"2019-2021 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы сессиясының №205-34/2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 28 мамырдағы № 234-42/1 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 31 мамырда № 6805 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 75-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2019-2021 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы № 205-34/2 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2018 жылғы 25 желтоқсанда №6583 тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2019 жылғы 4 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері тиісінше 1-8 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 2 173 958,4 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті- 747 824,0 мың теңге;

      Белкөл кенті- 207 415,6 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі- 200 039,0 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі- 496 005,8 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі- 209 434,0 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі- 109 607,0 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі- 101 121,0 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі- 102 512,0 мың теңге.

      Салықтық түсімдер – 139 618,0 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті- 83 265,0 мың теңге;

      Белкөл кенті- 16 500,0 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі- 3 675,0 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі- 8 925,0 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі- 13 598,0 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі- 3 916,0 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі- 5 302,0 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі- 4 437,0 мың теңге.

      Салықтық емес түсімдер – 726,0 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті- 60,0 мың теңге;

      Белкөл кенті- 0;

      Ақжарма ауылдық округі- 147,0 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі- 0;

      Қызылжарма ауылдық округі- 0;

      Қарауылтөбе ауылдық округі- 0;

      Қызылөзек ауылдық округі- 0;

      Қосшыңырау ауылдық округі- 519,0 мың теңге.

      Трансферттер түсімі – 2 033 614,4 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті- 664 499,0 мың теңге;

      Белкөл кенті- 190 915,6 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі- 196 217,0 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі- 487 080,8 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі- 195 836,0 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі- 105 691,0 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі- 95 819,0 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі- 97 556,0 мың теңге.

      2) шығындар – 2 222 646,2 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті- 760 112,0 мың теңге;

      Белкөл кенті- 214 256,9 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі- 201 640,9 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі- 511 099,2 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі- 217 264,0 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі- 110 460,1 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі- 104 473,2 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі- 103 339,9 мың теңге.

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо –0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -48 687,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 48 687,8 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 48 687,8 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті- 12 288,0 мың теңге;

      Белкөл кенті- 6 841,3 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі- 1 601,9 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі- 15 093,4 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі- 7 830,0 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі- 853,1 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі- 3 352,2 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі- 827,9 мың теңге.";

      аталған шешімнің 1-8 қосымшалары осы шешімнің 1-8 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қызылорда қалалық мәслихатының
кезектен тыс ХХХХІІ сессиясының
төрағасы
Ж. ЖАРАСБАЕВ
      Қызылорда қалалық
мәслихатының хатшысы
Р. БУХАНОВА

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 28 мамырдағы №234-42/1 шешіміне 1-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 1-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

747 824,0

1



Салықтық түсiмдер

83 265,0


01


Табыс салығы

25 015,0



2

Жеке табыс салығы

25 015,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

58 025,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 000,0



3

Жер салығы

13 505,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

43 520,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

225,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

225,0

2



Салықтық емес түсiмдер

60,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

60,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

60,0

4



Трансферттердің түсімдері

664 499,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

664 499,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

664 499,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

760 112,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

60 056,3


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

60 056,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 056,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 912,3




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 086,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

58,0

4




Бiлiм беру

376 147,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

368 794,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

368 794,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

146 858,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

221 936,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

7 353,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 353,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

7 353,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

16 975,0


02



Әлеуметтiк көмек

16 975,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 975,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

16 975,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

66 455,0


03



Елді-мекендерді көркейту

66 455,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

66 455,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 951,3




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

33 247,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 256,7

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

33 233,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

33 089,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 089,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

33 089,0


02



Спорт

144,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

144,0

12




Көлiк және коммуникация

205 524,0


01



Автомобиль көлiгi

205 524,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

205 524,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 155,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

204 369,0

15




Трансферттер

1 721,7


01



Трансферттер

1 721,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 721,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 721,7





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-12 288,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

12 288,0





Қарыздар түсімдері

0,0

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

12 288,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

12 288,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

12 288,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

12 288,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 28 мамырдағы №234-42/1 шешіміне 2-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 2-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

