Науырзым ауданы Қарамеңді ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті туралы

Қостанай облысы Науырзым ауданы мәслихатының 2018 жылғы 26 желтоқсандағы № 243 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 28 желтоқсанда № 8206 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес, Науырзым аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Науырзым ауданы Қарамеңді ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер –131166,7 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 13481,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 117685,7 мың теңге;

      2) шығындар – 132282,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1115,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1115,6 мың теңге:

      бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары – 1115,6 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Науырзым ауданы мәслихатының 26.06.2019 № 295 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. 2019 жылға арналған Науырзым ауданы Қарамеңді ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 76411,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      3. 2019 жылға арналған Науырзым ауданы Қарамеңді ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің 41274,7 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      абаттандыруға 22000,0 мың теңге сомасында;

      коммуналдық қызметтерді төлеуге 3000,0 мың теңге сомасында;

      2019 жылға арналған азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге 14922,0 мың теңге сомасында;

      2019 жылға арналған мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге 1352,7 мың теңге сомасында.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Науырзым ауданы мәслихатының 26.06.2019 № 295 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

  Мәслихаттың
2018 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 243 шешіміне 1-қосымша

Қарамеңді ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Науырзым ауданы мәслихатының 26.06.2019 № 295 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Ерекшелiгi





Атауы





I. Кірістер

131166,7

1




Салықтық түсімдер

13481,0


01



Табыс салығы

7906,0



2


Жеке табыс салығы

7906,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5575,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

150,0



3


Жер салығы

195,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

5230,0

4




Трансферттердің түсімдері

117685,7


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

117685,7



3


Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер

117685,7

     

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

132282,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19360,7


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

19360,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19360,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19360,7

04




Бiлiм беру

71175,6


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

70035,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70035,6




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

70035,6


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1140,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1140,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1140,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

37445,0


3



Елді-мекендерді көркейту

37445,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37445,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4943,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

31502,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

405,0


2



Спорт

405,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

405,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

405,0

12




Көлiк және коммуникация

3896,0


1



Автомобиль көлiгi

3896,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3896,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3896,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1115,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1115,6

     

  Мәслихаттың
2018 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 243 шешіміне 2-қосымша

Қарамеңді ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы


Ерекшелiгi


Атауы





I. Кірістер

91890,0

1




Салықтық түсімдер

13953,0


01



Табыс салығы

8183,0



2


Жеке табыс салығы

8183,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5770,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

156,0



3


Жер салығы

202,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

5412,0

4




Трансферттердің түсімдері

77937,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

77937,0



3


Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер

77937,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

91890,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17172,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

17172,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17172,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17172,0

04




Бiлiм беру

56347,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

55396,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55396,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

55396,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

951,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

951,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

951,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13916,0


3



Елді-мекендерді көркейту

13916,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13916,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5117,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

645,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8154,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

423,0


2



Спорт

423,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

423,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

423,0

12




Көлiк және коммуникация

4032,0


1



Автомобиль көлiгi

4032,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4032,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4032,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 243 шешіміне 3-қосымша

Қарамеңді ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы


Ерекшелiгi


Атауы





I. Кірістер

95107,0

1




Салықтық түсімдер

14441,0


01



Табыс салығы

8469,0



2


Жеке табыс салығы

8469,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5972,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

161,0



3


Жер салығы

209,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

5602,0

4




Трансферттердің түсімдері

80666,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

80666,0



3


Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер

80666,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

95107,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17773,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

17773,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17773,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17773,0

04




Бiлiм беру

58320,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

57361,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57361,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

57361,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

959,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

959,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

959,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14403,0


3



Елді-мекендерді көркейту

14403,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14403,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5296,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

668,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8439,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

438,0


2



Спорт

438,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

438,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

438,0

12




Көлiк және коммуникация

4173,0


1



Автомобиль көлiгi

4173,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4173,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4173,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О бюджете Карамендинского сельского округа Наурзумского района на 2019-2021 годы

Решение маслихата Наурзумского района Костанайской области от 26 декабря 2018 года № 243. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 28 декабря 2018 года № 8206. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Наурзумский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет Карамендинского сельского округа Наурзумского района на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 131166,7 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 13 481,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 117685,7 тысячи тенге;

      2) затраты – 132282,3 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1115,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1115,6 тысяч тенге:

      используемые остатки бюджетных средств – 1115,6 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата Наурзумского района Костанайской области от 26.06.2019 № 295 (вводится в действие с 01.01.2019).

