Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 қаңтардағы № 28/229 "2019 - 2021 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 1 сәуірдегі № 29/240 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2019 жылғы 10 сәуірде № 3857 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 18 наурыздағы № 29/234 "Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 қаңтардағы № 28/227 "2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3849 болып тіркелген) сәйкес, Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. "2019-2021 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 қаңтардағы № 28/229 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3805 болып тіркелген, 2019 жылдың 5 ақпанында Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 және 15 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 1 606 568,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 140 070,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 9 825,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      трансферттер түсімдері – 1 456 673,0 мың теңге;

      2) шығындар – 1 640 537,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 33 969,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 33 969,0 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 33 969,0 мың теңге.";

      2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2019 жылға арналған ауылдық маңызы бар қала, ауылдар, ауылдық округ бюджеттеріне аудандық бюджеттен 1 456 673,0 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Ақшұқыр ауылына – 488 794,7 мың теңге;

      Баутин ауылына – 170 626,7 мың теңге;

      Сайын Шапағатов ауылдық округіне – 298 378,5 мың теңге;

      Таушық ауылына – 174 900,3 мың теңге;

      Форт-Шевченко қаласына – 323 972,8 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10 және 13 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 және 5 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. "Түпқараған аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы Кельбетова Э.) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Түпқараған аудандық мәслихатының бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына (комиссия төрағасы Озгамбаев К.) жүктелсін.

      4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Б.Төлешов
      Түпқараған аудандық мәслихатының хатшысы А.Досанова

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 1 сәуірдегі
  № 29 /240 шешіміне
  1 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 23 қаңтардағы № 28/229 шешіміне
  1 қосымша

2019 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. КIРIСТЕР

531 653,7

1



Салықтық түсiмдер

39 809,0


01


Табыс салығы

15 000,0



2

Жеке табыс салығы

15 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

24 809,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

200,0



3

Жер салығы

509,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

24 100,0

2



Салықтық емес түсiмдер

3 050,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

550,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

550,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 500,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 500,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

488 794,7


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

488 794,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

488 794,7

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫНДАР

533 583,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

46 239,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 239,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 239,0

04



Бiлiм беру

341 032,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

341 032,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

269 032,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

72 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 500,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 500,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 500,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

107 920,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

107 920,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

75 420,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

26 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6 500,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

27 892,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 892,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

27 092,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

800,0

12



Көлiк және коммуникация

7 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 000,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0

3



Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-1 929,3




6.БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

1 929,3

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 929,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 929,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 929,3

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 1 сәуірдегі
  № 29/240 шешіміне
  2 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 23 қаңтардағы
  №28/229 шешіміне
  4 қосымша

2019 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. КIРIСТЕР

202 568,7

1



Салықтық түсiмдер

30 642,0


01


Табыс салығы

15 000,0



2

Жеке табыс салығы

15 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

15 642,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

500,0



3

Жер салығы

509,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

14 633,0

2



Салықтық емес түсiмдер

1 300,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

300,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

300,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 000,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

170 626,7


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

170 626,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

170 626,7

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫНДАР

220 124,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

31 200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 200,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 200,0

04



Бiлiм беру

154 324,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

154 324,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

120 144,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

34 180,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 200,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 200,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

26 500,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 500,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 500,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

900,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

900,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

900,0

12



Көлiк және коммуникация

3 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 000,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0

3



Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-17 555,3




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

17 555,3

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

17 555,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

17 555,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

17 555,3

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 1 сәуірдегі
  № 29/240 шешіміне
  3 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 23 қаңтардағы
  № 28/229 шешіміне
  7 қосымша

2019 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. КIРIСТЕР

320 287,5

1



Салықтық түсiмдер

20 409,0


01


Табыс салығы

12 000,0



2

Жеке табыс салығы

12 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

8 409,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

300,0



3

Жер салығы

509,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

7 600,0

2



Салықтық емес түсiмдер

1 500,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

500,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

500,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 000,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

298 378,5


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

298 378,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

298 378,5

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫНДАР

320 828,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

29 201,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 201,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 201,0

04



Бiлiм беру

159 381,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

159 381,6



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

138 061,6



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

21 320,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 400,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 400,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 400,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

125 545,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

125 545,4



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

100 825,4



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 720,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

300,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

 
300,0

12



Көлiк және коммуникация

5 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 000,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0

3



Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-540,5




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

540,5

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

540,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

540,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

540,5

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 1 сәуірдегі
  № 29/240 шешіміне
  4 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 23 қаңтардағы № 28/229 шешіміне
  10 қосымша

