О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы"

С истёкшим сроком

Решение Кызылординского городского маслихата от 2 марта 2018 года № 139-22/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 15 марта 2018 года № 6206. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6088 от 26 декабря 2017 года, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 8 января 2018 года) следующие изменения:

      подпункт 1) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 1 663 978,8 тысяч тенге, в том числе:

      Поселок Тасбогет 691 357 тысяч тенге;

      Поселок Белкол 152 949,6 тысяч тенге;

      Сельский округ Акжарма 92 536 тысяч тенге;

      Сельский округ Ақсуат 253 172,5 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылжарма 167 940,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Карауылтобе 78 796,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылозек 56 254 тысяч тенге;

      Сельский округ Косшынырау 170 973,5 тысяч тенге.

      налоговые поступления – 108 210 тысяч тенге, в том числе:

      Поселок Тасбогет 62 500 тысяч тенге;

      Поселок Белкол 15 500 тысяч тенге;

      Сельский округ Акжарма 2 500 тысяч тенге;

      Сельский округ Ақсуат 4 420 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылжарма 10 900 тысяч тенге;

      Сельский округ Карауылтобе 2 870 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылозек 5 050 тысяч тенге;

      Сельский округ Косшынырау 4 470 тысяч тенге.

      неналоговые поступления – 15 991,9 тысяч тенге, в том числе:

      Поселок Тасбогет 1 860 тысяч тенге;

      Поселок Белкол 6 069,7 тысяч тенге;

      Сельский округ Акжарма 290 тысяч тенге;

      Сельский округ Ақсуат 3 991,5 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылжарма 2 919,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Карауылтобе 356,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылозек 255 тысяч тенге;

      Сельский округ Косшынырау 250,5 тысяч тенге.

      поступления трансфертов- 1 539 776,9 тысяч тенге, в том числе:

      Поселок Тасбогет 626 997 тысяч тенге;

      Поселок Белкол 131 379,9 тысяч тенге;

      Сельский округ Акжарма 89 746 тысяч тенге;

      Сельский округ Ақсуат 244 761 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылжарма 154 121 тысяч тенге;

      Сельский округ Карауылтобе 75 570 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылозек 50 949 тысяч тенге;

      Сельский округ Косшынырау 166 253 тысяч тенге."

      подпункт 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "2) расходы – 1 663 978,8 тысяч тенге, в том числе:

      Поселок Тасбогет 691 357 тысяч тенге;

      Поселок Белкол 152 949,6 тысяч тенге;

      Сельский округ Акжарма 92 536 тысяч тенге;

      Сельский округ Ақсуат 253 172,5 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылжарма 167 940,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Карауылтобе 78 796,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылозек 56 254 тысяч тенге;

      Сельский округ Косшынырау 170 973,5 тысяч тенге."

      приложения 1-8 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1-8 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной ХХІІ сессии
Кызылординского городского маслихата
А. СУЮНТАЕВ
      Секретарь Кызылординского
городского маслихата
Р. БУХАНОВА

  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1
  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2018 год

Категория

Сумма тысяч тенге

 

Класс

 


Подкласс

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доходы

691 357,0

1



Налоговые поступления

62 500,0

 

01


Подоходный налог

23 500,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

23 500,0

 

04


Hалоги на собственность

38 500,0

 


1

Hалоги на имущество

2 500,0

 


3

Земельный налог

5 630,0

 


4

Hалог на транспортные средства

30 370,0

 

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

500,0

 


4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

500,0

2



Неналоговые поступления

1 860,0

 

01


Доходы от государственной собственности

60,0

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

60,0

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 800,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 800,0

4



Поступления трансфертов

626 997,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

626 997,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

626 997,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2.Расходы

691 357,0

01




Государственные услуги общего характера

43 584,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43 584,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 584,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 922,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 662,0

04




Образование

285 431,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

280 913,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

280 913,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

280 913,0

 

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4 518,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 518,0

 



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 518,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

14 791,0

 

2



Социальная помощь

14 791,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 791,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

14 791,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

67 761,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

67 761,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 761,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

33 401,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

31 664,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 696,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

28 129,0

 

1



Деятельность в области культуры

27 992,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 992,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

27 992,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

251 661,0

 

1



Автомобильный транспорт

251 661,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

251 661,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 100,0

 



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

250 561,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

 0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

 0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1
  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доходы

152 949,6

1



Налоговые поступления

15 500,0

 

01


Подоходный налог

3 550,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

3 550,0

 