      2. Учесть, что в бюджете Карамендинского сельского округа Наурзумского района предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 76411,0 тысяч тенге.

      3. Учесть, что в бюджете Карамендинского сельского округа Наурзумского района на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета в сумме 41274,7 тысяч тенге, в том числе:

      на благоустройство в сумме 22 000,0 тысяч тенге;

      на оплату коммунальных услуг в сумме 3000,0 тысяч тенге;

      на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий на 2019 год в сумме 14922,0 тысяч тенге;

      на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих на 2019 год в сумме 1352,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 3 – в редакции решения маслихата Наурзумского района Костанайской области от 26.06.2019 № 295 (вводится в действие с 01.01.2019).

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

  Приложение 1
к решению маслихата
от 26 декабря 2018 года № 243

Бюджет Карамендинского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата Наурзумского района Костанайской области от 26.06.2019 № 295 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

131166,7

1




Налоговые поступления

13481,0


01



Подоходный налог

7906,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7906,0


04



Налоги на собственность

5575,0



1


Налоги на имущество

150,0



3


Земельный налог

195,0



4


Налог на транспортные средства

5230,0

4




Поступления трансфертов

117685,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

117685,7



3


Трансферты из районного бюджета

117685,7

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

132282,3

01




Государственные услуги общего характера

19360,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

19360,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19360,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19360,7

04




Образование

71175,6


1



Дошкольное воспитание и обучение

70035,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70035,6




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

70035,6


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1140,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1140,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1140,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

37445,0


3



Благоустройство населенных пунктов

37445,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37445,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4943,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

31502,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

405,0


2



Спорт

405,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

405,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

405,0

12




Транспорт и коммуникации

3896,0


1



Автомобильный транспорт

3896,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3896,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3896,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1115,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1115,6

     

  Приложение 2
к решению маслихата
от 26 декабря 2018 года № 243

Бюджет Карамендинского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика


Наименование





I. Доходы

91890,0

1




Налоговые поступления

13953,0


01



Подоходный налог

8183,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8183,0


04



Налоги на собственность

5770,0



1


Налоги на имущество

156,0



3


Земельный налог

202,0



4


Налог на транспортные средства

5412,0

4




Поступления трансфертов

77937,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

77937,0



3


Трансферты из районного бюджета

77937,0

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

91890,0

01




Государственные услуги общего характера

17172,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17172,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17172,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17172,0

04




Образование

56347,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

55396,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55396,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

55396,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

951,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

951,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

951,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13916,0


3



Благоустройство населенных пунктов

13916,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13916,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5117,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

645,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8154,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

423,0


2



Спорт

423,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

423,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

423,0

12




Транспорт и коммуникации

4032,0


1



Автомобильный транспорт

4032,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4032,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4032,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
к решению маслихата
от 26 декабря 2018 года № 243

Бюджет Карамендинского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика


Наименование





I. Доходы

95107,0

1




Налоговые поступления

14441,0


01



Подоходный налог

8469,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8469,0


04



Налоги на собственность

5972,0



1


Налоги на имущество

161,0



3


Земельный налог

209,0



4


Налог на транспортные средства

5602,0

4




Поступления трансфертов

80666,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

80666,0



3


Трансферты из районного бюджета

80666,0

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

95107,0

01




Государственные услуги общего характера

17773,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17773,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17773,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17773,0

04




Образование

58320,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

57361,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57361,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

57361,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

959,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

959,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

959,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14403,0


3



Благоустройство населенных пунктов

14403,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14403,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5296,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

668,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8439,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

438,0


2



Спорт

438,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

438,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

438,0

12




Транспорт и коммуникации

4173,0


1



Автомобильный транспорт

4173,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4173,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4173,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0