О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата от 29 декабря 2018 года № 21/237 "О бюджете города Актау на 2019-2021 годы"

Новый

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 12 декабря 2019 года № 29/310. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 23 декабря 2019 года № 4066

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 10 декабря 2019 года № 32/379 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 22/265 "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4054) Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 29 декабря 2018 года № 21/237 "О бюджете города Актау на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3773, опубликовано 18 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания: 

      "1. Утвердить городской бюджет на 2019-2021 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 40 600 131,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 23 209 962,7 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 112 069,2 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 148 438,2 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 16 129 661,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 38 162 800 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 2 362 739,5 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 2 363 787,5 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 1 048 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 74 592,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 74 592,1 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 2 363 787,5 тысяч тенге;

      погашение займов – 2 448 096 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 9 716,4 тысяч тенге.";

      в пункте 2:

      абзац третий изложить в новой редакции следующего содержания:

      "индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 81,2 процентов.";

      в пункте 3:

      абзац первый изложить в новой редакции следующего содержания:

      "1 112 530 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;";

      абзац шестой изложить в новой редакции следующего содержания:

      "315 133 тысяч тенге – на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства;";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

      приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата − Д.Телегенова) после государственной регистрации настоящего решения в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).

      4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Осуществляющий полномочия председателя сессии, секретарь Актауского городского маслихата С. Закенов

  Приложение 1
  к решению Актауского городского маслихата
  от 12 декабря 2019 года №29/310
  Приложение 1
  к решению Актауского городского маслихата
  от 29 декабря 2018 года №21/237

Бюджет города Актау на 2019 год

Категория


Сумма, тысяч тенге


Класс




Подкласс 




Наименование




1 . ДОХОДЫ

40 600 131,6

1



Налоговые поступления

23 209 962,7


01


Подоходный налог

9 931 115,4



2

Индивидуальный подоходный налог

9 931 115,4


03


Социальный налог

6 251 110,7



1

Социальный налог

6 251 110,7


04


Hалоги на собственность

5 488 252,9



1

Hалоги на имущество

3 058 343,0



3

Земельный налог

505 439,0



4

Hалог на транспортные средства

1 924 340,0



5

Единый земельный налог

130,9


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

897 903,7



2

Акцизы

118 386,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

332 690,8



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

387 000,0



5

Налог на игорный бизнес

59 826,9


07


Прочие налоги

3 529,0



1

Прочие налоги

3 529,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

638 051,0



1

Государственная пошлина

638 051,0

2



Неналоговые поступления

112 069,2


01


Доходы от государственной собственности

47 466,6



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

6 200,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

8,8



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

41 237,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

0,8



9

Прочие доходы от государственной собственности

20,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

13,3



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

13,3


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

11,7



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

11,7


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

24 354,6



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

24 354,6


06


Прочие неналоговые поступления

40 223,0



1

Прочие неналоговые поступления

40 223,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 148 438,2


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

431 149,7



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

431 149,7


03


Продажа земли и нематериальных активов

717 288,5



1

Продажа земли

599 997,5



2

Продажа нематериальных активов

117 291,0

4



Поступления трансфертов

16 129 661,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 129 661,5



2

Трансферты из областного бюджета

16 129 661,5






Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге

Администратор бюджетных программ


Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

38 162 800,0

01



Государственные услуги общего характера

330 675,5


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

24 146,2



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

23 556,0



003

Капитальные расходы государственного органа

590,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

180 353,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

177 662,9



003

Капитальные расходы государственного органа

2 690,2


452


Отдел финансов района (города областного значения)

58 359,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

40 625,1



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 007,3



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

15 280,9



018

Капитальные расходы государственного органа

446,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

30 503,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

30 503,5


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

6 078,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

6 078,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 008,8



040

Развитие объектов государственных органов

1 008,8


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

30 225,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

30 198,7



003

Капитальные расходы государственного органа

27,0

02



Оборона

40 963,6


122


Аппарат акима района (города областного значения)

40 963,6



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

40 963,6

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

83 238,7


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

48 345,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

48 345,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

34 893,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

33 117,5



003

Капитальные расходы государственного органа

1 776,2

04



Образование

15 889 522,9


464


Отдел образования района (города областного значения)

