Бурабай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 6С-37/9 "Щучинск қаласының, Бурабай кентінің, Наурызбай батыр ауылының және Бурабай ауданының ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 тамыздағы № 6С-46/1 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 4 қыркүйекте № 7355 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 бабының 4 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Бурабай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Бурабай аудандық мәслихатының "Щучинск қаласының, Бурабай кентінің Наурызбай батыр ауылының және Бурабай ауданының ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 6С-37/9 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7048 болып тіркелген, 2019 жылғы 17 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. Щучинск қаласының 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 600332,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 596181,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 100,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 4051,0 мың теңге;

      2) шығындар – 609189,6 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -8857,6 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 8857,6 мың теңге.";

      2 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "2. Бурабай кентінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 4, 5 және 6 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 125984,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 65782,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 736,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 59466,0 мың теңге;

      2) шығындар – 126899,2 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 915,2 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 915,2 мың теңге."

      3 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "3. Абылайхан ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 7, 8 және 9 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 18292,9 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4535,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 13757,7 мың теңге;

      2) шығындар – 20962,9 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2670,0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2670,0 мың теңге.";

      4 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "4. Атамекен ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 10, 11 және 12 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 30227,7 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4440,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 25787,1 мың теңге;

      2) шығындар – 31995,1 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1767,4 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1767,4 мың теңге.";

      6 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "6. Зеленобор ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 15, 16 және 17 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 24706,2 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 15792,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 45,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 8869,0 мың теңге;

      2) шығындар – 31007,5 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 6301,3 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6301,3 мың теңге.";

      7 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "7. Златополье ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 18, 19 және 20 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 18457,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7404,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 40,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері –11013,0 мың теңге;

      2) шығындар – 20043,2 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1586,2 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1586,2 мың теңге.";

      8 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "8. Қатаркөл ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 21, 22 және 23 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 24641,9 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 12232,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 74,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 12335,0 мың теңге;

      2) шығындар – 29737,2 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 5095,3 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5095,3 мың теңге.";

      9 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "9. Кенесары ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 24, 25 және 26 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 19417,4 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 6426,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 40,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 12951,4 мың теңге;

      2) шығындар – 21103,1 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1685,7 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1685,7 мың теңге.";

      11 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "11. Ұрымқай ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 29, 30 және 31 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 16889,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7313,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 9576,0 мың теңге;

      2) шығындар – 18426,8 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1537,8 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1537,8 мың теңге.";

      Бурабай аудандық мәслихатының көрсетілген шешімінің 1, 4, 7, 10, 15, 18, 21, 24, 29, 34 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешiм Ақмола облысының Әдiлет департаментiнде мемлекеттiк тiркелген күнінен бастап күшіне енедi және 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың ХLVІ (кезектен тыс)
сессиясының төрағасы
Р.Қайдауылов
      Аудандық мәслихаттың хатшысы Ө.Бейсенов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Бурабай ауданының әкімі Ә.Мұздыбаев

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 27 тамыздағы
№ 6С-46/1 шешіміне
1 қосымша
  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
1 қосымша

Щучинск қаласының 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

600332,0

1



Салықтық түсімдер

596181,0

1

01


Табыс салығы

346234,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

346234,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

246652,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

8733,0

1

04

3

Жер салығы

64882,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

173037,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3295,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

3295,0

2



Салықтық емес түсімдер

100,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

57,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

57,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

43,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

43,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

4051,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

4051,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

4051,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

609189,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

45174,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45174,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45174,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

48586,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48586,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16514,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12377,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

906,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

18789,6

12



Көлік және коммуникация

36450,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36450,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

36450,0

15



Трансферттер

478679,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

478679,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

478679,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-8857,6




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

8857,6

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 27 тамыздағы
№ 6С-46/1 шешіміне
2 қосымша
  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
4 қосымша