6





1. Кірістер

207 415,6

1



Салықтық түсiмдер

16 500,0


01


Табыс салығы

1 845,0



2

Жеке табыс салығы

1 845,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 655,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

120,0



3

Жер салығы

6 285,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 250,0

4



Трансферттердің түсімдері

190 915,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

190 915,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

190 915,6

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

214 256,9

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 414,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40 414,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 414,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 198,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 216,0

4




Бiлiм беру

78 708,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

78 708,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

78 708,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

71 391,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

7 317,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 645,0


02



Әлеуметтiк көмек

1 645,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 645,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 645,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 128,9


03



Елді-мекендерді көркейту

10 128,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 128,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 595,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

924,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 609,9

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

11 534,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

11 390,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 390,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

11 390,0


02



Спорт

144,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

144,0

12




Көлiк және коммуникация

71 826,6


01



Автомобиль көлiгi

71 826,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 826,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

210,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

71 616,6

15




Трансферттер

0,4


01



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,4





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-6 841,3





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6 841,3

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

6 841,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

6 841,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6 841,3




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6 841,3

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 28 мамырдағы №234-42/1 шешіміне 3-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 3-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақжарма ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

200 039,0

1



Салықтық түсiмдер

3 675,0


01


Табыс салығы

1 785,0



2

Жеке табыс салығы

1 785,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 890,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

44,0



3

Жер салығы

113,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 733,0

2



Салықтық емес түсiмдер

147,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

147,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

147,0

4



Трансферттердің түсімдері

196 217,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

196 217,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

196 217,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

201 640,9

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31 285,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31 285,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 285,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 508,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

777,0

4




Бiлiм беру

32 262,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

29 268,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 268,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

29 268,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 994,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 994,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 994,0

5




Денсаулық сақтау

49,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

49,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

49,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 474,9


03



Елді-мекендерді көркейту

8 474,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 474,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 164,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

810,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

500,9

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

10 560,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

10 416,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 416,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

10 416,0


02



Спорт

144,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

144,0

12




Көлiк және коммуникация

116 785,0


01



Автомобиль көлiгi

116 785,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

116 785,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

252,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

116 533,0

13




Басқалар

2 225,0


09



Басқалар

2 225,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 225,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 225,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 601,9





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 601,9

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 601,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1 601,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 601,9




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 601,9

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 28 мамырдағы №234-42/1 шешіміне 4-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 4-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақсуат ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

496 005,8

1



Салықтық түсiмдер

8 925,0


01


Табыс салығы

2 835,0



2

Жеке табыс салығы

2 835,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 090,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

200,0



3

Жер салығы

850,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 040,0

4



Трансферттердің түсімдері

487 080,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

487 080,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

487 080,8

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

511 099,2

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

109 031,8


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

109 031,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

109 031,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 031,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

984,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

78 016,8

4




Бiлiм беру

188 254,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

188 254,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

188 254,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

107 767,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

80 487,0

5




Денсаулық сақтау

50,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

50,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

50,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 983,0


02



Әлеуметтiк көмек

1 983,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 983,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 983,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

29 957,0


03



Елді-мекендерді көркейту

29 957,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 957,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

17 080,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

810,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 067,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

21 797,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

21 653,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 653,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

21 653,0


02



Спорт

144,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

144,0

12




Көлiк және коммуникация

150 671,4


01



Автомобиль көлiгi

150 671,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

150 671,4




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

150 371,4

13




Басқалар

4 355,0


09



Басқалар

4 355,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 355,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4 355,0

15




Трансферттер

5 000,0


01



Трансферттер

5 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 000,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

5 000,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-15 093,4





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

15 093,4

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

15 093,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

15 093,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

15 093,4




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

15 093,4

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 28 мамырдағы №234-42/1 шешіміне 5-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 5-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қызылжарма ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

6





1. Кірістер

209 434,0

1



Салықтық түсiмдер

13 598,0


01


Табыс салығы

3 343,0



2

Жеке табыс салығы

3 343,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 255,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

231,0



3

Жер салығы

2 167,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 857,0

4



Трансферттердің түсімдері

195 836,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

195 836,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

195 836,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

217 264,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29 290,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29 290,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 290,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 174,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

