"2019-2021 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы сессиясының № 205-34/2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 24 қазандағы № 265-49/1 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 28 қазанда № 6948 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 75-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2019-2021 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы № 205-34/2 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №6583 тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2019 жылғы 4 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері тиісінше 1-8 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 2 018 493,7 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті- 597 393,6 мың теңге;

      Белкөл кенті- 200 565,4 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі- 188 519 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі- 513 715,2 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі- 210 327 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі- 104 406,2 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі- 100 490,3 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі- 103 077 мың теңге;

      салықтық түсімдер – 139 618 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті- 83 265 мың теңге;

      Белкөл кенті- 16 500 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі- 3 675 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі- 8 925 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі- 13 598 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі- 3 916 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі- 5 302 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі- 4 437 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 511,4 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті- 656 мың теңге;

      Белкөл кенті- 0;

      Ақжарма ауылдық округі- 147 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі- 189,4 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі- 0;

      Қарауылтөбе ауылдық округі- 0;

      Қызылөзек ауылдық округі- 0;

      Қосшыңырау ауылдық округі- 519 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 1 877 364,3 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті- 513 472,6 мың теңге;

      Белкөл кенті- 184 065,4 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі- 184 697 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі- 504 600,8 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі- 196 729 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі- 100 490,2 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі- 95 188,3 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі- 98 121 мың теңге;

      2) шығындар – 2 067 181,5 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті - 609 681,6 мың теңге;

      Белкөл кенті - 207 406,7 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі - 190 120,9 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі - 528 808,6 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі - 218 157 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі - 105 259,3 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі - 103 842,5 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі - 103 904,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -48 687,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 48 687,8 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 48 687,8 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті - 12 288 мың теңге;

      Белкөл кенті - 6 841,3 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі - 1 601,9 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі - 15 093,4 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі - 7 830 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі - 853,1 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі - 3 352,2 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі - 827,9 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1, 3, 4, 7, 8 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қызылорда қалалық мәслихатының
кезектен тыс ХХХХІХ сессиясының
төрағасы
М. АБДУҚАЛЫҚОВ
      Қызылорда қалалық
мәслихатының хатшысы
Р. БОХАНОВА

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 21 қазандағы №265-49/1 шешіміне 1-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 1-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

597 393,6

1



Салықтық түсiмдер

83 265,0


01


Табыс салығы

17 725,2



2

Жеке табыс салығы

17 725,2


04


Меншiкке салынатын салықтар

65 409,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 000,0



3

Жер салығы

13 505,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

50 904,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

130,8



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

130,8

2



Салықтық емес түсiмдер

656,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

183,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

183,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

473,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

473,0

4



Трансферттердің түсімдері

513 472,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

513 472,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

513 472,6

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

609 681,6

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

59 826,9


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

59 826,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 826,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 082,3




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 686,6




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

58,0

4




Бiлiм беру

389 012,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

382 065,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

382 065,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

147 052,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

235 013,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

6 947,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 947,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

6 947,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

16 975,0


02



Әлеуметтiк көмек

16 975,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 975,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

16 975,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

67 689,4


03



Елді-мекендерді көркейту

67 689,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 689,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 006,1




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

33 173,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

14 510,3

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

34 949,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

34 805,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 805,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

34 805,0


02



Спорт

144,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

144,0

12




Көлiк және коммуникация

39 507,6


01



Автомобиль көлiгi

39 507,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 507,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 152,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

38 355,6

15




Трансферттер

1 721,7


01



Трансферттер

1 721,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 721,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 721,7





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-12 288,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

12 288,0





Қарыздар түсімдері

0,0

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

12 288,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

12 288,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

12 288,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

12 288,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 24 қазандағы №265-49/1 шешіміне 2-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 3-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақжарма ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

188 519,0

1



Салықтық түсiмдер

3 675,0


01


Табыс салығы

1 785,0



2

Жеке табыс салығы

1 785,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 890,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

44,0



3

Жер салығы

271,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 575,0

2



Салықтық емес түсiмдер

147,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

147,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

147,0

4



Трансферттердің түсімдері

184 697,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

184 697,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

184 697,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

190 120,9

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31 285,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31 285,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 285,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 508,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

777,0

4




Бiлiм беру

32 262,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

29 268,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 268,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

29 268,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 994,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 994,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 994,0

