"2018-2020 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 1 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2018 жылғы 9 сәуірдегі № 1 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 26 сәуірде № 4683 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109 - баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңы 6-бабына сәйкес Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2018-2020 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 1 шешіміне (№ 4505 мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде тіркелген, 2018 жылғы 26 қантардағы № 4 "Қызылжар Нұры", № 4 "Проспект СК" газеттерінде жарияланған) келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда мазмұндалсын:

      "1. 2018-2020 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2018 жылға арналған мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 26 289 906,7 мың теңге, соның ішінде мыналар бойынша:

      салықтық түсімдер – 12 379 166,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 112 254,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 277 765,5 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 10 520 721,2 мың теңге;

      2) шығындар – 29 301 752,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер– 0;

      5) бюджет тапшылығы – -3 011 845,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 3 011 845,4 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздардың түсуі – 6 474 850,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 4 133 190,0 мың теңге;

      бюджеттік құралдардың қолданылатын қалдығы – 670 185,4 мың теңге.";

      мынадай мазмұндағы 8-1 тармақпен толықтырылсын:

      "8-1. 2018 жылғы 1 қаңтарға қалыптасқан бюджет қаражатының бос қалдықтары есебінен қала бюджетінің шығыстарын 3-1 қосымшаға сәйкес қарастыру.";

      9-тармақ мынадай редакцияда мазмұндалсын:

      "9. 2018 жылға арналған қаланың жергілікті атқарушы органының резерві 240 149,5 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сай жаңа редакцияда мазмұндалсын;

      жоғарыда аталған шешімнің 3-1 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сай толықтырылсын.

      2. Осы шешiм 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Петропавл
қалалық мәслихат
сессиясының төрағасы
П. Афанасьев
      Петропавл
қалалық мәслихат хатшысы
А. Бердағұлов

  Қалалық мәслихаттың 2018 жылғы 9 сәуірдегі №1 шешiмiне 1 қосымша
  Қалалық мәслихаттың 2017 жылғы 25 желтоксандағы № 1 шешiмiне 1 қосымша

2018 жылға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы

Санаты

Сома (мың теңге)

 

Сыныбы

 


Ішкі сыныбы

 



Атауы


 



I.Кiрiстер

26 289 906,7

1



Салықтық түсімдер

12 379 166,0

 

03


Әлеуметтiк салық

5 760 980,0

 


1

Әлеуметтiк салық

5 760 980,0

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

2 344 132,0

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 520 627,0

 


3

Жер салығы

156 500,0

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық

667 005,0

 

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4 097 539,0

 


2

Акциздер 

3 510 000,0

 


3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

165 000,0

 


4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

384 539,0

 


5

Ойын бизнесіне салық

38 000,0

 

08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

176 515,0

 


1

Мемлекеттік баж

176 515,0

2



Салықтық емес түсiмдер

112 254,0

 

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

84 511,0

 


5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

84 188,0

 


9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

323,0

 

02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 

211,0

 


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 

211,0

 

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

27 532,0

 


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

27 532,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 277 765,5

 

01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 046 265,5

 


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 046 265,5

 

03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

231 500,0

 


1

Жерді сату

219 700,0

 


2

Материалдық емес активтерді сату 

11 800,0

4



Трансферттердің түсімдері

10 520 721,2

 

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10 520 721,2

 


2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

10 520 721,2

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама


 



Атауы


 



II. Шығындар

29 301 752,1

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 

485 002,0

 

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

19 562,0

 


001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 562,0

 

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

262 334,0

 


001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

230 804,0

 


003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 530,0

 


009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

23 000,0

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

43 148,0

 


001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

29 705,0

 


003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

9 743,0

 


010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 700,0

 

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

20 668,0

 


001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 668,0

 

454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

22 599,0

 


001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 599,0

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

116 691,0

 


001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

85 331,0

 


067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

31 360,0

2



Қорғаныс

40 000,0

 

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

40 000,0

 


005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

40 000,0

3



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

59 500,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама


 



Атауы


 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

59 500,0

 


021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

59 500,0

4



Бiлiм беру

8 450 408,5

 

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

8 298 524,2

 


001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 728,2

 


003

Жалпы білім беру

5 158 112,5

 


005

Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

359 740,0

 


006

Балаларға қосымша білім беру

299 337,0

 


