2018-2020 жылдарға арналған ауыл, ауылдық округтер бюджеті туралы

Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 2018 жылғы 3 қаңтардағы № 18/233 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2018 жылғы 25 қаңтарда № 3525 болып тіркелді.

      ғы 15 қыркүйек 26

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Мұнайлы аудандық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №17/220 "2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3508 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Мұнайлы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2018 жылға арналған ауыл, ауылдық округ бюджеттері 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7 қосымшаларға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 2 915 518,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 138 410,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 20 655,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша–0 теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 2 756 452,6 мың теңге;

      2) шығындар – 2 915 518,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 теңге.

      Ескерту. 1 тармақ жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 14.12.2018 № 33/357 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. 2018 жылға арналған ауыл, ауылдық округ бюджеттерінде аудандық бюджеттен ауыл, ауылдық округ бюджеттеріне 2 756 452,6 мың теңге көлемінде субвенция мен ағымдағы нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін, оның ішінде:

      Атамекен ауылдық округіне – 397 243,0 мың теңге;

      Басқұдық ауылдық округіне – 502 719,0 мың теңге;

      Батыр ауылдық округіне – 335 233,0 мың теңге;

      Баянды ауылына – 206 052,0 мың теңге;

      Даулет ауылдық округіне – 234 961,0 мың теңге;

      Қызылтөбе ауылдық округіне – 409 817,6 мың теңге;

      Маңғыстау ауылына – 670 427,0 мың теңге.

      Ескерту. 2 тармақ жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 14.12.2018 № 33/357 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

      3. Құқық беруге:

      3.1. Ауылдық елді мекендерде тұратын және жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға бюджет қаражаты есебінен 12 100 теңге көлемінде әлеуметтік көмек.

      3.2. Ауылдық жерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласының азаматтық қызметкерлеріне, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, бюджет қаражаты есебінен қызметтің, осы түрлерімен қалалық жағдайда айналысатын азаматтық қызметшілердің айлықақыларымен және мөлшерлемелерімен салыстырғанда кемінде жиырма бес пайызға жоғары лауазымдық айлықақылар мен тарифтік мөлшерлемелер белгіленсін.

      4. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық бюджет комиссиясына жүктелсін (комиссия төрағасы Б. Сүлейменов).

      5. "Мұнайлы аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы А. Жанбуршина) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      6. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.


      Сессия төрағасы К.Ильясов
      Аудандық мәслихат хатшысы Б.Назар

      "КЕЛІСІЛДІ"

      "Мұнайлы аудандық экономика

      және қаржы бөлімі"

      мемлекеттік мекемесінің басшысы

      ________________ Ш. Сұңғат

      "03" қаңтар 2018 жыл

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 03 қаңтардағы
  №18/233 шешіміне 1 қосымша

2018 жылға арналған Атамекен ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 1 қосымша жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 14.12.2018 № 33/357 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

429 750,4

1



Салықтық түсімдер

28 643,4


01


Табыс салығы

9 513,4



2

Жеке табыс салығы

9 513,4


04


Меншікке салынатын салықтар

19 130,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

500,0



3

Жер салығы

230,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

18 400,0

2



Салықтық емес түсiмдер

3 864,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

180,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

180,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

3 684,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

3 684,0

4



Трансферттердің түсімдері

397 243,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

397 243,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

397 243,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

429 750,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

51 214,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 214,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 477,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

737,0

04



Білім беру

294 719,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

294 719,7



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

294 719,7

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

83 705,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

83 705,8



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

47 795,7



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21 984,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 926,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

110,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

110,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

110,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 03 қаңтардағы
  №18/233 шешіміне 2 қосымша

2018 жылға арналған Басқұдық ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 2 қосымша жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 14.12.2018 № 33/357 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


1

2

3

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

525 735,6

1



Салықтық түсімдер

22 313,9


01


Табыс салығы

3 982,0



2

Жеке табыс салығы

3 982,0


04


Меншікке салынатын салықтар

18 331,9



1

Мүлікке салынатын салықтар

602,0



3

Жер салығы

827,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

16 902,9

2



Салықтық емес түсiмдер

702,7


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

52,5



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

52,5


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

650,2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

650,2

4



Трансферттердің түсімдері

502 719,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

502 719,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

502 719,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

525 735,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

56 420,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 420,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

55 306,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 060,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

54,0

04



Білім беру

407 054,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

407 054,6



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

120 255,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

286 799,6

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

61 711,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61 711,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

36 520,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

17 271,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 920,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

550,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

550,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

550,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 03 қаңтардағы
  №18/233 шешіміне 3 қосымша

2018 жылға арналған Батыр ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 3 қосымша жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 14.12.2018 № 33/357 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


1

2

3

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

339 277,5

1



Салықтық түсімдер

3 905,3


01


Табыс салығы

655,0



2

Жеке табыс салығы

655,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 250,3



1

Мүлікке салынатын салықтар

373,0



3

Жер салығы

219,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 658,3

2



Салықтық емес түсiмдер

139,2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

27,6



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

27,6


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

111,6



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

111,6

4



Трансферттердің түсімдері

335 233,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

335 233,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

335 233,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

339 277,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

39 561,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 561,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 061,5



