Қалалық мәслихаттың 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 12/137 "2018-2020 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2018 жылғы 13 шілдедегі № 17/193 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2018 жылғы 20 шілдеде № 3693 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қалалық мәслихаттың 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 12/137 "2018-2020 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3511 болып тіркелген) келесідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын: 

      "1. 2018-2020 жылдарға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      кірістер – 30 868 934,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 20 546 080,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 135 833 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 5 700 887,5 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 4 486 133 мың теңге;

      2) шығындар – 30 629 752 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 3 178 785,5 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 3 179 215,5 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 430 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 2 939 603,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 939 603,4 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімі – 3 179 215,5 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 725 226 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 485 613,9 мың теңге.";

      келесі мазмұндағы 5-4 тармағымен толықтырылсын:

      "5-4. 2018 жылға арналған қалалық бюджетте Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен 2 345 312,9 мың теңге сомасында нысаналы ағымдағы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін.";

      келесі мазмұндағы 5-5 тармағымен толықтырылсын:

      "5-5. 2018 жылға арналған қалалық бюджетте Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен 1 024 000 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттер қарастырылғаны ескерілсін.".

      2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. "Ақтау қалалық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы - Д. Телегенова) осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оның Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешімнің орындалуын бақылау Ақтау қалалық мәслихатының экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (Б. Шапқан).

      5. Осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді, ол алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2018 жылдың 1 қаңтарынан басталатын қатынастарға қатысты таралады.

      Сессия төрағасы С. Еңсегенов
      Қалалық мәслихат
      хатшысының өкілетін
      уақытша жүзеге асырушы Б. Түркпенбаева

      "КЕЛІСІЛДІ"

      "Ақтау қалалық экономика және

      бюджеттік жоспарлау бөлімі"

      мемлекеттік мекемесі басшысы

      ____________Ж.Түркменбаева

      "16" шілде 2018 жыл

  Ақтау қалалық мәслихатының
2018 жылғы 13 шілдедегі
№ 17/193 шешіміне
1 қосымша

2018 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты


Сомасы, мың теңге

 

Сыныбы


 


Iшкi сыныбы  

 



Атауы

 



1. КІРІСТЕР

30 868 934,1

1



Салықтық түсiмдер

20 546 080,6

 

01


Табыс салығы

8 606 311

 


2

Жеке табыс салығы

8 606 311

 

03


Әлеуметтік салық

4 513 222

 


1

Әлеуметтік салық

4 513 222

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

5 215 528

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 315 560

 


3

Жер салығы

342 697

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 557 224

 


5

Бірыңғай жер салығы 

47

 

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 391 228

 


2

Акциздер

28 789

 


3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

300 468

 


4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 019 539

 


5

Ойын бизнесіне салық

42 432

 

07


Басқа да салықтар

362 263,6

 


1

Басқа да салықтар

362 263,6

 

08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

457 528

 


1

Мемлекеттiк баж

457 528

2



Салықтық емес түсімдер

135 833,0

 

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

44 985,0

 


1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

4 691

 


5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

38 405

 


9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

1 889

 

03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

340

 


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

340

 

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20 164

 


1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20 164

 

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

70 344

 


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

70 344

3



Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

5 700 887,5

 

01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

4 008 430

 


1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

4 008 430

 

03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 692 457,5

 


1

Жерді сату

1 463 640,5

 


2

Материалдық емес активтерді сату

228 817

4



Трансферттердің түсімдері

4 486 133

 

02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

4 486 133

 


2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

4 486 133

Функционалдық топ 

Сомасы, мың тенге

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 

 


Бағдарлама 

 



Атауы

 



2. ШЫҒЫНДАР

30 629 752

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

317 707,6

 

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

22 003

 


001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 866

 


003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

137

 

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

168 759

 


001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

159 242

 


003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9 517

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

65 314

 


001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 534

 


003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

5 000

 


010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

25 443

 


018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

337

 

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

30 078

 


001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 333

 


004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

745

 

454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

26 954,6

 


001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 317,6

 


007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 637

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 000

 


