Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2019 жылғы 10 желтоқсандағы № 32/379 "Маңғыстау облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы № 22/265 "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4054 болып тіркелген) сәйкес Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:
1. "2019-2021 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" Ақтау қалалық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 21/237 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3773 болып тіркелген, 2019 жылғы 18 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2019-2021 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 40 600 131,6 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 23 209 962,7 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 112 069,2 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 1 148 438,2 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 16 129 661,5 мың теңге;
2) шығындар – 38 162 800 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 2 362 739,5 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 2 363 787,5 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 1 048 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 74 592,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 74 592,1 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімдері – 2 363 787,5 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 2 448 096 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 9 716,4 мың теңге.";
үшінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы – 81,2 пайыз.";
бірінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"1 112 530 мың теңге − мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге;";
алтыншы абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"315 133 мың теңге − нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың Бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған, іс-шараларын іске асыруға;";
көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген шешімнің 4 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. "Ақтау қалалық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы − Д. Телегенова) осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оның Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Ақтау қалалық мәслихатының экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (Б. Шапқан).
4. Осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасының өкілеттігін жүзеге асырушы, Ақтау қалалық мәслихатының хатшысы | С. Зәкенов |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2019 жылғы 12 желтоқсандағы | |
№ 29/310 шешіміне 1 қосымша | |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2018 жылғы 29 желтоқсандағы | |
№ 21/237 шешіміне 1 қосымша |
2019 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1. КІРІСТЕР | 40 600 131,6 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 23 209 962,7 | |||||
01 | Табыс салығы | 9 931 115,4 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 9 931 115,4 | |||||
03 | Әлеуметтiк салық | 6 251 110,7 | |||||
1 | Әлеуметтік салық | 6 251 110,7 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 488 252,9 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 3 058 343,0 | |||||
3 | Жер салығы | 505 439,0 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 924 340,0 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 130,9 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 897 903,7 | |||||
2 | Акциздер | 118 386,0 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 332 690,8 | |||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 387 000,0 | |||||
5 | Ойын бизнесіне салық | 59 826,9 | |||||
07 | Басқа да салықтар | 3 529,0 | |||||
1 | Басқа да салықтар | 3 529,0 | |||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 638 051,0 | |||||
1 | Мемлекеттік баж | 638 051,0 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 112 069,2 | |||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 47 466,6 | |||||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 6 200,0 | |||||
4 | Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер | 8,8 | |||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 41 237,0 | |||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 0,8 | |||||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 20,0 | |||||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 13,3 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 13,3 | |||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 11,7 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 11,7 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 24 354,6 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 24 354,6 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 40 223,0 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 40 223,0 | |||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 148 438,2 | |||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 431 149,7 | |||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 431 149,7 | |||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 717 288,5 | |||||
1 | Жерді сату | 599 997,5 | |||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 117 291,0 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 16 129 661,5 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 16 129 661,5 | |||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 16 129 661,5 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
2. ШЫҒЫНДАР | 38 162 800,0 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 330 675,5 | |||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 24 146,2 | |||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 23 556,0 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 590,2 | |||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 180 353,1 | |||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 177 662,9 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 690,2 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 58 359,3 | |||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 40 625,1 | |||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 2 007,3 | |||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 15 280,9 | |||||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 446,0 | |||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 30 503,5 | |||||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 503,5 | |||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 6 078,9 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 6 078,9 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 008,8 | |||||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 1 008,8 | |||||
494 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 30 225,7 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 198,7 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 27,0 | |||||
02 | Қорғаныс | 40 963,6 | |||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 40 963,6 | |||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 40 963,6 | |||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 83 238,7 | |||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 48 345,0 | |||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 48 345,0 | |||||
499 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 34 893,7 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 33 117,5 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 776,2 | |||||
04 | Білім беру | 15 889 522,9 | |||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 14 927 234,7 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 58 359,0 | |||||
003 | Жалпы білім беру | 9 124 106,0 | |||||
005 | Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 533 297,0 | |||||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 488 648,3 | |||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 28 753,0 | |||||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 2 294 773,0 | |||||
012 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 334,4 | |||||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 48 327,3 | |||||
022 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 946,9 | |||||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 2 246 563,8 | |||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 103 126,0 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 533 418,1 | |||||
024 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 533 418,1 | |||||