Бурабай кентінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

125984,0

1



Салықтық түсімдер

65782,0

1

01


Табыс салығы

45251,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

45251,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

19004,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

1232,0

1

04

3

Жер салығы

3500,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

14272,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1527,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1527,0

2



Салықтық емес түсімдер

736,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

480,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

480,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

256,0

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

256,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

59466,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

59466,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

59466,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

126899,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

20502,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20502,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20202,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

63456,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63456,2



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9904,2



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11052,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

42500,0

12



Көлік және коммуникация

3340,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3340,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3340,0

13



Өзгелер

11094,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11094,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

11094,0

15



Трансферттер

28507,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28507,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

28507,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-915,2




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

915,2

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 27 тамыздағы
№ 6С-46/1 шешіміне
3 қосымша
  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
7 қосымша

Абылайхан ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

18292,9

1



Салықтық түсімдер

4535,2

1

01


Табыс салығы

1260,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

1260,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3275,2

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

32,0

1

04

3

Жер салығы

450,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

2793,2

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

13757,7

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

13757,7

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

13757,7


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

20962,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13830,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13830,1



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13430,1



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

100,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3349,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3349,8



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

632,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

2717,8

12



Көлік және коммуникация

1018,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1018,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1018,0

13



Өзгелер

2765,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2765,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2765,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2670,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2670,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 27 тамыздағы
№ 6С-46/1 шешіміне
4 қосымша
  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
10 қосымша

Атамекен ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

30227,7

1



Салықтық түсімдер

4440,6

1

01


Табыс салығы

1360,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

1360,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3080,6

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

15,0

1

04

3

Жер салығы

274,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

2791,6

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

25787,1

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25787,1

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

25787,1


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

31995,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

12946,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12946,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12646,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13108,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13108,3



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

799,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

12288,3

12



Көлік және коммуникация

2100,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2100,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2100,0

13



Өзгелер

3840,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3840,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3840,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1767,4




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1767,4

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 27 тамыздағы
№ 6С-46/1 шешіміне
5 қосымша
  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
15 қосымша

Зеленобор ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

24706,2

1



Салықтық түсімдер

15792,2

1

01


Табыс салығы

6109,2

1

01

2

Жеке табыс салығы

6109,2

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

9683,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

160,0

1

04

3

Жер салығы

1826,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

7697,0

2



Салықтық емес түсімдер

45,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

45,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

45,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

8869,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

8869,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

8869,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

31007,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

16213,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16213,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15913,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5781,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5781,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2430,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

751,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2600,0

12



Көлік және коммуникация

2000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0

13



Өзгелер

7013,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7013,5



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

7013,5




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-6301,3




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6301,3

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 27 тамыздағы
№ 6С-46/1 шешіміне
6 қосымша
  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
18 қосымша

Златополье ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

18457,0

1



Салықтық түсімдер

7404,0

1

01


Табыс салығы

1631,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

1631,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

5773,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

40,0

1

04

3

Жер салығы

490,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

5243,0

2



Салықтық емес түсімдер

40,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

11013,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11013,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

11013,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

20043,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14856,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14856,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14556,2



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1570,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1570,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1420,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

150,0

12



Көлік және коммуникация

2190,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2190,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2190,0

13



Өзгелер

1427,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1427,0



40

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1427,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1586,2




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1586,2

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 27 тамыздағы
№ 6С-46/1 шешіміне
7 қосымша
  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
21 қосымша

Қатаркөл ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

24641,9

1



Салықтық түсімдер

12232,9

1

01


Табыс салығы

3707,9

1

01

2

Жеке табыс салығы

3707,9

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

8525,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

63,0

1

04

3

Жер салығы

3642,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

4820,0

2



Салықтық емес түсімдер

74,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

74,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

74,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

12335,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12335,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

12335,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

29737,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18595,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18595,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17649,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