040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

1 000

 

475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

3 599

 


001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, ауыл шаруашылығы мен ветеринарияны дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

3 599

02



Қорғаныс

29 091

 

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

29 091

 


005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

29 091

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

116 109

 

485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

88 834

 


021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

88 834

 

499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

27 275

 


001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 138

 


003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

137

04



Білім беру

12 299 939

 

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

11 485 636

 


001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 947

 


003

Жалпы білім беру

6 507 054

 


005

Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

416 606

 


006

Балаларға қосымша білім беру

374 075

 


007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

34 189

 


009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 929 906

 


012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 377

 


015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі

51 948

 


022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 445

 


040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1 635 409

 


067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

477 680

 

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

318 395

 


017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

318 395

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

495 908

 


024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

495 908

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1 896 633

 

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 894 388

 


001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

92 149

 


002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

261 024

 


005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

168 260

 


006

Тұрғын үйге көмек көрсету

125 569

 


007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

776 976

 


010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

13 131

 


011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 315

 


013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

44 163

 


014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

119 096

 


017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

214 569

 


021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 137

 


023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

62 999

 

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 922

 


030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

1 922

 

485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

323

 


050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

323

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

12 120 278,9

 

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

18 324

 


016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

18 324

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 222 574,9

 


003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

2 121 505,9

 


004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

4 613 872

 


005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

29 528

 


006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

412 439

 


007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

45 230

 

479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

24 174

 


001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 444

 


005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

730

 

497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

4 855 206

 


001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

65 175,3

 


003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 637

 


025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 637 030,2

 


026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

200 000

 


030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

896 053,7

 


034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

11 982,9

 


035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2 043 326,9

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

841 151

 

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

565 966

 


001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 002

 


003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

265 393

 


006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

45 106

 


007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

6 328

 


010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

137

 


032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

230 000

 

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

142 592

 


001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 856

 


002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

20 000

 


003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

83 599

 


006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

137

 

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

61 837

 


001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 988

 


004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

137

 


006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

22 312

 


007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

13 400

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

70 756

 


008

Cпорт объектілерін дамыту

1 000

 


011

Мәдениет объектілерін дамыту

69 756

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

180 266

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

180 266

 


009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

177 970

 


036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

2 296

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

88 393

 

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

811

 


099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

811

 

473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

30 360

 


001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 334

 


003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

137

 


007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

5 600

 


010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

12 849

 


011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

440

 

475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

5 742

 


012

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

5 742

 

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

51 480

 


001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 888

 


003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

10 455

 


007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

137

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

89 912

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

38 828

 


001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 691

 


017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

137

 

468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

51 084

 


001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 785

 


003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

19 162

 


004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

137

12



Көлік және коммуникация

2 360 495,0

 

485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 360 495,0

 


001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 776

 


003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

163 301

 


022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 550 791

 


023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

613 627

13



Басқалар

164 577,5

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

8 000

 


012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

8 000

 

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

30 111

 


003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

30 111

 

454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

26 466,5

 


006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

26 466,5

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

100 000

 


077

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

100 000

14



Борышқа қызмет көрсету

12 735,6

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

12 735,6

 


013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

12 735,6

15



Трансферттер

112 463,4

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

112 463,4

 


006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3 689,4

 


038

Субвенциялар

108 774

 



3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

3 178 785,5

 



Бюджеттік кредиттер

3 179 215,5

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

3 175 608

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 175 608

 


003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

3 175 608

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

3 607,5

 

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 607,5

 


006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

3 607,5

 



Бюджеттік кредиттерді өтеу

430

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

430

 

01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

430

 


1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

430

 



4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0

 



Қаржы активтерін сатып алу

0

 



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

 



5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-2 939 603,4

 



6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

2 939 603,4

7



Қарыздар түсімдері

3 179 215,5

 

01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

3 179 215,5

 


2

Қарыз алу келісім-шарттары

3 179 215,5

16



Қарыздарды өтеу

725 226

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

725 226

 


008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

725 226

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

485 613,9

 

01


Бюджет қаражаты қалдықтары

485 613,9

 


