В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 10 декабря 2019 года № 32/379 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 22/265 "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4054) Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 29 декабря 2018 года № 21/237 "О бюджете города Актау на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3773, опубликовано 18 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить городской бюджет на 2019-2021 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 600 131,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 23 209 962,7 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 112 069,2 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 148 438,2 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 16 129 661,5 тысяч тенге;
2) затраты – 38 162 800 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 2 362 739,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2 363 787,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 048 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 74 592,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 74 592,1 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 2 363 787,5 тысяч тенге;
погашение займов – 2 448 096 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 716,4 тысяч тенге.";
в пункте 2:
абзац третий изложить в новой редакции следующего содержания:
"индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 81,2 процентов.";
в пункте 3:
абзац первый изложить в новой редакции следующего содержания:
"1 112 530 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;";
абзац шестой изложить в новой редакции следующего содержания:
"315 133 тысяч тенге – на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства;";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата − Д.Телегенова) после государственной регистрации настоящего решения в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.
Осуществляющий полномочия председателя сессии, секретарь Актауского городского маслихата | С. Закенов |
Приложение 1 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 12 декабря 2019 года №29/310 | |
Приложение 1 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 29 декабря 2018 года №21/237 |
Бюджет города Актау на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 . ДОХОДЫ | 40 600 131,6 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 23 209 962,7 | ||||||
01 | Подоходный налог | 9 931 115,4 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 931 115,4 | ||||||
03 | Социальный налог | 6 251 110,7 | ||||||
1 | Социальный налог | 6 251 110,7 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 5 488 252,9 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 058 343,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 505 439,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 924 340,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 130,9 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 897 903,7 | ||||||
2 | Акцизы | 118 386,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 332 690,8 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 387 000,0 | ||||||
5 | Налог на игорный бизнес | 59 826,9 | ||||||
07 | Прочие налоги | 3 529,0 | ||||||
1 | Прочие налоги | 3 529,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 638 051,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 638 051,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 112 069,2 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 47 466,6 | ||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 6 200,0 | ||||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 8,8 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 41 237,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0,8 | ||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 20,0 | ||||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 13,3 | ||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 13,3 | ||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 11,7 | ||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 11,7 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 24 354,6 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 24 354,6 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 40 223,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 40 223,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 148 438,2 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 431 149,7 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 431 149,7 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 717 288,5 | ||||||
1 | Продажа земли | 599 997,5 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 117 291,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 16 129 661,5 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 129 661,5 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 16 129 661,5 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
2. ЗАТРАТЫ | 38 162 800,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 330 675,5 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 24 146,2 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 23 556,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 590,2 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 180 353,1 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 177 662,9 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 690,2 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 58 359,3 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 40 625,1 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 007,3 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 15 280,9 | ||||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 446,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 30 503,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 30 503,5 | ||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 6 078,9 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 6 078,9 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 008,8 | ||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 1 008,8 | ||||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 30 225,7 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 30 198,7 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 27,0 | ||||||
02 | Оборона | 40 963,6 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 40 963,6 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 40 963,6 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 83 238,7 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 48 345,0 | ||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 48 345,0 | ||||||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 34 893,7 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 33 117,5 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 776,2 | ||||||
04 | Образование | 15 889 522,9 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 14 927 234,7 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 58 359,0 | ||||||
003 | Общеобразовательное обучение | 9 124 106,0 | ||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 533 297,0 | ||||||
006 | Дополнительное образование для детей | 488 648,3 | ||||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 28 753,0 | ||||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2 294 773,0 | ||||||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 334,4 | ||||||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 48 327,3 | ||||||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 946,9 | ||||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 246 563,8 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 103 126,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 533 418,1 | ||||||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 533 418,1 | ||||||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 428 870,1 | ||||||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 428 870,1 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 302 457,2 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 302 037,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 98 139,8 | ||||||
002 | Программа занятости | 280 462,0 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1 130 770,0 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 98 538,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 170 797,3 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 15 171,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 507,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 186 570,3 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 263 464,6 | ||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 650,0 | ||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 50 067,0 | ||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 3 900,0 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 199,7 | ||||||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 199,7 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 220,5 | ||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 220,5 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 800 423,6 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 852 897,8 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 383 427,0 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 633 335,5 | ||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 3 093,0 | ||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 807 306,0 | ||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 25 736,3 | ||||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 20 664,4 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 20 664,4 | ||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 7 926 861,4 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 65 748,1 | ||||||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 2 900 000,0 | ||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 838 338,2 | ||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 220 697,6 | ||||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 793 591,2 | ||||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 9 718,0 | ||||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 402 857,3 | ||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 695 911,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 697 186,9 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 435 932,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 18 390,5 | ||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 357 109,5 | ||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 50 533,0 | ||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 6 459,5 | ||||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 440,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 000,0 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 160 843,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 44 720,9 | ||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 20 700,0 | ||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 94 969,2 | ||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 453,4 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 000,0 | ||||||
011 | Развитие объектов культуры | 5 000,0 | ||||||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 95 410,9 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 59 338,9 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 277,0 | ||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 23 000,0 | ||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 12 795,0 | ||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 779 276,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 779 276,0 | ||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 941 727,0 | ||||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 837 549,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 103 008,1 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 783,0 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 783,0 | ||||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 52 173,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 22 608,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 900,0 | ||||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 6 375,0 | ||||||
012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 21 290,0 | ||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 50 052,1 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 44 724,9 | ||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 3 470,4 | ||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 856,8 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 126 706,7 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 58 520,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 58 520,0 | ||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 68 186,7 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 42 218,1 | ||||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 24 964,0 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 004,6 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 683 265,5 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 683 265,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 40 339,9 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 181 560,0 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 743 451,6 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 717 602,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 312,0 | ||||||
13 | Прочие | 40 588,3 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 12 868,3 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 2 944,3 | ||||||
026 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 7 751,0 | ||||||
066 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 2 173,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 2 230,0 | ||||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 2 230,0 | ||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 10 201,0 | ||||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 10 201,0 | ||||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 15 289,0 | ||||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 15 289,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 8 006,9 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 8 006,9 | ||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 8 006,9 | ||||||
15 | Трансферты | 277 480,1 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 277 480,1 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 415,1 | ||||||
038 | Субвенции | 276 065,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 2 362 739,5 | |||||||
Бюджетные кредиты | 2 363 787,5 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 360 000,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 360 000,0 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 2 360 000,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 787,5 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 3 787,5 | ||||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 3 787,5 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 1 048,0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 048,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 048,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 048,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 74 592,1 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -74 592,1 | |||||||
7 | Поступления займов | 2 363 787,5 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 2 363 787,5 | ||||||
2 | Договоры займа | 2 363 787,5 | ||||||
16 | Погашение займов | 2 448 096,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 448 096,0 | ||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 448 096,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 716,4 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 716,4 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 716,4 |
Приложение 2 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 12 декабря 2019 года №29/310 | |
Приложение 4 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 29 декабря 2018 года №21/237 |
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период за 2019-2021 годов
Наименование | 2019 | 2020 | 2021 |
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет | 276 065,0 | 68 304,0 | 66 298,0 |
Село Умирзак | 276 065,0 | 68 304,0 | 66 298,0 |