5




Денсаулық сақтау

49,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

49,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

49,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 712,9


03



Елді-мекендерді көркейту

8 712,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 712,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 402,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

810,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

500,9

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

10 726,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

10 582,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 582,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

10 582,0


02



Спорт

144,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

144,0

12




Көлiк және коммуникация

105 099,0


01



Автомобиль көлiгi

105 099,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

105 099,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

252,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

104 847,0

13




Басқалар

1 987,0


09



Басқалар

1 987,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 987,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 987,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 601,9





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 601,9

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 601,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1 601,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 601,9




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 601,9

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 24 қазандағы №265-46/1 шешіміне 3-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 4-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақсуат ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

513 715,2

1



Салықтық түсiмдер

8 925,0


01


Табыс салығы

2 835,0



2

Жеке табыс салығы

2 835,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 090,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

200,0



3

Жер салығы

850,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 040,0

2



Салықтық емес түсiмдер

189,4


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

189,4



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

189,4

4



Трансферттердің түсімдері

504 600,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

504 600,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

504 600,8

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

528 808,6

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

119 208,4


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

119 208,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

119 208,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 126,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 078,2




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

88 004,0

4




Бiлiм беру

212 566,8


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

212 566,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

212 566,8




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

132 079,8




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

80 487,0

5




Денсаулық сақтау

50,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

50,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

50,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 983,0


02



Әлеуметтiк көмек

1 983,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 983,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 983,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

30 464,0


03



Елді-мекендерді көркейту

30 464,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 464,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 762,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

786,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 916,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

21 936,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

21 792,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 792,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

21 792,0


02



Спорт

144,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

144,0

12




Көлiк және коммуникация

133 752,4


01



Автомобиль көлiгi

133 752,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

133 752,4




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

133 452,4

13




Басқалар

3 848,0


09



Басқалар

3 848,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 848,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 848,0

15




Трансферттер

5 000,0


01



Трансферттер

5 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 000,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

5 000,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-15 093,4





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

15 093,4

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

15 093,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

15 093,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

15 093,4




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

15 093,4

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 24 қазандағы №265-49/1 шешіміне 4-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 7-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қызылөзек ауылдық округі бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

100 490,3

1



Салықтық түсiмдер

5 302,0


01


Табыс салығы

735,0



2

Жеке табыс салығы

735,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 567,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

70,0



3

Жер салығы

262,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 235,0

4



Трансферттердің түсімдері

95 188,3


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

95 188,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

95 188,3

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

103 842,5

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27 252,2


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 252,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 252,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 801,9




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 450,3

4




Бiлiм беру

1 921,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1 921,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 921,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1 921,0

5




Денсаулық сақтау

47,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

47,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

47,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 103,7


03



Елді-мекендерді көркейту

11 103,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 103,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 305,8




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

713,7




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 084,2

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

15 564,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

15 421,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 421,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

15 421,0


02



Спорт

143,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

143,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

143,0

12




Көлiк және коммуникация

44 687,2


01



Автомобиль көлiгi

44 687,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 687,2




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

226,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

44 461,2

13




Басқалар

3 267,4


09



Басқалар

3 267,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 267,4




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 267,4





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 352,2





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 352,2

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 352,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3 352,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 352,2




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 352,2

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 24 қазандағы №265-49/1 шешіміне 5-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 8-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

103 077,0

1



Салықтық түсiмдер

4 437,0


01


Табыс салығы

250,0



2

Жеке табыс салығы

250,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 187,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

70,0



3

Жер салығы

280,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 837,0

2



Салықтық емес түсiмдер

519,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

69,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

69,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

450,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

450,0

4



Трансферттердің түсімдері

98 121,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

98 121,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

98 121,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

103 904,9

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 698,2


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35 698,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 698,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 115,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

583,0

4




Бiлiм беру

31 739,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

29 268,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 268,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

29 268,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 471,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 471,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 471,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 698,0


03



Елді-мекендерді көркейту

14 698,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 698,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 924,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

891,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 883,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

18 318,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

18 175,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 175,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

18 175,0


02



Спорт

143,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

143,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

143,0

12




Көлiк және коммуникация

244,0


01



Автомобиль көлiгi

244,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

244,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

244,0

13




Басқалар

3 101,0


09



Басқалар

3 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 101,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 101,0