14 927 234,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

58 359,0



003

Общеобразовательное обучение

9 124 106,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

533 297,0



006

Дополнительное образование для детей

488 648,3



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

28 753,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2 294 773,0



012

Капитальные расходы государственного органа

334,4



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

48 327,3



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

946,9



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 246 563,8



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

103 126,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

533 418,1



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

533 418,1


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

428 870,1



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

428 870,1

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 302 457,2


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 302 037,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

98 139,8



002

Программа занятости

280 462,0



005

Государственная адресная социальная помощь

1 130 770,0



006

Оказание жилищной помощи

98 538,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 170 797,3



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

15 171,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 507,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

186 570,3



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

263 464,6



021

Капитальные расходы государственного органа

650,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

50 067,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

3 900,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

199,7



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

199,7


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

220,5



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

220,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 800 423,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 852 897,8



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

383 427,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 633 335,5



005

Развитие коммунального хозяйства

3 093,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

807 306,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

25 736,3


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

20 664,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

20 664,4


497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

7 926 861,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

65 748,1



006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

2 900 000,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

838 338,2



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

220 697,6



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

793 591,2



034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

9 718,0



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 402 857,3



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 695 911,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

697 186,9


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

435 932,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

18 390,5



003

Поддержка культурно-досуговой работы

357 109,5



006

Функционирование районных (городских) библиотек

50 533,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

6 459,5



010

Капитальные расходы государственного органа

1 440,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 000,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

160 843,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

44 720,9



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

20 700,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

94 969,2



006

Капитальные расходы государственного органа

453,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 000,0



011

Развитие объектов культуры

5 000,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

95 410,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

59 338,9



003

Капитальные расходы государственного органа

277,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

23 000,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

12 795,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 779 276,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 779 276,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

941 727,0



036

Развитие газотранспортной системы

837 549,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

103 008,1


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

783,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

783,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

52 173,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

22 608,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 900,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

6 375,0



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

21 290,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

50 052,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

44 724,9



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

3 470,4



007

Капитальные расходы государственного органа

1 856,8

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

126 706,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

58 520,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

58 520,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

68 186,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

42 218,1



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

24 964,0



004

Капитальные расходы государственного органа

1 004,6

12



Транспорт и коммуникации

1 683 265,5


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 683 265,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

40 339,9



003

Капитальные расходы государственного органа

181 560,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

743 451,6



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

717 602,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

312,0

13



Прочие

40 588,3


452


Отдел финансов района (города областного значения)

12 868,3



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

2 944,3



026

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

7 751,0



066

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

2 173,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

2 230,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

2 230,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

10 201,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

10 201,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

15 289,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

15 289,0

14



Обслуживание долга

8 006,9


452


Отдел финансов района (города областного значения)

8 006,9



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

8 006,9

15



Трансферты

277 480,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

277 480,1



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 415,1



038

Субвенции

276 065,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

2 362 739,5




Бюджетные кредиты

2 363 787,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 360 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 360 000,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

2 360 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3 787,5


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 787,5



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

3 787,5




Погашение бюджетных кредитов

1 048,0

5



Погашение бюджетных кредитов

1 048,0


01


Погашение бюджетных кредитов

1 048,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

1 048,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

74 592,1




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

-74 592,1

7



Поступления займов

2 363 787,5


01


Внутренние государственные займы

2 363 787,5



2

Договоры займа

2 363 787,5

16



Погашение займов

2 448 096,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 448 096,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2 448 096,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

9 716,4


01


Остатки бюджетных средств

9 716,4



Свободные остатки бюджетных средств

9 716,4

  Приложение 2
  к решению Актауского городского маслихата
  от 12 декабря 2019 года №29/310
  Приложение 4
  к решению Актауского городского маслихата
  от 29 декабря 2018 года №21/237

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период за 2019-2021 годов

Наименование

2019

2020

2021

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

276 065,0

68 304,0

66 298,0

Село Умирзак

276 065,0

68 304,0

66 298,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.