946,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

503,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

503,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

483,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20,0

12



Көлік және коммуникация

1221,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1221,5



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1221,5

13



Өзгелер

9417,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9417,7



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

9417,7




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5095,3




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5095,3

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 27 тамыздағы
№ 6С-46/1 шешіміне
8 қосымша
  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
24 қосымша

Кенесары ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

19417,4

1



Салықтық түсімдер

6426,0

1

01


Табыс салығы

2570,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

2570,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3856,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

63,0

1

04

3

Жер салығы

522,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

3271,0

2



Салықтық емес түсімдер

40,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

12951,4

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12951,4

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

12951,4


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

21103,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15314,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15314,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14864,4



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

150,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

1810,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1810,7



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1785,7



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25,0

12



Көлік және коммуникация

1375,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1375,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1375,0

13



Өзгелер

2603,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2603,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2603,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1685,7




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1685,7

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 27 тамыздағы
№ 6С-46/1 шешіміне
9 қосымша
  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
29 қосымша

Ұрымқай ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

16889,0

1



Салықтық түсімдер

7313,0

1

01


Табыс салығы

795,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

795,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

6094,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

71,0

1

04

3

Жер салығы

211,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

5812,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

424,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

424,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

9576,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9576,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

9576,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

18426,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13821,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13821,3



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13521,3



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

652,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

652,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

632,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20,0

12



Көлік және коммуникация

2600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2600,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2600,0

13



Өзгелер

1353,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1353,5



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1353,5




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1537,8




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1537,8

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 27 тамыздағы
№ 6С-46/1 шешіміне
10 қосымша
  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
34 қосымша

2019 жылға арналған аудандық бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы

сома мың теңге

1

2

Барлығы

90924,2

Ағымдағы нысаналы трансферттер

90924,2

соның iшiнде:


Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорын қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруға, соның ішінде:

8884,2

Щучинск қаласы әкімінің аппараты

2347,0

Бурабай кенті әкімінің аппараты

761,0

Абылайхан ауылдық округі әкімінің аппараты

881,9

Зеленобор ауылдық округі әкімінің аппараты

761,0

Златополье ауылдық округі әкімінің аппараты

1032,0

Қатаркөл ауылдықокругі әкімінің аппараты

1136,1

Кенесары ауылдық округі әкімінің аппараты

739,4

Атамекен ауылдық округі әкімінің аппараты

658,8

Ұрымқай ауылдықокругі әкімінің аппараты

567,0

Қала және ауылдық округ бюджеттеріне әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға, соның ішінде:

10033,9

Щучинск қаласы әкімінің аппараты

1404,0

Бурабай кенті әкімінің аппараты

1405,0

Абылайхан ауылдық округі әкімінің аппараты

733,0

Зеленобор ауылдық округі әкімінің аппараты

1240,0

Златополье ауылдық округі әкімінің аппараты

1189,0

Қатаркөл ауылдықокругі әкімінің аппараты

1343,9

Кенесары ауылдық округі әкімінің аппараты

998,0

Атамекен ауылдық округі әкімінің аппараты

892,0

Ұрымқай ауылдықокругі әкімінің аппараты

829,0

Елді мекендерді абаттандыруға, соның ішінде:

57000,0

Бурабай кенті әкімінің аппараты

57000,0

Бурабай кентінің аумағын абаттандыру

7000,0

Бурабай кентін абаттандыру (көше жарықтандыруды ағымдағы жөндеу, санитариялық тазалау, кентті абаттандыру)

50000,0

Су құбыры желілерін жөндеу, соның ішінде:

15006,1

Абылайхан ауылдық округі әкімінің аппараты

2717,8

Озерное ауылында сыртқы су құбыры желілерін ағымдағы жөндеу

2717,8

Атамекен ауылдық округі әкімінің аппараты

12288,3

Атамекен ауылында сыртқы су құбыры желілерін ағымдағы жөндеу

7500,0

Жасыл ауылында сыртқы су құбыры желілерін ағымдағы жөндеу

4788,3


О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-37/9 "О бюджетах города Щучинска, поселка Бурабай, села Наурызбай батыра и сельских округов Бурабайского района на 2019-2021 годы"

