О внесении изменений в решение районного маслихата от 3 января 2018 года №18/233 "О бюджете сел, сельских округов на 2018-2020 годы"

Новый

Решение Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14 декабря 2018 года № 33/357. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 25 декабря 2018 года № 3754

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мунайлинского районного маслихата от 10 декабря 2018 года №32/342 "О внесении изменений в решение районного маслихата от 21 декабря 2017 года №17/220 "О районном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3735), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение районного маслихата от 3 января 2018 года №18/233 "О бюджете сел, сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3525, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 30 января 2018 года) следующие изменения:
      пункт 1 изложить в новой редакции:
      "1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2018 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в следующих объемах:
      1)доходы – 2 915 518,3 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 138 410,7 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 20 655,0 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;
      поступлениям трансфертов – 2 756 452,6 тысяч тенге;
      2)затраты – 2 915 518,3 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге.";
      пункт 2 изложить в новой редакции:
      "2. Учесть, что в бюджете сел, сельских округов на 2018 год из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов предусмотрены субвенции и текущие целевые трансферты в сумме 2 756 452,6 тысяч тенге, в том числе:
      cельский округ Атамекен – 397 243,0 тысяч тенге;
      cельский округ Баскудык - 502 719,0 тысяч тенге;
      cельский округ Батыр – 335 233,0 тысяч тенге;
      cело Баянды – 206 052,0 тысяч тенге;
      cельский округ Даулет – 234 961,0 тысяч тенге;
      cельский округ Кызылтобе – 409 817,6 тысяч тенге;
      cело Мангистау – 670 427,0 тысяч тенге.".
      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию района (председатель комисии Б.Сулейменов).
      3. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
      4. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2018 года.
      Председатель сессии Н. Сарбасов
      Секретарь районного маслихата Б. Назар

  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 14 декабря 2018 года № 33/357

Бюджет сельского округа Атамекен на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

 

 

 

 

1. ДОХОДЫ

429 750,4

1
 
 
Налоговые поступления
28 643,4
 
01
 
Подоходный налог
9 513,4
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
9 513,4
 
04
 
Hалоги на собственность
19 130,0
 
 
1
Hалоги на имущество
500,0
 
 
3
Земельный налог
230,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
18 400,0
2
 
 
Неналоговые поступления
3 864,0
 
01
 
Доходы от государственной собственности
180,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
180,0
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
3 684,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
3 684,0
4
 
 
Поступления трансфертов
397 243,0
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
397 243,0
 
 
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
397 243,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

429 750,4

01
 
 
Государственные услуги общего характера
51 214,9
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
51 214,9
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
50 477,9
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
737,0
04
 
 
Образование
294 719,7
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
294 719,7
 
 
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
294 719,7
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
83 705,8
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
83 705,8
 
 
008
Освещение улиц в населенных пунктах
47 795,7
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
21 984,0
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
13 926,1
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
110,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
110,0
 
 
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
110,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 2
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 14 декабря 2018 года № 33/357

Бюджет сельского округа Баскудык на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

525 735,6

1
 
 
Налоговые поступления
22 313,9
 
01
 
Подоходный налог
3 982,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
3 982,0
 
04
 
Hалоги на собственность
18 331,9
 
 
1
Hалоги на имущество
602,0
 
 
3
Земельный налог
827,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
16 902,9
2
 
 
Неналоговые поступления
702,7
 
01
 
Доходы от государственной собственности
52,5
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
52,5
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
650,2
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
650,2
4
 
 
Поступления трансфертов
502 719,0
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
502 719,0
 
 
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
502 719,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

525 735,6

01
 
 
Государственные услуги общего характера
56 420,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
56 420,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
55 306,0
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
1 060,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
54,0
04
 
 
Образование
407 054,6
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
407 054,6
 
 
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
120 255,0
 
 
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
286 799,6
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
61 711,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
61 711,0
 
 
008
Освещение улиц в населенных пунктах
36 520,0
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
17 271,0
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 920,0
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
550,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
550,0
 
 
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
550,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 3
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 14 декабря 2018 года № 33/357

Бюджет сельского округа Батыр на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

339 277,5

1
 
 
Налоговые поступления
3 905,3
 
01
 
Подоходный налог
655,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
655,0
 
04
 
Hалоги на собственность
3 250,3
 
 
1
Hалоги на имущество
373,0
 
 
3
Земельный налог
219,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
2 658,3
2
 
 
Неналоговые поступления
139,2
 
01
 
Доходы от государственной собственности
27,6
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
27,6
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
111,6
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
111,6
4
 
 
Поступления трансфертов
335 233,0
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
335 233,0
 
 
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
335 233,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

339 277,5

01
 
 
Государственные услуги общего характера
39 561,5
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
39 561,5
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
39 061,5
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
500,0
04
 
