В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 26 апреля 2019 года №26/315 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №22/265 "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3885) Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 29 декабря 2018 года №21/237 "О бюджете города Актау на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3773, опубликовано 18 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить городской бюджет на 2019-2021 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 515 998,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 21 232 075,7 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 110 067,8 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 863 588,3 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 16 310 266,5 тысяч тенге;
2) затраты – 38 078 284,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 4 003 121,9 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 4 003 787,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 665,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 1 565 407,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 565 407,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 4 003 787,5 тысяч тенге;
погашение займов – 2 448 096 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 716,4 тысяч тенге.";
в пункте 3:
абзацы первый, второй, шестой, седьмой, девятый, десятый исключить;
абзац одиннадцатый изложить в новой редакции следующего содержания:
"1 771 061 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;";
абзац тринадцатый изложить в новой редакции следующего содержания:
"22 000 тысяч тенге – на единовременную денежную выплату многодетным малообеспеченным семьям;";
дополнить абзацами четырнадцатым, пятнадцатым, шестнадцатым, семнадцатым следующего содержания:
1 465 404 тысяч тенге – на увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования;
1 342 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих;
1 695 911 тысяч тенге - на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для малообеспеченных многодетных семей;
2 900 000 тысяч тенге - на приобретение жилья в городе Актау для переселения жителей из города Жанаозен.";
пункт 4 изложить в новой редакции следующего содержания:
"4. Учесть, что в городском бюджете предусматриваются на реализацию местных инвестиционных проектов бюджетные целевые трансферты из республиканского бюджета на 2019 год – 7 716 758 тысяч тенге, на 2020 год – 9 873 892 тысяч тенге и на 2021 год – 5 947 925 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата − Д.Телегенова) после государственной регистрации настоящего решения в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | А. Могилин |
Секретарь Актауского городского маслихата | С. Закенов |
Приложение 1 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 13 мая 2019 года №26/277 | |
Приложение 1 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 29 декабря 2018 года №21/237 |
Бюджет города Актау на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 . ДОХОДЫ | 40 515 998,3 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 21 232 075,7 | ||||||
01 | Подоходный налог | 8 468 714,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 468 714,0 | ||||||
03 | Социальный налог | 5 265 237,7 | ||||||
1 | Социальный налог | 5 265 237,7 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 5 154 830,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 253 538,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 226 041,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 675 240,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 11,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 888 418,0 | ||||||
2 | Акцизы | 132 639,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 301 144,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 407 691,0 | ||||||
5 | Налог на игорный бизнес | 46 944,0 | ||||||
07 | Прочие налоги | 497 179,0 | ||||||
1 | Прочие налоги | 497 179,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 957 697,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 957 697,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 110 067,8 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 42 673,8 | ||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 4 972,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 37 701,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0,8 | ||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 363,0 | ||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 363,0 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 21 421,0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 21 421,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 45 610,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 45 610,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 863 588,3 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 605 893,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 605 893,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 257 695,3 | ||||||
1 | Продажа земли | 222 695,3 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 35 000,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 16 310 266,5 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 310 266,5 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 16 310 266,5 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
2. ЗАТРАТЫ | 38 078 284,3 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 353 165,5 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 23 857,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 23 262,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 595,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 187 271,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 184 571,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 700,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 70 328,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 46 557,0 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 701,0 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 20 590,0 | ||||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 480,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 34 822,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 34 822,5 | ||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 6 078,9 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 6 078,9 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 000,0 | ||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 1 000,0 | ||||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 29 808,1 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 29 781,1 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 27,0 | ||||||
02 | Оборона | 41 311,3 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 41 311,3 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 41 311,3 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 85 246,5 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 52 000,0 | ||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 52 000,0 | ||||||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 33 246,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 33 246,5 | ||||||
04 | Образование | 16 809 606,1 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 15 089 007,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 72 255,0 | ||||||
003 | Общеобразовательное обучение | 9 186 605,0 | ||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 533 297,0 | ||||||
006 | Дополнительное образование для детей | 499 235,0 | ||||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 35 898,0 | ||||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2 354 634,0 | ||||||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 335,0 | ||||||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 55 577,0 | ||||||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 987,0 | ||||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 246 058,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 103 126,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 288 719,1 | ||||||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 288 719,1 | ||||||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 431 880,0 | ||||||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 431 880,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 404 817,5 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 403 655,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 110 482,0 | ||||||
002 | Программа занятости | 356 858,0 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 443 289,0 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 131 325,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 858 652,0 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 17 272,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 657,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 190 781,0 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 234 607,0 | ||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 650,0 | ||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 57 082,0 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 942,0 | ||||||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 942,0 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 220,5 | ||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 220,5 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 838 650,6 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 672 807,0 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 366 405,0 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 525 500,7 | ||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 3 423,0 | ||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 725 578,0 | ||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 51 900,3 | ||||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 31 757,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 31 757,0 | ||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 8 134 086,6 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 84 247,0 | ||||||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 2 900 000,0 | ||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 297 721,2 | ||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 220 697,6 | ||||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 887 728,0 | ||||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 11 909,0 | ||||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 035 872,8 | ||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 695 911,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 710 391,0 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 444 098,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 24 207,5 | ||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 357 109,5 | ||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 51 786,0 | ||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 7 555,0 | ||||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 440,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 000,0 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 178 338,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 57 023,0 | ||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 21 000,0 | ||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 95 315,0 | ||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 2 500,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 500,0 | ||||||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 87 955,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 50 889,0 | ||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 23 000,0 | ||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 14 066,0 | ||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 791 043,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 791 043,0 | ||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 952 494,0 | ||||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 838 549,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 112 746,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 1 186,0 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1 186,0 | ||||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 54 415,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 24 850,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 900,0 | ||||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 6 375,0 | ||||||
012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 21 290,0 | ||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 57 145,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 50 245,0 | ||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 5 000,0 | ||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 900,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 119 028,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 61 047,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 61 047,0 | ||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 57 981,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 42 942,5 | ||||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 14 964,0 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 74,5 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 532 866,0 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 532 866,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 47 754,4 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 181 560,0 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 735 949,6 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 567 602,0 | ||||||
13 | Прочие | 55 555,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 14 609,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 10 000,0 | ||||||
066 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 4 609,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 2 500,0 | ||||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 2 500,0 | ||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 10 201,0 | ||||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 10 201,0 | ||||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 28 245,0 | ||||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 28 245,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 22 937,7 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 22 937,7 | ||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 22 937,7 | ||||||
15 | Трансферты | 200 920,1 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 200 920,1 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 415,1 | ||||||
038 | Субвенции | 199 505,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 4 003 121,9 | |||||||
Бюджетные кредиты | 4 003 787,5 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 000 000,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 000 000,0 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 4 000 000,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 787,5 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 3 787,5 | ||||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 3 787,5 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 665,6 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 665,6 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 665,6 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 665,6 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 565 407,9 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 565 407,9 | |||||||
7 | Поступления займов | 4 003 787,5 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 4 003 787,5 | ||||||
2 | Договоры займа | 4 003 787,5 | ||||||
16 | Погашение займов | 2 448 096,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 448 096,0 | ||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 448 096,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 716,4 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 716,4 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 716,4 |
Приложение 2 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 13 мая 2019 года №26/277 | |
Приложение 4 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 29 декабря 2018 года №21/237 |
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период за 2019-2021 годов
Наименование | 2019 | 2020 | 2021 |
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет | 199 505 | 68 304 | 66 298 |
Село Умирзак | 199 505 | 68 304 | 66 298 |