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0

04



Білім беру

209 334,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

209 334,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

185 015,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

24 319,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

90 182,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

90 182,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

55 182,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15 023,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

19 977,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

200,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

200,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 03 қаңтардағы
  №18/233 шешіміне 4 қосымша

2018 жылға арналған Баянды ауылының бюджеті

      Ескерту. 4 қосымша жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 14.12.2018 № 33/357 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


1

2

3

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

222 654,0

1



Салықтық түсімдер

14 629,6


01


Табыс салығы

2 000,0



2

Жеке табыс салығы

2 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

12 629,6



1

Мүлікке салынатын салықтар

110,0



3

Жер салығы

150,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

12 369,6

2



Салықтық емес түсiмдер

1 972,4


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

137,8



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

137,8


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 834,6



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 834,6

4



Трансферттердің түсімдері

206 052,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

206 052,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

206 052,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

222 654,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

33 317,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 317,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 271,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

991,6



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

54,0

04



Білім беру

131 548,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

131 548,6



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

131 548,6

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

40 717,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 717,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 645,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

17 622,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 450,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

17 071,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 071,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

300,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

16 771,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 03 қаңтардағы
  №18/233 шешіміне 5 қосымша

2018 жылға арналған Даулет ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 5 қосымша жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 14.12.2018 № 33/357 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


1

2

3

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

247 960,9

1



Салықтық түсімдер

11 694,9


01


Табыс салығы

5 492,0



2

Жеке табыс салығы

5 492,0


04


Меншікке салынатын салықтар

6 202,9



1

Мүлікке салынатын салықтар

168,0



3

Жер салығы

75,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

5 959,9

2



Салықтық емес түсiмдер

1 305,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

52,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

52,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 253,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 253,0

4



Трансферттердің түсімдері

234 961,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

234 961,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

234 961,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

247 960,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

41 395,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 395,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 895,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0

04



Білім беру

136 472,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

136 472,4



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3 071,5



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

133 400,9

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

69 179,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 179,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

32 926,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

27 968,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 285,6

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

913,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

913,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

913,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 03 қаңтардағы
  №18/233 шешіміне 6 қосымша

2018 жылға арналған Қызылтөбе ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 6 қосымша жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 14.12.2018 № 33/357 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


1

2

3

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

443 784,7

1



Салықтық түсімдер

23 719,6


01


Табыс салығы

4 495,6



2

Жеке табыс салығы

4 495,6


04


Меншікке салынатын салықтар

19 224,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

392,0



3

Жер салығы

988,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

17 844,0

2



Салықтық емес түсiмдер

10 247,5


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

7,9



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

7,9


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10 239,6



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10 239,6

4



Трансферттердің түсімдері

409 817,6


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

409 817,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

409 817,6

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

443 784,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

53 657,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 657,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 769,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

780,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

108,0

04



Білім беру

230 133,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

230 133,3



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

5 655,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

224 478,3

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

91 728,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

91 728,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

64 778,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

18 950,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

68 266,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

68 266,4



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

419,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

67 847,4

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 03 қаңтардағы
  №18/233 шешіміне 7 қосымша

2018 жылға арналған Маңғыстау ауылының бюджеті

      Ескерту. 7 қосымша жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 14.12.2018 № 33/357 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


1

2

3

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

706 355,2

1



Салықтық түсімдер

33 504,0


01


Табыс салығы

13 019,0



2

Жеке табыс салығы

13 019,0


04


Меншікке салынатын салықтар

20 485,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

482,0



3

Жер салығы

329,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

19 674,0

2



Салықтық емес түсiмдер

2 424,2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

118,2



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

118,2


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 306,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 306,0

4



Трансферттердің түсімдері

670 427,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

670 427,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

670 427,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

706 355,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

53 832,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 832,1



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 313,3



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 278,8



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

240,0

04



Білім беру

503 676,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

503 676,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

503 676,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 265,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 265,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 265,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

146 382,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

146 382,1



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

69 267,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

63 936,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 179,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

200,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

200,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0


 
Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 03 қаңтардағы
  №18/233 шешіміне 8 қосымша

2019 жылға арналған Атамекен ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3




1. К І Р І С Т Е Р

397 836

1



Салықтық түсімдер

31 168


01


Табыс салығы

11 743



2

Жеке табыс салығы

11 743


04


Меншікке салынатын салықтар

19 425



1

Мүлікке салынатын салықтар

596



3

Жер салығы

508



4

Көлік құралдарына салынатын салық

18 321






2



Салықтық емес түсiмдер

898


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

898



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

898






4



Трансферттердің түсімдері

365 770


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

365 770



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

365 770






Функ ционал дық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫСТАР

397 836

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

31 356


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 356



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 356



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0






04



Білім беру

272 031


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

272 031



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

272 031






07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

93 949


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

93 949



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

36 905



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

39 896



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17 148






08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

500









3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0









4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0









5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0









6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0


  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 03 қаңтардағы
  №18/233 шешіміне 9 қосымша

2019 жылға арналған Басқұдық ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3




