Хромтау аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтарындағы № 274 "2019-2021 жылдарға арналған Хромтау қаласының бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Хромтау аудандық мәслихатының 2019 жылғы 31 шілдедегі № 350 шешімі. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 5 тамызда № 6321 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабына және Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексінің 109-1 бабына сәйкес, Хромтау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Хромтау аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтарындағы № 274 "2019-2021 жылдарға арналған Хромтау қаласының бюджетін бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-12-196 тіркелген, 2019 жылғы 17 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақта:

      1) тармақшасында:

      кірістер - "729 865,6" сандары "709 710,6" сандарымен ауыстырылсын;

      оның ішінде:

      трансферттер түсімдері - "629 865,6" сандары "609 710,6" сандарымен ауыстырылсын;

      2) тармақшасында:

      шығындар - "744 229,6" сандары "724 074,6" сандарымен ауыстырылсын.

      2. Көрсетілген шешімдегі 1 қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. "Хромтау аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы шешімді Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы шешімді Хромтау аудандық мәслихатының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Хромтау аудандық мәслихатының сессия төрағасы Ж. Нуримов
      Хромтау аудандық мәслихатының хатшысы Д. Мулдашев

  Аудандық мәслихаттың
  2019 жылғы 31 шілдедегі
  № 350 шешіміне қосымша
  Аудандық мәслихаттың
  2019 жылғы 4 қаңтардағы
  № 274 шешіміне 1 қосымша

2019 жылға арналған Хромтау қаласының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

атауы

сомасы (мың теңге)




1. Кірістер

709 710,6

1



Салықтық түсімдер

100 000,0


01


Табыс салығы

41 700,0



2

Жеке табыс салығы

41 700,0


04


Меншікке салынатын салықтар

58 000,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

3 450,0



3

Жер салығы

3 967,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

50 583,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

300,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

300,0

4



Трансферттердің түсімдері

609 710,6


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

 
609 710,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

609 710,6

Функционалдық топ

кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсі

Бағдарлама

атауы

сомасы (мыңтеңге)





ІІ. Шығындар

724 074,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 996,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

 
34 996,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

 
34 996,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

 
34 996,0

04




Бiлiм беру

430 933,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

430 933,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

 
430 933,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

 
430 933,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

15 593,0


2



Әлеуметтік көмек

15 593,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 593,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

15 593,0

07




Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

221 552,6


3



Елді-мекендерді көркейту

221 552,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

221 552,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

39 000,0




009

Елді мекендердіңсанитариясын қамтамасызету

20 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

162 552,6

12




Көлiк және коммуникация

21 000,0


1



Автомобиль көлiгi

21 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

 
21 000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

 
21 000,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 14 364,0





VI. Бюджет тапшылығын (профициттіпайдалану) қаржыландыру

14 364,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

14 364,0


01 



Бюджет қаражаты қалдықтары

14 364,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

14 364,0




01 

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

14 364,0


О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 4 января 2019 года № 274 "Об утверждении бюджета города Хромтау на 2019-2021 годы"

Решение Хромтауского районного маслихата Актюбинской области от 31 июля 2019 года № 350. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 5 августа 2019 года № 6321. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и статьей 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Хромтауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Хромтауского районного маслихата от 4 января 2019 года №274 "Об утверждении бюджета города Хромтау на 2019-2021 годы" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3-12-196, опубликованное 17 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      доходы - цифры "729 865,6" заменить цифрами "709 710,6";

      в том числе:

      поступления трансфертов - цифры "629 865,6" заменить цифрами

      "609 710,6";

      в подпункте 2):

      затраты - цифры "744 229,6" заменить цифрами "724 074,6".

      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      3. Государственному учреждению "Аппарат Хромтауского районного маслихата" в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области;

      2) направление настоящего решения на официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде;

      3) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Хромтауского районного маслихата.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Хромтауского районного маслихата Ж. Нуримов
      Секретарь Хромтауского районного маслихата Д. Мулдашев

  Приложение
  к решению районного маслихата
  от 31 июля 2019 года № 350
  Приложение 1
  к решению районного маслихата
  от 4 января 2019 года № 274

Бюджет города Хромтау на 2019 год

категория

группа

подгруппа

наименование

сумма (тысяч тенге)




1. Доходы

709 710,6

1



Налоговые поступления

100 000,0


01


Подоходный налог

41 700,0



2

Индивидуальный подоходный налог

41 700,0


04


Налоги на собственность

58 000,0



1

Налоги на имущество

3 450,0



3

Земельный налог

3 967,0



4

Налог на транспортные средства

50 583,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

300,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

300,0

4



Поступления трансфертов

609 710,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

 
609 710,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

 
609 710,6

функциональная группа

функциональная подгруппа

администратор бюджетных программ

программа

наименование

сумма (тысяч тенге)





ІІ. Затраты

724 074,6

01




Государственные услуги общего характера

34 996,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

 
34 996,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

 
34 996,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

 
34 996,0

04




Образование

430 933,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

430 933,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

 
430 933,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

 
430 933,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

15 593,0


2



Социальная помощь

15 593,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 593,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

15 593,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

221 552,6


3



Благоустройство населенных пунктов

221 552,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

 
221 552,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

39 000,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

162 552,6

12




Транспорт и коммуникации

21 000,0


1



Автомобильный транспорт

21 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

21 000,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 14 364,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

14 364,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

14 364,0


01 



Остатки бюджетных средств

14 364,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

14 364,0




01 

Свободные остатки бюджетных средств

14 364,0