116,0

4




Бiлiм беру

120 937,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

120 937,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

120 937,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

120 937,0

5




Денсаулық сақтау

50,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

50,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

50,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 041,0


02



Әлеуметтiк көмек

2 041,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 041,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 041,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 128,0


03



Елді-мекендерді көркейту

17 128,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 128,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 764,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 170,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6 194,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

24 018,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

23 875,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 875,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

23 875,0


02



Спорт

143,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

143,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

143,0

12




Көлiк және коммуникация

16 936,0


01



Автомобиль көлiгi

16 936,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 936,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

559,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

16 377,0

13




Басқалар

6 864,0


09



Басқалар

6 864,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 864,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

6 864,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-7 830,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

7 830,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

7 830,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

7 830,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

7 830,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

7 830,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 28 мамырдағы №234-42/1 шешіміне 6-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 6-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қарауылтөбе ауылдық округі бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

109 607,0

1



Салықтық түсiмдер

3 916,0


01


Табыс салығы

1 200,0



2

Жеке табыс салығы

1 200,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 716,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

150,0



3

Жер салығы

800,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 766,0

4



Трансферттердің түсімдері

105 691,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

105 691,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

105 691,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

110 460,1

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29 502,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29 502,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 502,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 386,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

116,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 631,0


02



Әлеуметтiк көмек

1 631,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 631,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 631,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 743,1


03



Елді-мекендерді көркейту

11 743,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 743,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 796,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 026,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

921,1

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 861,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

9 718,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 718,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

9 718,0


02



Спорт

143,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

143,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

143,0

12




Көлiк және коммуникация

55 853,0


01



Автомобиль көлiгi

55 853,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 853,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

429,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

55 424,0

13




Басқалар

1 870,0


09



Басқалар

1 870,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 870,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 870,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-853,1





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

853,1

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

853,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

853,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

853,1




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

853,1

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 28 мамырдағы №234-42/1 шешіміне 7-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 7-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қызылөзек ауылдық округі бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

101 121,0

1



Салықтық түсiмдер

5 302,0


01


Табыс салығы

735,0



2

Жеке табыс салығы

735,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 567,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

70,0



3

Жер салығы

262,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 235,0

4



Трансферттердің түсімдері

95 819,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

95 819,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

95 819,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

104 473,2

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27 554,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 554,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 554,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 186,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 368,0

4




Бiлiм беру

1 921,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1 921,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 921,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1 921,0

5




Денсаулық сақтау

47,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

47,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

47,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 020,2


03



Елді-мекендерді көркейту

14 020,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 020,2




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11 926,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

796,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 298,2

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

15 423,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

15 280,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 280,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

15 280,0


02



Спорт

143,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

143,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

143,0

12




Көлiк және коммуникация

41 887,0


01



Автомобиль көлiгi

41 887,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 887,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

226,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

41 661,0

13




Басқалар

3 621,0


09



Басқалар

3 621,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 621,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 621,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 352,2





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 352,2

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 352,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3 352,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 352,2




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 352,2

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 28 мамырдағы №234-42/1 шешіміне 8-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 8-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

102 512,0

1



Салықтық түсiмдер

4 437,0


01


Табыс салығы

250,0



2

Жеке табыс салығы

250,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 187,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

125,0



3

Жер салығы

280,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 782,0

2



Салықтық емес түсiмдер

519,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

69,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

69,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

450,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

450,0

4



Трансферттердің түсімдері

97 556,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

97 556,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

97 556,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

103 339,9

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33 934,2


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33 934,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 934,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 351,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

583,0

4




Бiлiм беру

31 739,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

29 268,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 268,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

29 268,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 471,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 471,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 471,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 462,0


03



Елді-мекендерді көркейту

16 462,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 462,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 337,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

891,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

234,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

17 753,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

17 610,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 610,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

17 610,0


02



Спорт

143,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

143,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

143,0

12




Көлiк және коммуникация

244,0


01



Автомобиль көлiгi

244,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

244,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

244,0

13




Басқалар

3 101,0


09



Басқалар

3 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 101,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 101,0

15




Трансферттер

106,7


01



Трансферттер

106,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

106,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

106,7





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-827,9





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

827,9

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

827,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

827,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

827,9




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

827,9


О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2018 года №205-34/2 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2019-2021 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 28 мая 2019 года № 234-42/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 31 мая 2019 года № 6805. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6583 от 25 декабря 2018 года, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 4 января 2019 года) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджеты поселков и сельских округов на 2019-2021 годы согласно приложениям 1-8 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 173 958,4 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 747 824,0 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 207 415,6 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 200 039,0 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 496 005,8 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 209 434,0 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 109 607,0 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 101 121,0 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 102 512,0 тысяч тенге.

