О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2018 года №205-34/2 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2019-2021 годы"

С истёкшим сроком

Решение Кызылординского городского маслихата от 28 мая 2019 года № 234-42/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 31 мая 2019 года № 6805. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6583 от 25 декабря 2018 года, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 4 января 2019 года) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджеты поселков и сельских округов на 2019-2021 годы согласно приложениям 1-8 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 173 958,4 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 747 824,0 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 207 415,6 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 200 039,0 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 496 005,8 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 209 434,0 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 109 607,0 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 101 121,0 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 102 512,0 тысяч тенге.

      Налоговые поступления – 139 618,0 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 83 265,0 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 16 500,0 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 3 675,0 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 8 925,0 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 13 598,0 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 3 916,0 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 5 302,0 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 4 437,0 тысяч тенге.

      Неналоговые поступления – 726,0 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 60,0 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 0;

      сельский округ Акжарма- 147,0 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 0;

      сельский округ Кызылжарма- 0;

      сельский округ Карауылтобе- 0;

      сельский округ Кызылозек- 0;

      сельский округ Косшынырау- 519,0 тысяч тенге.

      Поступления трансфертов – 2 033 614,4 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 664 499,0 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 190 915,6 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 196 217,0 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 487 080,8 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 195 836,0 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 105 691,0 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 95 819,0 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 97 556,0 тысяч тенге.

      2) расходы – 2 222 646,2 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 760 112,0 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 214 256,9 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 201 640,9 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 511 099,2 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 217 264,0 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 110 460,1 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 104 473,2 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 103 339,9 тысяч тенге.

      3) чистое бюджетное кредитование – 0; в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -48 687,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 687,8 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 48 687,8 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 12 288,0 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 6 841,3 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 1 601,9 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 15 093,4 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 7 830,0 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 853,1 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 3 352,2 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 827,9 тысяч тенге.";

      приложения 1-8 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1-8 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной ХХХХІІ
сессии Кызылординского городского
маслихата
Ж. ЖАРАСБАЕВ
      Секретарь Кызылординского
городского маслихата
Р. БУХАНОВА

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 28 мая 2019 года № 234-42/1
  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

747 824,0

1



Налоговые поступления

83 265,0


01


Подоходный налог

25 015,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25 015,0


04


Hалоги на собственность

58 025,0



1

Hалоги на имущество

1 000,0



3

Земельный налог

13 505,0



4

Hалог на транспортные средства

43 520,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

225,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

225,0

2



Неналоговые поступления

60,0


01


Доходы от государственной собственности

60,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

60,0

4



Поступления трансфертов

664 499,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

664 499,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

664 499,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

760 112,0

1




Государственные услуги общего характера

60 056,3


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

60 056,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 056,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 912,3




022

Капитальные расходы государственного органа

14 086,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

58,0

4




Образование

376 147,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

368 794,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

368 794,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

146 858,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

221 936,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

7 353,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 353,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

7 353,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

16 975,0


02



Социальная помощь

16 975,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 975,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

16 975,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

66 455,0


03



Благоустройство населенных пунктов

66 455,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 455,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 951,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

33 247,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 256,7

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

33 233,0


01



Деятельность в области культуры

33 089,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 089,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

33 089,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

205 524,0


01



Автомобильный транспорт

205 524,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

205 524,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 155,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

204 369,0

15




Трансферты

1 721,7


01



Трансферты

1 721,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 721,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 721,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-12 288,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

12 288,0





Поступления займов

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

12 288,0


01



Остатки бюджетных средств

12 288,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

12 288,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

12 288,0

  Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 28 мая 2019 года № 234-42/1
  Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

207 415,6

1



Налоговые поступления

16 500,0


01


Подоходный налог

1 845,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 845,0


04


Hалоги на собственность

14 655,0



1

Hалоги на имущество

120,0



3

Земельный налог

6 285,0



4

Hалог на транспортные средства

8 250,0

4



Поступления трансфертов

190 915,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

190 915,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

190 915,6

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

214 256,9

1




Государственные услуги общего характера

40 414,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 414,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 414,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 198,0




022

Капитальные расходы государственного органа

13 216,0

4




Образование

78 708,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

78 708,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 708,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

