Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2019 жылғы 26 сәуірдегі №26/315 "Маңғыстау облыстық мәслихаттың 2018 жылғы 12 желтоқсандағы №22/265 "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3885 болып тіркелген) сәйкес Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:
1."2019-2021 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" Ақтау қалалық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы №21/237 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3773 болып тіркелген, 2019 жылғы 18 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2019-2021 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 40 515 998,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 21 232 075,7 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 110 067,8 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 2 863 588,3 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 16 310 266,5 мың теңге;
2) шығындар – 38 078 284,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 4 003 121,9 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 4 003 787,5 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 665,6 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 1 565 407,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 565 407,9 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімдері – 4 003 787,5 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 2 448 096 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 9 716,4 мың теңге.";
бірінші, екінші, алтыншы, жетінші, тоғызыншы, оныншы абзацтар алынып тасталсын;
он бірінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"1 771 061 мың теңге − азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге;";
он үшінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"22 000 мың теңге − аз қамтылған көпбалалы отбасыларға біржолғы ақшалай төлемдерге;";
келесідей мазмұндағы он төртінші, он бесінші, он алтыншы, он жетінші абзацтармен толықтырылсын:
"1 465 404 мың теңге – бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдері мен педагог-психологтарының еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға;
1 342 мың теңге – мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге;
1 695 911 мың теңге – аз қамтылған көпбалалы отбасылары үшін коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алуға;
2 900 000 мың теңге – Жаңаөзен қаласынан тұрғындарды көшіру үшін Ақтау қаласында тұрғын үйлерді сатып алуға.";
4 тармақ келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"4. Қалалық бюджетте жергілікті инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға республикалық бюджеттен 2019 жылға – 7 716 758 мың теңге, 2020 жылға – 9 873 892 мың теңге және 2021 жылға – 5 947 925 мың теңге бюджеттік нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін.";
көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген шешімнің 4 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. "Ақтау қалалық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы − Д. Телегенова) осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оның Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Ақтау қалалық мәслихатының экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (Б.Шапқан).
4. Осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | А. Могилин |
Ақтау қалалық мәслихатының хатшысы | С. Зәкенов |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2019 жылғы 13 мамырдағы | |
№26/277 шешіміне 1 қосымша | |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2018 жылғы 29 желтоқсандағы | |
№21/237 шешіміне 1 қосымша |
2019 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1. КІРІСТЕР | 40 515 998,3 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 21 232 075,7 | |||||
01 | Табыс салығы | 8 468 714,0 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 468 714,0 | |||||
03 | Әлеуметтiк салық | 5 265 237,7 | |||||
1 | Әлеуметтік салық | 5 265 237,7 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 154 830,0 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 3 253 538,0 | |||||
3 | Жер салығы | 226 041,0 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 675 240,0 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 11,0 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 888 418,0 | |||||
2 | Акциздер | 132 639,0 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 301 144,0 | |||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 407 691,0 | |||||
5 | Ойын бизнесіне салық | 46 944,0 | |||||
07 | Басқа да салықтар | 497 179,0 | |||||
1 | Басқа да салықтар | 497 179,0 | |||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 957 697,0 | |||||
1 | Мемлекеттік баж | 957 697,0 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 110 067,8 | |||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 42 673,8 | |||||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 4 972,0 | |||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 37 701,0 | |||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 0,8 | |||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 363,0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 363,0 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 21 421,0 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 21 421,0 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 45 610,0 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 45 610,0 | |||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 2 863 588,3 | |||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 2 605 893,0 | |||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 2 605 893,0 | |||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 257 695,3 | |||||
1 | Жерді сату | 222 695,3 | |||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 35 000,0 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 16 310 266,5 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 16 310 266,5 | |||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 16 310 266,5 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
2. ШЫҒЫНДАР | 38 078 284,3 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 353 165,5 | |||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 23 857,0 | |||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 23 262,0 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 595,0 | |||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 187 271,0 | |||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 184 571,0 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 700,0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 70 328,0 | |||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 46 557,0 | |||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 2 701,0 | |||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 20 590,0 | |||||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 480,0 | |||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 34 822,5 | |||||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 34 822,5 | |||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 6 078,9 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 6 078,9 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 000,0 | |||||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 1 000,0 | |||||
494 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 29 808,1 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 781,1 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 27,0 | |||||
02 | Қорғаныс | 41 311,3 | |||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 41 311,3 | |||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 41 311,3 | |||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 85 246,5 | |||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 52 000,0 | |||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 52 000,0 | |||||
499 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 33 246,5 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 33 246,5 | |||||
04 | Білім беру | 16 809 606,1 | |||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 15 089 007,0 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 72 255,0 | |||||
003 | Жалпы білім беру | 9 186 605,0 | |||||
005 | Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 533 297,0 | |||||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 499 235,0 | |||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 35 898,0 | |||||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 2 354 634,0 | |||||
012 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 335,0 | |||||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 55 577,0 | |||||
022 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 1 987,0 | |||||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 2 246 058,0 | |||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 103 126,0 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 288 719,1 | |||||
024 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 1 288 719,1 | |||||
