағдарлама

 




Кіші бағдарлама

 




Атауы

 




2. Шығындар

167 940,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 156,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 156,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 156,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 494,0




022

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

5 662,0

04




Білім беру

97 700,0


1



Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

97 700,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

97 700,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

97 700,0

05




Денсаулық сақтау

48,0


9



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

48,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

48,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 727,0


2



Әлеуметтiк көмек

1 727,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 727,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 727,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 891,1


3



Елді-мекендерді көркейту

9 891,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 891,1




008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

6 301,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 590,0




011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

2 000,1

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

19 349,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

19 213,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 213,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

19 213,0


2



Спорт

136,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

136,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

136,0

12




Көлiк және коммуникация

532,0


1



Автомобиль көлiгi

532,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

532,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

532,0

13




Басқалар

6 537,0


9



Басқалар

6 537,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 537,0




040

Өңiрлердi дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердi экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды iске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

6 537,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

05




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

06




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


01



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 2 наурыздағы №139-22/1 шешіміне 6-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне 6-қосымша

2018 жылға арналған Қызылорда қаласы Қарауылтөбе ауылдық округі бюджеті

Санаты

Сомасы мың теңге

 

Сыныбы

 


Кіші сыныбы

 



Атауы

1

2

3

4

5

 



1. Кірістер

78 796,1

1



Салықтық түсiмдер

2 870,0

 

01


Табыс салығы

350,0

 


2

Жеке табыс салығы

350,0

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

2 520,0

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар

170,0

 


3

Жер салығы

1 250,0

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 100,0

2



Салықтық емес түсiмдер

356,1

 

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

300,0

 


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

300,0

 

06


Басқа да салықтық емес түсімдер

56,1

 


1

Басқа да салықтық емес түсімдер

56,1

4



Трансферттердің түсімдері

75 570,0

 

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

75 570,0

 


3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

75 570,0

Функционалдық топ


 

Функционалдық кіші топ

 


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 



Бюджеттік бағдарлама

 




Атауы

 




2. Шығындар

78 796,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 924,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

54 924,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 924,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 492,1




022

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

15 432,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 428,0


2



Әлеуметтiк көмек

1 428,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 428,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 428,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 358,0


3



Елді-мекендерді көркейту

11 358,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 358,0




008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

10 310,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

977,0




011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

71,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8 896,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

8 760,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 760,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

8 760,0


2



Спорт

136,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

136,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

136,0

12




Көлiк және коммуникация

409,0


1



Автомобиль көлiгi

409,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

409,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

409,0

13




Басқалар

1 781,0


9



Басқалар

1 781,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 781,0




040

Өңiрлердi дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердi экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды iске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 781,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

05




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 2 наурыздағы №139-22/1 шешіміне 7-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне 7-қосымша

2018 жылға арналған Қызылорда қаласы Қызылөзек ауылдық округі бюджеті

Санаты

Сомасы
мың теңге

 

Сыныбы

 


Кіші сыныбы

 



Атауы

1

2

3

4

5

 



1. Кірістер

56 254

1



Салықтық түсiмдер

5 050

 

01


Табыс салығы

700

 


2

Жеке табыс салығы

700

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

4 350

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар

100

 


3

Жер салығы

250

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 000

2



Салықтық емес түсiмдер

255

 

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

255

 


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

255

4



Трансферттердің түсімдері

50 949

 

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

50 949

 


3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

50 949

Функционалдық топ


 

Функционалдық кіші топ

 


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 



Бюджеттік бағдарлама

 




Атауы

 




2. Шығындар

56 254

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27 352

 

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 352

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 352

 



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 690

 



022

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

5 662

04




Білім беру

1 615

 

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1 615

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 615

 



005

Ауылдық жерлердеоқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1 615

05




Денсаулық сақтау

45

 

9



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

45

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45

 



002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

45

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 781

 

3



Елді-мекендерді көркейту

10 781

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 781

 



008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

9 820

 



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

758

 



011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

203

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

12 797

 