04


Hалоги на собственность

11 950,0

 


1

Hалоги на имущество

115,0

 


3

Земельный налог

4 635,0

 


4

Hалог на транспортные средства

7 200,0

2



Неналоговые поступления

6 069,7

 

06


Прочие неналоговые поступления

6 069,7

 


1

Прочие неналоговые поступления

6 069,7

4



Поступления трансфертов

131 379,9

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

131 379,9

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

131 379,9

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Подпрограмма

 




Наименование

 




 2.Расходы

152 949,6

01




Государственные услуги общего характера

28 390,7

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 390,7

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 390,7

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 458,7

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 932,0

04




Образование

70 636,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

70 636,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 636,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

70 636,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 417,0

 

2



Социальная помощь

1 417,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 417,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 417,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 327,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

5 327,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 327,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 376,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

880,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

71,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 797,0

 

1



Деятельность в области культуры

9 660,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 660,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 660,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

37 381,9

 

1



Автомобильный транспорт

37 381,9

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 381,9

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

200,0

 



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

37 181,9

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

06




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 


1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1
  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

1

2

3


4

5

 




1. Доходы

92 536,0

1




Налоговые поступления

2 500,0

 

01



Подоходный налог

1 200,0

 


2


Индивидуальный подоходный налог

1 200,0

 

04



Hалоги на собственность

1 300,0

 


1


Hалоги на имущество

42,0

 


3


Земельный налог

108,0

 


4


Hалог на транспортные средства

1 150,0

2




Неналоговые поступления

290,0

 

01



Доходы от государственной собственности

140,0

 


5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

140,0

 

04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

150,0

 


1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

150,0

4




Поступления трансфертов

89 746,0

 

02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

89 746,0

 


3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

89 746,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2.Расходы

92 536,0

01




Государственные услуги общего характера

42 194,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 194,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 194,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 762,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

15 432,0

04




Образование

31 936,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

29 268,0

 

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 668,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 668,0

 



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 668,0

05




Здравоохранение

47,0

 

9



Прочие услуги в области здравоохранения

47,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47,0

 



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

47,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 102,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

7 102,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 102,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 260,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

771,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

71,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 138,0

 

1



Деятельность в области культуры

9 001,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 001,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 001,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

13




Прочие

2 119,0

 

9



Прочие

2 119,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 119,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 119,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1
  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование


1

2

3

4

5

 



1. Доходы

253 172,5

1



Налоговые поступления

4 420,0

 

01


Подоходный налог

1 350,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

1 350,0

 

04


Hалоги на собственность

3 070,0

 


1

Hалоги на имущество

135,0

 


3

Земельный налог

435,0

 


4

Hалог на транспортные средства

2 500,0

2



Неналоговые поступления

3 991,5

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 800,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 800,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

2 191,5

 


1

Прочие неналоговые поступления

2 191,5

4



Поступления трансфертов

244 761,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

244 761,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

244 761,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




 2.Расходы

253 172,5

01




Государственные услуги общего характера

40 806,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 806,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 806,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 144,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 662,0

04




Образование

173 263,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

173 263,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

173 263,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

173 263,0

05




Здравоохранение

48,0

 

9



Прочие услуги в области здравоохранения

48,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48,0

 



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

48,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 695,0

 

2



Социальная помощь

1 695,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 695,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 695,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15 130,5

 

3



Благоустройство населенных пунктов

15 130,5

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 130,5

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 742,5

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

771,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 617,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

17 796,0

 

1



Деятельность в области культуры

17 659,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 659,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

17 659,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

286,0

 

1



Автомобильный транспорт

286,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

286,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

286,0

13




Прочие

4 148,0

 

9



Прочие

4 148,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 148,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 148,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1
  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Кызылжарма города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доходы

167 940,1

1



Налоговые поступления

10 900,0

 

01


Подоходный налог

2 500,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

2 500,0

 

04


Hалоги на собственность

8 400,0

 


1

Hалоги на имущество

220,0

 


3

Земельный налог

1 380,0

 


4

Hалог на транспортные средства

6 800,0

2



Неналоговые поступления

2 919,1

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 000,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 000,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

1 919,1

 


1

Прочие неналоговые поступления

1 919,1

4



Поступления трансфертов

154 121,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

154 121,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

154 121,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Подпрограмма

 




Наименование

 




 2.Расходы

167 940,1

01




Государственные услуги общего характера

32 156,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 156,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 156,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 494,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 662,0