Решение Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 27 августа 2019 года № 6С-46/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 4 сентября 2019 года № 7355

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Бурабайский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Бурабайского районного маслихата "О бюджетах города Щучинска, поселка Бурабай, села Наурызбай батыра и сельских округов Бурабайского района на 2019-2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 6С-37/9 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7048, опубликовано 17 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Щучинска на 2019-2021 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 600332,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 596181,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 100,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 4051,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 609189,6 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -8857,6 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8857,6 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет поселка Бурабай на 2019-2021 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 125984,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 65782,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 736,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 59466,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 126899,2 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 915,2 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 915,2 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Абылайханского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 18292,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4535,2 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 13757,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 20962,9 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 2670,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2670,0 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет сельского округа Атамекен на 2019-2021 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 30227,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4440,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 25787,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 31995,1 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1767,4 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1767,4 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Утвердить бюджет Зеленоборского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 15, 16 и 17 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 24706,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 15792,2 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 45,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 8869,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 31007,5 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 6301,3 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6301,3 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Златопольского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 18, 19 и 20 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 18457,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7404,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 40,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 11013,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 20043,2 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1586,2 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1586,2 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Утвердить бюджет Катаркольского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 21, 22 и 23 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 24641,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 12232,9 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 74,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 12335,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 29737,2 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 5095,3 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5095,3 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Кенесаринского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 24, 25 и 26 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 19417,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 6426,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 40,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 12951,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 21103,1 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1685,7 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1685,7 тысяч тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Урумкайского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 29, 30 и 31 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 16889,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7313,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 9576,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 18426,8 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -1537,8,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1537,8 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 15, 18, 21, 24, 29, 34 к указанному решению Бурабайского районного маслихата изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель ХLVІ (внеочередной)
сессии районного маслихата
Р.Кайдаулов
      Секретарь районного маслихата У.Бейсенов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Бурабайского района А.Муздыбаев

  Приложение 1 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 27 августа
2019 года № 6С-46/1
  Приложение 1 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-37/9

Бюджет города Щучинска на 2019 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

600332,0

1



Налоговые поступления

596181,0

1

01


Подоходный налог

346234,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

346234,0

1

04


Налоги на собственность

246652,0

1

04

1

Налоги на имущество

8733,0

1

04

3

Земельный налог

64882,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

173037,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3295,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3295,0

2



Неналоговые поступления

100,0

2

01


Доходы от государственной собственности

57,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

57,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

43,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

43,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

4051,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4051,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

4051,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

609189,6

01



Государственные услуги общего характера

45474,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45474,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45174,0



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

48586,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48586,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

16514,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12377,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

906,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18789,6

12



Транспорт и коммуникации

36450,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36450,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

36450,0

15



Трансферты

478679,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

478679,0



043

Бюджетные изъятия

478679,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-8857,6




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8857,6

  Приложение 2 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 27 августа
2019 года № 6С-46/1
  Приложение 4 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-37/9

Бюджет поселка Бурабай на 2019 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

125984,0

1



Налоговые поступления

65782,0

1

01


Подоходный налог

45251,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

45251,0

1

04


Налоги на собственность

19004,0

1

04

1

Налоги на имущество

1232,0

1

04

3

Земельный налог

3500,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

14272,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1527,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1527,0

2



Неналоговые поступления

736,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

480,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

480,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

256,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

256,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

59466,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

59466,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

59466,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

126899,2

01



Государственные услуги общего характера

20502,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20502,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20202,0



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

63456,2


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

63456,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9904,2



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11052,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

42500,0

12



Транспорт и коммуникации

3340,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3340,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3340,0

13



Прочие

11094,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11094,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