009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

2 100 179,1

 


015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

66 667,0

 


022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 808,0

 


023

Әдістемелік жұмыс

28 384,0

 


029

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

35 402,0

 


067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

190 166,4

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 081,3

 


024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 925,5

 


037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

1 155,8

 

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

148 803,0

 


017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

148 803,0

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 256 780,0

 

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

19 484,0

 


030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 

15 124,0

 


031

Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

4 360,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама


 



Атауы


 

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 237 296,0

 


001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

79 094,0

 


002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

400 431,0

 


005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 

62 078,0

 


006

Тұрғын үйге көмек көрсету

37 027,0

 


007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

178 288,0

 


010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

5 630,0

 


011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 030,0

 


013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

64 830,0

 


014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

101 211,1

 


017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

26 203,0

 


023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

54 447,5

 


050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

227 026,4

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15 583 711,2

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

11 468 078,2

 


003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

8 179 241,3

 


004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

3 288 836,9

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 063 370,0

 


002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

584 000,0

 


003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

20 000,0

 


004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 450 700,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама


 



Атауы


 


012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

177 300,0

 


015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

412 500,0

 


016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

304 300,0

 


017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

24 000,0

 


018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 031 870,0

 


026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

35 000,0

 


028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

10 700,0

 


029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

13 000,0

 

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

34 879,0

 


026

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу

34 879,0

 

479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі 

17 384,0

 


001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 384,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

367 355,0

 

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

155 248,0

 


003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

155 248,0

 

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

7 026,0

 


006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

7 026,0

 

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

43 485,0

 


006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

40 985,0

 


007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

2 500,0

 

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

48 000,0

 


002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

48 000,0

 

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

19 577,0

 


001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 925,0

 


032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

3 652,0

 

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

83 882,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама


 



Атауы


 


001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

68 882,0

 


003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

15 000,0

 

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

10 137,0

 


001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 137,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

92 131,0

 

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

36 285,0

 


001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 285,0

 

473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

55 846,0

 


001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 137,0

 


005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 076,0

 


006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

124,0

 


007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

12 101,0

 


008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

440,0

 


009

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

139,0

 


010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

1 237,0

 


011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

2 277,0

 


032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

7 315,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

204 880,0

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

33 676,0

 


001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 676,0

 

468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

171 204,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама


 



Атауы


 


001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 367,0

 


003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

143 837,0

12



Көлiк және коммуникация

1 334 000,0

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 334 000,0

 


022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

5 000,0

 


023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 116 000,0

 


024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

8 000,0

 


045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

205 000,0

13



Басқалар

1 015 996,2

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

240 149,5

 


012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

240 149,5

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

216 980,1

 


026

"Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

216 980,1

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

558 866,6

 


043

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

558 866,6

14



Борышқа қызмет көрсету

6 916,9

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

6 916,9

 


013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

6 916,9

15



Трансферттер

405 071,3

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

405 071,3

 


006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

12 258,2

 


024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

392 813,0

 


054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,1

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама


 



Атауы


 



III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0

 



Бюджеттiк кредиттер

0,0

 



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 



IV. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо

0,0

 



Қаржылық активтерді сатып алу

0,0

 



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 

0,0

 



V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 011 845,4

 



VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану)

3 011 845,4

Санаты

Сома (мың теңге)

 

Сыныбы

 


Ішкі сыныбы

 



Атауы


7



Қарыздар түсімдері

6 474 850,0

 

1


Мемлекеттік ішкі қарыздар 

6 474 850,0

 


2

Қарыз алу келісім-шарттары

6 474 850,0

 


03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

6 474 850,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама


 



Атауы


16



Қарыздарды өтеу

4 133 190,0

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

4 133 190,0

 


008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

4 133 190,0

Санаты

Сома (мың теңге)

 

Сыныбы

 


Ішкі сыныбы

 



Атауы


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

670 185,4

 

01


Бюджет қаражаты қалдықтары

670 185,4

 


1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

670 185,4

  Қалалық мәслихаттың 2018 жылғы 9 сәуірдегі № 1 шешiмiне 2 қосымша
  Қалалық мәслихаттың 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 1 шешiмiне 3-1 қосымша

2018 жылғы 1 қаңтарға қалыптасқан бюджет қаражатының бос қалдықтары есебінен қала бюджетінің шығыстары