04




Образование

97 700,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

97 700,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

97 700,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

97 700,0

05




Здравоохранение

48,0

 

9



Прочие услуги в области здравоохранения

48,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48,0

 



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

48,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 727,0

 

2



Социальная помощь

1 727,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 727,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 727,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 891,1

 

3



Благоустройство населенных пунктов

9 891,1

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 891,1

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 301,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 590,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 000,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19 349,0

 

1



Деятельность в области культуры

19 213,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 213,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 213,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

136,0

12




Транспорт и коммуникации

532,0

 

1



Автомобильный транспорт

532,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

532,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

532,0

13




Прочие

6 537,0

 

9



Прочие

6 537,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 537,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

6 537,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

06




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1
  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Карауылтобе города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование


1

2

3

4

5

 



1. Доходы

78 796,1

1



Налоговые поступления

2 870,0

 

01


Подоходный налог

350,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

350,0

 

04


Hалоги на собственность

2 520,0

 


1

Hалоги на имущество

170,0

 


3

Земельный налог

1 250,0

 


4

Hалог на транспортные средства

1 100,0

2



Неналоговые поступления

356,1

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

300,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

300,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

56,1

 


1

Прочие неналоговые поступления

56,1

4



Поступления трансфертов

75 570,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

75 570,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

75 570,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2.Расходы

78 796,1

01




Государственные услуги общего характера

54 924,1

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

54 924,1

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 924,1

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 492,1

 



022

Капитальные расходы государственного органа

15 432,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 428,0

 

2



Социальная помощь

1 428,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 428,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 428,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 358,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

11 358,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 358,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 310,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

977,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

71,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 896,0

 

1



Деятельность в области культуры

8 760,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 760,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 760,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

136,0

12




Транспорт и коммуникации

409,0

 

1



Автомобильный транспорт

409,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

409,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

409,0

13




Прочие

1 781,0

 

9



Прочие

1 781,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 781,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 781,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1
  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Кызылозек города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доходы

56 254

1



Налоговые поступления

5 050

 

01


Подоходный налог

700

 


2

Индивидуальный подоходный налог

700

 

04


Hалоги на собственность

4 350

 


1

Hалоги на имущество

100

 


3

Земельный налог

250

 


4

Hалог на транспортные средства

4 000

2



Неналоговые поступления

255

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

255

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

255

4



Поступления трансфертов

50 949

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50 949

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

50 949

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2. Расходы

56 254

01




Государственные услуги общего характера

27 352

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 352

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 352

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 690

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 662

04




Образование

1 615

 

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 615

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 615

 



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 615

05




Здравоохранение

45

 

9



Прочие услуги в области здравоохранения

45

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45

 



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

45

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 781

 

3



Благоустройство населенных пунктов

10 781

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 781

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 820

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

758

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

203

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

12 797

 

1



Деятельность в области культуры

12 661

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 661

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 661

 

2



Спорт

136

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

136

12




Транспорт и коммуникации

215

 

1



Автомобильный транспорт

215

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

215

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

215

13




Прочие

3 449

 

9



Прочие

3 449

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 449

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 449

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0

 




Бюджетные кредиты

0

05




Погашение бюджетных кредитов

0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

 




Приобретение финансовых активов

0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0

  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1
  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доходы

170 973,5

1



Налоговые поступления

4 470,0

 

01


Подоходный налог

1 350,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

1 350,0

 

04


Hалоги на собственность

3 120,0

 


1

Hалоги на имущество

120,0

 


3

Земельный налог

765,0

 


4

Hалог на транспортные средства

2 235,0

2



Неналоговые поступления

250,5

 

01


Доходы от государственной собственности

250,0

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

250,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

0,5

 


1

Прочие неналоговые поступления

0,5

4



Поступления трансфертов

166 253,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

166 253,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

166 253,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




 2.Расходы

170 973,5

01




Государственные услуги общего характера

58 847,5

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

58 847,5

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 847,5

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 415,5

 



022

Капитальные расходы государственного органа

15 432,0

04




Образование

31 432,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

29 268,0

 

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 164,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 164,0

 



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 164,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15 527,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

15 527,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 527,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 607,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

849,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

71,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 114,0

 

1



Деятельность в области культуры

14 978,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 978,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

14 978,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

136,0

12




Транспорт и коммуникации

47 100,0

 

1



Автомобильный транспорт

47 100,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 100,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

232,0

 



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

46 868,0

13




Прочие

2 953,0

 

9



Прочие

2 953,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 953,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 953,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

06




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 


1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.