71 391,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

7 317,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 645,0


02



Социальная помощь

1 645,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 645,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 645,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 128,9


03



Благоустройство населенных пунктов

10 128,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 128,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 595,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

924,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 609,9

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

11 534,0


01



Деятельность в области культуры

11 390,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 390,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

11 390,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

71 826,6


01



Автомобильный транспорт

71 826,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 826,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

210,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

71 616,6

15




Трансферты

0,4


01



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-6 841,3





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

6 841,3

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

6 841,3


01



Остатки бюджетных средств

6 841,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

6 841,3




01

Свободные остатки бюджетных средств

6 841,3

  Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 28 мая 2019 года № 234-42/1
  Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

200 039,0

1



Налоговые поступления

3 675,0


01


Подоходный налог

1 785,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 785,0


04


Hалоги на собственность

1 890,0



1

Hалоги на имущество

44,0



3

Земельный налог

113,0



4

Hалог на транспортные средства

1 733,0

2



Неналоговые поступления

147,0


01


Доходы от государственной собственности

147,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

147,0

4



Поступления трансфертов

196 217,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

196 217,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

196 217,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

201 640,9

1




Государственные услуги общего характера

31 285,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 285,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 285,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 508,0




022

Капитальные расходы государственного органа

777,0

4




Образование

32 262,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

29 268,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 994,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 994,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 994,0

5




Здравоохранение

49,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

49,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

49,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 474,9


03



Благоустройство населенных пунктов

8 474,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 474,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 164,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

810,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500,9

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 560,0


01



Деятельность в области культуры

10 416,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 416,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

10 416,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

116 785,0


01



Автомобильный транспорт

116 785,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

116 785,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

252,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

116 533,0

13




Прочие

2 225,0


09



Прочие

2 225,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 225,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 225,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 601,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

1 601,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 601,9


01



Остатки бюджетных средств

1 601,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 601,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

1 601,9

  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 мая 2019 года № 234-42/1
  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

496 005,8

1



Налоговые поступления

8 925,0


01


Подоходный налог

2 835,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 835,0


04


Hалоги на собственность

6 090,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

850,0



4

Hалог на транспортные средства

5 040,0

4



Поступления трансфертов

487 080,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

487 080,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

487 080,8

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

511 099,2

1




Государственные услуги общего характера

109 031,8


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

109 031,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 031,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 031,0




022

Капитальные расходы государственного органа

984,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

78 016,8

4




Образование

188 254,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

188 254,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

188 254,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

107 767,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

80 487,0

5




Здравоохранение

50,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

50,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

50,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 983,0


02



Социальная помощь

1 983,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 983,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 983,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

29 957,0


03



Благоустройство населенных пунктов

29 957,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 957,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

17 080,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

810,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 067,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

21 797,0


01



Деятельность в области культуры

21 653,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 653,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

21 653,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

150 671,4


01



Автомобильный транспорт

150 671,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

150 671,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

150 371,4

13




Прочие

4 355,0


09



Прочие

4 355,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 355,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 355,0

15




Трансферты

5 000,0


01



Трансферты

5 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5 000,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-15 093,4





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

15 093,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

15 093,4


01



Остатки бюджетных средств

15 093,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

15 093,4




01

Свободные остатки бюджетных средств

15 093,4

  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 мая 2019 года № 234-42/1
  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Кызылжарма города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

209 434,0

1



Налоговые поступления

13 598,0


01


Подоходный налог

3 343,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 343,0


04


Hалоги на собственность

10 255,0



1

Hалоги на имущество

231,0



3

Земельный налог

2 167,0



4

Hалог на транспортные средства

7 857,0

4



Поступления трансфертов

195 836,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

195 836,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

195 836,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

217 264,0

1




Государственные услуги общего характера

29 290,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 290,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 290,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 174,0




022

Капитальные расходы государственного органа

116,0

4




Образование

120 937,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

120 937,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

120 937,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

120 937,0

5




Здравоохранение

50,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

50,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

50,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 041,0


02



Социальная помощь

2 041,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 041,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 041,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 128,0


03



Благоустройство населенных пунктов

17 128,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 128,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 764,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 170,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 194,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