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкiмшiсi

 


Бағдарлама

 



Кiшi бағдарлама

 




Атауы

13

458

043

015

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

35 996,6

15

452

006

000

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

12 258,2

15

452

054

000

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,1

16

452

008

000

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

621 930,5

 




Барлығы

670 185,4


О внесении изменений и дополнений в решение Петропавловского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 1 "О бюджете города Петропавловска на 2018 - 2020 годы"

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 9 апреля 2018 года № 1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 26 апреля 2018 года № 4683

      В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 1 "О бюджете города Петропавловска на 2018 - 2020 годы"" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4505, опубликовано 26 января 2018 года в газете "Қызылжар Нұры" № 4, в газете "Проспект СК" № 4) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 26 289 906,7 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 12 379 166,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 112 254,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 3 277 765,5 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 10 520 721,2 тысячи тенге;

      2) затраты – 29 301 752,1 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит бюджета – -3 011 845,4 тысяч тенге;

      6) использование дефицита – 3 011 845,4 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 6 474 850,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 4 133 190,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 670 185,4 тысяч тенге.";

      дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

      "8-1. Предусмотреть расходы городского бюджета за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2018 года, согласно приложению 3-1.";

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2018 год в сумме 240 149,5 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему решению;

      дополнить приложением 3-1 согласно приложению 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель
сессии Петропавловского
городского маслихата
Афанасьев П.В.
      Секретарь
Петропавловского
городского маслихата
А. Бердагулов

  Приложение 1 к решению городского маслихата № 1 от 9 апреля 2018 года
  Приложение 1 к решению городского маслихата № 1 от 25 декабря 2017 года

Бюджет города Петропавловска на 2018 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)

 

Класс

 


Подкласс

 



Наименование


 



I. Доходы

26 289 906,7

1



Налоговые поступления

12 379 166,0

 

03


Социальный налог

5 760 980,0

 


1

Социальный налог

5 760 980,0

 

04


Hалоги на собственность

2 344 132,0

 


1

Hалоги на имущество

1 520 627,0

 


3

Земельный налог

156 500,0

 


4

Hалог на транспортные средства

667 005,0

 

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 097 539,0

 


2

Акцизы

3 510 000,0

 


3

Поступления за использование природных и других ресурсов

165 000,0

 


4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

384 539,0

 


5

Налог на игорный бизнес

38 000,0

 

08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

176 515,0

 


1

Государственная пошлина

176 515,0

2



Неналоговые поступления

112 254,0

 

01


Доходы от государственной собственности

84 511,0

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

84 188,0

 


9

Прочие доходы от государственной собственности

323,0

 

02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

211,0

 


1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

211,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

27 532,0

 


1

Прочие неналоговые поступления

27 532,0

3



Поступления от продажи основного капитала

3 277 765,5

 

01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 046 265,5

 


1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 046 265,5

 

03


Продажа земли и нематериальных активов

231 500,0

 


1

Продажа земли

219 700,0

 


2

Продажа нематериальных активов

11 800,0

4



Поступления трансфертов

10 520 721,2

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 520 721,2

 


2

Трансферты из областного бюджета

10 520 721,2

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


 



II.Затраты

29 301 752,1

1



Государственные услуги общего характера

485 002,0

 

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

19 562,0

 


001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

19 562,0

 

122


Аппарат акима района (города областного значения)

262 334,0

 


001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

230 804,0

 


003

Капитальные расходы государственного органа

8 530,0

 


009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

23 000,0

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

43 148,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

29 705,0

 


003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

9 743,0

 


010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 700,0

 

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

20 668,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

20 668,0

 

454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

22 599,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

22 599,0

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

116 691,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

85 331,0

 


067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

31 360,0

2



Оборона

40 000,0

 

122


Аппарат акима района (города областного значения)

40 000,0

 


005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

40 000,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

59 500,0

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

59 500,0

 


021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

59 500,0

4



Образование

8 450 408,5

 

464


Отдел образования района (города областного значения)

8 298 524,2

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

58 728,2

 


003

Общеобразовательное обучение

5 158 112,5

 


005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

359 740,0

 


006

Дополнительное образование для детей

299 337,0

 


009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2 100 179,1

 


015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

66 667,0

 


022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 808,0

 


023

Методическая работа

28 384,0

 