2019 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. КIРIСТЕР

197 280,3

1



Салықтық түсiмдер

21 180,0


01


Табыс салығы

10 580,0



2

Жеке табыс салығы

10 580,0


04


Меншікке салынатын салықтар

10 600,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

33,0



3

Жер салығы

400,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

10 167,0

2



Салықтық емес түсiмдер

1 200,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

200,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

200,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 000,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

174 900,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

174 900,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

174 900,3

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасығ мың теңге




2. ШЫҒЫНДАР

198 128,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

30 625,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 625,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 625,0

04



Бiлiм беру

113 304,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

 
113 304,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

 
113 304,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 164,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 164,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 164,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

32 014,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 014,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18 014,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

17 021,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 021,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

17 021,0

12



Көлiк және коммуникация

4 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 000,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0

3



Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

- 847,7




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

847,7

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

847,7


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

847,7



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

847,7

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 1 сәуірдегі
  № 29/240 шешіміне
  5 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 23 қаңтардағы № 28/229 шешіміне
  13 қосымша

2019 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. КIРIСТЕР

354 777,8

1



Салықтық түсiмдер

28 030,0


01


Табыс салығы

14 812,0



2

Жеке табыс салығы

14 812,0


04


Меншікке салынатын салықтар

13 218,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

500,0



3

Жер салығы

318,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

12 400,0

2



Салықтық емес түсiмдер

2 775,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

775,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

775,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 000,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

323 972,8


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

323 972,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

323 972,8

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫНДАР

367 874,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

36 456,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 456,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 456,0

04



Бiлiм беру

212 762,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

212 762,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

209 762,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 605,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 605,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 605,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

105 051,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

105 051,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

60 539,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

24 512,0

12



Көлiк және коммуникация

12 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

12 000,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0

3



Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-13 096,2




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

13 096,2

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

13 096,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

13 096,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

13 096,2


О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 января 2019 года №28/229 " О бюджете города районного значения, сел, сельского округа на 2019 - 2021 годы"

Решение Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 1 апреля 2019 года № 29/240. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 10 апреля 2019 года № 3857

      В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Тупкараганского районного маслихата от 18 марта 2019 года № 29/234 "О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 января 2019 года № 28/227 "О районном бюджете на 2019 - 2021 годы"" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3849), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 января 2019 года №28/229 "О бюджете города районного значения, сел, сельского округа на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3805, опубликовано 5 февраля 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города районного значения, сел, сельского округа на 2019 - 2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 606 568,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 140 070,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 9 825,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 1 456 673,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 1 640 537,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 33 969,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) - 33 969,0 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов - 0 тенге;

      погашение займов - 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 33 969,0 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что из районного бюджета в бюджеты города районного значения, сел, сельского округа на 2019 год выделена субвенция в сумме 1 456 673,0 тысяч тенге, в том числе:

      селу Акшукур – 488 794,7 тысяч тенге;

      селу Баутино – 170 626,7 тысяч тенге;

      сельскому округу Сайын Шапагатова – 298 378,5 тысяч тенге;

      селу Таушык – 174 900,3 тысяч тенге;

      городу Форт-Шевченко – 323 972,8 тысяч тенге.";

      приложение 1, 4, 7, 10 и 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Тупкараганского районного маслихата" (руководитель аппарата Кельбетова Э.) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии Озгамбаев К.).

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Б.Төлешов
      Секретарь Тупкараганского районного маслихата А.Досанова

  Приложение 1
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  № 29/240 от 1 апреля 2019 года
  Приложение 1
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата №28/229
  от 23 января 2019 года

Бюджет села Акшукур на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. ДОХОДЫ

531 653,7

1



Налоговые поступления

39 809,0


01


Подоходный налог

15 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

15 000,0


04


Hалоги на собственность

24 809,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

509,0



4

Hалог на транспортные средства

24 100,0

2



Неналоговые поступления

3 050,0


01


Доходы от государственной собственности

550,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

550,0


06


Прочие неналоговые поступления

2 500,0



1

Прочие неналоговые поступления

2 500,0

4



Поступления трансфертов

488 794,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

488 794,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

488 794,7

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

533 583,0

01



Государственные услуги общего характера

46 239,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 239,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 239,0

04



Образование

341 032,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

341 032,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

269 032,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

72 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 500,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 500,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 500,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

107 920,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

107 920,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

75 420,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 500,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

27 892,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 892,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

27 092,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

800,0

12



Транспорт и коммуникации

7 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 000,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

3



Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 929,3




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 929,3

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 929,3


01


Остатки бюджетных средств

1 929,3



1

Cвободные остатки бюджетных средств

1 929,3

  Приложение 2
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  № 29/240 от 1 апреля 2019 года
  Приложение 4
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата №28/229
  от 23 января 2019 года