1. К І Р І С Т Е Р

460 662

1



Салықтық түсімдер

35 339


01


Табыс салығы

8 075



2

Жеке табыс салығы

8 075


04


Меншікке салынатын салықтар

27 264



1

Мүлікке салынатын салықтар

614



3

Жер салығы

435



4

Көлік құралдарына салынатын салық

26 215






2



Салықтық емес түсiмдер

236


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

236



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

236






4



Трансферттердің түсімдері

425 087


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

425 087



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

425 087






Функ ционал дық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫСТАР

460 662

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

39 577


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 577



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 577



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0






04



Білім беру

339 575


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

339 575



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

111 710



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

227 865






07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

81 010


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

81 010



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

35 455



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

29 425



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 130






08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

500









3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0









4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0









5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0









6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0


  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 03 қаңтардағы
  №18/233 шешіміне 10 қосымша

2019 жылға арналған Батыр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3




1. К І Р І С Т Е Р

451 228

1



Салықтық түсімдер

6 368


01


Табыс салығы

4 161



2

Жеке табыс салығы

4 161


04


Меншікке салынатын салықтар

2 207



1

Мүлікке салынатын салықтар

252



3

Жер салығы

1 141



4

Көлік құралдарына салынатын салық

814






2



Салықтық емес түсiмдер

122


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

122



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

122






4



Трансферттердің түсімдері

444 738


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

444 738



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

444 738






Функ ционал дық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫСТАР

451 228

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

36 004


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 004



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 004



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0






04



Білім беру

205 301


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

205 301



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

205 301






07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

209 723


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

209 723



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

51 320



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

38 564



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

119 839






08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

200



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

200









3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0









4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0









5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0









6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0


  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 03 қаңтардағы
  №18/233 шешіміне 11 қосымша

2019 жылға арналған Баянды ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3




1. К І Р І С Т Е Р

217 084

1



Салықтық түсімдер

16 082


01


Табыс салығы

5 876



2

Жеке табыс салығы

5 876


04


Меншікке салынатын салықтар

10 206



1

Мүлікке салынатын салықтар

517



3

Жер салығы

269



4

Көлік құралдарына салынатын салық

9 420






2



Салықтық емес түсiмдер

694


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

694



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

694






4



Трансферттердің түсімдері

200 308


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

200 308



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

200 308






Функ ционал дық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫСТАР

217 084

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

23 598


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 598



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 598



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0






04



Білім беру

119 408


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

119 408



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

119 408






07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

55 465


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 465



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14 600



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

18 100



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

22 765






08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

18 613


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 613



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

300



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

18 313









3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0









4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0









5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0









6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0


  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 03 қаңтардағы
  №18/233 шешіміне 12 қосымша

2019 жылға арналған Даулет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3




1. К І Р І С Т Е Р

283 294

1



Салықтық түсімдер

18 711


01


Табыс салығы

4 080



2

Жеке табыс салығы

4 080


04


Меншікке салынатын салықтар

14 631



1

Мүлікке салынатын салықтар

164



3

Жер салығы

290



4

Көлік құралдарына салынатын салық

14 177






2



Салықтық емес түсiмдер

310


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

310



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

310






4



Трансферттердің түсімдері

264 273


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

264 273



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

264 273






Функ ционал дық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫСТАР

283 294

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

28 851


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 851



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 851



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0






04



Білім беру

146 846


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

146 846



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

10 593



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

136 253






07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

106 684


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

106 684



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

26 265



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

29 982



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

50 437






08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

913


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

913



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

913









3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0









4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0









5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0









6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0


  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 03 қаңтардағы
  №18/233 шешіміне 13 қосымша

2019 жылға арналған Қызылтөбе ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3




1. К І Р І С Т Е Р

391 846

1



Салықтық түсімдер

36 022


01


Табыс салығы

4 080



2

Жеке табыс салығы

4 080


04


Меншікке салынатын салықтар

31 942



1

Мүлікке салынатын салықтар

436



3

Жер салығы

396



4

Көлік құралдарына салынатын салық

31 110






2



Салықтық емес түсiмдер

163


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

163



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

163






4



Трансферттердің түсімдері

355 661


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

355 661



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

355 661






Функ ционал дық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫСТАР

391 846

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

31 893


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 893



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 893



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0






04



Білім беру

183 418


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

183 418



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

8 385



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

175 033






07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

112 188


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

112 188



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

59 748



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

39 896



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 544






08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

64 347


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 347



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

500



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

63 847









3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0









4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0









5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0









6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0


  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 03 қаңтардағы
  №18/233 шешіміне 14 қосымша

2019 жылға арналған Маңғыстау ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3




1. К І Р І С Т Е Р

708 859

1



Салықтық түсімдер

26 622


01


Табыс салығы

1 020



2

Жеке табыс салығы

1 020


04


Меншікке салынатын салықтар

25 602



1

Мүлікке салынатын салықтар

2 040



3

Жер салығы

612



4

Көлік құралдарына салынатын салық

22 950






2



Салықтық емес түсiмдер

2 244


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2 244



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2 244






4



Трансферттердің түсімдері

679 993


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

679 993



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

679 993






Функ ционал дық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫСТАР

708 859

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

47 740


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 740



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 740



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0






04



Білім беру

513 515


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

513 515



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

513 515






06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 278


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 278



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 278











07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

140 358


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

140 358



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

62 958



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

63 400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

14 000






08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

4 968


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 968



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

4 968









3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0









4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0









5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0









6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0


  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 03 қаңтардағы
  №18/233 шешіміне 15 қосымша