      Налоговые поступления – 139 618,0 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 83 265,0 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 16 500,0 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 3 675,0 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 8 925,0 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 13 598,0 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 3 916,0 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 5 302,0 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 4 437,0 тысяч тенге.

      Неналоговые поступления – 726,0 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 60,0 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 0;

      сельский округ Акжарма- 147,0 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 0;

      сельский округ Кызылжарма- 0;

      сельский округ Карауылтобе- 0;

      сельский округ Кызылозек- 0;

      сельский округ Косшынырау- 519,0 тысяч тенге.

      Поступления трансфертов – 2 033 614,4 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 664 499,0 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 190 915,6 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 196 217,0 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 487 080,8 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 195 836,0 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 105 691,0 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 95 819,0 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 97 556,0 тысяч тенге.

      2) расходы – 2 222 646,2 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 760 112,0 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 214 256,9 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 201 640,9 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 511 099,2 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 217 264,0 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 110 460,1 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 104 473,2 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 103 339,9 тысяч тенге.

      3) чистое бюджетное кредитование – 0; в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -48 687,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 687,8 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 48 687,8 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 12 288,0 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 6 841,3 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 1 601,9 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 15 093,4 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 7 830,0 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 853,1 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 3 352,2 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 827,9 тысяч тенге.";

      приложения 1-8 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1-8 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной ХХХХІІ
сессии Кызылординского городского
маслихата
Ж. ЖАРАСБАЕВ
      Секретарь Кызылординского
городского маслихата
Р. БУХАНОВА

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 28 мая 2019 года № 234-42/1
  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

747 824,0

1



Налоговые поступления

83 265,0


01


Подоходный налог

25 015,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25 015,0


04


Hалоги на собственность

58 025,0



1

Hалоги на имущество

1 000,0



3

Земельный налог

13 505,0



4

Hалог на транспортные средства

43 520,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

225,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

225,0

2



Неналоговые поступления

60,0


01


Доходы от государственной собственности

60,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

60,0

4



Поступления трансфертов

664 499,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

664 499,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

664 499,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

760 112,0

1




Государственные услуги общего характера

60 056,3


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

60 056,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 056,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 912,3




022

Капитальные расходы государственного органа

14 086,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

58,0

4




Образование

376 147,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

368 794,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

368 794,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

146 858,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

221 936,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

7 353,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 353,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

7 353,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

16 975,0


02



Социальная помощь

16 975,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 975,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

16 975,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

66 455,0


03



Благоустройство населенных пунктов

66 455,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 455,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 951,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

33 247,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 256,7

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

33 233,0


01



Деятельность в области культуры

33 089,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 089,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

33 089,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

205 524,0


01



Автомобильный транспорт

205 524,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

205 524,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 155,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

204 369,0

15




Трансферты

1 721,7


01



Трансферты

1 721,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 721,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 721,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-12 288,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

12 288,0





Поступления займов

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

12 288,0


01



Остатки бюджетных средств

12 288,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

12 288,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

12 288,0

  Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 28 мая 2019 года № 234-42/1
  Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

207 415,6

1



Налоговые поступления

16 500,0


01


Подоходный налог

1 845,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 845,0


04


Hалоги на собственность

14 655,0



1

Hалоги на имущество

120,0



3

Земельный налог

6 285,0



4

Hалог на транспортные средства

8 250,0

4



Поступления трансфертов

190 915,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

190 915,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

190 915,6

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

214 256,9

1




Государственные услуги общего характера

40 414,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 414,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 414,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 198,0




022

Капитальные расходы государственного органа

13 216,0

4




Образование

78 708,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

78 708,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 708,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