1



Мәдениет саласындағы қызмет

12 661

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 661

 



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

12 661

 

2



Спорт

136

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

136

 



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

136

12




Көлiк және коммуникация

215

 

1



Автомобиль көлiгi

215

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

215

 



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

215

13




Басқалар

3 449

 

9



Басқалар

3 449

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 449

 



040

Өңiрлердi дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердi экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды iске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 449

 




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

 




Бюджеттік кредиттер

0

05




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0

 

01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0

 




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

 




Қаржы активтерін сатып алу

0

 




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0

 




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0


  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 2 наурыздағы №139-22/1 шешіміне 8-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне 8-қосымша

2018 жылға арналған Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы мың теңге

 

Сыныбы

 


Кіші сыныбы

 



Атауы

1

2

3

4

5

 



1. Кірістер

170 973,5

1



Салықтық түсiмдер

4 470,0

 

01


Табыс салығы

1 350,0

 


2

Жеке табыс салығы

1 350,0

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

3 120,0

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар

120,0

 


3

Жер салығы

765,0

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 235,0

2



Салықтық емес түсiмдер

250,5

 

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

250,0

 


5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

250,0

 

06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,5

 


1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,5

4



Трансферттердің түсімдері

166 253,0

 

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

166 253,0

 


3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

166 253,0

Функционалдық топ


 

Функционалдық кіші топ

 


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 



Бюджеттік бағдарлама

 




Атауы

 




2. Шығындар

170 973,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

58 847,5

 

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

58 847,5

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58 847,5

 



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 415,5

 



022

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

15 432,0

04




Білім беру

31 432,0

 

1



Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

29 268,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 268,0

 



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

29 268,0

 

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 164,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 164,0

 



005

Ауылдық жерлердеоқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 164,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15 527,0

 

3



Елді-мекендерді көркейту

15 527,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 527,0

 



008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

14 607,0

 



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

849,0

 



011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

71,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

15 114,0

 

1



Мәдениет саласындағы қызмет

14 978,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 978,0

 



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

14 978,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

136,0

 



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

136,0

12




Көлiк және коммуникация

47 100,0

 

1



Автомобиль көлiгi

47 100,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 100,0

 



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

232,0

 



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

46 868,0

13




Басқалар

2 953,0

 

9



Басқалар

2 953,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 953,0

 



040

Өңiрлердi дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердi экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды iске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 953,0

 




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

 




Бюджеттік кредиттер

0,0

05




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

 




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

06




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 

01



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 


1


Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0,0

 




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0

 




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 2 марта 2018 года № 139-22/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 15 марта 2018 года № 6206. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6088 от 26 декабря 2017 года, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 8 января 2018 года) следующие изменения:

      подпункт 1) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 1 663 978,8 тысяч тенге, в том числе:

      Поселок Тасбогет 691 357 тысяч тенге;

      Поселок Белкол 152 949,6 тысяч тенге;

      Сельский округ Акжарма 92 536 тысяч тенге;

      Сельский округ Ақсуат 253 172,5 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылжарма 167 940,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Карауылтобе 78 796,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылозек 56 254 тысяч тенге;

      Сельский округ Косшынырау 170 973,5 тысяч тенге.

      налоговые поступления – 108 210 тысяч тенге, в том числе:

      Поселок Тасбогет 62 500 тысяч тенге;

      Поселок Белкол 15 500 тысяч тенге;

      Сельский округ Акжарма 2 500 тысяч тенге;

      Сельский округ Ақсуат 4 420 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылжарма 10 900 тысяч тенге;

      Сельский округ Карауылтобе 2 870 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылозек 5 050 тысяч тенге;

      Сельский округ Косшынырау 4 470 тысяч тенге.

      неналоговые поступления – 15 991,9 тысяч тенге, в том числе:

      Поселок Тасбогет 1 860 тысяч тенге;

      Поселок Белкол 6 069,7 тысяч тенге;

      Сельский округ Акжарма 290 тысяч тенге;

      Сельский округ Ақсуат 3 991,5 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылжарма 2 919,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Карауылтобе 356,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылозек 255 тысяч тенге;

      Сельский округ Косшынырау 250,5 тысяч тенге.