2020 жылға арналған Атамекен ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3




1. К І Р І С Т Е Р

406 359

1



Салықтық түсімдер

31 700


01


Табыс салығы

11 978



2

Жеке табыс салығы

11 978


04


Меншікке салынатын салықтар

19 722



1

Мүлікке салынатын салықтар

607



3

Жер салығы

427



4

Көлік құралдарына салынатын салық

18 688






2



Салықтық емес түсiмдер

916


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

916



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

916






4



Трансферттердің түсімдері

373 743


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

373 743



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

373 743






Функ ционал дық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫСТАР

406 359

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

32 670


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 670



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 670



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0






04



Білім беру

272 031


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

272 031



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

272 031






07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

100 958


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100 958



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

39 488



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

43 086



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

18 384






08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

700


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

700



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

700









3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0









4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0









5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0









6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0


  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 03 қаңтардағы
  №18/233 шешіміне 16 қосымша

2020 жылға арналған Басқұдық ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3




1. К І Р І С Т Е Р

492 831

1



Салықтық түсімдер

36 047


01


Табыс салығы

8 237



2

Жеке табыс салығы

8 237


04


Меншікке салынатын салықтар

27 810



1

Мүлікке салынатын салықтар

626



3

Жер салығы

444



4

Көлік құралдарына салынатын салық

26 740






2



Салықтық емес түсiмдер

240


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

240



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

240






4



Трансферттердің түсімдері

456 544


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

456 544



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

456 544






Функ ционал дық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫСТАР

492 831

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

41 442


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 442



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 442



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0






04



Білім беру

363 361


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

363 361



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

119 350



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

244 011






07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

87 328


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

87 328



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

37 936



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

32 102



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17 290






08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

700


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

700



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

700









3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0









4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0









5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0









6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0


  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 03 қаңтардағы
  №18/233 шешіміне 17 қосымша

2020 жылға арналған Батыр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3




1. К І Р І С Т Е Р

410 339

1



Салықтық түсімдер

6 507


01


Табыс салығы

4 245



2

Жеке табыс салығы

4 245


04


Меншікке салынатын салықтар

2 262



1

Мүлікке салынатын салықтар

257



3

Жер салығы

1 174



4

Көлік құралдарына салынатын салық

831






2



Салықтық емес түсiмдер

125


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

125



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

125






4



Трансферттердің түсімдері

403 707


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

403 707



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

403 707






Функ ционал дық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫСТАР

410 339

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

38 102


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 102



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 102



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0






04



Білім беру

219 672


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

219 672



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

219 672






07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

152 365


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

152 365



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

54 812



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

41 648



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

55 905






08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

200



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

200









3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0









4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0









5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0









6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0


  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 03 қаңтардағы
  №18/233 шешіміне 18 қосымша

2020 жылға арналған Баянды ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3




1. К І Р І С Т Е Р

232 379

1



Салықтық түсімдер

16 383


01


Табыс салығы

5 994



2

Жеке табыс салығы

5 994


04


Меншікке салынатын салықтар

10 389



1

Мүлікке салынатын салықтар

527



3

Жер салығы

254



4

Көлік құралдарына салынатын салық

9 608






2



Салықтық емес түсiмдер

707


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

707



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

707






4



Трансферттердің түсімдері

215 289


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

215 289



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

215 289






Функ ционал дық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫСТАР

232 379

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

24 777


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 777



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 777



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0






04



Білім беру

119 408


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

119 408



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

119 408






07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

69 072


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 072



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 726



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

27 143



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

26 203






08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

19 122


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 122



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

300



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

18 822









3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0









4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0









5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0









6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0


  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 03 қаңтардағы
  №18/233 шешіміне 19 қосымша

2020 жылға арналған Даулет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3




1. К І Р І С Т Е Р

293 363

1



Салықтық түсімдер

19 085


01


Табыс салығы

4 162



2

Жеке табыс салығы

4 162


04


Меншікке салынатын салықтар

14 923



1

Мүлікке салынатын салықтар

167



3

Жер салығы

296



4

Көлік құралдарына салынатын салық

14 460






2



Салықтық емес түсiмдер

316


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

316



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

316






4



Трансферттердің түсімдері

273 962


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

273 962



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

273 962






Функ ционал дық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫСТАР

293 363

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

30 310


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 310



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 310



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0






04



Білім беру

147 588


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

147 588



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

11 335



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

136 253






07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

114 552


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

114 552



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

28 102



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

32 380



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

54 070






08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

913


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

913



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

913









3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0









4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0









5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0









6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0


  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 03 қаңтардағы
  №18/233 шешіміне 20 қосымша

2020 жылға арналған Қызылтөбе ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3