029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

35 402,0

 


067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

190 166,4

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 081,3

 


024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

1 925,5

 


037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

1 155,8

 

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

148 803,0

 


017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

148 803,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 256 780,0

 

464


Отдел образования района (города областного значения)

19 484,0

 


030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

15 124,0

 


031

Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях

4 360,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


 

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 237 296,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

79 094,0

 


002

Программа занятости

400 431,0

 


005

Государственная адресная социальная помощь

62 078,0

 


006

Оказание жилищной помощи

37 027,0

 


007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

178 288,0

 


010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 630,0

 


011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 030,0

 


013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

64 830,0

 


014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

101 211,1

 


017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

26 203,0

 


023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

54 447,5

 


050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

227 026,4

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

15 583 711,2

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

11 468 078,2

 


003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

8 179 241,3

 


004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 288 836,9

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 063 370,0

 


002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

584 000,0

 


003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

20 000,0

 


004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 450 700,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


 


012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

177 300,0

 


015

Освещение улиц в населенных пунктах

412 500,0

 


016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

304 300,0

 


017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

24 000,0

 


018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 031 870,0

 


026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

35 000,0

 


028

Развитие коммунального хозяйства

10 700,0

 


029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

13 000,0

 

464


Отдел образования района (города областного значения)

34 879,0

 


026

Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

34 879,0

 

479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

17 384,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

17 384,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

367 355,0

 

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

155 248,0

 


003

Поддержка культурно-досуговой работы

155 248,0

 

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

7 026,0

 


006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 026,0

 

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

43 485,0

 


006

Функционирование районных (городских) библиотек

40 985,0

 


007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 500,0

 

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

48 000,0

 


002

Услуги по проведению государственной информационной политики

48 000,0

 

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

19 577,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

15 925,0

 


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 652,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


 

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

83 882,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

68 882,0

 


003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

15 000,0

 

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

10 137,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

10 137,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

92 131,0

 

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

36 285,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

36 285,0

 

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

55 846,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

26 137,0

 


005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

6 076,0

 


006

Организация санитарного убоя больных животных

124,0

 


007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

12 101,0

 


008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

440,0

 


009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

139,0

 


010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1 237,0

 


011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

2 277,0

 


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

7 315,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

204 880,0

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

33 676,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

33 676,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


 

468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

171 204,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

27 367,0

 


003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

143 837,0

12



Транспорт и коммуникации

1 334 000,0

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 334 000,0

 


022

Развитие транспортной инфраструктуры

5 000,0

 


023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 116 000,0

 


024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

8 000,0

 


045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

205 000,0

13



Прочие

1 015 996,2

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

240 149,5

 


012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

240 149,5

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

216 980,1

 


026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

216 980,1

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

558 866,6

 


043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

558 866,6

14



Обслуживание долга

6 916,9

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

6 916,9

 


013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

6 916,9

15



Трансферты

405 071,3

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

405 071,3

 


006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

12 258,2

 


024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

392 813,0

 


054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


 



III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 



Бюджетные кредиты

0,0

 



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 



IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 



Приобретение финансовых активов

0,0

 



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 



V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 011 845,4

 



VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 011 845,4

Категория

Сумма (тысяч тенге)

 

Класс

 


Подкласс

 



Наименование

7



Поступления займов

6 474 850,0

 

1


Внутренние государственные займы

6 474 850,0

 


2

Договоры займа

6 474 850,0

 


03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

6 474 850,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование

16



Погашение займов

4 133 190,0

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

4 133 190,0

 


008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

4 133 190,0

Категория

Сумма (тысяч тенге)

 

Класс

 


Подкласс

 



Наименование

8



Используемые остатки бюджетных средств

670 185,4

 

01


Остатки бюджетных средств

670 185,4

 


1

Свободные остатки бюджетных средств

670 185,4

  Приложение 2 к решению городского маслихата №1 от 9 апреля 2018 года
  Приложение 3-1 к решению городского маслихата № 1 от 25 декабря 2017 года

Направление свободных остатков городского бюджета, сложившихся на 1 января 2018 года

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа

 



Подпрограмма

 




Наименование

13

458

043

015

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

35 996,6

15

452

006

000

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

12 258,2

15

452

054

000

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1

16

452

008

000

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

621 930,5

 




Всего

670 185,4