24 018,0


01



Деятельность в области культуры

23 875,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 875,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

23 875,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

16 936,0


01



Автомобильный транспорт

16 936,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 936,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

559,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

16 377,0

13




Прочие

6 864,0


09



Прочие

6 864,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 864,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

6 864,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-7 830,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

7 830,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

7 830,0


01



Остатки бюджетных средств

7 830,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

7 830,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

7 830,0

  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 мая 2019 года № 234-42/1
  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Карауылтобе города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

109 607,0

1



Налоговые поступления

3 916,0


01


Подоходный налог

1 200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 200,0


04


Hалоги на собственность

2 716,0



1

Hалоги на имущество

150,0



3

Земельный налог

800,0



4

Hалог на транспортные средства

1 766,0

4



Поступления трансфертов

105 691,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

105 691,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

105 691,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

110 460,1

1




Государственные услуги общего характера

29 502,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 502,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 502,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 386,0




022

Капитальные расходы государственного органа

116,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 631,0


02



Социальная помощь

1 631,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 631,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 631,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 743,1


03



Благоустройство населенных пунктов

11 743,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 743,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 796,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 026,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

921,1

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 861,0


01



Деятельность в области культуры

9 718,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 718,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 718,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

55 853,0


01



Автомобильный транспорт

55 853,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 853,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

429,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

55 424,0

13




Прочие

1 870,0


09



Прочие

1 870,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 870,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 870,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-853,1





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

853,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

853,1


01



Остатки бюджетных средств

853,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

853,1




01

Свободные остатки бюджетных средств

853,1

  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 мая 2019 года № 234-42/1
  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Кызылозек города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

101 121,0

1



Налоговые поступления

5 302,0


01


Подоходный налог

735,0



2

Индивидуальный подоходный налог

735,0


04


Hалоги на собственность

4 567,0



1

Hалоги на имущество

70,0



3

Земельный налог

262,0



4

Hалог на транспортные средства

4 235,0

4



Поступления трансфертов

95 819,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

95 819,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

95 819,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

104 473,2

1




Государственные услуги общего характера

27 554,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 554,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 554,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 186,0




022

Капитальные расходы государственного органа

2 368,0

4




Образование

1 921,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 921,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 921,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 921,0

5




Здравоохранение

47,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

47,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

47,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 020,2


03



Благоустройство населенных пунктов

14 020,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 020,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 926,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

796,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 298,2

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 423,0


01



Деятельность в области культуры

15 280,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 280,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 280,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

41 887,0


01



Автомобильный транспорт

41 887,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 887,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

226,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

41 661,0

13




Прочие

3 621,0


09



Прочие

3 621,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 621,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 621,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-3 352,2





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

3 352,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

3 352,2


01



Остатки бюджетных средств

3 352,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

3 352,2




01

Свободные остатки бюджетных средств

3 352,2

  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 мая 2019 года № 234-42/1
  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

102 512,0

1



Налоговые поступления

4 437,0


01


Подоходный налог

250,0



2

Индивидуальный подоходный налог

250,0


04


Hалоги на собственность

4 187,0



1

Hалоги на имущество

125,0



3

Земельный налог

280,0



4

Hалог на транспортные средства

3 782,0

2



Неналоговые поступления

519,0


01


Доходы от государственной собственности

69,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

69,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

450,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

450,0

4



Поступления трансфертов

97 556,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

97 556,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

97 556,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

103 339,9

1




Государственные услуги общего характера

33 934,2


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 934,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 934,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 351,2




022

Капитальные расходы государственного органа

583,0

4




Образование

31 739,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

29 268,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 471,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 471,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 471,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 462,0


03



Благоустройство населенных пунктов

16 462,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 462,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 337,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

891,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

234,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

17 753,0


01



Деятельность в области культуры

17 610,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 610,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

17 610,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

244,0


01



Автомобильный транспорт

244,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

244,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

244,0

13




Прочие

3 101,0


09



Прочие

3 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 101,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 101,0

15




Трансферты

106,7


01



Трансферты

106,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

106,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-827,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

827,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

827,9


01



Остатки бюджетных средств

827,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

827,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

827,9


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.