О внесении изменений в решение сессии Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2018 года №205-34/2 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2019-2021 годы"

С истёкшим сроком

Решение Кызылординского городского маслихата от 24 октября 2019 года № 265-49/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 28 октября 2019 года № 6948. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6583, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 4 января 2019 года) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджеты поселков и сельских округов на 2019-2021 годы согласно приложениям 1-8 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 018 493,7 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 597 393,6 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 200 565,4 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 188 519 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 513 715,2 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 210 327 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 104 406,2 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 100 490,3 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 103 077 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 139 618 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 83 265 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 16 500 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 3 675 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 8 925 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 13 598 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 3 916 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 5 302 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 4 437 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 511,4 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 656 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 0;

      сельский округ Акжарма- 147 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 189,4 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 0;

      сельский округ Карауылтобе- 0;

      сельский округ Кызылозек- 0;

      сельский округ Косшынырау- 519 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 1 877 364,3 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 513 472,6 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 184 065,4 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 184 697 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 504 600,8 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 196 729 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 100 490,2 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 95 188,3 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 98 121 тысяч тенге;

      2) расходы – 2 067 181,5 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 609 681,6 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 207 406,7 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 190 120,9 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 528 808,6 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 218 157 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 105 259,3 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 103 842,5 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 103 904,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -48 687,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 687,8 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 48 687,8 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 12 288 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 6 841,3 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 1 601,9 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 15 093,4 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 7 830 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 853,1 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 3 352,2 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 827,9 тысяч тенге.".

      Приложения 1, 3, 4, 7, 8 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной ХХХХІХ
сессии Кызылординского
городского маслихата
М. АБДУКАЛЫКОВ
      Секретарь Кызылординского
городского маслихата
Р. БУХАНОВА

  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 24 октября 2019 года № 265-49/1
  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

597 393,6

1



Налоговые поступления

83 265,0


01


Подоходный налог

17 725,2



2

Индивидуальный подоходный налог

17 725,2


04


Hалоги на собственность

65 409,0



1

Hалоги на имущество

1 000,0



3

Земельный налог

13 505,0



4

Hалог на транспортные средства

50 904,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

130,8



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

130,8

2



Неналоговые поступления

656,0


01


Доходы от государственной собственности

183,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

183,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

473,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

473,0

4



Поступления трансфертов

513 472,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

513 472,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

513 472,6

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

609 681,6

1




Государственные услуги общего характера

59 826,9


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

59 826,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 826,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 082,3




022

Капитальные расходы государственного органа

13 686,6




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

58,0

4




Образование

389 012,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

382 065,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

382 065,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

147 052,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

235 013,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

6 947,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 947,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

6 947,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

16 975,0


02



Социальная помощь

16 975,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 975,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

16 975,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

67 689,4


03



Благоустройство населенных пунктов

67 689,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 689,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 006,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

33 173,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 510,3

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

34 949,0


01



Деятельность в области культуры

34 805,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 805,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

34 805,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

39 507,6


01



Автомобильный транспорт

39 507,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 507,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 152,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

38 355,6

15




Трансферты

1 721,7


01



Трансферты

1 721,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 721,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 721,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-12 288,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

12 288,0





Поступления займов

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

12 288,0


01



Остатки бюджетных средств

12 288,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

12 288,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

12 288,0

  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 24 октября 2019 года № 265-49/1
  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

188 519,0

1



Налоговые поступления

3 675,0


01


Подоходный налог

1 785,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 785,0


04


Hалоги на собственность

1 890,0



1

Hалоги на имущество

44,0



3

Земельный налог

271,0



4

Hалог на транспортные средства

1 575,0

2



Неналоговые поступления

147,0


01


Доходы от государственной собственности

147,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

147,0

4



Поступления трансфертов

184 697,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

184 697,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

184 697,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

190 120,9

1




Государственные услуги общего характера

31 285,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 285,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 285,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 508,0




022

Капитальные расходы государственного органа

777,0

4




Образование

32 262,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

29 268,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 994,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 994,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 994,0

5




Здравоохранение

49,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

49,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

49,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 712,9


03



Благоустройство населенных пунктов

8 712,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 712,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 402,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

810,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500,9

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 726,0


01



Деятельность в области культуры

10 582,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 582,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