71 391,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

7 317,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 645,0


02



Социальная помощь

1 645,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 645,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 645,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 128,9


03



Благоустройство населенных пунктов

10 128,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 128,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 595,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

924,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 609,9

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

11 534,0


01



Деятельность в области культуры

11 390,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 390,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

11 390,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

71 826,6


01



Автомобильный транспорт

71 826,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 826,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

210,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

71 616,6

15




Трансферты

0,4


01



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-6 841,3





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

6 841,3

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

6 841,3


01



Остатки бюджетных средств

6 841,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

6 841,3




01

Свободные остатки бюджетных средств

6 841,3

  Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 28 мая 2019 года № 234-42/1
  Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

200 039,0

1



Налоговые поступления

3 675,0


01


Подоходный налог

1 785,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 785,0


04


Hалоги на собственность

1 890,0



1

Hалоги на имущество

44,0



3

Земельный налог

113,0



4

Hалог на транспортные средства

1 733,0

2



Неналоговые поступления

147,0


01


Доходы от государственной собственности

147,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

147,0

4



Поступления трансфертов

196 217,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

196 217,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

196 217,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

201 640,9

1




Государственные услуги общего характера

31 285,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 285,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 285,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 508,0




022

Капитальные расходы государственного органа

777,0

4




Образование

32 262,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

29 268,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 994,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 994,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 994,0

5




Здравоохранение

49,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

49,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

49,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 474,9


03



Благоустройство населенных пунктов

8 474,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 474,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 164,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

810,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500,9

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 560,0


01



Деятельность в области культуры

10 416,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 416,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

10 416,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

116 785,0


01



Автомобильный транспорт

116 785,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

116 785,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

252,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

116 533,0

13




Прочие

2 225,0


09



Прочие

2 225,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 225,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 225,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 601,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

1 601,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 601,9


01



Остатки бюджетных средств

1 601,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 601,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

1 601,9

  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 мая 2019 года № 234-42/1
  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

496 005,8

1



Налоговые поступления

8 925,0


01


Подоходный налог

2 835,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 835,0


04


Hалоги на собственность

6 090,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

850,0



4

Hалог на транспортные средства

5 040,0

4



Поступления трансфертов

487 080,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

487 080,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

487 080,8

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

511 099,2

1




Государственные услуги общего характера

109 031,8


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

109 031,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 031,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 031,0




022

Капитальные расходы государственного органа

984,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

78 016,8

4




Образование

188 254,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

188 254,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

188 254,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

107 767,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

80 487,0

5




Здравоохранение

50,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

50,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

50,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 983,0


02



Социальная помощь

1 983,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 983,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 983,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

29 957,0


03



Благоустройство населенных пунктов

29 957,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 957,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

17 080,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

810,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 067,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

21 797,0


01



Деятельность в области культуры

21 653,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 653,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

21 653,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

150 671,4


01



Автомобильный транспорт

150 671,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

150 671,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

150 371,4

13




Прочие

4 355,0


09



Прочие

4 355,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 355,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 355,0

15




Трансферты

5 000,0


01



Трансферты

5 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5 000,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-15 093,4





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

15 093,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

15 093,4


01



Остатки бюджетных средств

15 093,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

15 093,4




01

Свободные остатки бюджетных средств

15 093,4

  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 мая 2019 года № 234-42/1
  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Кызылжарма города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

209 434,0

1



Налоговые поступления

13 598,0


01


Подоходный налог

3 343,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 343,0


04


Hалоги на собственность

10 255,0



1

Hалоги на имущество

231,0



3

Земельный налог

2 167,0



4

Hалог на транспортные средства

7 857,0

4



Поступления трансфертов

195 836,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

195 836,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

195 836,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

217 264,0

1




Государственные услуги общего характера

29 290,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 290,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 290,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 174,0




022

Капитальные расходы государственного органа

116,0

4




Образование

120 937,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

120 937,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

120 937,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

120 937,0

5




Здравоохранение

50,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

50,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

50,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 041,0


02



Социальная помощь

2 041,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 041,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 041,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 128,0


03



Благоустройство населенных пунктов

17 128,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 128,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 764,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 170,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 194,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