11094,0

15



Трансферты

28507,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28507,0



043

Бюджетные изъятия

28507,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-915,2




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

915,2

  Приложение 3 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 27 августа
2019 года № 6С-46/1
  Приложение 7 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-37/9

Бюджет Абылайханского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

18292,9

1



Налоговые поступления

4535,2

1

01


Подоходный налог

1260,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

1260,0

1

04


Налоги на собственность

3275,2

1

04

1

Налоги на имущество

32,0

1

04

3

Земельный налог

450,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

2793,2

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

13757,7

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13757,7

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13757,7


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

20962,9

01



Государственные услуги общего характера

13830,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13830,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13430,1



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

100,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3349,8


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

3349,8



008

Освещение улиц в населенных пунктах

632,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

2717,8

12



Транспорт и коммуникации

1018,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1018,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1018,0

13



Прочие

2765,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2765,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2765,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-2670,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2670,0

  Приложение 4 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 27 августа
2019 года № 6С-46/1
  Приложение 10 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-37/9

Бюджет сельского округа Атамекен на 2019 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

30227,7

1



Налоговые поступления

4440,6

1

01


Подоходный налог

1360,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

1360,0

1

04


Налоги на собственность

3080,6

1

04

1

Налоги на имущество

15,0

1

04

3

Земельный налог

274,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

2791,6

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

25787,1

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25787,1

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25787,1


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ




Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

31995,1

01



Государственные услуги общего характера

12946,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12946,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12646,8



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13108,3


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

13108,3



008

Освещение улиц в населенных пунктах

799,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

12288,3

12



Транспорт и коммуникации

2100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2100,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2100,0

13



Прочие

3840,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3840,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3840,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-1767,4




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1767,4

  Приложение 5 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 27 августа
2019 года № 6С-46/1
  Приложение 15 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-37/9

Бюджет Зеленоборского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

24706,2

1



Налоговые поступления

15792,2

1

01


Подоходный налог

6109,2

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

6109,2

1

04


Налоги на собственность

9683,0

1

04

1

Налоги на имущество

160,0

1

04

3

Земельный налог

1826,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

7697,0

2



Неналоговые поступления

45,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

45,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

45,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

8869,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8869,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

8869,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

31007,5

01



Государственные услуги общего характера

16213,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16213,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15913,0



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5781,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

5781,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2430,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

751,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2600,0

12



Транспорт и коммуникации

2000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0

13



Прочие

7013,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7013,5



40

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

7013,5




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-6301,3




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

6301,3

  Приложение 6 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 27 августа
2019 года № 6С-46/1
  Приложение 18 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-37/9

Бюджет Златопольского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

18457,0

1



Налоговые поступления

7404,0

1

01


Подоходный налог

1631,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

1631,0

1

04


Налоги на собственность

5773,0

1

04

1

Налоги на имущество

40,0

1

04

3

Земельный налог

490,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

5243,0

2



Неналоговые поступления

40,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

40,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

40,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

11013,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11013,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11013,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

20043,2

01



Государственные услуги общего характера

14856,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14856,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14556,2



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1570,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1570,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1420,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0

12



Транспорт и коммуникации

2190,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2190,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2190,0

13



Прочие

1427,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1427,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1427,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-1586,2




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1586,2

  Приложение 7 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 27 августа
2019 года № 6С-46/1
  Приложение 21 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-37/9

Бюджет Катаркольского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

24641,9

1



Налоговые поступления

12232,9

1

01


Подоходный налог

3707,9

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

3707,9

1

04


Налоги на собственность

8525,0

1

04

1

Налоги на имущество

63,0

1

04

3

Земельный налог

3642,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

4820,0

2



Неналоговые поступления

74,0

2

01


Доходы от государственной собственности

74,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

74,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

12335,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12335,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12335,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

29737,2

01



Государственные услуги общего характера

18595,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18595,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17649,0