804 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі | 428 870,1 | |||||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 428 870,1 | |||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 3 302 457,2 | |||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 3 302 037,0 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 98 139,8 | |||||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 280 462,0 | |||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 1 130 770,0 | |||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 98 538,0 | |||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 1 170 797,3 | |||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 15 171,0 | |||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 3 507,0 | |||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 186 570,3 | |||||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 263 464,6 | |||||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 650,0 | |||||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 50 067,0 | |||||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 3 900,0 | |||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 199,7 | |||||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 199,7 | |||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 220,5 | |||||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 220,5 | |||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 13 800 423,6 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 5 852 897,8 | |||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 383 427,0 | |||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 4 633 335,5 | |||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 3 093,0 | |||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 807 306,0 | |||||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 25 736,3 | |||||
479 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 20 664,4 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 20 664,4 | |||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 7 926 861,4 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 65 748,1 | |||||
006 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 2 900 000,0 | |||||
025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 838 338,2 | |||||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру | 220 697,6 | |||||
030 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 793 591,2 | |||||
034 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 9 718,0 | |||||
035 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 402 857,3 | |||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 1 695 911,0 | |||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 697 186,9 | |||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 435 932,5 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18 390,5 | |||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 357 109,5 | |||||
006 | Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі | 50 533,0 | |||||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 6 459,5 | |||||
010 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 440,0 | |||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 2 000,0 | |||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 160 843,5 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 44 720,9 | |||||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 20 700,0 | |||||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру | 94 969,2 | |||||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 453,4 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 5 000,0 | |||||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 5 000,0 | |||||
804 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі | 95 410,9 | |||||
001 | Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 59 338,9 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 277,0 | |||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу | 23 000,0 | |||||
007 | Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы | 12 795,0 | |||||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 1 779 276,0 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 779 276,0 | |||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 941 727,0 | |||||
036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 837 549,0 | |||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 103 008,1 | |||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 783,0 | |||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 783,0 | |||||
474 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі | 52 173,0 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22 608,0 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 900,0 | |||||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 6 375,0 | |||||
012 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 21 290,0 | |||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 50 052,1 | |||||
001 | Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 44 724,9 | |||||
003 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 3 470,4 | |||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 856,8 | |||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 126 706,7 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 58 520,0 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 58 520,0 | |||||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 68 186,7 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 42 218,1 | |||||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 24 964,0 | |||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 004,6 | |||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 683 265,5 | |||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 683 265,5 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 40 339,9 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 181 560,0 | |||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 743 451,6 | |||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 717 602,0 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 312,0 | |||||
13 | Басқалар | 40 588,3 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 12 868,3 | |||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 2 944,3 | |||||
026 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 7 751,0 | |||||
066 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 2 173,0 | |||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 2 230,0 | |||||
003 | Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу | 2 230,0 | |||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 10 201,0 | |||||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 10 201,0 | |||||
494 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 15 289,0 | |||||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 15 289,0 | |||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 8 006,9 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 8 006,9 | |||||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 8 006,9 | |||||
15 | Трансферттер | 277 480,1 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 277 480,1 | |||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 415,1 | |||||
038 | Субвенциялар | 276 065,0 | |||||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 2 362 739,5 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 2 363 787,5 | ||||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 2 360 000,0 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 2 360 000,0 | |||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 2 360 000,0 | |||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 3 787,5 | |||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 3 787,5 | |||||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 3 787,5 | |||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 048,0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 048,0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 048,0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 048,0 | |||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 74 592,1 | ||||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | -74 592,1 | ||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 2 363 787,5 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 2 363 787,5 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 2 363 787,5 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 2 448 096,0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 2 448 096,0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 2 448 096,0 | |||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 9 716,4 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 9 716,4 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 9 716,4 | |||||
9 716,4 |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2019 жылғы 12 желтоқсандағы | |
№ 29/310 шешіміне 2 қосымша | |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2018 жылғы 29 желтоқсандағы | |
№ 21/237 шешіміне 4 қосымша |
Қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджеттері арасындағы 2019-2021 жылдардың үш жылдық кезеңге жалпы сипаттағы трансферттер көлемі
Атауы | 2019 | 2020 | 2021 | Қалалық бюджеттен ауыл бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялар көлемі | 276 065,0 | 68 304,0 | 66 298,0 |
Өмірзақ ауылы | 276 065,0 | 68 304,0 | 66 298,0 |