1. К І Р І С Т Е Р

408 317

1



Салықтық түсімдер

36 743


01


Табыс салығы

4 162



2

Жеке табыс салығы

4 162


04


Меншікке салынатын салықтар

32 581



1

Мүлікке салынатын салықтар

445



3

Жер салығы

404



4

Көлік құралдарына салынатын салық

31 732






2



Салықтық емес түсiмдер

166


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

166



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

166






4



Трансферттердің түсімдері

371 408


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

371 408



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

371 408






Функ ционал дық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫСТАР

408 317

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

33 259


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 259



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 259



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0






04



Білім беру

187 986


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

187 986



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

8 972



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

179 014






07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

120 164


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

120 164



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

63 930



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

43 086



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 148






08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

66 908


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

66 908



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

500



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

66 408









3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0









4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0









5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0









6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0


  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 03 қаңтардағы
  №18/233 шешіміне 21 қосымша

2020 жылға арналған Маңғыстау ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3




1. К І Р І С Т Е Р

739 003

1



Салықтық түсімдер

27 154


01


Табыс салығы

1 040



2

Жеке табыс салығы

1 040


04


Меншікке салынатын салықтар

26 114



1

Мүлікке салынатын салықтар

2 081



3

Жер салығы

624



4

Көлік құралдарына салынатын салық

23 409






2



Салықтық емес түсiмдер

2 288


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2 288



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2 288






4



Трансферттердің түсімдері

709 561


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

709 561



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

709 561






Функ ционал дық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫСТАР

739 003

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

50 254


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 254



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 254



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0






04



Білім беру

524 610


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

524 610



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

524 610






06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 278


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 278



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 278











07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

156 741


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

156 741



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

67 365



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

72 874



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 502






08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

5 120


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 120



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

5 120









3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0









4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0









5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0









6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0


О бюджете сел, сельских округов на 2018-2020 годы

Решение Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 3 января 2018 года № 18/233. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 25 января 2018 года № 3525.

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мунайлинского районного маслихата от 21 декабря 2017 года №17/220 "О районном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3508), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2018 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в следующих объемах:

      1) доходы – 2 915 518,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 138 410,7 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 20 655,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 2 756 452,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 2 915 518,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).

      2. Учесть, что в бюджете сел, сельских округов на 2018 год из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов предусмотрены субвенции и текущие целевые трансферты в сумме 2 756 452,6 тысяч тенге, в том числе:

      cельский округ Атамекен – 397 243,0 тысяч тенге;

      cельский округ Баскудык - 502 719,0 тысяч тенге;

      cельский округ Батыр – 335 233,0 тысяч тенге;

      cело Баянды – 206 052,0 тысяч тенге;

      cельский округ Даулет – 234 961,0 тысяч тенге;

      cельский округ Кызылтобе – 409 817,6 тысяч тенге;

      cело Мангистау – 670 427,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 2 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).

      3. Предоставить право:

      3.1. Социальная помощь в размере 12 100 тенге на приобретение топлива специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, за счет бюджетных средств.

      3.2. Гражданским служащим здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельской местности, за счет бюджетных средств установить повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях, если иное не установлено законами Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию района (председатель комисии Б.Сулейменов).

      5. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.

      6. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии К.Ильясов
      Секретарь районного маслихата Б.Назар

      "СОГЛАСОВАНО"

      Руководитель государственного

      учреждения "Мунайлинский

      районный отдел экономики и финансов"

      __________________ Ш. Сұңғат

      "03" января 2018 год

  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Атамекен на 2018 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование


 

 

 

1. ДОХОДЫ

429 750,4

1



Налоговые поступления

28 643,4


01


Подоходный налог

9 513,4



2

Индивидуальный подоходный налог

9 513,4


04


Hалоги на собственность

19 130,0



1

Hалоги на имущество

500,0



3

Земельный налог

230,0



4

Hалог на транспортные средства

18 400,0

2



Неналоговые поступления

3 864,0


01


Доходы от государственной собственности

180,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

180,0


06


Прочие неналоговые поступления

3 684,0



1

Прочие неналоговые поступления

3 684,0

4



Поступления трансфертов

397 243,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

397 243,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

397 243,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

429 750,4

01



Государственные услуги общего характера

51 214,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 214,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 477,9



022

Капитальные расходы государственного органа

737,0

04



Образование

294 719,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

294 719,7



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

294 719,7

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

83 705,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

83 705,8



008

Освещение улиц в населенных пунктах

47 795,7



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 984,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 926,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

110,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

110,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

110,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 2
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Баскудык на 2018 год

      Сноска. Приложение 2 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге


1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

525 735,6

1



Налоговые поступления

22 313,9


01


Подоходный налог

3 982,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 982,0


04


Hалоги на собственность

18 331,9



1

Hалоги на имущество

602,0



3

Земельный налог

827,0



4

Hалог на транспортные средства

16 902,9

2



Неналоговые поступления

702,7


01


Доходы от государственной собственности

52,5



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

52,5


06


Прочие неналоговые поступления

650,2



1

Прочие неналоговые поступления

650,2

4



Поступления трансфертов

502 719,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

502 719,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

502 719,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

525 735,6

01



Государственные услуги общего характера

56 420,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 420,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 306,0



022

Капитальные расходы государственного органа

1 060,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

54,0

04



Образование

407 054,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

407 054,6



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

120 255,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

286 799,6

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

61 711,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61 711,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 520,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