10 582,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

105 099,0


01



Автомобильный транспорт

105 099,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

105 099,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

252,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

104 847,0

13




Прочие

1 987,0


09



Прочие

1 987,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 987,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 987,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 601,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

1 601,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 601,9


01



Остатки бюджетных средств

1 601,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 601,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

1 601,9

  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 24 октября 2019 года № 265-49/1
  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

513 715,2

1



Налоговые поступления

8 925,0


01


Подоходный налог

2 835,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 835,0


04


Hалоги на собственность

6 090,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

850,0



4

Hалог на транспортные средства

5 040,0

2



Неналоговые поступления

189,4


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

189,4



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

189,4

4



Поступления трансфертов

504 600,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

504 600,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

504 600,8

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

528 808,6

1




Государственные услуги общего характера

119 208,4


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

119 208,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

119 208,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 126,2




022

Капитальные расходы государственного органа

1 078,2




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

88 004,0

4




Образование

212 566,8


01



Дошкольное воспитание и обучение

212 566,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

212 566,8




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

132 079,8




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

80 487,0

5




Здравоохранение

50,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

50,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

50,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 983,0


02



Социальная помощь

1 983,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 983,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 983,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

30 464,0


03



Благоустройство населенных пунктов

30 464,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 464,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 762,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

786,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 916,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

21 936,0


01



Деятельность в области культуры

21 792,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 792,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

21 792,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

133 752,4


01



Автомобильный транспорт

133 752,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

133 752,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

133 452,4

13




Прочие

3 848,0


09



Прочие

3 848,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 848,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 848,0

15




Трансферты

5 000,0


01



Трансферты

5 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5 000,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-15 093,4





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

15 093,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

15 093,4


01



Остатки бюджетных средств

15 093,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

15 093,4




01

Свободные остатки бюджетных средств

15 093,4

  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 24 октября 2019 года № 265-49/1
  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Кызылозек города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

100 490,3

1



Налоговые поступления

5 302,0


01


Подоходный налог

735,0



2

Индивидуальный подоходный налог

735,0


04


Hалоги на собственность

4 567,0



1

Hалоги на имущество

70,0



3

Земельный налог

262,0



4

Hалог на транспортные средства

4 235,0

4



Поступления трансфертов

95 188,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

95 188,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

95 188,3

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

103 842,5

1




Государственные услуги общего характера

27 252,2


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 252,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 252,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 801,9




022

Капитальные расходы государственного органа

2 450,3

4




Образование

1 921,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 921,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 921,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 921,0

5




Здравоохранение

47,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

47,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

47,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 103,7


03



Благоустройство населенных пунктов

11 103,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 103,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 305,8




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

713,7




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 084,2

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 564,0


01



Деятельность в области культуры

15 421,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 421,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 421,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

44 687,2


01



Автомобильный транспорт

44 687,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 687,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

226,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

44 461,2

13




Прочие

3 267,4


09



Прочие

3 267,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 267,4




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 267,4





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-3 352,2





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

3 352,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

3 352,2


01



Остатки бюджетных средств

3 352,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

3 352,2




01

Свободные остатки бюджетных средств

3 352,2

  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 24 октября 2019 года № 265-49/1
  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

103 077,0

1



Налоговые поступления

4 437,0


01


Подоходный налог

250,0



2

Индивидуальный подоходный налог

250,0


04


Hалоги на собственность

4 187,0



1

Hалоги на имущество

70,0



3

Земельный налог

280,0



4

Hалог на транспортные средства

3 837,0

2



Неналоговые поступления

519,0


01


Доходы от государственной собственности

69,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

69,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

450,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

450,0

4



Поступления трансфертов

98 121,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

98 121,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

98 121,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

103 904,9

1




Государственные услуги общего характера

35 698,2


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35 698,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 698,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 115,2




022

Капитальные расходы государственного органа

583,0

4




Образование

31 739,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

29 268,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 471,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 471,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 471,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 698,0


03



Благоустройство населенных пунктов

14 698,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 698,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 924,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

891,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 883,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 318,0


01



Деятельность в области культуры

18 175,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 175,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 175,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

244,0


01



Автомобильный транспорт

244,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

244,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

244,0

13




Прочие

3 101,0


09



Прочие

3 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 101,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 101,0

15




Трансферты

106,7


01



Трансферты

106,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

106,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-827,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

827,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

827,9


01



Остатки бюджетных средств

827,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

827,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

827,9


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.