 
Образование
209 334,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
209 334,0
 
 
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
185 015,0
 
 
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
24 319,0
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
90 182,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
90 182,0
 
 
008
Освещение улиц в населенных пунктах
55 182,0
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
15 023,0
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
19 977,0
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
200,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
200,0
 
 
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
200,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 4
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 14 декабря 2018 года № 33/357

Бюджет села Баянды на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

222 654,0

1
 
 
Налоговые поступления
14 629,6
 
01
 
Подоходный налог
2 000,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
2 000,0
 
04
 
Hалоги на собственность
12 629,6
 
 
1
Hалоги на имущество
110,0
 
 
3
Земельный налог
150,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
12 369,6
2
 
 
Неналоговые поступления
1 972,4
 
01
 
Доходы от государственной собственности
137,8
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
137,8
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
1 834,6
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
1 834,6
4
 
 
Поступления трансфертов
206 052,0
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
206 052,0
 
 
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
206 052,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

222 654,0

01
 
 
Государственные услуги общего характера
33 317 ,4
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
33 317,4
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 271,8
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
991,6
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
54,0
04
 
 
Образование
131 548,6
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
131 548,6
 
 
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
131 548,6
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
40 717,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
40 717,0
 
 
008
Освещение улиц в населенных пунктах
13 645,0
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
17 622,0
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
9 450,0
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
17 071,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 071,0
 
 
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
300,0
 
 
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
16 771,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 5
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 14 декабря 2018 года №33/357

Бюджет сельского округа Даулет на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

247 960,9

1
 
 
Налоговые поступления
11 694,9
 
01
 
Подоходный налог
5 492,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
5 492,0
 
04
 
Hалоги на собственность
6 202,9
 
 
1
Hалоги на имущество
168,0
 
 
3
Земельный налог
75,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
5 959,9
2
 
 
Неналоговые поступления
1 305,0
 
01
 
Доходы от государственной собственности
52,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
52,0
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
1 253,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
1 253,0
4
 
 
Поступления трансфертов
234 961,0
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
234 961,0
 
 
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
234 961,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

247 960,9

01
 
 
Государственные услуги общего характера
41 395,9
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
41 395,9
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
40 895,9
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
500,0
04
 
 
Образование
136 472,4
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
136 472,4
 
 
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
3 071,5
 
 
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
133 400,9
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
69 179,6
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
69 179,6
 
 
008
Освещение улиц в населенных пунктах
32 926,0
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
27 968,0
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8 285,6
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
913,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
913,0
 
 
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
913,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 6
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 14 декабря 2018 года №33/357

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

 

1. ДОХОДЫ

443 784,7

1
 
 
Налоговые поступления
23 719,6
 
01
 
Подоходный налог
4 495,6
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
4 495,6
 
04
 
Hалоги на собственность
19 224,0
 
 
1
Hалоги на имущество
392,0
 
 
3
Земельный налог
988,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
17 844,0
2
 
 
Неналоговые поступления
10 247,5
 
01
 
Доходы от государственной собственности
7,9
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
7,9
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
10 239,6
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
10 239,6
4
 
 
Поступления трансфертов
409 817,6
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
409 817,6
 
 
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
409 817,6

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

443 784,7

01
 
 
Государственные услуги общего характера
53 657,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
53 657,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
52 769,0
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
780,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
108,0
04
 
 
Образование
230 133,3
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
230 133,3
 
 
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
5 655,0
 
 
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
224 478,3
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
91 728,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
91 728,0
 
 
008
Освещение улиц в населенных пунктах
64 778,0
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
18 950,0
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8 000,0
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
68 266,4
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
68 266,4
 
 
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
419,0
 
 
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
67 847,4

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 7
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 14 декабря 2018 года №33/357

Бюджет села Мангистау на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

706 355,2

1
 
 
Налоговые поступления
33 504,0
 
01
 
Подоходный налог
13 019,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
13 019,0
 
04
 
Hалоги на собственность
20 485,0
 
 
1
Hалоги на имущество
482,0
 
 
3
Земельный налог
329,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
19 674,0
2
 
 
Неналоговые поступления
2 424,2
 
01
 
Доходы от государственной собственности
118,2
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
118,2
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
2 306,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
2 306,0
4
 
 
Поступления трансфертов
670 427,0
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
670 427,0
 
 
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
670 427,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

706 355,2

01
 
 
Государственные услуги общего характера
53 832,1
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
53 832,1
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
52 313,3
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
1 278,8
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
240,0
04
 
 
Образование
503 676,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
503 676,0
 
 
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
503 676,0
06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
2 265,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 265,0
 
 
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
2 265,0
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
146 382,1
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
146 382,1
 
 
008
Освещение улиц в населенных пунктах
69 267,0
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
63 936,0
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
13 179,1
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
200,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
200,0
 
 
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
200,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

     

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.