17 271,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 920,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

550,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

550,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

550,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 3
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Батыр на 2018 год

      Сноска. Приложение 3 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге


1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

339 277,5

1



Налоговые поступления

3 905,3


01


Подоходный налог

655,0



2

Индивидуальный подоходный налог

655,0


04


Hалоги на собственность

3 250,3



1

Hалоги на имущество

373,0



3

Земельный налог

219,0



4

Hалог на транспортные средства

2 658,3

2



Неналоговые поступления

139,2


01


Доходы от государственной собственности

27,6



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

27,6


06


Прочие неналоговые поступления

111,6



1

Прочие неналоговые поступления

111,6

4



Поступления трансфертов

335 233,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

335 233,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

335 233,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

339 277,5

01



Государственные услуги общего характера

39 561,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 561,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 061,5



022

Капитальные расходы государственного органа

500,0

04



Образование

209 334,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

209 334,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

185 015,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

24 319,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

90 182,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 182,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

55 182,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 023,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

19 977,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

200,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 4
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет села Баянды на 2018 год

      Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге


1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

222 654,0

1



Налоговые поступления

14 629,6


01


Подоходный налог

2 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 000,0


04


Hалоги на собственность

12 629,6



1

Hалоги на имущество

110,0



3

Земельный налог

150,0



4

Hалог на транспортные средства

12 369,6

2



Неналоговые поступления

1 972,4


01


Доходы от государственной собственности

137,8



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

137,8


06


Прочие неналоговые поступления

1 834,6



1

Прочие неналоговые поступления

1 834,6

4



Поступления трансфертов

206 052,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

206 052,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

206 052,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

222 654,0

01



Государственные услуги общего характера

33 317 ,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 317,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 271,8



022

Капитальные расходы государственного органа

991,6



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

54,0

04



Образование

131 548,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

131 548,6



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

131 548,6

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

40 717,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 717,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 645,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

17 622,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 450,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

17 071,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 071,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

16 771,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 5
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Даулет на 2018 год

      Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге


1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

247 960,9

1



Налоговые поступления

11 694,9


01


Подоходный налог

5 492,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 492,0


04


Hалоги на собственность

6 202,9



1

Hалоги на имущество

168,0



3

Земельный налог

75,0



4

Hалог на транспортные средства

5 959,9

2



Неналоговые поступления

1 305,0


01


Доходы от государственной собственности

52,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

52,0


06


Прочие неналоговые поступления

1 253,0



1

Прочие неналоговые поступления

1 253,0

4



Поступления трансфертов

234 961,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

234 961,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

234 961,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

247 960,9

01



Государственные услуги общего характера

41 395,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 395,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 895,9



022

Капитальные расходы государственного органа

500,0

04



Образование

136 472,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136 472,4



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3 071,5



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

133 400,9

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

69 179,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 179,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

32 926,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

27 968,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 285,6

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

913,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

913,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

913,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 6
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2018 год

      Сноска. Приложение 6 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге


 

 

 

1. ДОХОДЫ

443 784,7

1



Налоговые поступления

23 719,6


01


Подоходный налог

4 495,6



2

Индивидуальный подоходный налог

4 495,6


04


Hалоги на собственность

19 224,0



1

Hалоги на имущество

392,0



3

Земельный налог

988,0



4

Hалог на транспортные средства

17 844,0

2



Неналоговые поступления

10 247,5


01


Доходы от государственной собственности

7,9



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

7,9


06


Прочие неналоговые поступления

10 239,6



1

Прочие неналоговые поступления

10 239,6

4



Поступления трансфертов

409 817,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

409 817,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

409 817,6

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

443 784,7

01



Государственные услуги общего характера

53 657,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 657,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 769,0



022

Капитальные расходы государственного органа

780,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

108,0

04



Образование

230 133,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

230 133,3



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

5 655,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

224 478,3

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

91 728,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 728,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

64 778,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 950,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

68 266,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 266,4



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

419,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

67 847,4

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 7
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет села Мангистау на 2018 год

      Сноска. Приложение 7 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге


1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

706 355,2

1



Налоговые поступления

33 504,0


01


Подоходный налог

13 019,0



2

Индивидуальный подоходный налог

13 019,0


04


Hалоги на собственность

20 485,0



1

Hалоги на имущество

482,0



3

Земельный налог

329,0



4

Hалог на транспортные средства

19 674,0

2



Неналоговые поступления

2 424,2


01


Доходы от государственной собственности

118,2



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

118,2


06


Прочие неналоговые поступления

2 306,0



1

Прочие неналоговые поступления

2 306,0

4



Поступления трансфертов

670 427,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

670 427,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

670 427,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

706 355,2

01



Государственные услуги общего характера

53 832,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 832,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 313,3



022

Капитальные расходы государственного органа

1 278,8



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

240,0

04



Образование

503 676,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

503 676,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

503 676,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 265,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 265,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 265,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

146 382,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

146 382,1



008

Освещение улиц в населенных пунктах

69 267,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

63 936,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 179,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

200,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0


  Приложение 8
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Атамекен на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