1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары



О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2017 года №12/137 "О бюджете города Актау на 2018-2020 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 13 июля 2018 года № 17/193. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 20 июля 2018 года № 3693

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата от 15 декабря 2017 года № 12/137 "О бюджете города Актау на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3511) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания: 

      "1. Утвердить городской бюджет на 2018-2020 годы согласно приложению, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 30 868 934,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 20 546 080,6 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 135 833 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 5 700 887,5 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 4 486 133 тысяч тенге;

      2) затраты – 30 629 752 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 3 178 785,5 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 3 179 215,5 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 430 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 2 939 603,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 939 603,4 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 3 179 215,5 тысяч тенге;

      погашение займов – 725 226 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 485 613,9 тысяч тенге.";

      дополнить пунктом 5-4 следующего содержания:

      "5-4. Учесть, что в городском бюджете на 2018 год предусматриваются целевые текущие трансферты из резерва Правительства Республики Казахстан в сумме 2 345 312,9 тысяч тенге.";

      дополнить пунктом 5-5 следующего содержания:

      "5-5. Учесть, что в городском бюджете на 2018 год предусматриваются целевые трансферты на развитие из резерва Правительства Республики Казахстан в сумме 1 024 000 тысяч тенге.".

      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

      3. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата - Д. Телегенова) после государственной регистрации настоящего решения в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.

      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).

      5. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области, вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии С. Енсегенов
      Временно осуществляющая
      полномочия секретаря
      городского маслихата Б. Туркпенбаева

 

      СОГЛАСОВАНО"

      Руководитель

      государственного учреждения

      "Актауский городской отдел

      экономики и бюджетного

      планирования"

      ___________Ж. Туркменбаева

      "16" июля 2018 года

  Приложение 1
к решению Актауского городского
маслихата от 13 июля 2018 года №17/193

Бюджет города Актау на 2018 год

категория


Сумма тысяч тенге


класс




подкласс 




Наименование




1 . ДОХОДЫ

30 868 934,1

1



Налоговые поступления

20 546 080,6


01


Подоходный налог

8 606 311



2

Индивидуальный подоходный налог

8 606 311


03


Социальный налог

4 513 222



1

Социальный налог

4 513 222


04


Hалоги на собственность

5 215 528



1

Hалоги на имущество

3 315 560



3

Земельный налог

342 697



4

Hалог на транспортные средства

1 557 224



5

Единый земельный налог

47


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 391 228



2

Акцизы

28 789



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

300 468



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 019 539



5

Налог на игорный бизнес

42 432


07


Прочие налоги

362 263,6



1

Прочие налоги

362 263,6


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

457 528



1

Государственная пошлина

457 528

2



Неналоговые поступления

135 833,0


01


Доходы от государственной собственности

44 985,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

4 691



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

38 405



9

Прочие доходы от государственной собственности

1 889


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

340



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

340


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20 164



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20 164


06


Прочие неналоговые поступления

70 344



1

Прочие неналоговые поступления

70 344

3



Поступления от продажи основного капитала

5 700 887,5


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 008 430



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 008 430


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 692 457,5



1

Продажа земли

1 463 640,5



2

Продажа нематериальных активов

228 817

4



Поступления трансфертов

4 486 133


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 486 133



2

Трансферты из областного бюджета

4 486 133






Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

Администратор бюджетных программ


Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

30 629 752

01



Государственные услуги общего характера

317 707,6


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

22 003



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

21 866



003

Капитальные расходы государственного органа

137


122


Аппарат акима района (города областного значения)

168 759



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

159 242



003

Капитальные расходы государственного органа

9 517


452


Отдел финансов района (города областного значения)

65 314



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

34 534



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

5 000



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

25 443



018

Капитальные расходы государственного органа

337


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

30 078



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

29 333



004

Капитальные расходы государственного органа

745


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

26 954,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

25 317,6



007

Капитальные расходы государственного органа

1 637


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 000



040

Развитие объектов государственных органов

1 000


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

3 599



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

3 599

02



Оборона

29 091


122


Аппарат акима района (города областного значения)

