О внесении изменений и дополнений в решение Актауского городского маслихата от 29 декабря 2018 года №21/237 "О бюджете города Актау на 2019-2021 годы"

Новый

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 13 мая 2019 года № 26/277. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 22 мая 2019 года № 3892

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 26 апреля 2019 года №26/315 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №22/265 "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3885) Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 29 декабря 2018 года №21/237 "О бюджете города Актау на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3773, опубликовано 18 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания: 

      "1. Утвердить городской бюджет на 2019-2021 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 40 515 998,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 21 232 075,7 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 110 067,8 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 863 588,3 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 16 310 266,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 38 078 284,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 4 003 121,9 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 4 003 787,5 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 665,6 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 1 565 407,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 565 407,9 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 4 003 787,5 тысяч тенге;

      погашение займов – 2 448 096 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 9 716,4 тысяч тенге.";

      в пункте 3:

      абзацы первый, второй, шестой, седьмой, девятый, десятый исключить;

      абзац одиннадцатый изложить в новой редакции следующего содержания:

      "1 771 061 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;";

      абзац тринадцатый изложить в новой редакции следующего содержания:

      "22 000 тысяч тенге – на единовременную денежную выплату многодетным малообеспеченным семьям;";

      дополнить абзацами четырнадцатым, пятнадцатым, шестнадцатым, семнадцатым следующего содержания:

      1 465 404 тысяч тенге – на увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования;

      1 342 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих;

      1 695 911 тысяч тенге - на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для малообеспеченных многодетных семей;

      2 900 000 тысяч тенге - на приобретение жилья в городе Актау для переселения жителей из города Жанаозен.";

      пункт 4 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "4. Учесть, что в городском бюджете предусматриваются на реализацию местных инвестиционных проектов бюджетные целевые трансферты из республиканского бюджета на 2019 год – 7 716 758 тысяч тенге, на 2020 год – 9 873 892 тысяч тенге и на 2021 год – 5 947 925 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

      приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата − Д.Телегенова) после государственной регистрации настоящего решения в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).

      4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии А. Могилин
      Секретарь Актауского городского маслихата С. Закенов

  Приложение 1
  к решению Актауского городского маслихата
  от 13 мая 2019 года №26/277
  Приложение 1
  к решению Актауского городского маслихата
  от 29 декабря 2018 года №21/237

Бюджет города Актау на 2019 год

Категория


Сумма, тысяч тенге


Класс




Подкласс 




Наименование

 

 

 

1 . ДОХОДЫ

40 515 998,3

1



Налоговые поступления

21 232 075,7


01


Подоходный налог

8 468 714,0



2

Индивидуальный подоходный налог

8 468 714,0


03


Социальный налог

5 265 237,7



1

Социальный налог

5 265 237,7


04


Hалоги на собственность

5 154 830,0



1

Hалоги на имущество

3 253 538,0



3

Земельный налог

226 041,0



4

Hалог на транспортные средства

1 675 240,0



5

Единый земельный налог

11,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

888 418,0



2

Акцизы

132 639,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

301 144,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

407 691,0



5

Налог на игорный бизнес

46 944,0


07


Прочие налоги

497 179,0



1

Прочие налоги

497 179,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

957 697,0



1

Государственная пошлина

957 697,0

2



Неналоговые поступления

110 067,8


01


Доходы от государственной собственности

42 673,8



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

4 972,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

37 701,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

0,8


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

363,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

363,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

21 421,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

21 421,0


06


Прочие неналоговые поступления

45 610,0



1

Прочие неналоговые поступления

45 610,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 863 588,3


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 605 893,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 605 893,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

257 695,3



1

Продажа земли

222 695,3



2

Продажа нематериальных активов

35 000,0

4



Поступления трансфертов

16 310 266,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 310 266,5



2

Трансферты из областного бюджета

16 310 266,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге

Администратор бюджетных программ


Программа




Наименование

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

38 078 284,3

01



Государственные услуги общего характера

353 165,5


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

23 857,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

23 262,0



003

Капитальные расходы государственного органа

595,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

187 271,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

184 571,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 700,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

70 328,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

46 557,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 701,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