804 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі | 431 880,0 | |||||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 431 880,0 | |||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 2 404 817,5 | |||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 2 403 655,0 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 110 482,0 | |||||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 356 858,0 | |||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 443 289,0 | |||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 131 325,0 | |||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 858 652,0 | |||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 17 272,0 | |||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 2 657,0 | |||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 190 781,0 | |||||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 234 607,0 | |||||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 650,0 | |||||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 57 082,0 | |||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 942,0 | |||||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 942,0 | |||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 220,5 | |||||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 220,5 | |||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 13 838 650,6 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 5 672 807,0 | |||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 366 405,0 | |||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 4 525 500,7 | |||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 3 423,0 | |||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 725 578,0 | |||||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 51 900,3 | |||||
479 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 31 757,0 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 31 757,0 | |||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 8 134 086,6 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 84 247,0 | |||||
006 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 2 900 000,0 | |||||
025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 297 721,2 | |||||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру | 220 697,6 | |||||
030 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 887 728,0 | |||||
034 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 11 909,0 | |||||
035 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 035 872,8 | |||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 1 695 911,0 | |||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 710 391,0 | |||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 444 098,0 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 24 207,5 | |||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 357 109,5 | |||||
006 | Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі | 51 786,0 | |||||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 7 555,0 | |||||
010 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 440,0 | |||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 2 000,0 | |||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 178 338,0 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 57 023,0 | |||||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 21 000,0 | |||||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру | 95 315,0 | |||||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 500,0 | |||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 2 500,0 | |||||
804 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі | 87 955,0 | |||||
001 | Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 50 889,0 | |||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу | 23 000,0 | |||||
007 | Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы | 14 066,0 | |||||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 1 791 043,0 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 791 043,0 | |||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 952 494,0 | |||||
036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 838 549,0 | |||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 112 746,0 | |||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 1 186,0 | |||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 1 186,0 | |||||
474 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі | 54 415,0 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 24 850,0 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 900,0 | |||||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 6 375,0 | |||||
012 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 21 290,0 | |||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 57 145,0 | |||||
001 | Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 50 245,0 | |||||
003 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 5 000,0 | |||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 900,0 | |||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 119 028,0 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 61 047,0 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 61 047,0 | |||||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 57 981,0 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 42 942,5 | |||||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 14 964,0 | |||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 74,5 | |||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 532 866,0 | |||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 532 866,0 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 47 754,4 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 181 560,0 | |||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 735 949,6 | |||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 567 602,0 | |||||
13 | Басқалар | 55 555,0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 14 609,0 | |||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 10 000,0 | |||||
066 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 4 609,0 | |||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 2 500,0 | |||||
003 | Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу | 2 500,0 | |||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 10 201,0 | |||||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 10 201,0 | |||||
494 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 28 245,0 | |||||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 28 245,0 | |||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 22 937,7 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 22 937,7 | |||||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 22 937,7 | |||||
15 | Трансферттер | 200 920,1 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 200 920,1 | |||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 415,1 | |||||
038 | Субвенциялар | 199 505,0 | |||||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 4 003 121,9 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 4 003 787,5 | ||||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 4 000 000,0 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 4 000 000,0 | |||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 4 000 000,0 | |||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 3 787,5 | |||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 3 787,5 | |||||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 3 787,5 | |||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 665,6 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 665,6 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 665,6 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 665,6 | |||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -1 565 407,9 | ||||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 1 565 407,9 | ||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 4 003 787,5 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 4 003 787,5 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 4 003 787,5 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 2 448 096,0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 2 448 096,0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 2 448 096,0 | |||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 9 716,4 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 9 716,4 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 9 716,4 |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2019 жылғы 13 мамырдағы | |
№26/277 шешіміне 2 қосымша | |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2018 жылғы 29 желтоқсандағы | |
№21/237 шешіміне 4 қосымша |
Қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджеттері арасындағы 2019-2021 жылдардың үш жылдық кезеңге жалпы сипаттағы трансферттер көлемі
Атауы | 2019 | 2020 | 2021 |
Қалалық бюджеттен ауыл бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялар көлемі | 199 205 | 68 304 | 66 298 |
Өмірзақ ауылы | 199 205 | 68 304 | 66 298 |