      поступления трансфертов- 1 539 776,9 тысяч тенге, в том числе:

      Поселок Тасбогет 626 997 тысяч тенге;

      Поселок Белкол 131 379,9 тысяч тенге;

      Сельский округ Акжарма 89 746 тысяч тенге;

      Сельский округ Ақсуат 244 761 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылжарма 154 121 тысяч тенге;

      Сельский округ Карауылтобе 75 570 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылозек 50 949 тысяч тенге;

      Сельский округ Косшынырау 166 253 тысяч тенге."

      подпункт 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "2) расходы – 1 663 978,8 тысяч тенге, в том числе:

      Поселок Тасбогет 691 357 тысяч тенге;

      Поселок Белкол 152 949,6 тысяч тенге;

      Сельский округ Акжарма 92 536 тысяч тенге;

      Сельский округ Ақсуат 253 172,5 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылжарма 167 940,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Карауылтобе 78 796,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылозек 56 254 тысяч тенге;

      Сельский округ Косшынырау 170 973,5 тысяч тенге."

      приложения 1-8 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1-8 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной ХХІІ сессии
Кызылординского городского маслихата
А. СУЮНТАЕВ
      Секретарь Кызылординского
городского маслихата
Р. БУХАНОВА

  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1
  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2018 год

Категория

Сумма тысяч тенге

 

Класс

 


Подкласс

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доходы

691 357,0

1



Налоговые поступления

62 500,0

 

01


Подоходный налог

23 500,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

23 500,0

 

04


Hалоги на собственность

38 500,0

 


1

Hалоги на имущество

2 500,0

 


3

Земельный налог

5 630,0

 


4

Hалог на транспортные средства

30 370,0

 

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

500,0

 


4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

500,0

2



Неналоговые поступления

1 860,0

 

01


Доходы от государственной собственности

60,0

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

60,0

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 800,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 800,0

4



Поступления трансфертов

626 997,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

626 997,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

626 997,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2.Расходы

691 357,0

01




Государственные услуги общего характера

43 584,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43 584,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 584,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 922,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 662,0

04




Образование

285 431,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

280 913,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

280 913,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

280 913,0

 

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4 518,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 518,0

 



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 518,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

14 791,0

 

2



Социальная помощь

14 791,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 791,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

14 791,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

67 761,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

67 761,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 761,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

33 401,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

31 664,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 696,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

28 129,0

 

1



Деятельность в области культуры

27 992,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 992,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

27 992,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

251 661,0

 

1



Автомобильный транспорт

251 661,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

251 661,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 100,0

 



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

250 561,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

 0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

 0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1
  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доходы

152 949,6

1



Налоговые поступления

15 500,0

 

01


Подоходный налог

3 550,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

3 550,0

 

04


Hалоги на собственность

11 950,0

 


1

Hалоги на имущество

115,0

 


3

Земельный налог

4 635,0

 


4

Hалог на транспортные средства

7 200,0

2



Неналоговые поступления

6 069,7

 

06


Прочие неналоговые поступления

6 069,7

 


1

Прочие неналоговые поступления

6 069,7

4



Поступления трансфертов

131 379,9

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

131 379,9

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

131 379,9

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Подпрограмма

 




Наименование

 




 2.Расходы

152 949,6

01




Государственные услуги общего характера

28 390,7

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 390,7

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 390,7

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 458,7

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 932,0

04




Образование

70 636,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

70 636,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 636,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

70 636,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 417,0

 

2



Социальная помощь

1 417,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 417,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 417,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 327,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

5 327,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 327,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 376,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

880,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

71,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 797,0

 

1



Деятельность в области культуры

9 660,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 660,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 660,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

37 381,9

 

1



Автомобильный транспорт

37 381,9

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 381,9

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

200,0

 