20 590,0



018

Капитальные расходы государственного органа

480,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

34 822,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

34 822,5


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

6 078,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

6 078,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 000,0



040

Развитие объектов государственных органов

1 000,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

29 808,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

29 781,1



003

Капитальные расходы государственного органа

27,0

02



Оборона

41 311,3


122


Аппарат акима района (города областного значения)

41 311,3



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

41 311,3

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

85 246,5


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

52 000,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

52 000,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

33 246,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

33 246,5

04



Образование

16 809 606,1


464


Отдел образования района (города областного значения)

15 089 007,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

72 255,0



003

Общеобразовательное обучение

9 186 605,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

533 297,0



006

Дополнительное образование для детей

499 235,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

35 898,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2 354 634,0



012

Капитальные расходы государственного органа

335,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

55 577,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 987,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 246 058,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

103 126,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 288 719,1



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

1 288 719,1


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

431 880,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

431 880,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 404 817,5


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 403 655,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

110 482,0



002

Программа занятости

356 858,0



005

Государственная адресная социальная помощь

443 289,0



006

Оказание жилищной помощи

131 325,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

858 652,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

17 272,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 657,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

190 781,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

234 607,0



021

Капитальные расходы государственного органа

650,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

57 082,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

942,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

942,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

220,5



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

220,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 838 650,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 672 807,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

366 405,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 525 500,7



005

Развитие коммунального хозяйства

3 423,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

725 578,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

51 900,3


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

31 757,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

31 757,0


497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

8 134 086,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

84 247,0



006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

2 900 000,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

1 297 721,2



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

220 697,6



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

887 728,0



034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

11 909,0



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 035 872,8



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 695 911,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

710 391,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

444 098,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

24 207,5



003

Поддержка культурно-досуговой работы

357 109,5



006

Функционирование районных (городских) библиотек

51 786,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

7 555,0



010

Капитальные расходы государственного органа

1 440,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 000,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

178 338,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

57 023,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

21 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

95 315,0



006

Капитальные расходы государственного органа

2 500,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 500,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

87 955,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

50 889,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

23 000,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

14 066,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 791 043,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 791 043,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

952 494,0



036

Развитие газотранспортной системы

838 549,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

112 746,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 186,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 186,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

54 415,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

24 850,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 900,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

6 375,0



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

21 290,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

57 145,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

50 245,0



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

5 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 900,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

119 028,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

61 047,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

61 047,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

57 981,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

42 942,5



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

14 964,0



004

Капитальные расходы государственного органа

74,5

12



Транспорт и коммуникации

1 532 866,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 532 866,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

47 754,4



003

Капитальные расходы государственного органа

181 560,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

735 949,6



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

567 602,0

13



Прочие

55 555,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

14 609,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 000,0



066

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

4 609,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

2 500,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

2 500,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

10 201,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

10 201,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

28 245,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

28 245,0

14



Обслуживание долга

22 937,7


452


Отдел финансов района (города областного значения)

22 937,7



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

22 937,7

15



Трансферты

200 920,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

200 920,1



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 415,1



038

Субвенции

199 505,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

4 003 121,9




Бюджетные кредиты

4 003 787,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 000 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 000 000,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

4 000 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3 787,5


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 787,5



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

3 787,5




Погашение бюджетных кредитов

665,6

5



Погашение бюджетных кредитов

665,6


01


Погашение бюджетных кредитов

665,6



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

665,6

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 565 407,9

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 565 407,9

7



Поступления займов

4 003 787,5


01


Внутренние государственные займы

4 003 787,5



2

Договоры займа

4 003 787,5

16



Погашение займов

2 448 096,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 448 096,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2 448 096,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

9 716,4


01


Остатки бюджетных средств

9 716,4



Свободные остатки бюджетных средств

9 716,4

  Приложение 2
  к решению Актауского городского маслихата
  от 13 мая 2019 года №26/277
  Приложение 4
  к решению Актауского городского маслихата
  от 29 декабря 2018 года №21/237

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период за 2019-2021 годов

  Наименование

2019

2020

2021

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

199 505

68 304

66 298

Село Умирзак

199 505

68 304

66 298


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.