Бюджет села Баутино на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. ДОХОДЫ

202 568,7

1



Налоговые поступления

30 642,0


01


Подоходный налог

15 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

15 000,0


04


Hалоги на собственность

15 642,0



1

Hалоги на имущество

500,0



3

Земельный налог

509,0



4

Hалог на транспортные средства

14 633,0

2



Неналоговые поступления

1 300,0


01


Доходы от государственной собственности

300,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

300,0


06


Прочие неналоговые поступления

1 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

1 000,0

4



Поступления трансфертов

170 626,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

170 626,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

170 626,7

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

220 124,0

01



Государственные услуги общего характера

31 200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 200,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 200,0

04



Образование

154 324,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

154 324,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

120 144,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

34 180,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 200,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 200,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

26 500,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 500,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 500,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

900,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

900,0

12



Транспорт и коммуникации

3 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 000,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

3



Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 17 555,3




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

17 555,3

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

17 555,3


01


Остатки бюджетных средств

17 555,3



1

Cвободные остатки бюджетных средств

17 555,3

  Приложение 3
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  № 29/240 от 1 апреля 2019 года
  Приложение 7
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата № 28/229
  от 23 января 2019 года

Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. ДОХОДЫ

320 287,5

1



Налоговые поступления

20 409,0


01


Подоходный налог

12 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

12 000,0


04


Hалоги на собственность

8 409,0



1

Hалоги на имущество

300,0



3

Земельный налог

509,0



4

Hалог на транспортные средства

7 600,0

2



Неналоговые поступления

1 500,0


01


Доходы от государственной собственности

500,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

500,0


06


Прочие неналоговые поступления

1 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

1 000,0

4



Поступления трансфертов

298 378,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

298 378,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

298 378,5

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

320 828,0

01



Государственные услуги общего характера

29 201,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 201,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 201,0

04



Образование

159 381,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

159 381,6



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

138 061,6



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

21 320,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 400,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 400,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

125 545,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

125 545,4



008

Освещение улиц в населенных пунктах

100 825,4



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 720,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

 
300,0

12



Транспорт и коммуникации

5 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 000,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

3



Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-540,5




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

540,5

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

540,5


01


Остатки бюджетных средств

540,5



1

Cвободные остатки бюджетных средств

540,5

  Приложение 4
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  № 29/240 от 1 апреля 2019 года
  Приложение 10
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата № 28/229
  от 23 января 2019 года

Бюджет села Таушык на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. ДОХОДЫ

197 280,3

1



Налоговые поступления

21 180,0


01


Подоходный налог

10 580,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 580,0


04


Hалоги на собственность

10 600,0



1

Hалоги на имущество

33,0



3

Земельный налог

400,0



4

Hалог на транспортные средства

10 167,0

2



Неналоговые поступления

1 200,0


01


Доходы от государственной собственности

200,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

200,0


06


Прочие неналоговые поступления

1 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

1 000,0

4



Поступления трансфертов

174 900,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

174 900,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

174 900,3

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

198 128,0

01



Государственные услуги общего характера

30 625,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 625,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 625,0

04



Образование

113 304,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

113 304,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

113 304,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 164,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 164,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 164,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

32 014,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 014,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 014,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

17 021,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 021,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

17 021,0

12



Транспорт и коммуникации

4 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 000,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

3



Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 847,7




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

847,7

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

847,7


01


Остатки бюджетных средств

847,7



1

Cвободные остатки бюджетных средств

847,7

  Приложение 5
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  № 29/240 от 1 апреля 2019 года
  Приложение 13
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата № 28/229
  от 23 января 2019 года

Бюджет города Форт-Шевченко на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. ДОХОДЫ

354 777,8

1



Налоговые поступления

28 030,0


01


Подоходный налог

14 812,0



2

Индивидуальный подоходный налог

14 812,0


04


Налоги на собственность

13 218,0



1

Налоги на имущество

500,0



3

Земельный налог

318,0



4

Налог на транспортные средства

12 400,0

2



Неналоговые поступления

2 775,0


01


Доходы от государственной собственности

775,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

775,0


06


Прочие неналоговые поступления

2 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

2 000,0

4



Поступления трансфертов

323 972,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

323 972,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

323 972,8

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

367 874,0

01



Государственные услуги общего характера

36 456,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 456,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 456,0

04



Образование

212 762,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

212 762,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

209 762,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 605,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 605,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 605,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

105 051,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

105 051,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

60 539,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

24 512,0

12



Транспорт и коммуникации

12 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12 000,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

3



Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 13 096,2




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

13 096,2

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

13 096,2


01


Остатки бюджетных средств

13 096,2



1

Cвободные остатки бюджетных средств

13 096,2