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

37 181,9

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

06




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 


1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1
  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

1

2

3


4

5

 




1. Доходы

92 536,0

1




Налоговые поступления

2 500,0

 

01



Подоходный налог

1 200,0

 


2


Индивидуальный подоходный налог

1 200,0

 

04



Hалоги на собственность

1 300,0

 


1


Hалоги на имущество

42,0

 


3


Земельный налог

108,0

 


4


Hалог на транспортные средства

1 150,0

2




Неналоговые поступления

290,0

 

01



Доходы от государственной собственности

140,0

 


5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

140,0

 

04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

150,0

 


1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

150,0

4




Поступления трансфертов

89 746,0

 

02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

89 746,0

 


3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

89 746,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2.Расходы

92 536,0

01




Государственные услуги общего характера

42 194,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 194,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 194,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 762,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

15 432,0

04




Образование

31 936,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

29 268,0

 

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 668,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 668,0

 



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 668,0

05




Здравоохранение

47,0

 

9



Прочие услуги в области здравоохранения

47,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47,0

 



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

47,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 102,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

7 102,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 102,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 260,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

771,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

71,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 138,0

 

1



Деятельность в области культуры

9 001,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 001,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 001,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

13




Прочие

2 119,0

 

9



Прочие

2 119,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 119,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 119,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1
  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование


1

2

3

4

5

 



1. Доходы

253 172,5

1



Налоговые поступления

4 420,0

 

01


Подоходный налог

1 350,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

1 350,0

 

04


Hалоги на собственность

3 070,0

 


1

Hалоги на имущество

135,0

 


3

Земельный налог

435,0

 


4

Hалог на транспортные средства

2 500,0

2



Неналоговые поступления

3 991,5

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 800,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 800,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

2 191,5

 


1

Прочие неналоговые поступления

2 191,5

4



Поступления трансфертов

244 761,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

244 761,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

244 761,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




 2.Расходы

253 172,5

01




Государственные услуги общего характера

40 806,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 806,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 806,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 144,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 662,0

04




Образование

173 263,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

173 263,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

173 263,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

173 263,0

05




Здравоохранение

48,0

 

9



Прочие услуги в области здравоохранения

48,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48,0

 



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

48,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 695,0

 

2



Социальная помощь

1 695,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 695,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 695,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15 130,5

 

3



Благоустройство населенных пунктов

15 130,5

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 130,5

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 742,5

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

771,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 617,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

17 796,0

 

1



Деятельность в области культуры

17 659,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 659,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

17 659,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

286,0

 

1



Автомобильный транспорт

286,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

286,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

286,0

13




Прочие

4 148,0

 

9



Прочие

4 148,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 148,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 148,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1
  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Кызылжарма города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доходы

167 940,1

1



Налоговые поступления

10 900,0

 

01


Подоходный налог

2 500,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

2 500,0

 

04


Hалоги на собственность

8 400,0

 


1

Hалоги на имущество

220,0

 


3

Земельный налог

1 380,0

 


4

Hалог на транспортные средства

6 800,0

2



Неналоговые поступления

2 919,1

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 000,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 000,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

1 919,1

 


1

Прочие неналоговые поступления

1 919,1

4



Поступления трансфертов

154 121,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

154 121,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

154 121,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Подпрограмма

 




Наименование

 




 2.Расходы

167 940,1

01




Государственные услуги общего характера

32 156,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 156,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 156,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 494,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 662,0

04




Образование

97 700,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

97 700,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

97 700,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

97 700,0

05




Здравоохранение

48,0

 

9



Прочие услуги в области здравоохранения

48,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48,0

 



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

48,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 727,0

 

2



Социальная помощь

1 727,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 727,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 727,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 891,1

 

3



Благоустройство населенных пунктов

9 891,1

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 891,1

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 301,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 590,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 000,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19 349,0

 

1



Деятельность в области культуры

19 213,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 213,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 213,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

136,0

12




Транспорт и коммуникации

532,0

 