29 091



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

29 091

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

116 109


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

88 834



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

88 834


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

27 275



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

27 138



003

Капитальные расходы государственного органа

137

04



Образование

12 299 939


464


Отдел образования района (города областного значения)

11 485 636



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

55 947



003

Общеобразовательное обучение

6 507 054



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

416 606



006

Дополнительное образование для детей

374 075



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

34 189



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 929 906



012

Капитальные расходы государственного органа

1 377



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

51 948



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 445



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 635 409



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

477 680


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

318 395



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

318 395


467


Отдел строительства района (города областного значения)

495 908



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

495 908

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 896 633


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 894 388



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

92 149



002

Программа занятости

261 024



005

Государственная адресная социальная помощь

168 260



006

Оказание жилищной помощи

125 569



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

776 976



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

13 131



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 315



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

44 163



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

119 096



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

214 569



021

Капитальные расходы государственного органа

14 137



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

62 999


464


Отдел образования района (города областного значения)

1 922



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

1 922


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

323



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

323

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 120 278,9


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

18 324



016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

18 324


467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 222 574,9



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

2 121 505,9



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 613 872



005

Развитие коммунального хозяйства

29 528



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

412 439



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

45 230


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

24 174



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

23 444



005

Капитальные расходы государственного органа

730


497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

4 855 206



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

65 175,3



003

Капитальные расходы государственного органа

1 637



025

Освещение улиц в населенных пунктах

1 637 030,2



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

200 000



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

896 053,7



034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

11 982,9



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 043 326,9

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

841 151


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

565 966



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

19 002



003

Поддержка культурно-досуговой работы

265 393



006

Функционирование районных (городских) библиотек

45 106



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

6 328



010

Капитальные расходы государственного органа

137



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

230 000


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

142 592



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

38 856



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

20 000



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

83 599



006

Капитальные расходы государственного органа

137


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

61 837



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

25 988



004

Капитальные расходы государственного органа

137



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

22 312



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

13 400


467


Отдел строительства района (города областного значения)

70 756



008

Развитие объектов спорта

1 000



011

Развитие объектов культуры

69 756

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

180 266


467


Отдел строительства района (города областного значения)

180 266



009

Развитие теплоэнергетической системы

177 970



036

Развитие газотранспортной системы

2 296

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

88 393


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

811



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

811


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

30 360



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

11 334



003

Капитальные расходы государственного органа

137



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

5 600



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

12 849



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

440


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

5 742



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

5 742


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

51 480



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

40 888



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

10 455



007

Капитальные расходы государственного органа

137

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

89 912


467


Отдел строительства района (города областного значения)

38 828



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

38 691



017

Капитальные расходы государственного органа

137


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

51 084



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

31 785



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

19 162



004

Капитальные расходы государственного органа

137

12



Транспорт и коммуникации

2 360 495,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 360 495,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

32 776



003

Капитальные расходы государственного органа

163 301



022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 550 791



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

613 627

13



Прочие

164 577,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

8 000



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

8 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

30 111



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

30 111


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

26 466,5



006

Поддержка предпринимательской деятельности

26 466,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

100 000



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

100 000

14



Обслуживание долга

12 735,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

12 735,6



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

12 735,6

15



Трансферты

112 463,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

112 463,4



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3 689,4



038

Субвенции

108 774




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

3 178 785,5




Бюджетные кредиты

3 179 215,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 175 608


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 175 608



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

3 175 608

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3 607,5


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 607,5



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

3 607,5




Погашение бюджетных кредитов

430

5



Погашение бюджетных кредитов

430


01


Погашение бюджетных кредитов

430



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

430




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 939 603,4




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 939 603,4

7



Поступление займов

3 179 215,5


01


Внутренние государственные займы

3 179 215,5



2

Договоры займа

3 179 215,5

16



Погашение займов

725 226


452


Отдел финансов района (города областного значения)

725 226



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

725 226

8



Используемые остатки бюджетных средств

485 613,9


01


Остатки бюджетных средств

485 613,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

485 613,9