022

Капитальные расходы государственного органа

946,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

503,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

503,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

483,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20,0

12



Транспорт и коммуникации

1221,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1221,5



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1221,5

13



Прочие

9417,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9417,7



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

9417,7




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-5095,3




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5095,3

  Приложение 8 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 27 августа
2019 года № 6С-46/1
  Приложение 24 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-37/9

Бюджет Кенесаринского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

19417,4

1



Налоговые поступления

6426,0

1

01


Подоходный налог

2570,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

2570,0

1

04


Налоги на собственность

3856,0

1

04

1

Налоги на имущество

63,0

1

04

3

Земельный налог

522,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

3271,0

2



Неналоговые поступления

40,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

40,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

40,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

12951,4

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12951,4

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12951,4


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

21103,1

01



Государственные услуги общего характера

15314,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15314,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14864,4



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

150,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1810,7


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1810,7



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1785,7



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25,0

12



Транспорт и коммуникации

1375,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1375,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1375,0

13



Прочие

2603,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2603,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2603,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-1685,7




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1685,7

  Приложение 9 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 27 августа
2019 года № 6С-46/1
  Приложение 29 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-37/9

Бюджет Урумкайского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

16889,0

1



Налоговые поступления

7313,0

1

01


Подоходный налог

795,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

795,0

1

04


Налоги на собственность

6094,0

1

04

1

Налоги на имущество

71,0

1

04

3

Земельный налог

211,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

5812,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

424,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

424,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

9576,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9576,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9576,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

18426,8

01



Государственные услуги общего характера

13821,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13821,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13521,3



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

652,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

652,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

632,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20,0

12



Транспорт и коммуникации

2600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2600,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2600,0

13



Прочие

1353,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1353,5



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1353,5




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-1537,8




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1537,8

  Приложение 10 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 27 августа
2019 года № 6С-46/1
  Приложение 34 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-37/9

Целевые трансферты из районного бюджета на 2019 год

Наименование

сумма тысяч тенге

1

2

Всего

90924,2

Целевые текущие трансферты

90924,2

в том числе:


На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, в том числе:

8884,2

Аппарат акима города Щучинска

2347,0

Аппарат акима поселка Бурабай

761,0

Аппарат акима Абылайханского сельского округа

881,9

Аппарат акима Зеленоборского сельского округа

761,0

Аппарат акима Златопольского сельского округа

1032,0

Аппарат акима Катаркольского сельского округа

1136,1

Аппарат акима Кенесаринского сельского округа

739,4

Аппарат акима сельского округа Атамекен

658,8

Аппарат акима Урумкайского сельского округа

567,0

На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих бюджетам города поселка и сельским округа, в том числе:

10033,9

Аппарат акима города Щучинска

1404,0

Аппарат акима поселка Бурабай

1405,0

Аппарат акима Абылайханского сельского округа

733,0

Аппарат акима Зеленоборского сельского округа

1240,0

Аппарат акима Златопольского сельского округа

1189,0

Аппарат акима Катаркольского сельского округа

1343,9

Аппарат акима Кенесаринского сельского округа

998,0

Аппарат акима сельского округа Атамекен

892,0

Аппарат акима Урумкайского сельского округа

829,0

На благоустройство населенных пунктов, в том числе:

57000,0

Аппарат акима поселка Бурабай

57000,0

Благоустройство территории поселка Бурабай

7000,0

Благоустройство поселка Бурабай (текущий ремонт уличного освещения, санитарная очистка и благоустройство поселка)

50000,0

Ремонт водопроводных сетей, в том числе:

15006,1

Аппарат акима Аблайханского сельского округа

2717,8

Текущий ремонт наружных водопроводных сетей села Озерное

2717,8

Аппарат акима сельского округа Атамекен

12288,3

Текущий ремонт водопроводных сетей села Атамекен

7500,0

Текущий ремонт водопроводных сетей села Жасыл

4788,3