1



Автомобильный транспорт

532,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

532,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

532,0

13




Прочие

6 537,0

 

9



Прочие

6 537,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 537,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

6 537,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

06




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1
  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Карауылтобе города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование


1

2

3

4

5

 



1. Доходы

78 796,1

1



Налоговые поступления

2 870,0

 

01


Подоходный налог

350,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

350,0

 

04


Hалоги на собственность

2 520,0

 


1

Hалоги на имущество

170,0

 


3

Земельный налог

1 250,0

 


4

Hалог на транспортные средства

1 100,0

2



Неналоговые поступления

356,1

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

300,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

300,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

56,1

 


1

Прочие неналоговые поступления

56,1

4



Поступления трансфертов

75 570,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

75 570,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

75 570,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2.Расходы

78 796,1

01




Государственные услуги общего характера

54 924,1

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

54 924,1

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 924,1

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 492,1

 



022

Капитальные расходы государственного органа

15 432,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 428,0

 

2



Социальная помощь

1 428,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 428,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 428,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 358,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

11 358,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 358,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 310,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

977,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

71,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 896,0

 

1



Деятельность в области культуры

8 760,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 760,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 760,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

136,0

12




Транспорт и коммуникации

409,0

 

1



Автомобильный транспорт

409,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

409,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

409,0

13




Прочие

1 781,0

 

9



Прочие

1 781,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 781,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 781,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1
  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Кызылозек города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доходы

56 254

1



Налоговые поступления

5 050

 

01


Подоходный налог

700

 


2

Индивидуальный подоходный налог

700

 

04


Hалоги на собственность

4 350

 


1

Hалоги на имущество

100

 


3

Земельный налог

250

 


4

Hалог на транспортные средства

4 000

2



Неналоговые поступления

255

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

255

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

255

4



Поступления трансфертов

50 949

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50 949

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

50 949

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2. Расходы

56 254

01




Государственные услуги общего характера

27 352

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 352

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 352

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 690

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 662

04




Образование

1 615

 

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 615

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 615

 



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 615

05




Здравоохранение

45

 

9



Прочие услуги в области здравоохранения

45

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45

 



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

45

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 781

 

3



Благоустройство населенных пунктов

10 781

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 781

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 820

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

758

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

203

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

12 797

 

1



Деятельность в области культуры

12 661

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 661

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 661

 

2



Спорт

136

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

136

12




Транспорт и коммуникации

215

 

1



Автомобильный транспорт

215

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

215

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

215

13




Прочие

3 449

 

9



Прочие

3 449

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 449

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 449

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0

 




Бюджетные кредиты

0

05




Погашение бюджетных кредитов

0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

 




Приобретение финансовых активов

0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0

  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1
  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доходы

170 973,5

1



Налоговые поступления

4 470,0

 

01


Подоходный налог

1 350,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

1 350,0

 

04


Hалоги на собственность

3 120,0

 


1

Hалоги на имущество

120,0

 


3

Земельный налог

765,0

 


4

Hалог на транспортные средства

2 235,0

2



Неналоговые поступления

250,5

 

01


Доходы от государственной собственности

250,0

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

250,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

0,5

 


1

Прочие неналоговые поступления

0,5

4



Поступления трансфертов

166 253,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

166 253,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

166 253,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




 2.Расходы

170 973,5

01




Государственные услуги общего характера

58 847,5

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

58 847,5

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 847,5

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 415,5

 



022

Капитальные расходы государственного органа

15 432,0

04




Образование

31 432,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

29 268,0

 

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 164,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 164,0

 



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 164,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15 527,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

15 527,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 527,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 607,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

849,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

71,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 114,0

 

1



Деятельность в области культуры

14 978,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 978,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

14 978,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

136,0

12




Транспорт и коммуникации

47 100,0

 

1



Автомобильный транспорт

47 100,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 100,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

232,0

 



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

46 868,0

13




Прочие

2 953,0

 

9



Прочие

2 953,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 953,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 953,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

06




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 


1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0