397 836

1



Налоговые поступления

31 168


01


Подоходный налог

11 743



2

Индивидуальный подоходный налог

11 743


04


Hалоги на собственность

19 425



1

Hалоги на имущество

596



3

Земельный налог

508



4

Hалог на транспортные средства

18 321






2



Неналоговые поступления

898


01


Доходы от государственной собственности

898



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

898






4



Поступления трансфертов

365 770


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

365 770



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

365 770

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

397 836

01



Государственные услуги общего характера

31 356


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 356



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 356



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

272 031


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

272 031



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

272 031






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

93 949


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

93 949



008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 905



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

39 896



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 148






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

500









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 9
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Баскудык на 2019 год



Бюджет сельского округа Баскудык на 2019 год












Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

460 662

1



Налоговые поступления

35 339


01


Подоходный налог

8 075



2

Индивидуальный подоходный налог

8 075


04


Hалоги на собственность

27 264



1

Hалоги на имущество

614



3

Земельный налог

435



4

Hалог на транспортные средства

26 215






2



Неналоговые поступления

236


01


Доходы от государственной собственности

236



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

236






4



Поступления трансфертов

425 087


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

425 087



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

425 087

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

460 662

01



Государственные услуги общего характера

39 577


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 577



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 577



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

339 575


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

339 575



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

111 710



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

227 865






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

81 010


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 010



008

Освещение улиц в населенных пунктах

35 455



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

29 425



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 130






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

500









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 10
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Батыр на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

451 228

1



Налоговые поступления

6 368


01


Подоходный налог

4 161



2

Индивидуальный подоходный налог

4 161


04


Hалоги на собственность

2 207



1

Hалоги на имущество

252



3

Земельный налог

1 141



4

Hалог на транспортные средства

814






2



Неналоговые поступления

122


01


Доходы от государственной собственности

122



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

122






4



Поступления трансфертов

444 738


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

444 738



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

444 738

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

451 228

01



Государственные услуги общего характера

36 004


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 004



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 004



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

205 301


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

205 301



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

205 301






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

209 723


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

209 723



008

Освещение улиц в населенных пунктах

51 320



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

38 564



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

119 839






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

200









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 11
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет села Баянды на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

217 084

1



Налоговые поступления

16 082


01


Подоходный налог

5 876



2

Индивидуальный подоходный налог

5 876


04


Hалоги на собственность

10 206



1

Hалоги на имущество

517



3

Земельный налог

269



4

Hалог на транспортные средства

9 420






2



Неналоговые поступления

694


01


Доходы от государственной собственности

694



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

694






4



Поступления трансфертов

200 308


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

200 308



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

200 308

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

217 084

01



Государственные услуги общего характера

23 598


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 598



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 598



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

119 408


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

119 408



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

119 408

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

55 465


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 465



008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 600



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 100



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

22 765






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 613


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 613



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 313









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0












  Приложение 12
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Даулет на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

283 294

1



Налоговые поступления

18 711


01


Подоходный налог

4 080



2

Индивидуальный подоходный налог

4 080


04


Hалоги на собственность

14 631



1

Hалоги на имущество

164



3

Земельный налог

290



4

Hалог на транспортные средства

14 177






2



Неналоговые поступления

310


01


Доходы от государственной собственности

310



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

310






4



Поступления трансфертов

264 273


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

264 273



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

264 273






Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

283 294

01



Государственные услуги общего характера

28 851


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 851



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 851



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

146 846


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

146 846



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

10 593



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

136 253






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

106 684


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106 684



008

Освещение улиц в населенных пунктах

26 265



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

29 982



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

50 437






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

913


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

913



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

913









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 13
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

391 846

1



Налоговые поступления

36 022


01


Подоходный налог

4 080



2

Индивидуальный подоходный налог

4 080


04


Hалоги на собственность

31 942



1

Hалоги на имущество

436



3

Земельный налог

396



4

Hалог на транспортные средства

31 110






2



Неналоговые поступления

163


01


Доходы от государственной собственности

163



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

163






4



Поступления трансфертов

355 661


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

355 661



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

355 661

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

391 846

01



Государственные услуги общего характера

31 893


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 893



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 893



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

183 418


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

183 418



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

8 385



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

175 033






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

112 188


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112 188



008

Освещение улиц в населенных пунктах

59 748



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

39 896



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 544






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

64 347


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 347



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

500



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

63 847









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 14
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет села Мангистау на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

4




1. ДОХОДЫ

708 859

1



Налоговые поступления

26 622


01


Подоходный налог

1 020



2

Индивидуальный подоходный налог

1 020


04


Hалоги на собственность

25 602



1

Hалоги на имущество

2 040



3

Земельный налог

612



4

Hалог на транспортные средства

22 950






2



Неналоговые поступления

2 244


01


Доходы от государственной собственности

2 244



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 244






4



Поступления трансфертов

679 993


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

679 993



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

679 993

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

708 859

01



Государственные услуги общего характера

47 740


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 740



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 740



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

513 515


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

513 515



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

513 515






06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 278


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 278



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 278






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

140 358


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

140 358



008

Освещение улиц в населенных пунктах

62 958



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

63 400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 000






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

4 968


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 968



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

4 968









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 15
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Атамекен на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