24 018,0


01



Деятельность в области культуры

23 875,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 875,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

23 875,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

16 936,0


01



Автомобильный транспорт

16 936,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 936,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

559,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

16 377,0

13




Прочие

6 864,0


09



Прочие

6 864,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 864,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

6 864,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-7 830,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

7 830,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

7 830,0


01



Остатки бюджетных средств

7 830,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

7 830,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

7 830,0

  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 мая 2019 года № 234-42/1
  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Карауылтобе города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

109 607,0

1



Налоговые поступления

3 916,0


01


Подоходный налог

1 200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 200,0


04


Hалоги на собственность

2 716,0



1

Hалоги на имущество

150,0



3

Земельный налог

800,0



4

Hалог на транспортные средства

1 766,0

4



Поступления трансфертов

105 691,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

105 691,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

105 691,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

110 460,1

1




Государственные услуги общего характера

29 502,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 502,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 502,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 386,0




022

Капитальные расходы государственного органа

116,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 631,0


02



Социальная помощь

1 631,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 631,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 631,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 743,1


03



Благоустройство населенных пунктов

11 743,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 743,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 796,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 026,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

921,1

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 861,0


01



Деятельность в области культуры

9 718,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 718,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 718,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

55 853,0


01



Автомобильный транспорт

55 853,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 853,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

429,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

55 424,0

13




Прочие

1 870,0


09



Прочие

1 870,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 870,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 870,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-853,1





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

853,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

853,1


01



Остатки бюджетных средств

853,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

853,1




01

Свободные остатки бюджетных средств

853,1

  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 мая 2019 года № 234-42/1
  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Кызылозек города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

101 121,0

1



Налоговые поступления

5 302,0


01


Подоходный налог

735,0



2

Индивидуальный подоходный налог

735,0


04


Hалоги на собственность

4 567,0



1

Hалоги на имущество

70,0



3

Земельный налог

262,0



4

Hалог на транспортные средства

4 235,0

4



Поступления трансфертов

95 819,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

95 819,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

95 819,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

104 473,2

1




Государственные услуги общего характера

27 554,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 554,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 554,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 186,0




022

Капитальные расходы государственного органа

2 368,0

4




Образование

1 921,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 921,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 921,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 921,0

5




Здравоохранение

47,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

47,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

47,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 020,2


03



Благоустройство населенных пунктов

14 020,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 020,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 926,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

796,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 298,2

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 423,0


01



Деятельность в области культуры

15 280,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 280,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 280,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

41 887,0


01



Автомобильный транспорт

41 887,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 887,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

226,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

41 661,0

13




Прочие

3 621,0


09



Прочие

3 621,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 621,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 621,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-3 352,2





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

3 352,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

3 352,2


01



Остатки бюджетных средств

3 352,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

3 352,2




01

Свободные остатки бюджетных средств

3 352,2

  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 мая 2019 года № 234-42/1
  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

102 512,0

1



Налоговые поступления

4 437,0


01


Подоходный налог

250,0



2

Индивидуальный подоходный налог

250,0


04


Hалоги на собственность

4 187,0



1

Hалоги на имущество

125,0



3

Земельный налог

280,0



4

Hалог на транспортные средства

3 782,0

2



Неналоговые поступления

519,0


01


Доходы от государственной собственности

69,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

69,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

450,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

450,0

4



Поступления трансфертов

97 556,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

97 556,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

97 556,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

103 339,9

1




Государственные услуги общего характера

33 934,2


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 934,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 934,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 351,2




022

Капитальные расходы государственного органа

583,0

4




Образование

31 739,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

29 268,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 471,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 471,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 471,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 462,0


03



Благоустройство населенных пунктов

16 462,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 462,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 337,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

891,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

234,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

17 753,0


01



Деятельность в области культуры

17 610,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 610,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

17 610,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

244,0


01



Автомобильный транспорт

244,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

244,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

244,0

13




Прочие

3 101,0


09



Прочие

3 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 101,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 101,0

15




Трансферты

106,7


01



Трансферты

106,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

106,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-827,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

827,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

827,9


01



Остатки бюджетных средств

827,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

827,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

827,9