15




Трансферттер

106,7


01



Трансферттер

106,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

106,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

106,7





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-827,9





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

827,9

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

827,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

827,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

827,9




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

827,9


О внесении изменений в решение сессии Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2018 года №205-34/2 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2019-2021 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 24 октября 2019 года № 265-49/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 28 октября 2019 года № 6948. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6583, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 4 января 2019 года) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджеты поселков и сельских округов на 2019-2021 годы согласно приложениям 1-8 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 018 493,7 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 597 393,6 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 200 565,4 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 188 519 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 513 715,2 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 210 327 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 104 406,2 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 100 490,3 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 103 077 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 139 618 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 83 265 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 16 500 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 3 675 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 8 925 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 13 598 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 3 916 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 5 302 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 4 437 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 511,4 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 656 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 0;

      сельский округ Акжарма- 147 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 189,4 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 0;

      сельский округ Карауылтобе- 0;

      сельский округ Кызылозек- 0;

      сельский округ Косшынырау- 519 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 1 877 364,3 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 513 472,6 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 184 065,4 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 184 697 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 504 600,8 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 196 729 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 100 490,2 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 95 188,3 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 98 121 тысяч тенге;

      2) расходы – 2 067 181,5 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 609 681,6 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 207 406,7 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 190 120,9 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 528 808,6 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 218 157 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 105 259,3 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 103 842,5 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 103 904,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -48 687,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 687,8 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 48 687,8 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 12 288 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 6 841,3 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 1 601,9 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 15 093,4 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 7 830 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 853,1 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 3 352,2 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 827,9 тысяч тенге.".

      Приложения 1, 3, 4, 7, 8 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной ХХХХІХ
сессии Кызылординского
городского маслихата
М. АБДУКАЛЫКОВ
      Секретарь Кызылординского
городского маслихата
Р. БУХАНОВА

  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 24 октября 2019 года № 265-49/1
  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

597 393,6

1



Налоговые поступления

83 265,0


01


Подоходный налог

17 725,2



2

Индивидуальный подоходный налог

17 725,2


04


Hалоги на собственность

65 409,0



1

Hалоги на имущество

1 000,0



3

Земельный налог

13 505,0



4

Hалог на транспортные средства

50 904,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

130,8



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

130,8

2



Неналоговые поступления

656,0


01


Доходы от государственной собственности

183,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

183,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

473,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

473,0

4



Поступления трансфертов

513 472,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

513 472,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

513 472,6

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

609 681,6

1




Государственные услуги общего характера

59 826,9


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

59 826,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 826,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 082,3




022

Капитальные расходы государственного органа

13 686,6




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

58,0

4




Образование

389 012,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

382 065,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

382 065,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

147 052,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

235 013,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

6 947,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 947,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

6 947,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

16 975,0


02



Социальная помощь

16 975,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 975,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

16 975,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

67 689,4


03



Благоустройство населенных пунктов

67 689,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 689,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 006,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

33 173,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 510,3

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

34 949,0


01



Деятельность в области культуры

34 805,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 805,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

34 805,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

39 507,6


01



Автомобильный транспорт

39 507,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 507,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 152,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

38 355,6

15




Трансферты

1 721,7


01



Трансферты

1 721,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 721,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 721,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-12 288,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

12 288,0





Поступления займов

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

12 288,0


01



Остатки бюджетных средств

12 288,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

12 288,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

12 288,0

  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 24 октября 2019 года № 265-49/1
  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

188 519,0

1



Налоговые поступления

3 675,0


01


Подоходный налог

1 785,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 785,0


04


Hалоги на собственность

1 890,0



1

Hалоги на имущество

44,0



3

Земельный налог

271,0



4

Hалог на транспортные средства

1 575,0

2



Неналоговые поступления

147,0


01


Доходы от государственной собственности

147,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

147,0

4



Поступления трансфертов

184 697,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

184 697,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

184 697,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

190 120,9

1




Государственные услуги общего характера

31 285,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 285,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 285,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 508,0




022

Капитальные расходы государственного органа

777,0

4




Образование

32 262,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

29 268,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 994,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 994,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 994,0

5




Здравоохранение

49,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

49,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

49,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 712,9


03



Благоустройство населенных пунктов

8 712,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 712,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 402,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

810,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500,9

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 726,0


01



Деятельность в области культуры

10 582,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 582,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