406 359

1



Налоговые поступления

31 700


01


Подоходный налог

11 978



2

Индивидуальный подоходный налог

11 978


04


Hалоги на собственность

19 722



1

Hалоги на имущество

607



3

Земельный налог

427



4

Hалог на транспортные средства

18 688






2



Неналоговые поступления

916


01


Доходы от государственной собственности

916



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

916






4



Поступления трансфертов

373 743


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

373 743



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

373 743

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

5




2. ЗАТРАТЫ

406 359

01



Государственные услуги общего характера

32 670


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 670



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 670



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

272 031


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

272 031



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

272 031






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

100 958


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 958



008

Освещение улиц в населенных пунктах

39 488



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

43 086



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18 384






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

700


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

700









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 16
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Баскудык на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

492 831

1



Налоговые поступления

36 047


01


Подоходный налог

8 237



2

Индивидуальный подоходный налог

8 237


04


Hалоги на собственность

27 810



1

Hалоги на имущество

626



3

Земельный налог

444



4

Hалог на транспортные средства

26 740






2



Неналоговые поступления

240


01


Доходы от государственной собственности

240



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

240






4



Поступления трансфертов

456 544


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

456 544



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

456 544

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

5




2. ЗАТРАТЫ

492 831

01



Государственные услуги общего характера

41 442


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 442



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 442



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

363 361


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

363 361



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

119 350



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

244 011






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

87 328


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87 328



008

Освещение улиц в населенных пунктах

37 936



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

32 102



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 290






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

700


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

700









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 17
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Батыр на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

410 339

1



Налоговые поступления

6 507


01


Подоходный налог

4 245



2

Индивидуальный подоходный налог

4 245


04


Hалоги на собственность

2 262



1

Hалоги на имущество

257



3

Земельный налог

1 174



4

Hалог на транспортные средства

831






2



Неналоговые поступления

125


01


Доходы от государственной собственности

125



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

125






4



Поступления трансфертов

403 707


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

403 707



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

403 707

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

410 339

01



Государственные услуги общего характера

38 102


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 102



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 102



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

219 672


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

219 672



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

219 672

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

152 365


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

152 365



008

Освещение улиц в населенных пунктах

54 812



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

41 648



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

55 905






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

200




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 18
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет села Баянды на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

232 379

1



Налоговые поступления

16 383


01


Подоходный налог

5 994



2

Индивидуальный подоходный налог

5 994


04


Hалоги на собственность

10 389



1

Hалоги на имущество

527



3

Земельный налог

254



4

Hалог на транспортные средства

9 608






2



Неналоговые поступления

707


01


Доходы от государственной собственности

707



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

707

4



Поступления трансфертов

215 289


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

215 289



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

215 289

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

232 379

01



Государственные услуги общего характера

24 777


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 777



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 777



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

119 408


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

119 408



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

119 408

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

69 072


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 072



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 726



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

27 143



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

26 203






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19 122


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 122



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 822




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 19
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Даулет на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

293 363

1



Налоговые поступления

19 085


01


Подоходный налог

4 162



2

Индивидуальный подоходный налог

4 162


04


Hалоги на собственность

14 923



1

Hалоги на имущество

167



3

Земельный налог

296



4

Hалог на транспортные средства

14 460






2



Неналоговые поступления

316


01


Доходы от государственной собственности

316



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

316

4



Поступления трансфертов

273 962


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

273 962



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

273 962

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

293 363

01



Государственные услуги общего характера

30 310


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 310



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 310



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

147 588


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

147 588



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

11 335



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

136 253






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

114 552


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

114 552



008

Освещение улиц в населенных пунктах

28 102



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

32 380



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

54 070






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

913


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

913



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

913









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 20
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

408 317

1



Налоговые поступления

36 743


01


Подоходный налог

4 162



2

Индивидуальный подоходный налог

4 162


04


Hалоги на собственность

32 581



1

Hалоги на имущество

445



3

Земельный налог

404



4

Hалог на транспортные средства

31 732






2



Неналоговые поступления

166


01


Доходы от государственной собственности

166



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

166






4



Поступления трансфертов

371 408


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

371 408



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

371 408

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

408 317

01



Государственные услуги общего характера

33 259


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 259



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 259



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

187 986


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

187 986



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

8 972



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

179 014






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

120 164


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

120 164



008

Освещение улиц в населенных пунктах

63 930



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

43 086



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 148






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

66 908


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 908



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

500



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

66 408









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 21
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет села Мангистау на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

739 003

1



Налоговые поступления

27 154


01


Подоходный налог

1 040



2

Индивидуальный подоходный налог

1 040


04


Hалоги на собственность

26 114



1

Hалоги на имущество

2 081



3

Земельный налог

624



4

Hалог на транспортные средства

23 409






2



Неналоговые поступления

2 288


01


Доходы от государственной собственности

2 288



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 288






4



Поступления трансфертов

709 561


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

709 561



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

709 561











Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

739 003

01



Государственные услуги общего характера

50 254


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 254



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 254



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

524 610


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

524 610



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

524 610






06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 278


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 278



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 278






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

156 741


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

156 741



008

Освещение улиц в населенных пунктах

67 365



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

72 874



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 502






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

5 120


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 120



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

5 120









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0