10 582,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

105 099,0


01



Автомобильный транспорт

105 099,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

105 099,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

252,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

104 847,0

13




Прочие

1 987,0


09



Прочие

1 987,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 987,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 987,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 601,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

1 601,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 601,9


01



Остатки бюджетных средств

1 601,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 601,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

1 601,9

  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 24 октября 2019 года № 265-49/1
  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

513 715,2

1



Налоговые поступления

8 925,0


01


Подоходный налог

2 835,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 835,0


04


Hалоги на собственность

6 090,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

850,0



4

Hалог на транспортные средства

5 040,0

2



Неналоговые поступления

189,4


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

189,4



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

189,4

4



Поступления трансфертов

504 600,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

504 600,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

504 600,8

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

528 808,6

1




Государственные услуги общего характера

119 208,4


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

119 208,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

119 208,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 126,2




022

Капитальные расходы государственного органа

1 078,2




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

88 004,0

4




Образование

212 566,8


01



Дошкольное воспитание и обучение

212 566,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

212 566,8




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

132 079,8




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

80 487,0

5




Здравоохранение

50,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

50,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

50,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 983,0


02



Социальная помощь

1 983,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 983,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 983,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

30 464,0


03



Благоустройство населенных пунктов

30 464,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 464,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 762,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

786,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 916,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

21 936,0


01



Деятельность в области культуры

21 792,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 792,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

21 792,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

133 752,4


01



Автомобильный транспорт

133 752,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

133 752,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

133 452,4

13




Прочие

3 848,0


09



Прочие

3 848,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 848,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 848,0

15




Трансферты

5 000,0


01



Трансферты

5 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5 000,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-15 093,4





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

15 093,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

15 093,4


01



Остатки бюджетных средств

15 093,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

15 093,4




01

Свободные остатки бюджетных средств

15 093,4

  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 24 октября 2019 года № 265-49/1
  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Кызылозек города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

100 490,3

1



Налоговые поступления

5 302,0


01


Подоходный налог

735,0



2

Индивидуальный подоходный налог

735,0


04


Hалоги на собственность

4 567,0



1

Hалоги на имущество

70,0



3

Земельный налог

262,0



4

Hалог на транспортные средства

4 235,0

4



Поступления трансфертов

95 188,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

95 188,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

95 188,3

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

103 842,5

1




Государственные услуги общего характера

27 252,2


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 252,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 252,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 801,9




022

Капитальные расходы государственного органа

2 450,3

4




Образование

1 921,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 921,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 921,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 921,0

5




Здравоохранение

47,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

47,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

47,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 103,7


03



Благоустройство населенных пунктов

11 103,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 103,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 305,8




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

713,7




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 084,2

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 564,0


01



Деятельность в области культуры

15 421,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 421,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 421,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

44 687,2


01



Автомобильный транспорт

44 687,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 687,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

226,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

44 461,2

13




Прочие

3 267,4


09



Прочие

3 267,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 267,4




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 267,4





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-3 352,2





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

3 352,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

3 352,2


01



Остатки бюджетных средств

3 352,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

3 352,2




01

Свободные остатки бюджетных средств

3 352,2

  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 24 октября 2019 года № 265-49/1
  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

103 077,0

1



Налоговые поступления

4 437,0


01


Подоходный налог

250,0



2

Индивидуальный подоходный налог

250,0


04


Hалоги на собственность

4 187,0



1

Hалоги на имущество

70,0



3

Земельный налог

280,0



4

Hалог на транспортные средства

3 837,0

2



Неналоговые поступления

519,0


01


Доходы от государственной собственности

69,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

69,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

450,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

450,0

4



Поступления трансфертов

98 121,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

98 121,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

98 121,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

103 904,9

1




Государственные услуги общего характера

35 698,2


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35 698,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 698,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 115,2




022

Капитальные расходы государственного органа

583,0

4




Образование

31 739,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

29 268,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 471,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 471,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 471,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 698,0


03



Благоустройство населенных пунктов

14 698,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 698,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 924,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

891,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 883,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 318,0


01



Деятельность в области культуры

18 175,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 175,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 175,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

244,0


01



Автомобильный транспорт

244,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

244,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

244,0

13




Прочие

3 101,0


09



Прочие

3 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 101,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 101,0

15




Трансферты

106,7


01



Трансферты

106,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

106,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-827,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

827,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

827,9


01



Остатки бюджетных средств

827,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

827,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

827,9